Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva C20170701 Zmluva o poskytovaní stravy s DPH 07.12.2017 ZŠ L.Novomestského Lučenec Pál 07.12.2017
Objednávka 10/2023 Revízia komínov na budove školy s DPH 19.04.2023 Jozef Krnáč ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mária Plavuchová ekonómka školy 19.04.2023
Objednávka Darčekové poukážky 10e - 50x s DPH 09.11.2018 Kaufland ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mária Plavuchová 12.11.2018
Objednávka Revízia plynových kotolní s DPH 20.09.2018 Kondač Štefan - Kotle ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mária Plavuchová 21.09.2018
Faktúra 2025545 čistiace prostriedky 399,17 s DPH OB25279 26.11.2025 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana poverená vedením školy 27.11.2025 10.12.2025
Objednávka OB25291 kanc.potreby 59,96 s DPH 02.12.2025 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana poverená vedením školy 10.12.2025
Objednávka OB25292 Notebook Dell 783,75 s DPH 02.12.2025 Alza sk, s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana poverená vedením školy 10.12.2025
Objednávka OB25293 toner do tlačiarní 653,93 s DPH 08.12.2025 Ledum Kamara SK s.r.o ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana poverená vedením školy 10.12.2025
Faktúra 2025544 spoločenské hry ŠKD 496,71 s DPH OB25282 25.11.2025 iHRYsko ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana poverená vedením školy 27.11.2025 10.12.2025
Faktúra 2025554 kanc.potreby 22,00 s DPH OB25287 28.11.2025 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana poverená vedením školy 28.11.2025 10.12.2025
Faktúra 2025546 kanc.papier, páska Brother 123,91 s DPH OB25285 26.11.2025 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana poverená vedením školy 27.11.2025 10.12.2025
Faktúra 2025548 dsl+ paušál 11/2025 93,93 s DPH 26.11.2025 Orange Slovensko a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana poverená vedením školy 27.11.2025 10.12.2025
Faktúra 2025549 hygienické potreby 497,41 s DPH 28.11.2025 Novohygiene, s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana poverená vedením školy 28.11.2025 10.12.2025
Faktúra 2025550 doplatok rež.nákladov zamestnanci 11/2025 937,20 s DPH 28.11.2025 Základná škola L.Novomeského ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana poverená vedením školy 28.11.2025 10.12.2025
Faktúra 2025552 stravné 20.11.-28.11.2025 5 234.70 s DPH 28.11.2025 Základná škola L.Novomeského ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana poverená vedením školy 28.11.2025 10.12.2025
Faktúra 2025551 55% náklady na výr.jedál zamestn.11/2025 609,18 s DPH 28.11.2025 Základná škola L.Novomeského ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana poverená vedením školy 28.11.2025 10.12.2025
Faktúra 2025553 pauš.réžia za stravovanie 11/2025 2 055.00 s DPH 28.11.2025 Základná škola L.Novomeského ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana poverená vedením školy 28.11.2025 10.12.2025
Faktúra 2025547 vyúčtovanie vodné stočné 28.8.25-19.11.25 1 448.67 s DPH 26.11.2025 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana poverená vedením školy 27.11.2025 10.12.2025
Faktúra 2025481 učeb.pomôcky hmotná núdza 132,80 s DPH OB25246 10.10.2025 SK-Linka s r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Andrea Novodomská riaditeľka školy 29.10.2025
Faktúra 2025486 správa IT 9/25, cloud.záloha 424,79 s DPH 14.10.2025 FixIS s. r. o. ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Andrea Novodomská riaditeľka školy 29.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4499