Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2025201 stravné za apríl od 15.4.-30.4.2025 5 660.58 s DPH 09/2018 30.04.2025 Základná škola L.Novomeského 30.04.2025
Faktúra 2025203 režijné náklady na výrobu jedál 4/2025 873,60 s DPH 30.04.2025 Základná škola L.Novomeského 30.04.2025
Faktúra 2025201 stravné za apríl od 15.4.-30.4.2025 5 660,58 s DPH 30.04.2025 Základná škola L.Novomeského 30.04.2025
Faktúra 2025202 55% náklady na výrobu jedál pre zamestnancov 4/25 567,84 s DPH 30.04.2025 Základná škola L.Novomeského 30.04.2025
Faktúra 2025203 režijné náklady na výrobu jedál 4/2025 873,60 s DPH 09/2018 30.04.2025 Základná škola L.Novomeského 30.04.2025
Faktúra 2025201 stravné za apríl od 15.4.-30.4.2025 5 660.58 s DPH 09/2018 30.04.2025 Základná škola L.Novomeského 30.04.2025
Faktúra 2025203 režijné náklady na výrobu jedál 4/2025 873,60 s DPH 09/2018 30.04.2025 Základná škola L.Novomeského 30.04.2025
Faktúra 2025200 vonné krytky do WC + tašky mikroténové 25,26 s DPH OB25109 29.04.2025 TSV papier 29.04.2025
Objednávka OB25109 vonné krytky do WC + tašky mikroténové 25,26 s DPH 29.04.2025 TSV papier 06.05.2025
Faktúra 2025199 verejná IP adresa 4/2025 5,00 s DPH 28.04.2025 LCnet, s.r.o. 29.04.2025
Faktúra 2025198 okrúhly stôl + štvorcový stôl a taburety 1 020,00 s DPH OB25108 28.04.2025 TRADIT, s.r.o. 29.04.2025
Faktúra 2025197 prenájom rohoží od 24.3-20.4.2025 173,48 s DPH 601042 28.04.2025 Lindstrom s .r.o. 29.04.2025
Faktúra 2025196 dsl + mobily 5/2025 127,46 s DPH 10/2018 28.04.2025 Orange Slovensko a.s. 29.04.2025
Faktúra 2025195 servisný poplatok za elek.nástenku Proxia 2.Q 25 124,50 s DPH 28.04.2025 eSoft services s. r. o. 29.04.2025
Faktúra 2025193 kancelárske potreby 41,01 s DPH OB25106 25.04.2025 TSV papier 29.04.2025
Faktúra 2025194 stravné lístky 245,25 s DPH OB25107 25.04.2025 ŠEVT a.s. 29.04.2025
Faktúra 2025192 tričká bavlnené pre žiakov 1 528,25 s DPH OB25105 24.04.2025 Kubale media s.r.o. 24.04.2025
Faktúra 2025182 prenájom zimného štadióna 100,00 s DPH OB25095 24.04.2025 Mesto Lučenec 17.04.2025
Faktúra 2025190 preprava na súťaž žiakov 380,00 s DPH OB25103 24.04.2025 Vamark s.r.o. 24.04.2025
Faktúra 2025188 čistiaci prostriedok Aladdin 56,09 s DPH OB25101 24.04.2025 Forex - SK s.r.o. 24.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3965