Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2025201 stravné za apríl od 15.4.-30.4.2025 5 660.58 s DPH 09/2018 30.04.2025 Základná škola L.Novomeského 30.04.2025
Faktúra 2025203 režijné náklady na výrobu jedál 4/2025 873,60 s DPH 30.04.2025 Základná škola L.Novomeského 30.04.2025
Faktúra 2025201 stravné za apríl od 15.4.-30.4.2025 5 660,58 s DPH 30.04.2025 Základná škola L.Novomeského 30.04.2025
Faktúra 2025202 55% náklady na výrobu jedál pre zamestnancov 4/25 567,84 s DPH 30.04.2025 Základná škola L.Novomeského 30.04.2025
Faktúra 2025203 režijné náklady na výrobu jedál 4/2025 873,60 s DPH 09/2018 30.04.2025 Základná škola L.Novomeského 30.04.2025
Faktúra 2025201 stravné za apríl od 15.4.-30.4.2025 5 660.58 s DPH 09/2018 30.04.2025 Základná škola L.Novomeského 30.04.2025
Faktúra 2025203 režijné náklady na výrobu jedál 4/2025 873,60 s DPH 09/2018 30.04.2025 Základná škola L.Novomeského 30.04.2025
Faktúra 2025200 vonné krytky do WC + tašky mikroténové 25,26 s DPH OB25109 29.04.2025 TSV papier 29.04.2025
Objednávka OB25109 vonné krytky do WC + tašky mikroténové 25,26 s DPH 29.04.2025 TSV papier 06.05.2025
Faktúra 2025199 verejná IP adresa 4/2025 5,00 s DPH 28.04.2025 LCnet, s.r.o. 29.04.2025
Faktúra 2025198 okrúhly stôl + štvorcový stôl a taburety 1 020,00 s DPH OB25108 28.04.2025 TRADIT, s.r.o. 29.04.2025
Faktúra 2025197 prenájom rohoží od 24.3-20.4.2025 173,48 s DPH 601042 28.04.2025 Lindstrom s .r.o. 29.04.2025
Faktúra 2025196 dsl + mobily 5/2025 127,46 s DPH 10/2018 28.04.2025 Orange Slovensko a.s. 29.04.2025
Faktúra 2025195 servisný poplatok za elek.nástenku Proxia 2.Q 25 124,50 s DPH 28.04.2025 eSoft services s. r. o. 29.04.2025
Faktúra 2025193 kancelárske potreby 41,01 s DPH OB25106 25.04.2025 TSV papier 29.04.2025
Faktúra 2025194 stravné lístky 245,25 s DPH OB25107 25.04.2025 ŠEVT a.s. 29.04.2025
Faktúra 2025192 tričká bavlnené pre žiakov 1 528,25 s DPH OB25105 24.04.2025 Kubale media s.r.o. 24.04.2025
Faktúra 2025182 prenájom zimného štadióna 100,00 s DPH OB25095 24.04.2025 Mesto Lučenec 17.04.2025
Faktúra 2025190 preprava na súťaž žiakov 380,00 s DPH OB25103 24.04.2025 Vamark s.r.o. 24.04.2025
Faktúra 2025188 čistiaci prostriedok Aladdin 56,09 s DPH OB25101 24.04.2025 Forex - SK s.r.o. 24.04.2025
Faktúra 2025187 dopadová polocha doska Grass 3 276,72 s DPH OB25100 24.04.2025 BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. 24.04.2025
Faktúra 2025186 posedenie Deň učiteľov 74,50 s DPH OB25099 24.04.2025 Jarmila Španielová 24.04.2025
Faktúra 2025185 hranoly,drevené dostky 158,30 s DPH OB25098 24.04.2025 Revital - SK s.r.o. 24.04.2025
Faktúra 2025184 Patriot P220 550/490 30,90 s DPH OB25097 24.04.2025 Datex s.r.o. 24.04.2025
Faktúra 2025183 pap.utierky+ toal.papaier, tekuté mydlo 598,27 s DPH OB25096 24.04.2025 Novohygiene, s.r.o. 24.04.2025
Faktúra 2025189 laminovacie fólie 58,45 s DPH OB25102 24.04.2025 WorldOffice RS s. r. o. 24.04.2025
Faktúra 2025191 farby sprejové 77,38 s DPH OB25104 24.04.2025 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 24.04.2025
Objednávka OB25105 tričká bavlnené pre žiakov 1 528,25 s DPH 24.04.2025 Kubale media s.r.o. 01.05.2025
Objednávka OB25104 farby sprejové 77,38 s DPH 24.04.2025 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 01.05.2025
Objednávka OB25108 stôl okrúhly + štvorcový a taburetky 1 020,00 s DPH 24.04.2025 TRADIT, s.r.o. 01.05.2025
Objednávka OB25106 kancelárske potreby 41,01 s DPH 24.04.2025 TSV papier 01.05.2025
Objednávka OB25102 laminovacie fólie 58,45 s DPH 22.04.2025 WorldOffice RS s. r. o. 29.04.2025
Objednávka OB25101 čistiaci prostriedok Aladin 56,09 s DPH 22.04.2025 Forex - SK s.r.o. 29.04.2025
Objednávka OB25103 preprava žiakov na súťaž 380,00 s DPH 22.04.2025 Vamark s.r.o. 29.04.2025
Objednávka OB25100 dopadová plochá doska 3 276,72 s DPH 16.04.2025 BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. 23.04.2025
Objednávka OB25099 posedenie na Deň učiteľov 74,50 s DPH 16.04.2025 Jarmila Španielová 23.04.2025
Objednávka OB25098 hranoly, dosky drevené 158,30 s DPH 16.04.2025 Revital - SK s.r.o. 23.04.2025
Objednávka OB25097 patriot P220 30,90 s DPH 16.04.2025 Datex s.r.o. 23.04.2025
Objednávka OB25096 toal.papier, pap.utierky+ tek.mydlo 598,27 s DPH 16.04.2025 Novohygiene, s.r.o. 23.04.2025
Objednávka OB25095 prenájom zimného štadionu 100,00 s DPH 16.04.2025 Mesto Lučenec 23.04.2025
Objednávka OB25107 stravné lístky 245,25 s DPH 16.04.2025 ŠEVT a.s. 23.04.2025
Faktúra 2025181 miniPC+ SETUP PL pre školy 436,66 s DPH 16.04.2025 eSoft s.r.o. 17.04.2025
Faktúra 2025180 služby za správu IT 3/2025 424,79 s DPH SK2409001 15.04.2025 FixiS s.r.o. 17.04.2025
Faktúra 2025179 stravné od 1.4.- do 14.4.2025 6 819,08 s DPH 14.04.2025 Základná škola L.Novomeského 17.04.2025
Faktúra 2025178 elektrický ohrievač do ŠJ 147,59 s DPH OB25094 14.04.2025 Ing. Milan Podhora Construct 17.04.2025
Objednávka OB25093 kreatívny fotorámček 119,70 s DPH 14.04.2025 Sobex plus s. r. o. 21.04.2025
Faktúra 2025176 kreatívne fotorámčeky 119,70 s DPH OB25093 14.04.2025 Sobex plus s. r. o. 17.04.2025
Faktúra 2025175 umývačka riadu do ŠJ 3 068,87 s DPH OB25092 14.04.2025 Elegast s.r.o. 17.04.2025
Faktúra 2025174 koberec INDUS-grant SPP 314,87 s DPH OB25091 14.04.2025 Interier Invest s.r.o. 17.04.2025
Objednávka OB25094 elektrický ohrievač 147,59 s DPH 14.04.2025 Ing.Milan Podhora-Construct 21.04.2025
Faktúra 2025177 spracovanie miezd 3/2025 400,00 s DPH 14.04.2025 M-D Consult, s.r.o. 17.04.2025
Objednávka OB25092 umývačka riadu 3 068,87 s DPH 14.04.2025 Elegast s.r.o. 21.04.2025
Objednávka OB25091 koberec 314,87 s DPH 14.04.2025 Interier Invest s.r.o. 21.04.2025
Faktúra 2025173 zápisník s perom s potlačou 995,00 s DPH OB25090 11.04.2025 PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. 17.04.2025
Objednávka OB25090 zápisník s perom s potlačou 995,00 s DPH 11.04.2025 PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. 18.04.2025
Faktúra 2025172 redizajn školskej stránky 1 450,00 s DPH OB25089 09.04.2025 Novodomska Paula 17.04.2025
Objednávka OB25089 redesing školskej webovej stránky 1 450,00 s DPH 09.04.2025 Novodomska Paula 16.04.2025
Faktúra 2025171 odber kuchynského odpadu za 3/2025 30,75 s DPH 08.04.2025 INTA s.r.o. 17.04.2025
Objednávka OB25088 záhradnícka piniová kôra 110,70 s DPH 07.04.2025 Agro CS Slovakia, a.s. 14.04.2025
Faktúra 2025169 telefon pevná linka 4/25 20,49 s DPH 07.04.2025 Slovak Telecom a.s. 17.04.2025
Faktúra 2025170 záhradná piniová kôra 110,70 s DPH OB25088 07.04.2025 Agro CS Slovakia, a.s. 17.04.2025
Objednávka OB25087 náhradné komponety do serveru-výmena 901,29 s DPH 04.04.2025 Alza sk, s.r.o. 11.04.2025
Faktúra 2025166 ASUS PC 533,40 s DPH OB25086 04.04.2025 Datacomp s.r.o. 04.04.2025
Faktúra 2025167 náhradné komponenty do serveru-oprava 901,29 s DPH OB25087 04.04.2025 Alza sk, s.r.o. 04.04.2025
Faktúra 2025168 bezp.karta SIM - poplatok 3 mesiace 11,03 s DPH 04.04.2025 Jablotron Slovakia s.r.o. 04.04.2025
Objednávka OB25086 ASUS Dual Geforce - PC 533,40 s DPH 04.04.2025 Datacomp s.r.o. 11.04.2025
Faktúra 2025165 služby BOZPa OPP 3/2025 98,40 s DPH C20180802 03.04.2025 JPJ-POBOZ s.r.o. 04.04.2025
Faktúra 2025161 poplatok za školenie 117,10 s DPH OB25084 02.04.2025 Seminária s.r.o., 04.04.2025
Objednávka OB25085 knižky pre prvákov 162,50 s DPH 02.04.2025 Albatros Media Slovakia s. r. o. 09.04.2025
Faktúra 2025163 prenájom tlačiarní 1-3/25 266,21 s DPH 06/15/03/2023/014 02.04.2025 Z+M servis a.s. 04.04.2025
Faktúra 2025164 knižky pre prvákov 162,50 s DPH OB25085 02.04.2025 Albatros Media Slovakia s. r. o. 04.04.2025
Faktúra 2025160 výkon zodpovednej osoby 4/25 40,59 s DPH 0702/2022 02.04.2025 osobný údaj s.r.o. 04.04.2025
Objednávka OB25083 substrát záhradnícky 83,21 s DPH 02.04.2025 Retro LC s.r.o. 09.04.2025
Objednávka OB25084 poplatok za školenie 117,10 s DPH 02.04.2025 Seminária s.r.o., 09.04.2025
Faktúra 2025162 prenájom zab.tlačových zariadení 1-3/25 892,18 s DPH 06/15/03/2023/014 02.04.2025 Z+M servis a.s. 04.04.2025
Faktúra 2025154 záloha na elektrinu 4/25 245,00 s DPH 1101_2/2023 01.04.2025 Stredoslovenská energetika a.s. 04.04.2025
Faktúra 2025155 rozvoz stravy za 3/25 151,20 s DPH 01.04.2025 Základná škola L.Novomeského 04.04.2025
Faktúra 2025156 záloha na plyn 4/2025 2 396.00 s DPH 03/2018 01.04.2025 SPP a.s. 04.04.2025
Faktúra 2025152 drobný zámočnícky tovar 76,97 s DPH OB25081 01.04.2025 Majsterko , s r.o. Lučenec 04.04.2025
Faktúra 2025151 oprava priem.micro karty Kingston SDHC 131,61 s DPH OB25080 01.04.2025 NEXINEO s.r.o. 04.04.2025
Faktúra 2025157 farby maliarske 117,72 s DPH OB25082 01.04.2025 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 04.04.2025
Faktúra 2025158 doplatok štátnej dotácie na obedy 3/2025 2 148,00 s DPH 01.04.2025 Základná škola L.Novomeského 04.04.2025
Faktúra 2025159 substrát záhradnícky 83,21 s DPH OB25032 01.04.2025 Retro LC s.r.o. 04.04.2025
Faktúra 2025153 záloha na elektrinu 4/25 1 140.00 s DPH 1101/2023 01.04.2025 Stredoslovenská energetika a.s. 04.04.2025
Objednávka OB25080 oprava microkarty Kingston 131,61 s DPH 01.04.2025 NEXINEO s.r.o. 08.04.2025
Objednávka OB25081 drobný zámočnícky tovar 76,97 s DPH 01.04.2025 Majsterko , s r.o. Lučenec 08.04.2025
Objednávka OB25082 farby akrylové na maľovanie 117,72 s DPH 01.04.2025 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 08.04.2025
Faktúra 2025150 paušálna réžia stravovanie 3/2025 1 945,00 s DPH 31.03.2025 Základná škola L.Novomeského 28.03.2025
Faktúra 2025148 55% náklady na stravu zamestnanci 3/2025 517,14 s DPH 31.03.2025 Základná škola L.Novomeského 28.03.2025
Faktúra 2025146 prenájom rohoží od 24.2.-23.3.2025 160,52 s DPH 601042 31.03.2025 Lindstrom s .r.o. 28.03.2025
Faktúra 2025149 stravné od 18.3.-31.3.2025 6 651,64 s DPH 31.03.2025 Základná škola L.Novomeského 28.03.2025
Faktúra 2025147 doplatok režijné náklady zamestnanci 3/25 795,60 s DPH 28.03.2025 Základná škola L.Novomeského 28.03.2025
Faktúra 2025140 TEQ Two stôl 2 599,00 s DPH OB25075 27.03.2025 BeneSport consulting s. r. o. 28.03.2025
Faktúra 2025141 potlač textilu(tričká) 299,50 s DPH OB25077 27.03.2025 PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. 28.03.2025
Faktúra 2025145 mapy-uč.pomôcky napom.STEM 404,80 s DPH OB25079 27.03.2025 Abii Mapy 28.03.2025
Faktúra 2025144 číselná os 102,00 s DPH OB25078 27.03.2025 Ing. Petr Kupka 28.03.2025
Faktúra 2025143 dsl+ mobily 4/25 97,96 s DPH 10/2018 27.03.2025 Orange Slovensko a.s. 28.03.2025
Objednávka OB25074 pap.utierky, toal.papier+ tek.mydlo 598,27 s DPH 27.03.2025 Novohygiene, s.r.o. 03.04.2025
Objednávka OB25075 TEQ Two stôl 2 599,00 s DPH 27.03.2025 BeneSport consulting s. r. o. 03.04.2025
Objednávka OB25076 interaktívna tabuľa 3 424,99 s DPH 27.03.2025 Avalon IT s.r.o. 03.04.2025
Objednávka OB25077 potlač tričiek 299,50 s DPH 27.03.2025 PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. 03.04.2025
Objednávka OB25079 mapy - učebné pomôcky 404,80 s DPH 27.03.2025 Abii Mapy 03.04.2025
Faktúra 2025142 interaktívna tabuľa 3 424,99 s DPH OB25076 27.03.2025 Avalon IT s.r.o. 28.03.2025
Faktúra 2025139 toal.papier,pap.utierky,tekut.mydlo 598,27 s DPH OB25074 27.03.2025 Novohygiene, s.r.o. 28.03.2025
Objednávka OB25078 číselná os 102,00 s DPH 27.03.2025 Ing. Petr Kupka 03.04.2025
Faktúra 2025135 odborná prehliadka telovýchovných zariadení 155,10 s DPH 26.03.2025 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. 28.03.2025
Faktúra 2025138 čistiace potreby 134,66 s DPH OB25073 26.03.2025 TSV papier 28.03.2025
Faktúra 2025137 kancelárske potreby 183,45 s DPH OB25072 26.03.2025 TSV papier 28.03.2025
Faktúra 2025136 poplatok za Komparo 360,00 s DPH 26.03.2025 Exam testing spol. s.r.o. 28.03.2025
Objednávka OB25072 kancelárske potreby 183,45 s DPH 26.03.2025 TSV papier 02.04.2025
Objednávka OB25073 čistiace potreby 134,66 s DPH 26.03.2025 TSV papier 02.04.2025
Objednávka OB25069 oprava termostatu+ spotr.materiál 180,96 s DPH 25.03.2025 Elegast s.r.o. 01.04.2025
Objednávka OB25070 suchý betón 18,50 s DPH 25.03.2025 Parapetrol a.s. 01.04.2025
Objednávka OB25071 šplhacia zostava, trampolína,trojhrazda 9 740,37 s DPH 25.03.2025 BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. 01.04.2025
Faktúra 2025134 šplhacia zostava, trampolína., trojhrazda 9 740,37 s DPH OB25071 25.03.2025 BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. 25.03.2025
Faktúra 2025133 suchý betón 18,50 s DPH OB25070 25.03.2025 Parapetrol a.s. 25.03.2025
Faktúra 2025132 oprava termostatu v ŠJ+ spotr.materiál 180,96 s DPH OB25069 25.03.2025 Elegast s.r.o. 25.03.2025
Objednávka OB25066 suchý betón 18,50 s DPH 24.03.2025 Parapetrol a.s. 31.03.2025
Faktúra 2025130 krieda školská 32,40 s DPH OB25067 24.03.2025 TSV papier 25.03.2025
Objednávka OB25068 kancelárske potreby na DOD 136,65 s DPH 24.03.2025 ESV plus s.r.o. 31.03.2025
Faktúra 2025131 kancelárske potreby na DOD 136,65 s DPH OB25068 24.03.2025 ESV plus s.r.o. 25.03.2025
Faktúra 2025129 suchý betón na potery 18,50 s DPH OB25066 24.03.2025 Parapetrol a.s. 25.03.2025
Objednávka OB25067 krieda školská 32,40 s DPH 24.03.2025 TSV papier 31.03.2025
Faktúra 2025128 lavica Junior + stoličky 4 764,79 s DPH OB25065 21.03.2025 Marián Hucík - Kika Wood 25.03.2025
Faktúra 2025127 tonery do tlačiarní 242,73 s DPH OB25064 21.03.2025 Prime Service spol. s.r.o. 25.03.2025
Faktúra 2025126 číselná os 18,00 s DPH OB25063 21.03.2025 Ing. Petr Kupka 25.03.2025
Faktúra 2025125 Slovenský jazyk pre 8. roč. 13,60 s DPH OB25062 21.03.2025 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 19.03.2025
Objednávka OB25064 tonery 242,73 s DPH 21.03.2025 Prime Service spol. s.r.o. 28.03.2025
Objednávka OB25062 slovenský jazyk 8. ročník 13,60 s DPH 21.03.2025 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 28.03.2025
Objednávka OB25063 číselná os 18,00 s DPH 21.03.2025 Ing. Petr Kupka 28.03.2025
Objednávka OB25065 lavice Junior + stoličky 4 764,79 s DPH 21.03.2025 Marián Hucík - Kika Wood 28.03.2025
Faktúra 2025123 nafukované balóniky 16,80 s DPH OB25060 18.03.2025 WorldOffice RS s. r. o. 19.03.2025
Faktúra 2025122 biológia pre 5.roč. 25,00 s DPH OB25059 18.03.2025 Expol pedagogika s.r.o,. 19.03.2025
Faktúra 2025124 hravá chémia 8.ročník 9,80 s DPH OB25061 18.03.2025 Taktik vydacvateľstvo s.r.o. 19.03.2025
Objednávka OB25059 biológia pre 5.ročník 25,00 s DPH 18.03.2025 Expol pedagogika s.r.o,. 25.03.2025
Objednávka OB25060 nafukovacie balóniky 16,80 s DPH 18.03.2025 WorldOffice RS s. r. o. 25.03.2025
Objednávka OB25061 hravá chémia 8. roč. 9,80 s DPH 18.03.2025 Taktik vydacvateľstvo s.r.o. 25.03.2025
Objednávka OB25058 čistiace potreby 285,91 s DPH 17.03.2025 Xepap, spol. s r.o. 24.03.2025
Faktúra 2025120 služby IT za 2/2025 424,79 s DPH SK2409001 17.03.2025 FixiS s.r.o. 19.03.2025
Faktúra 2025121 stravné od 10.3.-17.3.2025 4 299,12 s DPH 17.03.2025 Základná škola L.Novomeského 19.03.2025
Faktúra 2025119 čistiace potreby 285,91 s DPH OB25058 17.03.2025 Xepap, spol. s r.o. 19.03.2025
Faktúra 2025118 metodika na zachytenie vývin.deficitov 401,00 s DPH OB25057 14.03.2025 LM Counselling s.r.o. 19.03.2025
Objednávka OB25054 kancelársky papier 295,20 s DPH 14.03.2025 WorldOffice RS s. r. o. 21.03.2025
Faktúra 2025117 čistiace potreby 728,54 s DPH OB25056 14.03.2025 TSV papier 19.03.2025
Faktúra 2025116 kancelárske potreby 217,72 s DPH OB25055 14.03.2025 TSV papier 19.03.2025
Faktúra 2025115 spracovanie miezd 2/2025 400,00 s DPH 14.03.2025 M-D Consult, s.r.o. 19.03.2025
Faktúra 2025114 kancelársky papier 295,20 s DPH OB25054 14.03.2025 WorldOffice RS s. r. o. 19.03.2025
Objednávka OB25057 metodika na zachytenie vývin.deficit. 401,00 s DPH 14.03.2025 LM Counselling s.r.o. 21.03.2025
Objednávka OB25056 čistiace potreby 728,54 s DPH 14.03.2025 TSV papier 21.03.2025
Objednávka OB25055 kancelárske potreby 217,72 s DPH 14.03.2025 TSV papier 21.03.2025
Faktúra 2025113 matematika pre 8. ročník 38,70 s DPH OB25053 13.03.2025 Preskoly.s.r.o. 13.03.2025
Faktúra 2025112 oprava steny v ŠJ 2 421,00 s DPH OB25052 13.03.2025 Martin Golian 13.03.2025
Objednávka OB25053 matematika pre 8. ročník 38,70 s DPH 13.03.2025 Preskoly.s.r.o. 20.03.2025
Objednávka OB25052 oprava steny v ŠJ 2 421,00 s DPH 13.03.2025 Martin Golian 20.03.2025
Faktúra 2025103 odber kuchynského odpadu 2/25 30,75 s DPH 11.03.2025 INTA s.r.o. 13.03.2025
Faktúra 2025104 kalkulačky, euroobaly 178,67 s DPH OB25048 11.03.2025 TSV papier 13.03.2025
Faktúra 2025105 záloha na plyn 3/25 2 396.00 s DPH 03/2018 11.03.2025 SPP a.s. 13.03.2025
Faktúra 2025106 poskytovanie služieb kyberšikana 660,00 s DPH 11.03.2025 Dosťbolo sk s.r.o. 13.03.2025
Faktúra 2025107 výkon zodpovednej osoby 3/25 40,59 s DPH 0702/2022 11.03.2025 osobný údaj s.r.o. 13.03.2025
Faktúra 2025108 tričká bavlnené pre zamestnancov 241,67 s DPH OB25049 11.03.2025 Kubale media s.r.o. 13.03.2025
Faktúra 2025109 záloha na elektrinu 3/25 245,00 s DPH 1101_2/2023 11.03.2025 Stredoslovenská energetika a.s. 13.03.2025
Faktúra 2025110 pap.utierky, toal.papier+ tek.mydlo 676,40 s DPH OB25050 11.03.2025 Novohygiene, s.r.o. 13.03.2025
Faktúra 2025111 rozšírenie videovrátnika v novej budove 1 832,76 s DPH OB25051 11.03.2025 MIHLA, s.r.o. 13.03.2025
Objednávka OB25045 školské potreby HN 116,20 s DPH 11.03.2025 SK-Linka s r.o. 18.03.2025
Objednávka OB25046 drobný zámočnícky tovar 162,48 s DPH 11.03.2025 Majsterko , s r.o. Lučenec 18.03.2025
Objednávka OB25047 dopravné žiakov na Krahule 508,00 s DPH 11.03.2025 Ján Matúška - VAMARK 18.03.2025
Objednávka OB25048 kalkulačky, euroobaly, náplne pilot 178,67 s DPH 11.03.2025 TSV papier 18.03.2025
Faktúra 2025094 záloha na elektrinu 3/25 1 140.00 s DPH 1101/2023 11.03.2025 Stredoslovenská energetika a.s. 13.03.2025
Faktúra 2025095 školské potreby HN žiaci 116,20 s DPH OB25045 11.03.2025 SK-Linka s r.o. 13.03.2025
Faktúra 2025096 drobný zámočnícky tovar 162,48 s DPH OB25046 11.03.2025 Majsterko , s r.o. Lučenec 13.03.2025
Faktúra 2025097 telefon pevná linka 3/25 20,49 s DPH 11.03.2025 Slovak Telekom, a.s. 13.03.2025
Faktúra 2025098 doprava žiakov Krahule a späť 508,00 s DPH OB25047 11.03.2025 Ján Matúška - VAMARK 13.03.2025
Faktúra 2025099 služby BOZP a OPP za 2/2025 98,40 s DPH C20180802 11.03.2025 JPJ-POBOZ s.r.o. 13.03.2025
Faktúra 2025100 prenájom športovej haly za 2/2025 115,00 s DPH 11.03.2025 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 13.03.2025
Faktúra 2025101 verejná IP adresa 3/25 5,00 s DPH 11.03.2025 LCnet, s.r.o. 13.03.2025
Objednávka OB25049 tričká bavlnené pre zamestnancov 241,67 s DPH 11.03.2025 Kubale media s.r.o. 18.03.2025
Objednávka OB25050 pap.utierky,toal.papier, tek.mydlo 676,40 s DPH 11.03.2025 Novohygiene, s.r.o. 18.03.2025
Objednávka OB25051 rozšírenie videovrátnika v novej budove 1 832,76 s DPH 11.03.2025 MIHLA, s.r.o. 18.03.2025
Faktúra 2025102 št.dotácia na obed doplatok 2/25 2 384,40 s DPH 11.03.2025 Základná škola L.Novomeského 13.03.2025
Faktúra 2025092 výroba piktogramov 96,00 s DPH OB25044 10.03.2025 Falcon sport s.r.o. 13.03.2025
Faktúra 2025093 vodné+stočné od 28.11.2024 - 25.2.2025 1 292.85 s DPH 2006/2006 10.03.2025 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 13.03.2025
Objednávka OB25044 výroba piktogramov 96,00 s DPH 10.03.2025 Falcon sport s.r.o. 17.03.2025
Faktúra 2025090 sada pilníkov + brúsny papier 29,28 s DPH 28.02.2025 Revital - SK s.r.o. 28.02.2025
Faktúra 2025083 zápis do 1.roč.+ redesing stránky školy 1 080,00 s DPH 28.02.2025 Novodomska Paula 28.02.2025
Faktúra 2025084 prenájom rohoží od 27.1.-23.2.2025 160,52 s DPH 601042 28.02.2025 Lindstrom s .r.o. 28.02.2025
Faktúra 2025085 stravné od 17.2.-28.2.2025 6 454,62 s DPH 28.02.2025 Základná škola L.Novomeského 28.02.2025
Faktúra 2025086 réžia stravné detí 2/2025 1 950,00 s DPH 28.02.2025 Základná škola L.Novomeského 28.02.2025
Faktúra 2025091 mapa+fólia+3D tvary 227,49 s DPH 28.02.2025 ŠEVT a.s. 28.02.2025
Faktúra 2025087 55% náklady na výrobu jedál 2/25 627,12 s DPH 28.02.2025 Základná škola L.Novomeského 28.02.2025
Faktúra 2025088 režijné náklady na výrobu jedla zamestnanci 2/25 964,80 s DPH 28.02.2025 Základná škola L.Novomeského 28.02.2025
Faktúra 2025089 čistiace potreby 244,17 s DPH 28.02.2025 TSV papier 28.02.2025
Faktúra 2025079 dsl+ mobily 3/2025 97,90 s DPH 10/2018 27.02.2025 Orange Slovensko a.s. 28.02.2025
Faktúra 2025080 náplne do sedacích vakov 69,29 s DPH OB25042 27.02.2025 Tempo Kondela, s.r.o. 28.02.2025
Faktúra 2025078 badminton.loptičky, futbal.lopty, tenis.rakety 269,80 s DPH OB25041 27.02.2025 Pavol Šebesta - MAREA PRODUCTION 28.02.2025
Objednávka OB25043 časopis Právny kuriér 149,00 s DPH 27.02.2025 Raabe Dr.Jozef Raabe 06.03.2025
Objednávka OB25042 náplň do sedacích vakov 69,29 s DPH 27.02.2025 Tempo Kondela, s.r.o. 06.03.2025
Objednávka OB25041 badmint.-loptičky, futb.lopty, tenis.rakety 269,80 s DPH 27.02.2025 Pavol Šebesta - MAREA PRODUCTION 06.03.2025
Faktúra 2025081 rozvoz stravy 2/2025 189,00 s DPH 27.02.2025 Základná škola L.Novomeského 28.02.2025
Faktúra 2025082 ročné predplatnoé časopisu Právny kurier 149,00 s DPH OB25043 27.02.2025 Raabe Dr.Jozef Raabe 28.02.2025
Objednávka OB25040 laminátor + lamin.fólia 44,20 s DPH 24.02.2025 Alemat.cz, spol. s r.o. 03.03.2025
Objednávka OB25039 štud.materiál - žiaci s vysokým IQ 24,70 s DPH 24.02.2025 Didactiq s. r. o. 03.03.2025
Faktúra 2025077 laminátor + lamin.fólia 44,20 s DPH OB25040 24.02.2025 Alemat.cz, spol. s r.o. 28.02.2025
Faktúra 2025076 žiaci s vysokým iQ-štud.materiál 24,70 s DPH OB25039 24.02.2025 Didactiq s. r. o. 28.02.2025
Objednávka OB25038 dvere 80 L+P 384,90 s DPH 21.02.2025 Merkury SHOP s.r.o., 28.02.2025
Faktúra 2025075 dvere biele 80 L+P 384,90 s DPH OB25038 21.02.2025 Merkury SHOP s.r.o., 21.02.2025
Faktúra 2025074 akustický obklad na stenu 1 728,77 s DPH OB25037 20.02.2025 Unimonts, s.r.o. 21.02.2025
Faktúra 2025073 OSB dosky 230,44 s DPH OB25036 20.02.2025 Revital - SK s.r.o. 21.02.2025
Faktúra 2025072 lampa s modulom Epson 157,30 s DPH OB25035 20.02.2025 Web Retail s.r.o. 21.02.2025
Objednávka OB25036 osb dosky 230,44 s DPH 20.02.2025 Revital - SK s.r.o. 27.02.2025
Objednávka OB25037 akustický obklad 1 728,77 s DPH 20.02.2025 Unimonts, s.r.o. 27.02.2025
Objednávka OB25035 lampa s modulom EPSON 230,44 s DPH 20.02.2025 Web Retail s.r.o. 27.02.2025
Faktúra 2025070 stravné obedy od3.2.-14.2.2025 5 843,46 s DPH 14.02.2025 Základná škola L.Novomeského 18.02.2025
Faktúra 2025071 náplň do sedacích vakov 107,93 s DPH OB25034 14.02.2025 EMI EU s. r. o. 18.02.2025
Objednávka OB25034 náplň do sedacích vakov 107,93 s DPH 14.02.2025 EMI EU s. r. o. 21.02.2025
Faktúra 2025069 monitory do IKT učebne 831,58 s DPH OB25033 13.02.2025 Alza sk, s.r.o. 14.02.2025
Faktúra 2025068 kancelárske potreby 295,84 s DPH OB25032 13.02.2025 TSV papier 18.02.2025
Faktúra 2025067 kúzelné čítanie knižky do ŠKD 153,97 s DPH OB25031 13.02.2025 ALBI, s.r.o. 18.02.2025
Objednávka OB25033 monitory do učebne IKT 831,58 s DPH 13.02.2025 Alza sk, s.r.o. 20.02.2025
Objednávka OB25031 knižky - kúzelné čítanie do ŠKD 153,97 s DPH 13.02.2025 ALBI, s.r.o. 20.02.2025
Objednávka OB25032 kancelárske potreby pre žiakov 295,84 s DPH 13.02.2025 TSV papier 20.02.2025
Faktúra 2025066 doplatok štátnej dotácie za obedy 1/25 2 315,20 s DPH 13.02.2025 Základná škola Laca Novomeského 18.02.2025
Faktúra 2025065 služby za správu IT 01/2025 424,79 s DPH SK2409001 13.02.2025 FixiS s.r.o. 18.02.2025
Objednávka OB25030 externý hardisk 54,00 s DPH 12.02.2025 Datex s.r.o. 19.02.2025
Faktúra 2025064 externý hardisk 54,00 s DPH OB25030 12.02.2025 Datex s.r.o. 18.02.2025
Objednávka OB25029 zámočn.tovar pre tech.dielne žiakov 3 964,73 s DPH 11.02.2025 Revital - SK s.r.o. 18.02.2025
Objednávka OB25028 asc dochádzka - čipy 43,00 s DPH 11.02.2025 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 18.02.2025
Faktúra 2025063 zámočnícky tovar pre technické dielne žiakov 3 964,73 s DPH OB25029 11.02.2025 Revital - SK s.r.o. 11.02.2025
Faktúra 2025062 asc dochádzka- čipy 43,00 s DPH OB25028 11.02.2025 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 11.02.2025
Objednávka OB25026 školský atlas Slovensko+Svet 270,00 s DPH 10.02.2025 Preskoly.s.r.o. 17.02.2025
Faktúra 2025061 perá 765,05 s DPH OB25027 10.02.2025 Pensa s. r. o. 11.02.2025
Faktúra 2025060 školský geografický atlas Slovensko+ Svet 270,00 s DPH OB25026 10.02.2025 Preskoly.s.r.o. 11.02.2025
Objednávka OB25027 perá 765,05 s DPH 10.02.2025 Pensa s. r. o. 17.02.2025
Faktúra 2025056 pap.utierky+toal.papier+tek.mydlo 551,95 s DPH 07.02.2025 Novohygiene, s.r.o. 11.02.2025
Faktúra 2025057 spracovanie miezd 01/2025 400,00 s DPH 07.02.2025 M-D Consult, s.r.o. 11.02.2025
Faktúra 2025058 verejná IP adresa 2/25 5,00 s DPH 07.02.2025 LCnet, s.r.o. 11.02.2025
Faktúra 2025059 odber kuchynského odpadu 1/2025 30,75 s DPH 07.02.2025 INTA s.r.o. 11.02.2025
Faktúra 2025055 prenájom športovej haly 1/25 115,00 s DPH 07.02.2025 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 11.02.2025
Faktúra 2025054 služby BOZP a OPP 1/2025 98,40 s DPH C20180802 05.02.2025 JPJ-POBOZ s.r.o. 11.02.2025
Faktúra 2025053 drobný zámočnícky tovar 160,66 s DPH OB25024 05.02.2025 Majsterko , s r.o. Lučenec 11.02.2025
Objednávka OB25025 tonery do tlačiarní 1 126,90 s DPH 05.02.2025 Prime Service spol. s.r.o. 12.02.2025
Objednávka OB25024 drobný zámočnícky tovar 160,66 s DPH 05.02.2025 Majsterko , s r.o. Lučenec 12.02.2025
Faktúra 2025052 tonery do tlačiarní 1 126,90 s DPH OB25025 05.02.2025 Prime Service spol. s.r.o. 11.02.2025
Faktúra 2025051 rozvoz stravy 1/25 170,10 s DPH 04.02.2025 Základná škola L.Novomeského 11.02.2025
Faktúra 2025050 QLED HD TV +externý disk 417,00 s DPH 04.02.2025 ELECTROLAND s.r.o. 11.02.2025
Faktúra 2025048 konfigurácia zariadenia+ IT služby 365,27 s DPH SK2409001 04.02.2025 FixiS s.r.o. 11.02.2025
Faktúra 2025049 telefon pevná linka 2/25 20,49 s DPH 04.02.2025 Slovak Telekom, a.s. 11.02.2025
Faktúra 2025043 záloha na elektrinu 2/25 245,00 s DPH 1101_2/2023 03.02.2025 Stredoslovenská energetika a.s. 11.02.2025
Objednávka OB25022 spotrebný materiál do vzduchovky Slávia 60,95 s DPH 03.02.2025 Ľuboslava Teremová-Poľovníctvo TEREM 10.02.2025
Faktúra 2025044 výkon zodpovednej osoby 2/25 40,59 s DPH 0702/2022 03.02.2025 osobný údaj s.r.o. 11.02.2025
Faktúra 2025045 záloha na plyn 2/25 2 396.00 s DPH 03/2018 03.02.2025 SPP a.s. 11.02.2025
Faktúra 2025046 vzduchovka Slavia-spotrebný materiál 60,95 s DPH OB25022 03.02.2025 Ľuboslava Teremová-Poľovníctvo TEREM 10.02.2025
Faktúra 2025047 nákupné tašky pre upratovačky 57,50 s DPH OB25023 03.02.2025 Retro LC s.r.o. 11.02.2025
Objednávka OB25023 nákupné tašky na kolieskach pre upratovačky 57,50 s DPH 03.02.2025 Retro LC s.r.o. 10.02.2025
Faktúra 2025041 diplomy, plagáty predškoláčik 840,00 s DPH OB25021 03.02.2025 Novodomska Paula 11.02.2025
Objednávka OB25021 diplomy,plagáty 840,00 s DPH 03.02.2025 Novodomska Paula 10.02.2025
Faktúra 2025042 záloha na elektrinu 2/25 1 140.00 s DPH 1101/2023 03.02.2025 Stredoslovenská energetika a.s. 11.02.2025
Faktúra 2025040 stravné od 20.1.-31.1,.2025 6 300,32 s DPH 31.01.2025 Základná škola L.Novomeského 31.01.2025
Faktúra 2025039 doplatok zamestnávateľa 55% náklady na stravu 1/25 554,58 s DPH 31.01.2025 Základná škola L.Novomeského 31.01.2025
Faktúra 2025038 režijné náklady zamestnancov na stravu 1/25 853,20 s DPH 31.01.2025 Základná škola L.Novomeského 31.01.2025
Faktúra 2025037 licencia Samospráva na kľúč 982,80 s DPH 31.01.2025 Samospráva na Kľúč A, s. r. o. 31.01.2025
Faktúra 2025036 prenájom rohoží od 30.12.24 do 26.1.2025 147,55 s DPH 601042 31.01.2025 Lindstrom s .r.o. 31.01.2025
Objednávka OB25020 dodávka a montáž radiátora 744,15 s DPH 30.01.2025 RÚR - GAS PLUS, s.r.o. 06.02.2025
Faktúra 2025035 dodávka + montáž radiátora 744,15 s DPH OB25020 30.01.2025 RÚR - GAS PLUS, s.r.o. 31.01.2025
Objednávka OB25019 výroba + montáž skríň pre vychovávateľky 1 540,00 s DPH 30.01.2025 LH nábytok s.r.o. 06.02.2025
Faktúra 2025034 dodávka skríň pre vychovávateľky 1 540,00 s DPH OB25019 30.01.2025 LH nábytok s.r.o. 31.01.2025
Faktúra 2025033 čistiace potreby 92,71 s DPH OB25018 28.01.2025 Xepap, spol. s r.o. 31.01.2025
Faktúra 2025032 sitka do pisoára 32,60 s DPH OB25017 28.01.2025 TSV papier 31.01.2025
Objednávka OB25017 sitká do pisoára 32,60 s DPH 28.01.2025 TSV papier 04.02.2025
Objednávka OB25018 čistiace potreby 92,71 s DPH 28.01.2025 Xepap, spol. s r.o. 04.02.2025
Faktúra 2025029 lyžiarsky výcvik 5.ročníky 6 750,00 s DPH OB25015 27.01.2025 Roľnícke družstvo Látky 31.01.2025
Objednávka OB25015 lyžiarsky výcvik 5- ročníky 6 750,00 s DPH 27.01.2025 Roľnícke družstvo Látky 03.02.2025
Objednávka OB25016 údržba+preklopenie učt.roka Money S3 89,48 s DPH 27.01.2025 Limes s.r.o. 03.02.2025
Faktúra 2025031 servis + preklopenie účt.roku 89,48 s DPH OB25016 27.01.2025 Limes s.r.o. 31.01.2025
Faktúra 2025030 mobily+dsl za 1/25 97,96 s DPH 10/2018 27.01.2025 Orange Slovensko a.s. 31.01.2025
Faktúra 2025027 sádra+ primalex farba 26,73 s DPH 24.01.2025 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 31.01.2025
Faktúra 2025028 zostava reproduktory s príslušenstvom 1 164,00 s DPH 24.01.2025 1111 s r.o. 31.01.2025
Objednávka OB25014 rýchloviazače + páska do strojčeka DHM 56,57 s DPH 23.01.2025 TSV papier 30.01.2025
Faktúra 2025026 rýchloviazače, pásky do strojčeka na majetok 56,57 s DPH OB25014 23.01.2025 TSV papier 23.01.2025
Objednávka OB25013 stavebné práce v ŠJ 3 609,80 s DPH 22.01.2025 Martin Golian 29.01.2025
Faktúra 2025025 záloha na plyn 1/25 2 396.00 s DPH 03/2018 22.01.2025 SPP a.s. 23.01.2025
Faktúra 2025024 výkon zodpovednej osoby 01/25 40,59 s DPH 0702/2022 22.01.2025 osobný údaj s.r.o. 23.01.2025
Faktúra 2025023 oprava-stavebné práce v ŠJ 3 609,80 s DPH OB25013 22.01.2025 Martin Golian 23.01.2025
Faktúra 2025020 čistiace prostriedky pre upratovačky 435,17 s DPH 21.01.2025 TSV papier 22.01.2025
Faktúra 2025022 stravné za január od 8.1.-17.1.2025 5 496,80 s DPH 21.01.2025 Základná škola L.Novomeského 22.01.2025
Faktúra 2025021 krémy na ruky + hubky na riad 37,69 s DPH 21.01.2025 TSV papier 22.01.2025
Objednávka OB25012 pap.utierky, toal.papier, tekuté mydlo 530,18 s DPH 20.01.2025 Novohygiene, s.r.o. 27.01.2025
Faktúra 2025015 LV žiaci 8. ročníkov 7 200,00 s DPH 20.01.2025 JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. 22.01.2025
Faktúra 2025016 LV- žiaci doplatok 5 280,00 s DPH 20.01.2025 JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. 22.01.2025
Faktúra 2025017 LV-žiak bez príspevku 260,00 s DPH 20.01.2025 JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. 22.01.2025
Faktúra 2025018 doplatok za LV pedagógovia+žiaci 1 048,00 s DPH 20.01.2025 JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. 22.01.2025
Faktúra 2025019 utierky paop.,toal.papier+ tekuté mydlo 530,18 s DPH OB25012 20.01.2025 Novohygiene, s.r.o. 22.01.2025
Faktúra 2025008 časopis Slávik 1-8/25 9,50 s DPH OB25005 17.01.2025 ARES spol. s.r.o. 22.01.2025
Faktúra 2025014 kancelársky papier 196,80 s DPH OB25011 17.01.2025 WorldOffice RS s. r. o. 22.01.2025
Faktúra 2025013 výkresy-čiapky pre prvákov 65,68 s DPH OB25010 17.01.2025 TSV papier 22.01.2025
Faktúra 2025012 jazyk slovenský 5.,7.8. ročníky 306,00 s DPH OB25009 17.01.2025 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 22.01.2025
Faktúra 2025011 parapety do ŠJ 96,41 s DPH OB25008 17.01.2025 Mimel s.r.o. 22.01.2025
Faktúra 2025007 verejná IP adresa 1/25 5,00 s DPH 17.01.2025 LCnet, s.r.o. 22.01.2025
Faktúra 2025009 kancelárske potreby 77,08 s DPH OB25006 17.01.2025 TSV papier 22.01.2025
Faktúra 2025001 poplatok za SIM za 3 mesiace (1-3/25) 11,03 s DPH 17.01.2025 Jablotron Slovakia s.r.o. 13.01.2025
Faktúra 2025002 piktogramy preI.stupeň 720,00 s DPH OB25001 17.01.2025 Novodomska Paula 13.01.2025
Faktúra 2025003 matematika pre 5.ročníky 25,70 s DPH OB25002 17.01.2025 Preskoly.s.r.o. 13.01.2025
Faktúra 2025004 výroba+montáž skriniek do jaz.učebne 820,00 s DPH OB25003 17.01.2025 LH nábytok s.r.o. 13.01.2025
Faktúra 2025005 wifi router 56,58 s DPH OB25004 17.01.2025 Datex s.r.o. 22.01.2025
Faktúra 2025006 modul eGoverment 2025 309,00 s DPH 17.01.2025 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 22.01.2025
Faktúra 2025010 zošity+ zakladače 45,83 s DPH OB25007 17.01.2025 TSV papier 22.01.2025
Objednávka OB25005 časopis Slávik 9,50 s DPH 17.01.2025 ARES spol. s.r.o. 24.01.2025
Objednávka OB25001 piktogramy I.stupeň 720,00 s DPH 17.01.2025 Novodomska Paula 24.01.2025
Objednávka OB25008 parapety do ŠJ 96,41 s DPH 17.01.2025 Mimel s.r.o. 24.01.2025
Objednávka OB25011 xerox-kancelársky papier 196,80 s DPH 17.01.2025 WorldOffice RS s. r. o. 24.01.2025
Objednávka OB25002 matematika pre 5.ročníky 25,70 s DPH 17.01.2025 Preskoly.s.r.o. 24.01.2025
Objednávka OB25009 učebnice SJ pre 5.,7.8. ročníky 306,00 s DPH 17.01.2025 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 24.01.2025
Objednávka OB25010 výkresy do ŠKD 65,68 s DPH 17.01.2025 TSV papier 24.01.2025
Objednávka OB25007 zošity + zakladače 45,83 s DPH 17.01.2025 TSV papier 24.01.2025
Objednávka OB25006 kancelársky papier 77,08 s DPH 17.01.2025 TSV papier 24.01.2025
Objednávka OB25004 wifi router 56,58 s DPH 17.01.2025 Datex s.r.o. 24.01.2025
Objednávka OB25003 výroba a montáž skriniek 820,00 s DPH 17.01.2025 LH nábytok s.r.o. 24.01.2025
Faktúra 2024566 služby za správu IT 12/24 414,43 s DPH SK2409001 31.12.2024 FixiS s.r.o. 31.12.2024
Faktúra 2024567 odber kuchynského odpadu 12/24 30,00 s DPH 31.12.2024 INTA s.r.o. 31.12.2024
Faktúra 2024568 vyučtovanie elektriny za rok 2024 286,26 s DPH 31.12.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 31.12.2024
Faktúra 2024569 vyučtovanie elektriny za rok 2024 672,74 s DPH 31.12.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 31.12.2024
Faktúra 2024563 prenájom multifunkč.tlačiarne 10-12/2024 177,42 s DPH 06/15/03/2023/014 31.12.2024 Z+M servis a.s. 31.12.2024
Faktúra 2024562 telefon pevná linka 12/24 10,00 s DPH 31.12.2024 Slovak Telekom, a.s. 31.12.2024
Faktúra 2024561 prenájom rohoží 12/24 156,60 s DPH 601042 31.12.2024 Lindstrom s .r.o. 31.12.2024
Faktúra 2024560 mobily+dsl za 12/2024 96,05 s DPH 10/2018 31.12.2024 Orange Slovensko a.s. 31.12.2024
Faktúra 2024559 výkon zodpovednej osoby 12/24 39,60 s DPH 0702/2022 31.12.2024 osobný údaj s.r.o. 31.12.2024
Faktúra 2024565 serv.popl.za elektr.nástenku Proxia IV.Q 2024 90,00 s DPH 31.12.2024 eSoft s.r.o. 14.01.2025
Faktúra 2024564 prenájom multifunkč.tlačiarne 10-12/2024 811,41 s DPH 06/15/03/2023/014 31.12.2024 Z+M servis a.s. 31.12.2024
Faktúra 2024558 spracovanie miezd 12/24 400,00 s DPH 19.12.2024 M-D Consult, s.r.o. 02.01.2025
Objednávka OB24303 drobný zámočnícky tovar 90,76 s DPH 18.12.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec 25.12.2024
Faktúra 2024553 občerstvenie vianočný večierok 980,00 s DPH OB24299 18.12.2024 MJB plus s.r.o. 01.01.2025
Faktúra 2024557 drobný zámočnícky tovar 90,76 s DPH OB24303 18.12.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec 01.01.2025
Faktúra 2024556 lyžiarsky výcvik Krahule - 9.ročníky doplatok 3 340,00 s DPH OB24302 18.12.2024 JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. 01.01.2025
Objednávka OB24302 doplatok lyžiarsky výcvik 9. ročníky 3 340,00 s DPH 18.12.2024 JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. 25.12.2024
Faktúra 2024554 vianočná akadémia-recepcia 305,00 s DPH OB24300 18.12.2024 GASTRO Novohrad s.r.o. 01.01.2025
Faktúra 2024555 lyžiarsky výcvik Krahule - 9.ročníky 3 900,00 s DPH OB24301 18.12.2024 JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. 01.01.2025
Objednávka OB24300 vianočná akadémia - recepcia 305,00 s DPH 18.12.2024 GASTRO Novohrad s.r.o. 25.12.2024
Objednávka OB24301 lyžiarsky výxcvik 9.ročníky 3 900,00 s DPH 18.12.2024 JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. 25.12.2024
Objednávka OB24299 občerstvenie vianočný večierok 980,00 s DPH 18.12.2024 MJB plus s.r.o. 25.12.2024
Faktúra 2024541 55%náklady na výrobu jedál 12/2024 401,70 s DPH 17.12.2024 Základná škola L.Novomeského 18.12.2024
Faktúra 2024546 taniere, obrusy, boxy do ŠJ 633,90 s DPH OB24294 17.12.2024 Retro LC s.r.o. 18.12.2024
Faktúra 2024545 vyčistenie sedacích vakov 32,00 s DPH OB24293 17.12.2024 TOTAL CLEANING, s.r.o. 19.12.2024
Faktúra 2024544 stravné 12/2024 9 012,20 s DPH 17.12.2024 Základná škola L.Novomeského 18.12.2024
Faktúra 2024543 réžia na stravu detí 12/2024 1 940,00 s DPH 17.12.2024 Základná škola L.Novomeského 18.12.2024
Faktúra 2024542 doplatok št.dotácie za obedy 12/2024 1 780,00 s DPH 17.12.2024 Základná škola L.Novomeského 18.12.2024
Faktúra 2024552 prenájom športovej haly 12/2024 115,00 s DPH 17.12.2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 31.12.2024
Faktúra 2024551 učebnice AJ + NJ 89,70 s DPH OB24298 17.12.2024 Richard Šrobár-LITERA 17.12.2024
Faktúra 2024539 služby za správu IT 11/2024 414,43 s DPH SK2409001 17.12.2024 FixiS s.r.o. 29.11.2024
Faktúra 2024547 kancelárske potreby 195,70 s DPH OB24295 17.12.2024 TSV papier 25.12.2024
Faktúra 2024548 tlač časopisu Haličák 432,00 s DPH OB24296 17.12.2024 EX-Music spol.s.r.o. 27.12.2024
Faktúra 2024549 služby BOZP a OPP 12/2024 96,00 s DPH C20180802 17.12.2024 JPJ-POBOZ s.r.o. 27.12.2024
Faktúra 2024550 realizácia prieskumu spokojnosti zamestnacov školy 1 224,52 s DPH OB24297 17.12.2024 TCC online s.r.o. 31.12.2024
Faktúra 2024538 čistiace potreby 457,31 s DPH OB24292 17.12.2024 TSV papier 25.12.2024
Faktúra 2024540 režijné náklady na výrobu jedál zamestnanci 12/24 618,00 s DPH 17.12.2024 Základná škola L.Novomeského 18.12.2024
Objednávka OB24292 čistiace potreby 457,31 s DPH 17.12.2024 TSV papier 24.12.2024
Objednávka OB24297 vykonanie prieskumu spokojniosti zamestnancov 1 012,00 s DPH 17.12.2024 TCC online s.r.o. 24.12.2024
Objednávka OB24291 gastronádoby smaltované 194,62 s DPH 17.12.2024 Gastro Marček s.r.o. 24.12.2024
Objednávka OB24298 učebnice AJ+NJ 89,70 s DPH 17.12.2024 Richard Šrobár-LITERA 24.12.2024
Objednávka OB24296 časopis Haličák 432,00 s DPH 17.12.2024 EX-Music spol.s.r.o. 24.12.2024
Objednávka OB24295 kancelárske potreby 195,70 s DPH 17.12.2024 TSV papier 24.12.2024
Objednávka OB24294 taniere,obrusy, boxy do ŠJ 633,90 s DPH 17.12.2024 Retro LC s.r.o. 24.12.2024
Objednávka OB24293 vyčistenie sedacích vakov 32,00 s DPH 17.12.2024 TOTAL CLEANING, s.r.o. 24.12.2024
Faktúra 2024537 ubytovanie,strava- ŠvP 1 677,00 s DPH 11.12.2024 Anteo, a.s. 25.11.2024
Faktúra 2024536 gastronádoba smaltovaná 194,62 s DPH OB24290 11.12.2024 Gastro Marček s.r.o. 22.12.2024
Objednávka OB24290 gastronádoba smaltovaná 194,62 s DPH 11.12.2024 Gastro Marček s.r.o. 18.12.2024
Faktúra 2024533 rozvoz stravy za 11/24 189,00 s DPH 09.12.2024 Základná škola L.Novomeského 10.12.2024
Faktúra 2024531 prenájom športovej haly 11/2024 115,00 s DPH 09.12.2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 20.12.2024
Objednávka OB24289 šachový krúžok 100,00 s DPH 09.12.2024 René Ballo 16.12.2024
Faktúra 2024529 patriot SSD 256 GB 30,00 s DPH OB24287 09.12.2024 Datex s.r.o. 11.12.2024
Faktúra 2024534 rozvoz stravy 12/24 122,85 s DPH 09.12.2024 Základná škola L.Novomeského 12.12.2024
Faktúra 2024532 odber kuchynského odpadu za 11/24 30,00 s DPH 09.12.2024 INTA s.r.o. 21.12.2024
Faktúra 2024535 šachový krúžok 10-12/24 100,00 s DPH OB24289 09.12.2024 René Ballo 19.12.2024
Objednávka OB24287 patriot SSD256GB 30,00 s DPH 09.12.2024 Datex s.r.o. 16.12.2024
Objednávka OB24288 toal.pap.,pap.utierky+ tek.mydlo 541,08 s DPH 09.12.2024 Novohygiene, s.r.o. 16.12.2024
Faktúra 2024530 pap.utierky, toal.papier, tekukté mydlo 541,08 s DPH OB24288 09.12.2024 Novohygiene, s.r.o. 13.12.2024
Objednávka OB24286 predlžovacie káble 80,69 s DPH 06.12.2024 Tme Slovakia s.r.o. 13.12.2024
Faktúra 2024522 služby BOZP a OPP za 11/2024 96,00 s DPH C20180802 06.12.2024 JPJ-POBOZ s.r.o. 17.12.2024
Faktúra 2024523 prrenájom rohoží od 4.11-1.12.2024 162,67 s DPH 601042 06.12.2024 Lindstrom s .r.o. 18.12.2024
Faktúra 2024524 spracovanie miezd 11/2024 400,00 s DPH 06.12.2024 M-D Consult, s.r.o. 18.12.2024
Faktúra 2024525 verejná IP adresa 12/2024 3,32 s DPH 06.12.2024 LCnet, s.r.o. 15.12.2024
Faktúra 2024526 doplatok štátnej dotácie za 11/2024 2 610,40 s DPH 06.12.2024 Základná škola L.Novomeského 10.12.2024
Faktúra 2024527 obedy pre zamestnancov -účasť na školení 25,60 s DPH 06.12.2024 Základná škola 12.12.2024
Faktúra 2024528 predlžovací prívod ochranný 80,69 s DPH OB24286 06.12.2024 Tme Slovakia s.r.o. 03.12.2024
Faktúra 2024520 grafický disajn pre školu za 9-12/24 2 400,00 s DPH OB24285 04.12.2024 Novodomska Paula 18.12.2024
Faktúra 2024521 vodné+stočné od 21.8.-27.11.2024 1 656.44 s DPH 2006/2006 04.12.2024 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 16.12.2024
Objednávka OB24285 grafický dizajn pre školu 2 400,00 s DPH 04.12.2024 Novodomska Paula 11.12.2024
Faktúra 2024519 čistiace potreby 26,93 s DPH 03.12.2024 TSV papier 16.12.2024
Faktúra 2024518 telefon pevná linka11/24 10,00 s DPH 03.12.2024 Slovak Telekom, a.s. 17.12.2024
Objednávka OB24282 čistiace potreby 162,07 s DPH 03.12.2024 TSV papier 10.12.2024
Faktúra 2024513 záloha na plyn 12/24 2 632.00 s DPH 03/2018 03.12.2024 SPP a.s. 16.12.2024
Faktúra 2024515 záloha na elektrinu 12/2024 1 140.00 s DPH 1101/2023 03.12.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 15.12.2024
Faktúra 2024514 čistiace potreby 162,07 s DPH OB24282 03.12.2024 TSV papier 13.12.2024
Faktúra 2024516 záloha na elektrinu 12/24 220,00 s DPH 1101_2/2023 03.12.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 15.12.2024
Objednávka OB24283 drobný zámočnícky tovar 312,35 s DPH 03.12.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec 10.12.2024
Objednávka OB24284 čistiace potreby 26,93 s DPH 03.12.2024 TSV papier 10.12.2024
Faktúra 2024517 drobný zámočnícky tovar 312,35 s DPH OB24283 03.12.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec 13.12.2024
Faktúra 2024512 doplatok na režiu zamestn.strava 11/24 1 029,60 s DPH 29.11.2024 Základná škola L.Novomeského 04.12.2024
Faktúra 2024511 doplat. zamestnávateľa 55% na stravu zamestn.11/24 669,24 s DPH 29.11.2024 Základná škola L.Novomeského 04.12.2024
Faktúra 2024510 stravné od 15.11.-29.11.2024 7 280,00 s DPH 29.11.2024 Základná škola L.Novomeského 04.12.2024
Faktúra 2024509 paušálna réžia strava 11/24 1 945,00 s DPH 29.11.2024 Základná škola L.Novomeského 04.12.2024
Zmluva 11062024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 4 000,00 s DPH 29.11.2024 Nadácia SPP ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 05.12.2024
Faktúra 2024508 mobily+dsl za 12/24 96,59 s DPH 10/2018 27.11.2024 Orange Slovensko a.s. 11.12.2024
Faktúra 2024507 redukcia na USB + adaptér 167,42 s DPH OB24281 27.11.2024 Alza sk, s.r.o. 11.12.2024
Faktúra 2024505 nerezové vedrá do ŠJ 62,40 s DPH OB24280 26.11.2024 B2B Partner s.r.o. 10.12.2024
Faktúra 2024506 poplatok za "Jazykový kvet" 32,00 s DPH OB24279 26.11.2024 IALF o.z. 27.11.2024
Faktúra 2024504 servítky do ŠJ 109,44 s DPH 26.11.2024 TSV papier 06.12.2024
Faktúra 2024502 aktualizácia programu ŠJ na rok 68,88 s DPH OB24277 25.11.2024 SOFT-GL s.r.o. 09.12.2024
Faktúra 2024503 výrub stromov 2 800,00 s DPH OB24278 25.11.2024 Hugo Hojtel 30.11.2024
Faktúra 2024501 ozdoby na vianočné trhy 84,40 s DPH OB24276 22.11.2024 ESV plus s.r.o. 03.12.2024
Faktúra 2024499 papier.utierky+tek.mydlo+toal.papier 484,42 s DPH OB24274 20.11.2024 Novohygiene, s.r.o. 26.11.2024
Faktúra 2024497 predplatné na 1 rok Faktúry online 10,80 s DPH 20.11.2024 ISSET, s.r.o. 18.11.2024
Faktúra 2024498 čistiace prostriedky 164,22 s DPH OB24273 20.11.2024 TSV papier 29.11.2024
Faktúra 2024500 tričká na pasovanie prvákov 206,23 s DPH OB24275 20.11.2024 Kubale media s.r.o. 04.12.2024
Faktúra 2024494 predplatné balíčka Zborovňa na 12 mesiacov 379,87 s DPH 14.11.2024 Komenský , s.r.o. 12.11.2024
Faktúra 2024495 stravné od 1.11.-13.11.2024 6 309,36 s DPH 14.11.2024 Základná škola L.Novomeského 18.11.2024
Faktúra 2024496 triptych infografík 460,00 s DPH OB24272 14.11.2024 Edusmile s.r.o. 24.11.2024
Faktúra 2024490 spracovanie miezd 10/2024 400,00 s DPH 13.11.2024 M-D Consult, s.r.o. 27.11.2024
Faktúra 2024492 list bianco s vodotlačou 295,80 s DPH OB24270 13.11.2024 ŠEVT a.s. 27.11.2024
Faktúra 2024493 osviežovače vzduchu + náplň 25,68 s DPH OB24271 13.11.2024 Xepap, spol. s r.o. 27.11.2024
Faktúra 2024491 spracovanie miezd 9/2024 400,00 s DPH 13.11.2024 M-D Consult, s.r.o. 27.11.2024
Faktúra 2024488 prenájom športovej haly 10/2024 115,00 s DPH 12.11.2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 22.11.2024
Faktúra 2024486 služby za správu IT- 10/2024 414,43 s DPH SK2409001 12.11.2024 FixiS s.r.o. 26.11.2024
Faktúra 2024487 kancelárske potreby 24,48 s DPH OB24269 12.11.2024 TSV papier 26.11.2024
Faktúra 2024489 odber kuchynského odpadu za 10/2024 30,00 s DPH 12.11.2024 INTA s.r.o. 21.11.2024
Faktúra 2024485 prenájom rohoží od 7.10.-3.11.2024 146,54 s DPH 601042 08.11.2024 Lindstrom s .r.o. 20.11.2024
Faktúra 2024484 darčekové poukážky pre zamestnancov 2 900,00 s DPH OB24268 08.11.2024 LIDL SR v.o.s. 22.11.2024
Faktúra 2024482 telefon pevná linka 10/2024 19,99 s DPH 07.11.2024 Slovak Telekom, a.s. 18.11.2024
Faktúra 2024481 doplatok štátnej dotácie za obedy 10/2024 2 986,80 s DPH 07.11.2024 Základná škola L.Novomeského 12.11.2024
Faktúra 2024480 služby BOZP,OPP 10/2024 96,00 s DPH C20180802 07.11.2024 JPJ-POBOZ s.r.o. 18.11.2024
Faktúra 2024479 učebnice SJ pre 5.ročník 516,60 s DPH OB24266 07.11.2024 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 19.11.2024
Faktúra 2024483 čistiaci prostriedok Aladin 60,37 s DPH OB24267 07.11.2024 Forex - SK s.r.o. 18.11.2024
Faktúra 2024477 darčekové karty pre zamestnancov 1 740,00 s DPH OB24264 06.11.2024 Dr. Max 170 s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 2024476 verejná IP adresa 11/2024 3,32 s DPH 06.11.2024 LCnet, s.r.o. 15.11.2024
Faktúra 2024474 poradenské služby na monit.správu NIVAM 135,00 s DPH OB24263 06.11.2024 SMARTIM s.r.o. 18.11.2024
Faktúra 2024475 výkon zodpovednej osoby 11/2024 39,60 s DPH 0702/2022 06.11.2024 osobný údaj s.r.o. 08.11.2024
Faktúra 2024478 hobľovačka 355,00 s DPH OB24265 06.11.2024 TPD spol. s.r.o. 20.11.2024
Faktúra 2024469 metlly, zmetáky 44,70 s DPH OB24259 05.11.2024 Retro LC s.r.o. 07.11.2024
Faktúra 2024470 čistiace prostriedky 369,86 s DPH OB24260 05.11.2024 TSV papier 15.11.2024
Faktúra 2024471 náplň do fixiek+ zakladače pákové 238,87 s DPH OB24261 05.11.2024 TSV papier 19.11.2024
Faktúra 2024472 pap.utierky, + toal.papier 448,56 s DPH OB24262 05.11.2024 Novohygiene, s.r.o. 10.11.2024
Faktúra 2024473 rozvoz stravy 10/2024 198,45 s DPH 05.11.2024 Základná škola Laca Novomeského 15.11.2024
Faktúra 2024467 záloha na elektrinu 11/24 1 140.00 s DPH 1101/2023 05.11.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 15.11.2024
Faktúra 2024468 záloha na plyn 11/2024 2 632.00 s DPH 03/2018 05.11.2024 SPP a.s. 15.11.2024
Faktúra 2024466 záloha na elektrinu 11/2024 220,00 s DPH 1101_2/2023 05.11.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 15.11.2024
Objednávka OB24258 učebnice SJ pre žiakov s vývin.poruchami 123,50 s DPH 29.10.2024 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 05.11.2024
Faktúra 2024463 stravné za október od 15.10.-29.10.2024 8 030,08 s DPH 29.10.2024 Základná škola L.Novomeského 04.11.2024
Faktúra 2024462 drobný zámočnícky tovar 185,60 s DPH OB24256 29.10.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec 12.11.2024
Faktúra 2024461 doplatok 55 =% náklady na výrobu jedál 10/24 664,56 s DPH 29.10.2024 Základná škola L.Novomeského 04.11.2024
Faktúra 2024460 doplatok zamestnávateľa režij.náklady 10/24 1 022,40 s DPH 29.10.2024 Základná škola L.Novomeského 04.11.2024
Objednávka OB24256 drobný zámočnícky tovar 185,60 s DPH 29.10.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec 05.11.2024
Objednávka OB24257 matematika pre 6. ročníky 631,00 s DPH 29.10.2024 Preskoly.s.r.o. 05.11.2024
Faktúra 2024464 matematika pre 6.ročníky 631,00 s DPH OB24257 29.10.2024 Preskoly.s.r.o. 11.11.2024
Faktúra 2024465 učebnice SJ pre žiakov vývinovými poruchami 123,50 s DPH OB24258 29.10.2024 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 12.11.2024
Faktúra 2024459 mobily + dsl za 10/24 95,99 s DPH 10/2018 28.10.2024 Orange Slovensko a.s. 09.11.2024
Faktúra 2024458 prenájom plavárne -plavecký výcvik 1 100,00 s DPH OB24255 25.10.2024 Mesto Lučenec 06.11.2024
Objednávka OB24255 prenájom plavárne -plavecký výcvik 1 100,00 s DPH 25.10.2024 Mesto Lučenec 01.11.2024
Objednávka OB24254 vysávač elektrolux 199,44 s DPH 25.10.2024 NAY Elektrodom Sk 01.11.2024
Faktúra 2024457 vysávač Elektrolux 199,44 s DPH OB24254 25.10.2024 NAY Elektrodom Sk 08.11.2024
Faktúra 2024456 kancelárske potreby 45,48 s DPH OB24253 24.10.2024 TSV papier 06.11.2024
Objednávka OB24252 bluetooth reproduktor 183,39 s DPH 23.10.2024 Alza sk, s.r.o. 30.10.2024
Faktúra 2024455 bluetooth reproduktor 183,39 s DPH OB24252 23.10.2024 Alza sk, s.r.o. 06.11.2024
Objednávka OB24253 kancelárske potreby 45,48 s DPH 22.10.2024 TSV papier 29.10.2024
Faktúra 2024453 skriňa kovovoá do archívu 338,40 s DPH OB24250 21.10.2024 B2B Partner s.r.o. 31.10.2024
Faktúra 2024454 oprava tlačiarne 98,72 s DPH OB24251 21.10.2024 Prime Service spol. s.r.o. 01.11.2024
Objednávka OB24251 oprava tlačiarne 98,72 s DPH 18.10.2024 Prime Service spol. s.r.o. 25.10.2024
Objednávka OB24250 skriňa kovová do archívu 338,40 s DPH 18.10.2024 B2B Partner s.r.o. 25.10.2024
Faktúra 2024452 rukavice a drátenka- čisstiace prostriedky 20,34 s DPH OB24249 15.10.2024 TSV papier 29.10.2024
Faktúra 2024451 stravné od 1.10.-14.10.2024 7 133.06 s DPH 09/2018 15.10.2024 Základná škola L.Novomeského 18.10.2024
Objednávka OB24249 rukavice a drátenka-čist.prostriedky 20,34 s DPH 15.10.2024 TSV papier 22.10.2024
Faktúra 2024446 prenájom tlačových zariadení 7-9/2024 144,32 s DPH 06/15/03/2023/014 14.10.2024 Z+M servis a.s. 24.10.2024
Faktúra 2024450 informačné tabuľky na dvere tried 784,80 s DPH OB24248 14.10.2024 Result reklamná agentúra s.r.o. 14.10.2024
Faktúra 2024447 služby za správu IT 09/24 505,63 s DPH SK2409001 14.10.2024 FixiS s.r.o. 25.10.2024
Faktúra 2024448 pap.utierky, toal.papier a tekuté mydlo 464,47 s DPH OB24246 14.10.2024 Novohygiene, s.r.o. 21.10.2024
Objednávka OB24246 pap.utierky, toal.pap., tek.mydlo 464,47 s DPH 14.10.2024 Novohygiene, s.r.o. 21.10.2024
Objednávka OB24247 revízia plynových zariadení na škole 587,76 s DPH 14.10.2024 Progas Šimek s.r.o. 21.10.2024
Objednávka OB24248 informačné tabuľky na dvere 784,80 s DPH 14.10.2024 Result reklamná agentúra s.r.o. 21.10.2024
Faktúra 2024449 revízia plynových zariadení v budovách školy 587,76 s DPH OB24247 14.10.2024 Progas Šimek s.r.o. 19.10.2024
Faktúra 2024441 prenájom rohoží od 9.9.-6.10.2024 121,54 s DPH 601042 10.10.2024 Lindstrom s .r.o. 24.10.2024
Faktúra 2024442 kancelárske potreby 20,26 s DPH OB24243 10.10.2024 TSV papier 24.10.2024
Faktúra 2024443 čistiace potreby 175,62 s DPH OB24244 10.10.2024 TSV papier 24.10.2024
Faktúra 2024444 aladin čistiaci prostriedok 36,48 s DPH OB24245 10.10.2024 Forex - SK s.r.o. 18.10.2024
Faktúra 2024445 odber kuchynského odpadu 9/24 30,00 s DPH 10.10.2024 INTA s.r.o. 21.10.2024
Objednávka OB24243 kancelárske potreby 20,26 s DPH 10.10.2024 TSV papier 17.10.2024
Objednávka OB24244 čistiace potreby 175,62 s DPH 10.10.2024 TSV papier 17.10.2024
Objednávka OB24245 aladin čistiaci prostriedok 36,48 s DPH 10.10.2024 Forex - SK s.r.o. 17.10.2024
Faktúra 2024440 prenájom šport.haly 9/24 115,00 s DPH 08.10.2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 18.10.2024
Faktúra 2024439 príprava podkladov k projektu Enviroučebňa 960,00 s DPH OB24242 07.10.2024 Visions Consulting s.r.o. 17.10.2024
Objednávka OB24241 učebné pomôcky -žiaci HN 149,40 s DPH 07.10.2024 SK-Linka s r.o. 14.10.2024
Faktúra 2024435 bezp.SIm za 3 mesiace 10,76 s DPH 07.10.2024 Jablotron Slovakia s.r.o. 17.10.2024
Faktúra 2024436 pracovné zošity na náboženstvo 292,50 s DPH OB24240 07.10.2024 Don Bosco 21.10.2024
Objednávka OB24242 príprava podkladov k projektu Enviroučebňa 960,00 s DPH 07.10.2024 Visions Consulting s.r.o. 14.10.2024
Faktúra 2024437 učebné pomôcky HN 149,40 s DPH OB24241 07.10.2024 SK-Linka s r.o. 14.10.2024
Faktúra 2024438 pevná linka telefon 09/24 19,99 s DPH 07.10.2024 Slovak Telekom, a.s. 18.10.2024
Faktúra 2024431 doplatok štátnej dotácie obedy 9/24 2 844,40 s DPH 04.10.2024 Základná škola L.Novomeského 18.10.2024
Faktúra 2024432 rozvoz stravy 9/2024 189,00 s DPH 04.10.2024 Základná škola L.Novomeského 18.10.2024
Faktúra 2024433 služby BOZP a OPP za 9/2024 96,00 s DPH C20180802 04.10.2024 JPJ-POBOZ s.r.o. 15.10.2024
Faktúra 2024434 verejná IP adresa 10/24 3,32 s DPH 04.10.2024 LCnet, s.r.o. 15.10.2024
Faktúra 2024432 rozvoz stravy 9/2024 189,00 s DPH 09/2018 04.10.2024 Základná škola L.Novomeského 18.10.2024
Faktúra 2024431 doplatok štátnej dotácie obedy 9/24 2 844.40 s DPH 09/2018 04.10.2024 Základná škola L.Novomeského 18.10.2024
Objednávka OB24240 pracovné zošity na náboženstvo 292,50 s DPH 04.10.2024 Don Bosco 11.10.2024
Faktúra 2024432 rozvoz stravy 9/2024 189,00 s DPH 09/2018 04.10.2024 Základná škola L.Novomeského 18.10.2024
Faktúra 2024432 rozvoz stravy 9/2024 189,00 s DPH 09/2018 04.10.2024 Základná škola L.Novomeského 18.10.2024
Faktúra 2024432 rozvoz stravy 9/2024 189,00 s DPH 09/2018 04.10.2024 Základná škola L.Novomeského 18.10.2024
Faktúra 2024429 prenájom zariadení na 3 mesiace 612,03 s DPH 06/15/03/2023/014 02.10.2024 Z+M servis a.s. 12.10.2024
Faktúra 2024425 drobný zámočnícky tovar 205,50 s DPH OB24237 02.10.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec 14.10.2024
Faktúra 2024422 záloha na elektrinu 10/24 220,00 s DPH 1101_2/2023 02.10.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 16.10.2024
Objednávka OB24237 drobný zámočnícky tovar 205,50 s DPH 02.10.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec 09.10.2024
Objednávka OB24238 balíček bez kriedy 80,00 s DPH 02.10.2024 Komenský , s.r.o. 09.10.2024
Faktúra 2024423 záloha na elektrinu 10/24 1 140.00 s DPH 1101/2023 02.10.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 16.10.2024
Objednávka OB24239 metly 23,20 s DPH 02.10.2024 Retro LC s.r.o. 09.10.2024
Faktúra 2024430 metly 23,20 s DPH OB24239 02.10.2024 Retro LC s.r.o. 07.10.2024
Faktúra 2024424 servisný poplatok za elektron.nástenku Proxia 90,00 s DPH 02.10.2024 eSoft s.r.o. 16.10.2024
Faktúra 2024428 výkon zodpovednej osoby 10/24 39,60 s DPH 0702/2022 02.10.2024 osobný údaj s.r.o. 08.10.2024
Faktúra 2024427 sprístupnenie balíčka bez kriedy Plus 80,00 s DPH OB24238 02.10.2024 Komenský , s.r.o. 14.10.2024
Faktúra 2024426 záloha na plyn 10/24 2 632.00 s DPH 03/2018 02.10.2024 SPP a.s. 16.10.2024
Faktúra 2024417 doplatok na stra 55% zamest.9/24 605,28 s DPH 30.09.2024 Základná škola L.Novomeského 02.10.2024
Faktúra 2024413 čistiace prostriedky pre upratovačky 309,44 s DPH 30.09.2024 TSV papier 02.10.2024
Faktúra 2024414 osobná preprava na Boyad -žiacka súťaž 150,00 s DPH 30.09.2024 Vamark s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024415 režijné náklady strava zamestnanci 9/24 931,20 s DPH 30.09.2024 Základná škola L.Novomeského 02.10.2024
Faktúra 2024416 paušálna réžia detí 9/24 1 955,00 s DPH 30.09.2024 Základná škola L.Novomeského 02.10.2024
Faktúra 2024418 stravné 9/24 od 17.-30.9.24 7 021,10 s DPH 30.09.2024 Základná škola L.Novomeského 02.10.2024
Faktúra 2024419 skriňa na chodbu 2 650,00 s DPH 30.09.2024 LH nábytok s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024420 skrine na chodbu 2 360,00 s DPH 30.09.2024 LH nábytok s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024421 PD k enviroučebni 1 500,00 s DPH 30.09.2024 HŠA s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024411 mobily + dsl 9/24 96,11 s DPH 10/2018 27.09.2024 Orange Slovensko a.s. 02.10.2024
Faktúra 2024412 kancelárske potreby pre ŠKD 500,00 s DPH 27.09.2024 ESV plus s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024408 papierové utierky,tekuté mydlo 325,51 s DPH 26.09.2024 Novohygiene, s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024409 revízia komínov na budovách školy 105,00 s DPH 26.09.2024 Jozef Krnáč 02.10.2024
Faktúra 2024410 korkové nástenky 20,38 s DPH 26.09.2024 TSV papier 02.10.2024
Faktúra 2024407 lampa do projektoru 151,07 s DPH 26.09.2024 Web Retail s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024406 spracovanie miezd 8/2024 400,00 s DPH 24.09.2024 M-D Consult, s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024405 kladivo vrtacie+nabíjačka 128,60 s DPH 20.09.2024 Revital - SK s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024404 účtovný program -UCTa PAM na rok 216,00 s DPH 20.09.2024 Ives Košice 02.10.2024
Faktúra 2024403 výkopové práce + zíáklady na cykloprístrešok 7 319,11 s DPH 19.09.2024 RÚR - GAS PLUS, s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024402 šeky- ŠJ a ŠKD 200,40 s DPH 19.09.2024 Slovenská Pošta a.s. 02.10.2024
Faktúra 2024401 kalkulačka stolová pre žiakov 122,40 s DPH 19.09.2024 TSV papier 02.10.2024
Faktúra 2024400 kancelárske potreby 81,74 s DPH 19.09.2024 TSV papier 02.10.2024
Faktúra 2024399 montáž a dodávka cykloprístrešku 3 783,40 s DPH 19.09.2024 ABRIS-SK s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024398 odvoz komunálneho odpadu 235,16 s DPH 18.09.2024 MEPOS s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024397 ovládač hlasitosti+ montážna krabica 62,00 s DPH 18.09.2024 PRO AUDIO s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024396 čítanka pre 2.ročník 275,00 s DPH 18.09.2024 Aitec s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024393 tričká pracovné - upratovačky 27,96 s DPH 17.09.2024 Retro LC s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024391 strava od 3.9.-16.9.2024 7 234,72 s DPH 17.09.2024 Základná škola L.Novomeského 02.10.2024
Faktúra 2024390 literárna výchova pre 8.ročník 160,00 s DPH 17.09.2024 Preskoly.s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024394 IT práce na mailovej doméne + synchr.ASC + inštal 598,80 s DPH SK2409001 17.09.2024 FixiS s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024392 asc agenda- dokúpenie čipov 80,00 s DPH 17.09.2024 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024395 ročné predplatné EDULAB 3 500,00 s DPH 17.09.2024 Nezisková organizácia EDULAB 02.10.2024
Faktúra 2024391 strava od 3.9.-16.9.2024 7 234.72 s DPH 09/2018 17.09.2024 Základná škola L.Novomeského 02.10.2024
Faktúra 2024391 strava od 3.9.-16.9.2024 7 234.72 s DPH 09/2018 17.09.2024 Základná škola L.Novomeského 02.10.2024
Faktúra 2024389 prenájom rohoží od 12.8.-8.9.2024 60,77 s DPH 601042 13.09.2024 Lindstrom s .r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024388 dodávka a montáž vertikálnych žalúzií do riaditeľn 389,15 s DPH 13.09.2024 Mimel 20 s. r. o. 02.10.2024
Faktúra 2024387 matematika pre 8.ročníky 453,90 s DPH 13.09.2024 Preskoly.s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024383 čistiace prostriedky 62,64 s DPH 09.09.2024 Xepap, spol. s r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024380 matematika prac.zošity 2.-3.-4.ročník 1 653,00 s DPH 09.09.2024 Libera Terra,s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024381 servítky + mopy náhrada 97,92 s DPH 09.09.2024 TSV papier 02.10.2024
Faktúra 2024382 laminovacia fólia 65,94 s DPH 09.09.2024 Xepap, spol. s r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024379 kontrola PHP+ pož.hydranty 333,00 s DPH C20180802 09.09.2024 JPJ-POBOZ s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024384 telefon pevná linka 9/24 19,99 s DPH 09.09.2024 Slovak Telekom, a.s. 02.10.2024
Faktúra 2024386 kávovar 104,99 s DPH 09.09.2024 NAY Elektrodom Sk 02.10.2024
Faktúra 2024385 matematika prac.zošit 1. ročníky 465,30 s DPH 09.09.2024 Libera Terra,s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024375 pap.utierky, toal.papier, tek.mydlo 627,26 s DPH 05.09.2024 Novohygiene, s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024371 verejná IP asdresa za 9/24 3,32 s DPH 05.09.2024 LCnet, s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024372 modernizácia Wifi+ oprava serveru 8 435.84 s DPH SK2409001 05.09.2024 FixiS s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024373 farby maliarske 83,41 s DPH 05.09.2024 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 02.10.2024
Faktúra 2024374 riedidlo, štetce, stierka 125,94 s DPH 05.09.2024 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 02.10.2024
Faktúra 2024376 učebnice AJ 238,50 s DPH 05.09.2024 Richard Šrobár-LITERA 02.10.2024
Faktúra 2024377 pracovné odevy -OOP pre upratovačky+údržbár 145,40 s DPH 05.09.2024 Retro LC s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024378 služby PO,BOZP 8/24 96,00 s DPH C20180802 05.09.2024 JPJ-POBOZ s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024370 hravá chémia 8.roč. 117,00 s DPH 03.09.2024 Taktik vydacvateľstvo s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024363 učebnice I. + II.stupeň 3 675,80 s DPH 02.09.2024 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 02.10.2024
Faktúra 2024356 kancelárske potreby 333,96 s DPH 02.09.2024 Xepap, spol. s r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024357 koše na odpadky 44,28 s DPH 02.09.2024 Xepap, spol. s r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024358 čistiace prostriedky 373,07 s DPH 02.09.2024 Xepap, spol. s r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024359 záloha na plyn 9/24 2 632.00 s DPH 03/2018 02.09.2024 SPP a.s. 02.10.2024
Faktúra 2024360 výkon zodpovednej osoby 9/2024 39,60 s DPH 0702/2022 02.09.2024 osobný údaj s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024362 odznaky pre prváčikov 18,30 s DPH 02.09.2024 Mypinbuttons s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024361 občerstvenie teambilding 400,00 s DPH 02.09.2024 MJB plus s.r.o. 02.10.2024
Faktúra 2024364 ubytovanie team billinding 500,01 s DPH 02.09.2024 Ivan Neboška-Elmix 02.10.2024
Faktúra 2024365 záloha na elektrinu 9/24 220,00 s DPH 1101_2/2023 02.09.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 02.10.2024
Faktúra 2024366 záloha na elektrinu 9/24 1 140.00 s DPH 1101/2023 02.09.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 02.10.2024
Faktúra 2024367 drobný zámočnícky tovar 101,48 s DPH 02.09.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec 02.10.2024
Faktúra 2024368 vodné+stočné od 15.5.-20.8.2024 1 222.14 s DPH 2006/2006 02.09.2024 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 02.10.2024
Faktúra 2024369 matematika5.-6. roč. 459,10 s DPH 02.09.2024 Preskoly.s.r.o. 02.10.2024
Zmluva 53/2021 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s DPH 30.08.2024 Ján Haferník 02.09.2024
Zmluva SK2409001 Zmluva o servise s DPH 29.08.2024 FixIS s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 29.08.2024
Zmluva ŠH 2024/25 - 10 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 27.08.2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 28.08.2024
Faktúra 2024355 inštalácia zariadenia Canon 36,00 s DPH OB24189 27.08.2024 Z+M servis a.s. 06.09.2024
Faktúra 2024353 prenájom raftu a kanoe - SF 270,00 s DPH OB24188 26.08.2024 Erimik s.r.o. 06.09.2024
Faktúra 2024352 spracovanie miezd 7/2024 400,00 s DPH 26.08.2024 M-D Consult, s.r.o. 06.09.2024
Faktúra 2024351 Asc agenda komplet 589,00 s DPH OB24187 26.08.2024 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 06.09.2024
Faktúra 2024354 dsl + mobily8/24 115,29 s DPH 10/2018 26.08.2024 Orange Slovensko a.s. 06.09.2024
OB24188 prenájom raftu 270,00 s DPH 23.08.2024 Erimik s.r.o. 06.09.2024
OB24187 asc agenda komplet 589,00 s DPH 23.08.2024 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 06.09.2024
OB24189 inštalácia zariadenia 36,00 s DPH 23.08.2024 06.09.2024
Faktúra 2024350 doska spisová 25,20 s DPH OB24186 22.08.2024 TSV papier 06.09.2024
OB24186 doska spisová 25,20 s DPH 22.08.2024 TSV papier 06.09.2024
OB24185 odznaky+ šerpy 172,80 s DPH 20.08.2024 Mypinbuttons s.r.o. 06.09.2024
Faktúra 2024349 odznaky+ šerpy pre prvákov"Vitaj v 1.triede" 172,80 s DPH OB24185 20.08.2024 Mypinbuttons s.r.o. 06.09.2024
Faktúra 2024348 stavebný materiál na opravu kuchyne ŠJ 51,98 s DPH OB24184 19.08.2024 Parapetrol a.s. 06.09.2024
OB24183 triedny výkaz.,zápisný lístok žiaka 45,89 s DPH 15.08.2024 ŠEVT a.s. 06.09.2024
Faktúra 2024347 triedny výkaz, zápisný lístok žiaka 45,89 s DPH OB24183 15.08.2024 ŠEVT a.s. 06.09.2024
OB24182 tričká bavlnené 35,83 s DPH 13.08.2024 Dual Trade s.r.o. 06.09.2024
Faktúra 2024345 účastnícky poplatok za školenie 119,79 s DPH 13.08.2024 Seminária s.r.o., 06.09.2024
Faktúra 2024344 regále kovové do archívu 81,80 s DPH OB24181 13.08.2024 Internet Mall Slovakia s.r.o. 06.09.2024
OB24184 stavebný materiál na opravu kuchyne 51,98 s DPH 13.08.2024 Parapetrol a.s. 06.09.2024
Faktúra 2024346 tričké bavlnené 35,83 s DPH OB24182 13.08.2024 Dual Trade s.r.o. 06.09.2024
Faktúra 2024343 koberec+ pokládka 1 026,30 s DPH OB24180 08.08.2024 Interier Invest s.r.o. 06.09.2024
OB24180 koberec + pokládka 1 026,30 s DPH 08.08.2024 Interier Invest s.r.o. 06.09.2024
OB24181 regále kovové 81,80 s DPH 08.08.2024 Internet Mall Slovakia s.r.o. 06.09.2024
Faktúra 2024342 telefon pevná linka 8/2024 19,99 s DPH 08.08.2024 Slovak Telecom a.s. 06.09.2024
OB24179 sedačka + kreslá 954,00 s DPH 07.08.2024 B2B Partner s.r.o. 06.09.2024
Faktúra 2024341 sedačka+ kreslá 954,00 s DPH OB24179 07.08.2024 B2B Partner s.r.o. 06.09.2024
OB24174 pobyt žiakov v ŠvP 2 705,00 s DPH 06.08.2024 Wachumba ck, s.r.o. 06.09.2024
OB24176 náhradná sada k AED + servis 670,80 s DPH 06.08.2024 MDclinic a.s. 06.09.2024
OB24177 kancelárske potreby 47,69 s DPH 06.08.2024 TSV papier 06.09.2024
OB24178 drobný zámočnícky tovar 153,98 s DPH 06.08.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec 06.09.2024
Faktúra 2024339 kancelárske potreby 47,69 s DPH OB24177 06.08.2024 TSV papier 06.09.2024
Faktúra 2024340 drobný zámočnícky tovar 153,98 s DPH OB24178 06.08.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec 06.09.2024
Faktúra 2024335 pobyt žiakov v ŠvP Čičmany 2 705,00 s DPH OB24174 06.08.2024 Wachumba ck, s.r.o. 06.09.2024
Faktúra 2024338 verejná IP adresa 8/24 3,32 s DPH 06.08.2024 LCnet, s.r.o. 06.09.2024
Faktúra 2024336 náhradná sada k AED+ servis 670,80 s DPH OB24176 06.08.2024 MDclinic a.s. 06.09.2024
Faktúra 2024337 služby BOZPa OPP 07/24 96,00 s DPH C20180802 06.08.2024 JPJ-POBOZ s.r.o. 06.09.2024
Objednávka OB24173 pobyt žiakov v ŠvP Čičmany 8 250.00 s DPH 01.08.2024 Wachumba ck, s.r.o. 02.09.2024
Faktúra 2024329 záloha na elektrinu 8/24 220,00 s DPH 1101_2/2023 01.08.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 06.09.2024
Faktúra 2024330 záloha na elektrinu 8/24 1 140.00 s DPH 1101/2023 01.08.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 06.09.2024
Faktúra 2024331 spracovanie miezd 6/24 400,00 s DPH 01.08.2024 M-D Consult, s.r.o. 06.09.2024
Faktúra 2024332 rekonštrukcia kanalizácie-havarjijný stav 74 799.60 s DPH OB24175 1/2024 01.08.2024 IP GAS s.r.o. 06.09.2024
Faktúra 2024333 záloha na plyn 08/2024 2 632.00 s DPH 03/2018 01.08.2024 SPP a.s. 06.09.2024
Faktúra 2024334 výkon zodpovednej osoby za 08/2024 39,60 s DPH 0702/2022 01.08.2024 osobný údaj s.r.o. 06.09.2024
OB24175 rekonštrukcia kanalizácie 74 799,60 s DPH 01.08.2024 IP GAS s.r.o. 06.09.2024
Faktúra 2024328 pobyt žiakov v ŠvP Čičmany 8 250,00 s DPH OB24173 01.08.2024 Wachumba ck, s.r.o. 06.09.2024
Faktúra 2024327 pedagog.diár 2024/2025 152,50 s DPH 30.07.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe 06.08.2024
Faktúra 2024326 matematika-prac.zošity II.stupeň 1 619,20 s DPH 30.07.2024 Libera Terra,s.r.o. 06.08.2024
Faktúra 2024320 šachový krúžok 190,00 s DPH 29.07.2024 René Ballo 06.08.2024
Faktúra 2024321 školenie obsluhy kotlov-kurič 240,00 s DPH 29.07.2024 JF,spol.s.r.o. 06.08.2024
Faktúra 2024322 farby, štetce, sádra, valčeky 317,57 s DPH 29.07.2024 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 06.08.2024
Objednávka OB24172 pedagog.diár 2024/2025 152,50 s DPH 29.07.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe 01.08.2024
Objednávka OB24171 prasc.zošity matematika II.stupeň 1 619.20 s DPH 29.07.2024 Libera Terra,s.r.o. 01.08.2024
Faktúra 2024323 lišty prechodové 118,49 s DPH 29.07.2024 Unimonts, s.r.o. 06.08.2024
Faktúra 2024319 dsl+ mobily 7/24 95,87 s DPH 10/2018 29.07.2024 Orange Slovensko a.s. 06.08.2024
Faktúra 2024324 prenájom rohoží od 17.6.-14.7.2024 60,77 s DPH 601042 29.07.2024 Lindstrom s .r.o. 06.08.2024
Faktúra 2024325 OSB dosky 279,49 s DPH 29.07.2024 Parapetrol a.s. 06.08.2024
Objednávka OB24169 lišty prechodové 118,49 s DPH 22.07.2024 Unimonts, s.r.o. 26.07.2024
Objednávka OB24170 OSB dosky 279,49 s DPH 22.07.2024 Parapetrol a.s. 26.07.2024
Objednávka OB24168 maliarsky tovar-farby, sádra,štetce 317,57 s DPH 22.07.2024 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 26.07.2024
Objednávka OB24167 školenie obsluhy kotlov 240,00 s DPH 22.07.2024 JF,spol.s.r.o. 26.07.2024
Faktúra 2024318 občerstvenie-záver šk.roku 2023/2024 523,20 s DPH 11.07.2024 Rezidence M s r.o. 06.08.2024
Objednávka OB24166 občerstvenie-slávn.obed koniec šk.roku23/24 523,20 s DPH 11.07.2024 Rezidence M s r.o. 12.07.2024
Objednávka OB24164 revízia elektriny na budovách školy 1 689.33 s DPH 10.07.2024 Bc.Krajňák Kamil 12.07.2024
Faktúra 2024316 revízia elektriny na budovách školy 1 689,33 s DPH 10.07.2024 Bc.Krajňák Kamil 06.08.2024
Faktúra 2024317 revízia prenosných elektrospotrebičov na škole 796,80 s DPH 10.07.2024 Bc.Krajňák Kamil 06.08.2024
Objednávka OB24165 revízia prenosných elektrospotrebičov 796,80 s DPH 10.07.2024 Bc.Krajňák Kamil 12.07.2024
Objednávka OB24163 čistiace potreby pre upratovačky 308,16 s DPH 09.07.2024 TSV papier 12.07.2024
Faktúra 2024314 bezp.sim karta 3 mesiace 10,76 s DPH 09.07.2024 Jablotron Slovakia s.r.o. 06.08.2024
Faktúra 2024315 odber kuchynského odpadu 6/24 30,00 s DPH 09.07.2024 INTA s.r.o. 06.08.2024
Faktúra 2024313 čistiace potreby pre upratovačky 308,16 s DPH 09.07.2024 TSV papier 06.08.2024
Objednávka OB24162 pap.utierky, toal.papier, tek.mydlo 456,91 s DPH 08.07.2024 Novohygiene, s.r.o. 12.07.2024
Objednávka OB24161 interakt.encyklopédie,učebnice 1 197.00 s DPH 08.07.2024 IWB s.r.o. 12.07.2024
Faktúra 2024310 interaktívne encyklopédie, učebnice 1 197,00 s DPH 08.07.2024 IWB s.r.o. 06.08.2024
Faktúra 2024311 papier.utierky, tek.mydlo, toal.papier 456,91 s DPH 08.07.2024 Novohygiene, s.r.o. 06.08.2024
Faktúra 2024312 telefon pevná linka 6/24 19,99 s DPH 08.07.2024 Slovak Telekom, a.s. 06.08.2024
Zmluva Nájom nebytových priestorov s DPH 07.07.2024 LINGUA ACADEMIA BB s.r.o. 07.07.2024
Faktúra 2024307 prenájom tlačiarní 4-6/24 768,77 s DPH 06/15/03/2023/014 04.07.2024 Z+M servis a.s. 06.08.2024
Faktúra 2024308 verejná IP adresa 7/24 3,32 s DPH 04.07.2024 LCnet, s.r.o. 06.08.2024
Faktúra 2024309 služby BOZP a OPP 6/2024 96,00 s DPH C20180802 04.07.2024 JPJ-POBOZ s.r.o. 06.08.2024
Faktúra 2024306 preprava žiakov ŠvP 2 400,00 s DPH 04.07.2024 JJ- Autobusová doprava s.r.o. 06.08.2024
Objednávka OB24160 preprava žiakov doi ŠvP Čičmany 2 400.00 s DPH 04.07.2024 JJ- Autobusová doprava s.r.o. 05.07.2024
Faktúra 2024302 výkon zodpovednej osoby 7/24 39,60 s DPH 0702/2022 02.07.2024 osobný údaj s.r.o. 06.08.2024
Objednávka OB24159 preprava žiakov na Boyard 150,00 s DPH 02.07.2024 Koel s.r.o. 05.07.2024
Objednávka OB24158 tričká do letného tábora 370,00 s DPH 02.07.2024 Falcon sport s.r.o. 05.07.2024
Faktúra 2024305 preprava žiakov na Boyard Divín 150,00 s DPH 02.07.2024 Koel s.r.o. 06.08.2024
Faktúra 2024304 tričká do letného tábora 370,00 s DPH 02.07.2024 Falcon sport s.r.o. 06.08.2024
Faktúra 2024303 boxová skriňa -šatňa 647,40 s DPH 02.07.2024 HANKO s.r.o. 06.08.2024
Faktúra 2024300 záloha na elektrinu 7/24 220,00 s DPH 1101_2/2023 01.07.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 06.08.2024
Faktúra 2024299 záloha na plyn 7/24 2 632.00 s DPH 03/2018 01.07.2024 SPP a.s. 06.08.2024
Faktúra 2024298 servisný poplatok za elektr.nástenku 90,00 s DPH 01.07.2024 eSoft s.r.o. 06.08.2024
Faktúra 2024297 drobný zámočnícky tovar 93,01 s DPH 01.07.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec 06.08.2024
Objednávka OB24156 drobný zámočnícky tovar 93,01 s DPH 01.07.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec 05.07.2024
Faktúra 2024301 záloha na elektrinu 7/24 1 140.00 s DPH 1101/2023 01.07.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 06.08.2024
Objednávka OB24157 boxová skriňa .- šatňa žiakov 647,40 s DPH 01.07.2024 HANKO s.r.o. 05.07.2024
Faktúra 2024296 doplatok štátnej dotácie za 6/2024 2 263.60 s DPH 09/2018 28.06.2024 Základná škola L.Novomeského 01.07.2024
Faktúra 2024295 rozvoz stravy 6/2024 189,00 s DPH 09/2018 28.06.2024 Základná škola L.Novomeského 01.07.2024
Faktúra 2024294 stravné od 17.-27.6.24 4 871.58 s DPH 09/2018 27.06.2024 Základná škola L.Novomeského 01.07.2024
Faktúra 2024293 réžia na stravu detí 6/24 1 895.00 s DPH 09/2018 27.06.2024 Základná škola L.Novomeského 01.07.2024
Faktúra 2024292 55% náklady na stravu zamestn.6/24 470,34 s DPH 09/2018 27.06.2024 Základná škola L.Novomeského 01.07.2024
Faktúra 2024291 doplatok zamestn na réžiu zamestnanci6/24 723,60 s DPH 09/2018 27.06.2024 Základná škola L.Novomeského 01.07.2024
Objednávka OB24154 výroba+montáž skríň 3 000,00 s DPH 26.06.2024 LH nábytok s.r.o. 01.07.2024
Objednávka OB24155 diplomy pre žiakov 172,20 s DPH 26.06.2024 EX-Music spol.s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024288 dsl+ mobily za 6/2024 96,11 s DPH 10/2018 26.06.2024 Orange Slovensko a.s. 01.07.2024
Faktúra 2024287 školské stolové kalendáre 107,64 s DPH 26.06.2024 Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. 01.07.2024
Objednávka OB24153 školské stolové kalendáre 107,64 s DPH 26.06.2024 Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024289 výroba + montáž skríň 3 000,00 s DPH 26.06.2024 LH nábytok s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024290 diplomy pre žiakov 172,20 s DPH 26.06.2024 EX-Music spol.s.r.o. 01.07.2024
Objednávka OB24151 vzdelávanie učiteľov 300,00 s DPH 24.06.2024 Oregano s.r.o. 01.07.2024
Objednávka OB24152 ročenka šk.rok 2023/2024 720,00 s DPH 24.06.2024 EX-Music spol.s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024286 ročenka šk.rok 2023/2024 720,00 s DPH 24.06.2024 EX-Music spol.s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024285 za vzdelávanie-príprava a realizácia 300,00 s DPH 24.06.2024 Oregano s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024284 prenájom rohoží 20.05.-16.06.2024 121,54 s DPH 601042 21.06.2024 Lindstrom s .r.o. 01.07.2024
Objednávka OB24150 oprava tlačiarne+spotrebný materiál 281,37 s DPH 21.06.2024 Prime Service spol. s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024283 spracovanie miezd 05/2024 400,00 s DPH 21.06.2024 M-D Consult, s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024282 oprava tlačiarne+spotrebný materiál 281,37 s DPH 19.06.2024 Prime Service spol. s.r.o. 01.07.2024
Objednávka OB24147 oprava tlačiarne 42,60 s DPH 14.06.2024 Prime Service spol. s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024281 asc aktualizácia- čipy 40,00 s DPH 14.06.2024 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024280 stravné 3.-14.6.2024 6 356.38 s DPH 09/2018 14.06.2024 Základná škola L.Novomeského 01.07.2024
Objednávka OB24149 čipy dochádzkové 40,00 s DPH 14.06.2024 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 01.07.2024
Objednávka OB24148 tričká do letného tábora 281,35 s DPH 13.06.2024 Kubale media s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024277 misky komp.,lyžice,vidličky,nože 506,20 s DPH 13.06.2024 Retro LC s.r.o. 01.07.2024
Objednávka OB24146 misky komp.,lyžice,vidličky,nože 506,20 s DPH 13.06.2024 Retro LC s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024278 oprava tlačiarne 42,60 s DPH 13.06.2024 Prime Service spol. s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024279 tričká do letného tábora 281,35 s DPH 13.06.2024 Kubale media s.r.o. 01.07.2024
Objednávka OB24145 lieky do lekárničky ŠvP 126,11 s DPH 12.06.2024 Dr. Max 170 s.r.o. 01.07.2024
Objednávka OB24142 čistiace prostriedky 164,59 s DPH 12.06.2024 Xepap, spol. s r.o. 01.07.2024
Objednávka OB24144 pap.utierky, toal.papier a mydlo tekuté 400,21 s DPH 12.06.2024 Novohygiene, s.r.o. 01.07.2024
Objednávka OB24143 ubytovanie + stravu pre žiakov na TUV 4 800,00 s DPH 12.06.2024 Roľnícke družstvo 01.07.2024
Faktúra 2024276 odber kuchynského odpadu 5/2024 30,00 s DPH 12.06.2024 INTA s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024275 doplnenie liekov do lekárničky - ŠvP 126,11 s DPH 12.06.2024 Dr. Max 170 s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024272 čistiace prostriedky 164,58 s DPH 11.06.2024 Xepap, spol. s r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024273 ubytovanie+strava turistický výcvik 4 800,00 s DPH 11.06.2024 Roľnícke družstvo 01.07.2024
Faktúra 2024274 toal.papier,pap.utierky, mydlo tekuté 400,21 s DPH 11.06.2024 Novohygiene, s.r.o. 01.07.2024
Objednávka OB24141 čistiace potreby 467,00 s DPH 06.06.2024 TSV papier 01.07.2024
Faktúra 2024268 čistiace potreby 467,00 s DPH 06.06.2024 TSV papier 01.07.2024
Faktúra 2024269 služby BOZP a OPP za 5/2024 96,00 s DPH C20180802 06.06.2024 JPJ-POBOZ s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024270 telefón pevná linka 6/2024 19,99 s DPH 06.06.2024 Slovak Telekom, a.s. 01.07.2024
Faktúra 2024271 doplatok štátnej dotácie za obedy 5/2024 2 811.20 s DPH 09/2018 06.06.2024 Základná škola L.Novomeského 01.07.2024
Objednávka OB24140 vypracovanie žiadosti o dotáciu 290,00 s DPH 05.06.2024 SMARTIM s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024266 vypracovanie žiadosti o dotáciu z príjmov z odv. 290,00 s DPH 05.06.2024 SMARTIM s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024267 verejná IP adresa za 6/24 3,32 s DPH 05.06.2024 LCnet, s.r.o. 01.07.2024
Objednávka OB24139 drobný zámočnícky tovar 79,75 s DPH 04.06.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec 01.07.2024
Faktúra 2024265 drobný zámočnícky tovar 79,75 s DPH 04.06.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec 01.07.2024
Faktúra 2024264 rozvoz stravy 5/2024 198,45 s DPH 09/2018 04.06.2024 Základná škola L.Novomeského 01.07.2024
Zmluva 1/2024 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia vnútroareálovej kanalizácie 74 799,60 s DPH 03.06.2024 IP GAS s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 05.06.2024
Faktúra 2024260 spracovanie miezd 4/2024 400,00 s DPH 03.06.2024 M-D Consult, s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024261 záloha za plyn 6/2024 2 632.00 s DPH 03/2018 03.06.2024 SPP a.s. 01.07.2024
Faktúra 2024262 výkon zodpovednej osoby 6/24 39,60 s DPH 0702/2022 03.06.2024 osobný údaj s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024263 taniere, boxy do ŠJ 453,10 s DPH 03.06.2024 Retro LC s.r.o. 01.07.2024
Objednávka OB24138 taniere, boxy , tesniace gumy 453,10 s DPH 03.06.2024 Retro LC s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024259 doplatok zamestn. 55% náklady na výrobu jedál 5/24 547,56 s DPH 09/2018 31.05.2024 Základná škola L.Novomeského 31.05.2024
Faktúra 2024258 režijné náklady -doplatok zamestnávateľa 5/24 842,40 s DPH 09/2018 31.05.2024 Základná škola L.Novomeského 31.05.2024
Faktúra 2024257 stravné máj od17.5.-31.5.2024 7 235.84 s DPH 09/2018 31.05.2024 Základná škola L.Novomeského 31.05.2024
Faktúra 2024254 papier.utierky, toal.papier + tek.mydlo 490,14 s DPH 29.05.2024 Novohygiene, s.r.o. 31.05.2024
Objednávka OB24136 nástenné hodiny s kamerou HD 96,70 s DPH 29.05.2024 SpyMarket s.r.o. 05.06.2024
Objednávka OB24135 papier.utierky, toal.papier+ tek.mydlo 490,14 s DPH 29.05.2024 Novohygiene, s.r.o. 05.06.2024
Objednávka OB24137 ohrievač vody s batériou 232,20 s DPH 29.05.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec 05.06.2024
Faktúra 2024255 nástenné hodiny s kamerou HD 1080P 96,70 s DPH 29.05.2024 SpyMarket s.r.o. 31.05.2024
Faktúra 2024256 ohrievač vody s batériou 232,20 s DPH 29.05.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec 31.05.2024
Faktúra 2024253 dsl + mobily5/24 84,05 s DPH 10/2018 28.05.2024 Orange Slovensko a.s. 31.05.2024
Faktúra 2024252 prenájom rohoží od 22.4.-19.5.2024 121,54 s DPH 601042 24.05.2024 Lindstrom s .r.o. 24.05.2024
Faktúra 2024251 vodné+stočné od 22.2.-14.5.2024 1 224.06 s DPH 2006/2006 22.05.2024 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 24.05.2024
Objednávka OB24132 čistiace potreby pre upratovačky 169,14 s DPH 21.05.2024 TSV papier 28.05.2024
Objednávka OB24134 OOPP pre školníka 114,50 s DPH 21.05.2024 Retro LC s.r.o. 28.05.2024
Faktúra 2024250 stravné od 2.5.-16.5.2024 6 604.20 s DPH 09/2018 21.05.2024 Základná škola L.Novomeského 24.05.2024
Objednávka OB24131 figurky futbalové + podstavce 40,80 s DPH 21.05.2024 3G,s.r.o. 28.05.2024
Objednávka OB24133 poradenstvo vo verejnom obstarávaní 60,00 s DPH 21.05.2024 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 28.05.2024
Faktúra 2024245 odber kuchynského odpadu za 4/24 30,00 s DPH 21.05.2024 INTA s.r.o. 24.05.2024
Faktúra 2024246 figurky futbalové + podstavce 40,80 s DPH 21.05.2024 3G,s.r.o. 24.05.2024
Faktúra 2024247 čistiace potreby pre upratovačky 169,14 s DPH 21.05.2024 TSV papier 24.05.2024
Faktúra 2024248 poradenstvo vo verejnom obstarávaní 60,00 s DPH 21.05.2024 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 24.05.2024
Faktúra 2024249 ochran.pracovné prostriedky pre školníka 114,50 s DPH 21.05.2024 Retro LC s.r.o. 24.05.2024
Faktúra 2024244 čistiaci prostriedok, utierka s mikrovláknom 27,70 s DPH 13.05.2024 Xepap, spol. s r.o. 13.05.2024
Faktúra 2024242 papier.utierky, toal.papier, tek.mydlo 551,64 s DPH 13.05.2024 Novohygiene, s.r.o. 13.05.2024
Faktúra 2024243 flipchartový papier 33,72 s DPH 13.05.2024 Xepap, spol. s r.o. 13.05.2024
Faktúra 2024241 prenájom telocvične 4/24 115,00 s DPH 09.05.2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 13.05.2024
Faktúra 2024240 telefon pevná linka 5/20204 19,99 s DPH 09.05.2024 Slovak Telekom, a.s. 13.05.2024
Faktúra 2024237 farby+štetce 38,56 s DPH 06.05.2024 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 13.05.2024
Faktúra 2024238 dlažba+ šalovačky 262,14 s DPH 06.05.2024 P+P stavebný materiál s.r.o. 13.05.2024
Faktúra 2024239 doplatok štátnej dotácie na stravu 4/24 2 627.20 s DPH 09/2018 06.05.2024 Základná škola L.Novomeského 13.05.2024
Faktúra 2024233 ubytovanie+strava - mobilita Erazmus 8 358,00 s DPH 03.05.2024 JUTAKI Kereskedelmi és Szolgáltató 03.05.2024
Faktúra 2024232 tašky hnedé papierové s logom 79,37 s DPH 03.05.2024 Printstep s.r.o. 03.05.2024
Faktúra 2024231 páska Brother čiernožltá 45,58 s DPH 03.05.2024 TSV papier 03.05.2024
Faktúra 2024230 Úradný preklad dokumentu FA - Erazmus 43,10 s DPH 03.05.2024 Ing. Alexander Molnár-Amingam 03.05.2024
Faktúra 2024234 drobný zámočnícky tovar 222,05 s DPH 03.05.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec 06.05.2024
Faktúra 2024235 verejná IP adresa 5/2024 3,32 s DPH 03.05.2024 LCnet, s.r.o. 03.05.2024
Faktúra 2024236 služby BOZPa OPP za 4/2024 96,00 s DPH C20180802 03.05.2024 JPJ-POBOZ s.r.o. 03.05.2024
Faktúra 2024222 Doprava do Maďarska-Erazmus 600,00 s DPH 02.05.2024 Mikuláš Dora 03.05.2024
Faktúra 2024225 výkon zodpovednej osoby 5/2024 39,60 s DPH 0702/2022 02.05.2024 osobný údaj s.r.o. 03.05.2024
Faktúra 2024223 Dopravné s HU na Slovensko-Erazmus 600,00 s DPH 02.05.2024 Mikuláš Dora 03.05.2024
Faktúra 2024224 záloha na plyn 5/2024 2 632.00 s DPH 03/2018 02.05.2024 SPP a.s. 03.05.2024
Faktúra 2024226 spracovanie miezd 3/2024 400,00 s DPH 02.05.2024 M-D Consult, s.r.o. 03.05.2024
Faktúra 2024227 kancelárske potreby 12,86 s DPH 02.05.2024 TSV papier 03.05.2024
Faktúra 2024228 rozvoz stravy 4/2024 189,00 s DPH 09/2018 02.05.2024 Základná škola L.Novomeského 03.05.2024
Faktúra 2024229 reakčné svetlá ku tréningu 528,00 s DPH 02.05.2024 Master sport s.r.o. 03.05.2024
Faktúra 2024221 paušálna réžia na stravu detí 4/2024 1 920.00 s DPH 09/2018 30.04.2024 Základná škola L.Novomeského 07.05.2024
Faktúra 2024218 režijné náklady doplatok na zamestnancov 4/24 854,40 s DPH 09/2018 30.04.2024 Základná škola L.Novomeského 07.05.2024
Faktúra 2024219 doplatok 55 % nákladov na jedlo zamestnancov 4/24 555,36 s DPH 09/2018 30.04.2024 Základná škola L.Novomeského 07.05.2024
Faktúra 2024220 stravné za 4/24 od 15.4.-30.4.2024 7 858.14 s DPH 09/2018 30.04.2024 Základná škola L.Novomeského 07.05.2024
Faktúra 2024217 dsl+ mobily za 4/24 85,20 s DPH 10/2018 29.04.2024 Orange Slovensko a.s. 07.05.2024
Objednávka OB24117 piesok na školský dvor 296,92 s DPH 26.04.2024 Jozef Komuveš 07.05.2024
Faktúra 2024216 piesok na školský dvor 296,92 s DPH 26.04.2024 Jozef Komuveš 07.05.2024
Faktúra 2024215 čistiace potreby pre upratovačky 189,61 s DPH 25.04.2024 TSV papier 07.05.2024
Faktúra 2024214 prenájom rohoží od 25.3.-21.4.24 121,54 s DPH 601042 25.04.2024 Lindstrom s .r.o. 07.05.2024
Objednávka OB24116 čistiace potreby pre upratovačky 189,61 s DPH 25.04.2024 TSV papier 07.05.2024
Faktúra 2024213 tabuľky- tiesňové volania 57,90 s DPH 24.04.2024 ŠEVT a.s. 07.05.2024
Objednávka OB24115 tabuľky tiesňové volania 57,90 s DPH 24.04.2024 ŠEVT a.s. 07.05.2024
Faktúra 2024212 stôl + vozík na GN - do ŠJ 557,14 s DPH 22.04.2024 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI 07.05.2024
Objednávka OB24114 stôl,vozík na GN do ŠJ 557,14 s DPH 22.04.2024 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI 07.05.2024
Objednávka OB24113 lišty, tmel, lak bezfarebný 20,51 s DPH 19.04.2024 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 19.04.2024
Faktúra 2024210 revízia komínov na budovách školy 105,00 s DPH 19.04.2024 Jozef Krnáč 07.05.2024
Faktúra 2024211 lišty, tmel, lak bezfarebný 20,51 s DPH 19.04.2024 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 07.05.2024
Objednávka OB24112 revízia komínov na budove 105,00 s DPH 19.04.2024 Jozef Krnáč 07.05.2024
Objednávka OB24113 lišty, tmel, lak bezfarebný 20,51 s DPH 19.04.2024 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 07.05.2024
Objednávka OB24112 revízia komínov na budove 105,00 s DPH 19.04.2024 Jozef Krnáč ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 19.04.2024
Faktúra 2024209 pap.utierky, toal.papier, tek.mydlo 530,42 s DPH 17.04.2024 Novohygiene, s.r.o. 07.05.2024
Objednávka OB24110 skladacie podložky do ŠKD 454,00 s DPH 17.04.2024 Pebecon s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 17.04.2024
Faktúra 2024207 šiltovka školská s logom - erazmus 295,00 s DPH 17.04.2024 PRO INCEPTUM s.r.o. 07.05.2024
Faktúra 2024206 tričká s logom školské-erazmus 650,00 s DPH 17.04.2024 PRO INCEPTUM s.r.o. 07.05.2024
Faktúra 2024205 tričká školské s logom 2 035,60 s DPH 17.04.2024 PRO INCEPTUM s.r.o. 07.05.2024
Objednávka OB24108 tričká s logom na erazmus 650,00 s DPH 17.04.2024 PRO INCEPTUM s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 17.04.2024
Objednávka OB24109 šiltovky s logom na erazmus 295,00 s DPH 17.04.2024 PRO INCEPTUM s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 17.04.2024
Faktúra 2024208 skladacia podložka,tantramy do ŠKD 454,00 s DPH 17.04.2024 Pebecon s.r.o. 07.05.2024
Objednávka OB24107 tričká školské s logom 2 035.60 s DPH 17.04.2024 PRO INCEPTUM s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 17.04.2024
Objednávka OB24111 pap.utierky, toal.papier a tek.mydlo 530,42 s DPH 17.04.2024 Novohygiene, s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 17.04.2024
Objednávka OB24106 kamene mramorové na výstavbu chodníka 20,44 s DPH 16.04.2024 Retro LC s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 16.04.2024
Faktúra 2024204 kamene mramorové na výstavbu pocit. chodníka 20,44 s DPH 16.04.2024 Retro LC s.r.o. 07.05.2024
Faktúra 2024203 stravné za 4/24 - od 3.-4.-12.4.2024 5 170.30 s DPH 09/2018 12.04.2024 Základná škola L.Novomeského 07.05.2024
Faktúra 2024202 kancelárske potreby 32,36 s DPH 11.04.2024 TSV papier 07.05.2024
Objednávka OB24104 držiak mopu 43,20 s DPH 11.04.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 11.04.2024
Objednávka OB24105 kancelárske potreby 32,36 s DPH 11.04.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 11.04.2024
Faktúra 2024201 držiak mopu 43,20 s DPH 11.04.2024 TSV papier 07.05.2024
Faktúra 2024198 bavl.batoh s potlačou-Erazmus 630,00 s DPH 10.04.2024 PRO INCEPTUM s.r.o. 07.05.2024
Objednávka OB24103 batohy s podtlačou 630,00 s DPH 10.04.2024 PRO INCEPTUM s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 10.04.2024
Faktúra 2024197 odberr kuchynského odpadu 3/2024 30,00 s DPH 10.04.2024 INTA s.r.o. 07.05.2024
Faktúra 2024200 poplatok bezpeč.SIM karta 1-3/24 10,76 s DPH 10.04.2024 Jablotron Slovakia s.r.o. 07.05.2024
Faktúra 2024199 prenájom tlačových zariadení za 1-3/24 845,04 s DPH 06/15/03/2023/014 10.04.2024 Z+M servis a.s. 07.05.2024
Objednávka OB24102 čistiace prostriedky 72,00 s DPH 09.04.2024 Xepap, spol. s r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 09.04.2024
Faktúra 2024196 čistiace prostriedky 72,00 s DPH 09.04.2024 Xepap, spol. s r.o. 07.05.2024
Objednávka OB24101 SET dvojlavica + 2 stoličky žiacke 229,00 s DPH 08.04.2024 eVector group SE ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 08.04.2024
Objednávka OB24098 popisovače na interakt.tabuľu 10,14 s DPH 08.04.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 08.04.2024
Objednávka OB24100 oceňovanie na Deň učiteľov-občerstvenie 81,60 s DPH 08.04.2024 Jarmila Španielová ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 08.04.2024
Faktúra 2024195 SET-dvojlavica +2 stoličky žiacke 229,00 s DPH 08.04.2024 eVector group SE 07.05.2024
Faktúra 2024194 telefon pevná linka 4/2024 19,99 s DPH 08.04.2024 Slovak Telekom, a.s. 07.05.2024
Faktúra 2024193 prenájom telocvične 3/2024 115,00 s DPH 08.04.2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 07.05.2024
Faktúra 2024192 občerstvenie Deň učiteľov-oceňovanie 81,60 s DPH 08.04.2024 Jarmila Španielová 07.05.2024
Faktúra 2024191 drobný zámočnícky tovar 194,10 s DPH 08.04.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec 07.05.2024
Faktúra 2024190 popisovače na interakt.tabulu 10,14 s DPH 08.04.2024 TSV papier 07.05.2024
Faktúra 2024189 záhradná lavička 179,00 s DPH 08.04.2024 Tempo Kondela, s.r.o. 07.05.2024
Faktúra 2024188 servis. poplatok za IV.Q 23-elektronická nástenka 81,00 s DPH 08.04.2024 eSoft s.r.o. 07.05.2024
Objednávka OB24099 drobný zámočnícky tovar 194,10 s DPH 08.04.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 08.04.2024
Objednávka OB24097 záhradná lavička 179,00 s DPH 08.04.2024 Tempo Kondela, s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 08.04.2024
Objednávka OB24096 ciachovanie váhy do ŠJ 39,00 s DPH 05.04.2024 Slovenská legálna metrológia, n. o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 05.04.2024
Faktúra 2024187 ciachovanie váhy do kuchyne ŠJ 39,00 s DPH 05.04.2024 Slovenská legálna metrológia, n. o. 07.05.2024
Faktúra 2024184 kancelárske potreby 160,64 s DPH 04.04.2024 TSV papier 07.05.2024
Faktúra 2024186 rozvoz stravy za 3/2024 179,55 s DPH 09/2018 04.04.2024 Základná škola L.Novomeského 07.05.2024
Objednávka OB24095 kancelárske potreby 160,64 s DPH 04.04.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 04.04.2024
Objednávka OB24094 krabička bezpečia terapeut.pomôcka 70,00 s DPH 04.04.2024 IPčko ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 04.04.2024
Faktúra 2024180 záhradný domček antracitový 611,70 s DPH 04.04.2024 PENTA SK s.r.o. 07.05.2024
Faktúra 2024181 doplatok štátnej dotácie na obedy 3/2024 2 334.80 s DPH 09/2018 04.04.2024 Základná škola L.Novomeského 07.05.2024
Faktúra 2024182 krabička bezpečia - terapeutická pomôcka 70,00 s DPH 04.04.2024 IPčko 07.05.2024
Faktúra 2024183 verejná IP adresa 4/24 3,32 s DPH 04.04.2024 LCnet, s.r.o. 07.05.2024
Faktúra 2024185 služby BOZP a OPP 3/2024 96,00 s DPH C20180802 04.04.2024 JPJ-POBOZ s.r.o. 07.05.2024
Objednávka OB24090 pap.utierky, toal.pap.,tek.mydlo 480,49 s DPH 03.04.2024 Novohygiene, s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 03.04.2024
Objednávka OB24093 záhradný domček na náradie 611,70 s DPH 03.04.2024 PENTA SK s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 03.04.2024
Objednávka OB24092 zásobníky na utierky 201,80 s DPH 03.04.2024 Retro LC s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 03.04.2024
Objednávka OB24091 tablety pre žiakov 10 760.00 s DPH 03.04.2024 Internet Mall Slovakia s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 03.04.2024
Faktúra 2024176 zásobníky na utierky 201,80 s DPH 03.04.2024 Retro LC s.r.o. 07.05.2024
Faktúra 2024171 spracovanie miezd 2/2024 400,00 s DPH 03.04.2024 M-D Consult, s.r.o. 07.05.2024
Faktúra 2024173 pap.utierky, toal.papier, tekut.mydlo 480,49 s DPH 03.04.2024 Novohygiene, s.r.o. 07.05.2024
Faktúra 2024174 tablety pre žiakov na výučbu IKT 10 760,00 s DPH 03.04.2024 Internet Mall Slovakia s.r.o. 07.05.2024
Faktúra 2024175 záloha na plyn 4/2024 2 632.00 s DPH 03/2018 03.04.2024 SPP a.s. 07.05.2024
Faktúra 2024177 výkon zodpovednej osoby 4/24 39,60 s DPH 0702/2022 03.04.2024 osobný údaj s.r.o. 07.05.2024
Faktúra 2024178 redukcia usb-C 188,29 s DPH 03.04.2024 Alza sk, s.r.o. 07.05.2024
Faktúra 2024179 servis. poplatok za elektronickú nástenku I.Q 2024 90,00 s DPH 03.04.2024 eSoft s.r.o. 07.05.2024
Faktúra 2024172 prenájom rohoží od 26.2,-24.03.2024 121,54 s DPH 601042 03.04.2024 Lindstrom s .r.o. 07.05.2024
Objednávka OB24089 interaktívna tabuľa 3 590.00 s DPH 28.03.2024 Z+M servis a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 28.03.2024
Objednávka OB24088 čistiace potreby 532,26 s DPH 28.03.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 28.03.2024
Faktúra 2024162 poťah na mop 15,55 s DPH 27.03.2024 TSV papier 12.04.2024
Faktúra 2024163 Wifi systém 1-pack+ 3-pack 190,00 s DPH 27.03.2024 Datex s.r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024164 dsl+ mobily 3/24 84,35 s DPH 10/2018 27.03.2024 Orange Slovensko a.s. 12.04.2024
Faktúra 2024165 stravné od 18.3.-27.3.2024 4 859.64 s DPH 09/2018 27.03.2024 Základná škola L.Novomeského 12.04.2024
Faktúra 2024166 réžia za stravu detí 3/24 1 875.00 s DPH 09/2018 27.03.2024 Základná škola L.Novomeského 12.04.2024
Faktúra 2024167 doplatok za réžiu zamestnancov 3/2024 877,20 s DPH 09/2018 27.03.2024 Základná škola L.Novomeského 12.04.2024
Faktúra 2024168 55 % náklady nas stravu 3/24 570,18 s DPH 09/2018 27.03.2024 Základná škola L.Novomeského 12.04.2024
Faktúra 2024169 čistiace potreby 532,26 s DPH 27.03.2024 TSV papier 12.04.2024
Faktúra 2024170 interaktívna tabuľa 3 590.00 s DPH OB24089 27.03.2024 Z+M servis a.s. 12.04.2024
Faktúra 2024159 xerox 305,10 s DPH 26.03.2024 Xepap, spol. s r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024158 detské kroje-sukničky,blúzky, košele, nohavice 1 000,00 s DPH 26.03.2024 Margaret s.r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024160 tonery 955,13 s DPH 26.03.2024 Prime Service spol. s.r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024161 mob.poklad.,žiak.sada eurá, kvído obch.-PROJEKT 1 535,00 s DPH 26.03.2024 Network Solutions s.r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024157 interaktívna tabuľa INOVA 3 765,96 s DPH 26.03.2024 Avalon IT s.r.o. 12.04.2024
Objednávka OB24086 tonery 955,13 s DPH 26.03.2024 Prime Service spol. s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 26.03.2024
Objednávka OB24085 xerox 305,10 s DPH 26.03.2024 Xepap, spol. s r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 26.03.2024
Objednávka OB24084 deteské kroje-sukne, bluzky,nohavice 1 000.00 s DPH 26.03.2024 Margaret s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 26.03.2024
Objednávka OB24083 interaktívna tabuľa 3 765.96 s DPH 26.03.2024 Avalon IT s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 26.03.2024
Objednávka OB24075 vyhotovenie PD na vykur.sústavu v HB 4 850.00 s DPH 25.03.2024 TZB - PLUS SK s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 25.03.2024
Objednávka OB24074 taburetky do NB 4 213.00 s DPH 25.03.2024 eVector group SE ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 25.03.2024
Objednávka OB24087 poťah na mop 15,55 s DPH 25.03.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 25.03.2024
Objednávka OB24082 nábytková zostava 7 700.00 s DPH 25.03.2024 LH nábytok s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 25.03.2024
Objednávka OB24081 školské dvojlavice -set 9 898.00 s DPH 25.03.2024 eVector group SE ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 25.03.2024
Objednávka OB24080 fólia potravinárska 13,06 s DPH 25.03.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 25.03.2024
Objednávka OB24079 metla drevená s rúčkou 17,39 s DPH 25.03.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 25.03.2024
Objednávka OB24078 kolekcia admin.magnetiek-Slovensko 118,80 s DPH 25.03.2024 VKÚ Harmanec s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 25.03.2024
Objednávka OB24077 magnetická mapa na kolieskach 759,60 s DPH 25.03.2024 CBA spol. s.ro. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 25.03.2024
Faktúra 2024155 školské dvojlavice-sety 9 898,00 s DPH 25.03.2024 eVector group SE 12.04.2024
Faktúra 2024154 fólia potravinárska 13,06 s DPH 25.03.2024 TSV papier 12.04.2024
Faktúra 2024153 metly s rúčkou drevené,plastové 17,39 s DPH 25.03.2024 TSV papier 12.04.2024
Faktúra 2024152 kolekcia adminis.magnetiek -Slovensko 118,80 s DPH 25.03.2024 VKÚ Harmanec s.r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024151 MAGNETICKá MAPA V HLINíKOVOM STOJANE 759,60 s DPH 25.03.2024 CBA spol. s.ro. 12.04.2024
Objednávka OB24076 vyhotovenie PD na kotolňu 4 870.00 s DPH 25.03.2024 TZB - PLUS SK s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 25.03.2024
Faktúra 2024156 zostava nábytková, skrine, stoly, skrinky 7 700,00 s DPH 25.03.2024 LH nábytok s.r.o. 12.04.2024
Objednávka OB24073 revízia telovýchovných zariadení 170,40 s DPH 25.03.2024 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 25.03.2024
Faktúra 2024150 vyhotovenie PD na kotolňu v HB 4 870,00 s DPH 22.03.2024 TZB - PLUS SK s.r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024148 taburetky do novej budovy-chodby 4 213,00 s DPH 22.03.2024 eVector group SE 12.04.2024
Faktúra 2024147 záloha na elektrinu 6/24 220,00 s DPH 1101_2/2023 22.03.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 12.04.2024
Faktúra 2024146 záloha na elektrinu 5/24 220,00 s DPH 1101_2/2023 22.03.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 12.04.2024
Faktúra 2024145 záloha na elektrinu 4/24 220,00 s DPH 1101_2/2023 22.03.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 12.04.2024
Faktúra 2024144 záloha na elektrinu 4/24 1 140.00 s DPH 1101/2023 22.03.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 12.04.2024
Faktúra 2024142 záloha na elektrinu 6/24 1 140.00 s DPH 1101/2023 22.03.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 12.04.2024
Faktúra 2024141 revízia televýchovných zariadení 170,40 s DPH 22.03.2024 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024143 záloha na elektrinu 5/24 1 140.00 s DPH 1101/2023 22.03.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 12.04.2024
Faktúra 2024149 vyhotovenie PD na vykurovaciu sústavu HB 4 850,00 s DPH 22.03.2024 TZB - PLUS SK s.r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024140 čistiaci prostriedok Aladin 38,40 s DPH 21.03.2024 Forex - SK s.r.o. 12.04.2024
Objednávka OB24069 kryty na žiacke tablety 799,90 s DPH 21.03.2024 LALIM, s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 21.03.2024
Faktúra 2024136 kryty na žiacke tablety 799,90 s DPH 21.03.2024 LALIM, s.r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024137 knihy do knižnice-Čítajme pore radosť 499,60 s DPH 21.03.2024 Dováľ s.r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024138 knihy do knižnice 220,06 s DPH 21.03.2024 Dováľ s.r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024139 fenomény sveta .videoknižnica -PROJEKT 599,00 s DPH 21.03.2024 AGEMSOFT a.s. 12.04.2024
Objednávka OB24071 knihy do školskej knižnice 220,06 s DPH 21.03.2024 Dováľ s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 21.03.2024
Objednávka OB24070 knihy do školskej knižnice 499,60 s DPH 21.03.2024 Dováľ s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 21.03.2024
Objednávka OB24072 čistiaci prostriedok Aladin 38,40 s DPH 21.03.2024 Forex - SK s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 21.03.2024
Objednávka OB24068 stoly písacie+ stoličky 4 300.02 s DPH 21.03.2024 Insgraf s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 21.03.2024
Objednávka OB24067 knihy do školskej knižnice-Čítajme pre radosť 500,00 s DPH 21.03.2024 Martinus, s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 21.03.2024
Objednávka OB24066 čistiace potreby 85,48 s DPH 21.03.2024 Xepap, spol. s r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 21.03.2024
Objednávka OB24065 kancelárske potreby 69,64 s DPH 21.03.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 21.03.2024
Objednávka OB24064 čistiace potreby 115,15 s DPH 21.03.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 21.03.2024
Faktúra 2024135 občerstvenie Monitor T-9 68,00 s DPH 20.03.2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 12.04.2024
Faktúra 2024134 stoly písacie + stoličky otočné 4 300,02 s DPH 20.03.2024 Insgraf s.r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024133 knihy do školskej knižnice-Čítajme pre radosť 500,00 s DPH 19.03.2024 Martinus, s.r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024131 kancelárske potreby 69,64 s DPH 18.03.2024 TSV papier 12.04.2024
Faktúra 2024130 čistiace potreby 115,15 s DPH 18.03.2024 TSV papier 12.04.2024
Faktúra 2024132 čistiace potreby 85,48 s DPH 18.03.2024 Xepap, spol. s r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024128 oprava plyn.kotlov v novej budove 778,80 s DPH 15.03.2024 NOVOTERM s.r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024129 výroba skríň do 5.Atriedy 2 170,00 s DPH 15.03.2024 LH nábytok s.r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024127 strava marec od 1.3.-15.3.2024 7 000.78 s DPH 09/2018 15.03.2024 Základná škola L.Novomeského 12.04.2024
Faktúra 2024126 basketbalové lopty,píšťalka 470,48 s DPH 15.03.2024 Športujeme s.r.o. 12.04.2024
Objednávka OB24060 herné sluchátka 444,31 s DPH 15.03.2024 Alza sk, s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 15.03.2024
Faktúra 2024124 modul riadenia kvality FinQ 5 000,00 s DPH 15.03.2024 EDUAWEN EUROPE s.r.o. 12.04.2024
Objednávka OB24061 basketbalové lopty a píšťalka 470,48 s DPH 15.03.2024 Športujeme s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 15.03.2024
Objednávka OB24063 výroba skrín do 5.A triedy 2 170.00 s DPH 15.03.2024 LH nábytok s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 15.03.2024
Objednávka OB24062 oprava plyn.kotlov v NB 778,80 s DPH 15.03.2024 NOVOTERM s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 15.03.2024
Faktúra 2024125 herné sluchátka + kalkulačky 444,31 s DPH 15.03.2024 Alza sk, s.r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024123 svietidlo, baterky, žiarovky 97,16 s DPH 14.03.2024 Miroslav Zachar s.r.o. 12.04.2024
Objednávka OB24059 svietidlo,žiarovky, baterky 97,16 s DPH 14.03.2024 Miroslav Zachar s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 14.03.2024
Objednávka OB24058 pap.utierky, toal.papier,tek.mydlo 531,72 s DPH 12.03.2024 Novohygiene, s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 14.03.2024
Faktúra 2024122 papier.utierky, toal.papier,mydlo tekuté 531,72 s DPH 12.03.2024 Novohygiene, s.r.o. 12.04.2024
Objednávka OB24057 metodická pomôcka ZÓna bez šikany 12,90 s DPH 12.03.2024 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 14.03.2024
Faktúra 2024121 metodická pomôcka Zóna bez šikany 12,90 s DPH 12.03.2024 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 12.04.2024
Faktúra 2024119 matematika pre 8.ročník 21,30 s DPH 11.03.2024 Preskoly.s.r.o. 12.04.2024
Objednávka OB24054 kancelárske potreby 36,32 s DPH 11.03.2024 Xepap, spol. s r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 14.03.2024
Faktúra 2024117 kancelárske potreby 36,32 s DPH 11.03.2024 Xepap, spol. s r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024116 lístky obedové 139,33 s DPH 11.03.2024 ŠEVT a.s. 12.04.2024
Objednávka OB24053 lístky obedové 139,33 s DPH 11.03.2024 ŠEVT a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 14.03.2024
Faktúra 2024118 lopty, skákacie vrecia do ŠKD 275,05 s DPH 11.03.2024 radansport s.r.o. 12.04.2024
Objednávka OB24056 matematika pre 8.ročník 21,30 s DPH 11.03.2024 Preskoly.s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 14.03.2024
Objednávka OB24055 lopty, skákacie vrecia do ŠKD 275,05 s DPH 11.03.2024 radansport s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 14.03.2024
Faktúra 2024120 odber kuchynského odpadu 2/24 30,00 s DPH 11.03.2024 INTA s.r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024115 terče, diabolo náboje, puzdro 194,50 s DPH 08.03.2024 Ľuboslava Teremová-Poľovníctvo TEREM 12.04.2024
Faktúra 2024114 prenájom telocvične 2/2024 115,00 s DPH 08.03.2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 12.04.2024
Faktúra 2024113 školské potreby pre žiakov HN 149,40 s DPH 08.03.2024 SK-Linka s r.o. 12.04.2024
Objednávka OB24052 terče, diabolo náboje, puzdra 194,50 s DPH 08.03.2024 Ľuboslava Teremová-Poľovníctvo TEREM ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 14.03.2024
Objednávka OB24050 tabuľový trojuholník s uhlomerom 33,50 s DPH 07.03.2024 LegalSoft s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 14.03.2024
Objednávka OB24051 školské potreby pre žiakov HN 149,40 s DPH 07.03.2024 SK-Linka s r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 14.03.2024
Faktúra 2024108 rozvoz stravy 2/2024 151,20 s DPH 09/2018 07.03.2024 Základná škola L.Novomeského 12.04.2024
Objednávka OB24049 pracovné zošity na SjL 17,90 s DPH 07.03.2024 Matica slovenská ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 14.03.2024
Faktúra 2024109 drobný zámočnícky tovar 266,59 s DPH 07.03.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec 12.04.2024
Faktúra 2024110 pracovné zošity -literatúra 17,90 s DPH 07.03.2024 Matica slovenská 12.04.2024
Faktúra 2024111 tabuľový trojuholník s uhlomerom 33,50 s DPH 07.03.2024 LegalSoft s.r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024112 telefon pevná linka 3/24 19,99 s DPH 07.03.2024 Slovak Telecom a.s. 12.04.2024
Objednávka OB24048 drobný zámočnícky tovar 266,59 s DPH 07.03.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 14.03.2024
Faktúra 2024105 koše na triedenie okdpadu 128,17 s DPH 06.03.2024 EMPORO, s. r. o. 12.04.2024
Objednávka OB24047 knihy do triednej knižnice 236,71 s DPH 06.03.2024 Martinus, s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 14.03.2024
Objednávka OB24045 koše na triedený odpad 128,17 s DPH 06.03.2024 EMPORO, s. r. o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 14.03.2024
Faktúra 2024106 vodné+stočné od 16.11.23-21.2.2024 1 461.71 s DPH 2006/2006 06.03.2024 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 12.04.2024
Faktúra 2024107 knihy do triednej knižnice 236,71 s DPH 06.03.2024 Martinus, s.r.o. 12.04.2024
Objednávka OB24046 kniha-sogenzia 37,10 s DPH 05.03.2024 Terrain s r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 14.03.2024
Objednávka OB24042 rúčka na mop hliníková 18,79 s DPH 05.03.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 14.03.2024
Objednávka OB24041 kniha 19,38 s DPH 05.03.2024 Martinus, s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 14.03.2024
Objednávka OB24040 perleťové gélové perá 538,79 s DPH 05.03.2024 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 14.03.2024
Objednávka OB24043 kancelárske potreby 294,37 s DPH 05.03.2024 Xepap, spol. s r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 14.03.2024
Objednávka OB24044 čistiace potreby 49,90 s DPH 05.03.2024 Xepap, spol. s r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 14.03.2024
Faktúra 2024102 kniha-sogenzia 37,10 s DPH 05.03.2024 Terrain s r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024104 služby BOZP a OPP 2/24 96,00 s DPH C20180802 05.03.2024 JPJ-POBOZ s.r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024103 verejná IP adresa 3/24 3,32 s DPH 05.03.2024 LCnet, s.r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024096 perleťové gélové pera 538,79 s DPH 05.03.2024 Pensa s. r. o. 12.04.2024
Faktúra 2024097 kniha 19,38 s DPH 05.03.2024 Martinus sk s.r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024098 rúčka na mop hliníková 18,79 s DPH 05.03.2024 TSV papier 12.04.2024
Faktúra 2024099 doplatok štátnej dotácie za obedy 2/2024 2 071.60 s DPH 09/2018 05.03.2024 Základná škola L.Novomeského 12.04.2024
Faktúra 2024100 kancelárske potreby 294,37 s DPH 05.03.2024 Xepap, spol. s r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024101 čistiace potreby 49,90 s DPH 05.03.2024 Xepap, spol. s r.o. 12.04.2024
Objednávka OB24039 výroba a montáž skríň 1 080.00 s DPH 04.03.2024 LH nábytok s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 04.03.2024
Faktúra 2024094 záloha na plyn 3/24 2 632.00 s DPH 03/2018 04.03.2024 SPP a.s. 12.04.2024
Faktúra 2024095 výroba a montáž skrine 1 080,00 s DPH 04.03.2024 LH nábytok s.r.o. 12.04.2024
Faktúra 2024089 služby-kyberšikana ročnmá odplata 660,00 s DPH 01.03.2024 Dosťbolo sk s.r.o. 12.04.2024
Objednávka OB24038 darčekové súpravy pier 725,99 s DPH 01.03.2024 Pensa s. r. o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 04.03.2024
Faktúra 2024090 záloha na elektrinu 3/2024 220,00 s DPH 1101_2/2023 01.03.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 12.04.2024
Faktúra 2024092 darčekové súpravy pier na oceňovanie žiakov 725,99 s DPH 01.03.2024 Pensa s. r. o. 12.04.2024
Faktúra 2024091 záloha n a elektrinu 3/24 1 140.00 s DPH 1101/2023 01.03.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 12.04.2024
Faktúra 2024093 výkon zodpovednej osoby 3/24 39,60 s DPH 0702/2022 01.03.2024 osobný údaj s.r.o. 12.04.2024
Objednávka OB24034 tabuľky orientačný systém 119,40 s DPH 29.02.2024 Kancelária 24h s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 01.03.2024
Objednávka OB24030 penové kocky 162,00 s DPH 29.02.2024 Indícia n.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 01.03.2024
Objednávka OB24032 čistiace potreby 106,74 s DPH 29.02.2024 Xepap, spol. s r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 01.03.2024
Objednávka OB24033 maliarske potreby 80,84 s DPH 29.02.2024 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 01.03.2024
Objednávka OB24031 matematické pomôcky 21,41 s DPH 29.02.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 01.03.2024
Objednávka OB24035 zdroj laboratórny 141,73 s DPH 29.02.2024 PRODICK s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 01.03.2024
Objednávka OB24036 jazyková literatúra 2 468.35 s DPH 29.02.2024 Richard Šrobár-LITERA ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 01.03.2024
Objednávka OB24037 sedacie vaky 354,04 s DPH 29.02.2024 EMI EU s. r. o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 01.03.2024
Faktúra 2024085 sedacie vaky 354,04 s DPH OB24037 29.02.2024 EMI EU s. r. o. 14.03.2024
Faktúra 2024084 prenájom rohoží od 29.1.2024-25.02.2024 100,18 s DPH 601042 29.02.2024 Lindstrom s .r.o. 14.03.2024
Faktúra 2024082 zdroj laboratórny 141,73 s DPH OB24035 28.02.2024 PRODICK s.r.o. 14.03.2024
Faktúra 2024083 jazyková literatúra 2 468.35 s DPH OB24036 28.02.2024 Richard Šrobár-LITERA 14.03.2024
Faktúra 2024080 mobily 03/24 84,11 s DPH 10/2018 27.02.2024 Orange Slovensko a.s. 14.03.2024
Faktúra 2024081 aktualizácia ASC- čipy 40,00 s DPH 27.02.2024 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 14.03.2024
Faktúra 2024072 právny kuriér na rok 149,00 s DPH 26.02.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe 14.03.2024
Faktúra 2024073 lyžiarsky výcvik 5. ročníky 6 900,00 s DPH 26.02.2024 Roľnícke družstvo 14.03.2024
Faktúra 2024074 penové kocky 162,00 s DPH OB24030 26.02.2024 Indícia n.o. 14.03.2024
Faktúra 2024075 spracovanie miezd 01/24 400,00 s DPH 26.02.2024 M-D Consult, s.r.o. 14.03.2024
Faktúra 2024077 čistiace prostriedky 106,74 s DPH OB24032 26.02.2024 Xepap, spol. s r.o. 14.03.2024
Faktúra 2024078 maliarske potreby 80,84 s DPH OB24033 26.02.2024 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 14.03.2024
Faktúra 2024079 tabuľky orientačný systém 119,40 s DPH OB24034 26.02.2024 Kancelária 24h s.r.o. 14.03.2024
Faktúra 2024076 kancelárske potreby 21,41 s DPH 26.02.2024 TSV papier 14.03.2024
Faktúra 2024071 Bystríkova pomôcka SJ a MAT pre SZP 44,50 s DPH 16.02.2024 INFRA Slovakia s.r.o 14.03.2024
Objednávka OB24029 čistiace prostriedky 88,02 s DPH 16.02.2024 Xepap, spol. s r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 19.02.2024
Objednávka OB24028 trojuholníky s ryskou + uhlomery+kružidlá 21,41 s DPH 16.02.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 19.02.2024
Faktúra 2024068 xylofón+ hudobné valce 248,60 s DPH 16.02.2024 NOMIland s.r.o. 14.03.2024
Faktúra 2024069 papier.utierky, toal.papier, tekuté mydlo 489,49 s DPH 16.02.2024 Novohygiene, s.r.o. 14.03.2024
Faktúra 2024070 lístky na divadelné predstavenie -SF 210,00 s DPH 16.02.2024 Mesto Lučenec 14.03.2024
Objednávka OB24025 čistiace potreby 569,71 s DPH 15.02.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 19.02.2024
Objednávka OB24026 servítky do ŠJ 73,32 s DPH 15.02.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 16.02.2024
Faktúra 2024064 tabuľové kružidlá + trojuholníky 124,75 s DPH 15.02.2024 LegalSoft s.r.o. 14.03.2024
Faktúra 2024067 tlač brožúr+letáky 132,00 s DPH 15.02.2024 EX-Music spol.s.r.o. 14.03.2024
Faktúra 2024066 servítky ŠJ 73,32 s DPH OB24026 15.02.2024 TSV papier 14.03.2024
Faktúra 2024065 čistiace potreby 569,71 s DPH OB24025 15.02.2024 TSV papier 14.03.2024
Objednávka OB24024 tabuľové kružidlá + trojuholníky 124,75 s DPH 15.02.2024 LegalSoft s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 16.02.2024
Faktúra 2024062 kuliferdo pracovné listy 40,45 s DPH 14.02.2024 Preskoly.s.r.o. 14.03.2024
Objednávka OB24023 zdroj laboratórny GETI 141,73 s DPH 14.02.2024 MY HOBBY s. r. o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 16.02.2024
Objednávka OB24027 jedálenské stoly + stoličky do ŠJ 6 606.00 s DPH 14.02.2024 Marián Hucík - Kika Wood ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 16.02.2024
Faktúra 2024061 jedálenské stoly + stoličky do ŠJ 6 606.00 s DPH OB24027 14.02.2024 Marián Hucík - Kika Wood 01.03.2024
Objednávka OB24022 sadu aktivít -Pocity 36,28 s DPH 14.02.2024 Samuel Záhradník ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 16.02.2024
Faktúra 2024063 vzdelávacie kurzy EDULAB 197,00 s DPH 14.02.2024 Nezisková organizácia EDULAB 14.03.2024
Faktúra 2024060 sada aktivít-pocity 36,28 s DPH OB24022 14.02.2024 Samuel Záhradník 01.03.2024
Objednávka OB24021 kancelárske potreby 83,66 s DPH 13.02.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 16.02.2024
Objednávka OB24020 magnetky okrúhle+ podpisové knih 55,90 s DPH 13.02.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 16.02.2024
Faktúra 2024059 kancelárske potreby 83,66 s DPH OB24021 13.02.2024 TSV papier 01.03.2024
Faktúra 2024058 magnetky okrúhle+ podpisová kniha 55,90 s DPH OB24020 13.02.2024 TSV papier 01.03.2024
Faktúra 2024053 webinár 154,80 s DPH 12.02.2024 Nakladateľstvo FORUm s.r.o. 14.03.2024
Faktúra 2024054 Bystríkova pomôcka na SJ 83,40 s DPH OB24019 12.02.2024 INFRA Slovakia s.r.o 01.03.2024
Faktúra 2024057 stravné obedy za 01.02.-12.02.2024 5 278.16 s DPH 09/2018 12.02.2024 Základná škola L.Novomeského 01.03.2024
Faktúra 2024055 odber kuchynského odpadu 1/2024 30,00 s DPH 12.02.2024 INTA s.r.o. 14.03.2024
Objednávka OB24019 učebnice-Bystríkova pomôcka SJ 83,40 s DPH 12.02.2024 INFRA Slovakia s.r.o ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 16.02.2024
Faktúra 2024056 doplatok štátnej dotácie za obedy 1/2024 2 089.20 s DPH 09/2018 12.02.2024 Základná škola L.Novomeského 01.03.2024
Objednávka OB24018 elektrický ohrievač vody 166,58 s DPH 09.02.2024 Construct Ing. Podhora Milan ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 09.02.2024
Faktúra 2024052 elektrický ohrievač vody do zborovne 166,58 s DPH OB24018 09.02.2024 Ing.Milan Podhora-Construct 01.03.2024
Faktúra 2024051 telefón pevná linka 2/2024 19,99 s DPH 08.02.2024 Slovak Telecom a.s. 14.03.2024
Faktúra 2024050 detské lopty do ŠKD 39,50 s DPH OB24017 07.02.2024 Master sport s.r.o. 01.03.2024
Faktúra 2024049 pisoárové sitká 54,13 s DPH OB24014 07.02.2024 WEOPACK s.r.o. 01.03.2024
Objednávka OB24017 detské lopty do ŠKD 39,50 s DPH 07.02.2024 Master sport a.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 09.02.2024
Objednávka OB24011 čistiace potreby 569,72 s DPH 07.02.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 09.02.2024
Objednávka OB24012 kancelárske potreby 55,90 s DPH 07.02.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 09.02.2024
Objednávka OB24014 pisoárové sitká 54,13 s DPH 07.02.2024 WEOPACK s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 09.02.2024
Faktúra 2024046 verejná IP adresa 2/2024 3,32 s DPH 06.02.2024 LCnet, s.r.o. 14.03.2024
Faktúra 2024048 prenájom telocvične za 1/24 115,00 s DPH 06.02.2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 14.03.2024
Faktúra 2024047 karta na učebnice ANJ 7,45 s DPH 06.02.2024 Slovak Ventures s.r.o. 14.03.2024
Objednávka OB24015 digitálny fotoaparát 1 508.75 s DPH 05.02.2024 Alza sk, s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 09.02.2024
Faktúra 2024042 farby,štetce,tmel 171,18 s DPH OB24013 05.02.2024 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 01.03.2024
Faktúra 2024043 digitálny fotoaparát 1 508.75 s DPH OB24015 05.02.2024 Alza sk, s.r.o. 01.03.2024
Faktúra 2024044 fototaška,mikrofón 62,02 s DPH OB24016 05.02.2024 Alza sk, s.r.o. 01.03.2024
Objednávka OB24016 fototašku a mikrofón 62,02 s DPH 05.02.2024 Alza sk, s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 09.02.2024
Faktúra 2024045 služby BOZP.OPP za 01/2024 96,00 s DPH C20180802 05.02.2024 JPJ-POBOZ s.r.o. 14.03.2024
Objednávka OB24013 farby, tmel a štetce 171,18 s DPH 05.02.2024 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 09.02.2024
Faktúra 2024040 servis moneyS3 79,80 s DPH OB24009 02.02.2024 Limes s.r.o. 01.03.2024
Faktúra 2024041 montáž osvetlenia cvičebne 720,00 s DPH 02.02.2024 L-D el.TRADE s.r.o. 14.03.2024
Objednávka OB24010 maliarske potreby-farby,štetce, 171,18 s DPH 02.02.2024 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 09.02.2024
Objednávka OB24009 servis Money S3 79,80 s DPH 02.02.2024 Limes s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 02.02.2024
Objednávka OB24008 drobný zámočnícky tovar 156,20 s DPH 02.02.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 02.02.2024
Objednávka OB24007 penové kocky do ŠKD 58,80 s DPH 02.02.2024 Indícia n.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 02.02.2024
Objednávka OB24006 digitálne piáno 675,90 s DPH 02.02.2024 Muziker a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 02.02.2024
Objednávka OB24005 farebné notové záznamy 7,00 s DPH 02.02.2024 Inšpirácia s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 14.03.2024
Faktúra 2024034 rozvoz stravy za január 24 151,20 s DPH 09/2018 01.02.2024 Základná škola L.Novomeského 01.03.2024
Faktúra 2024029 záloha na elektrinu 2/24 1 140.00 s DPH 1101/2023 01.02.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 14.03.2024
Faktúra 2024030 záloha na elektrinu 2/24 220,00 s DPH 1101_2/2023 01.02.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 14.03.2024
Faktúra 2024031 prenájom rohoží 01..01.-31.1.2024 100,18 s DPH 601042 01.02.2024 Lindstrom s .r.o. 01.03.2024
Faktúra 2024032 drobný zámočnícky tovar 156,20 s DPH OB24008 01.02.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec 01.03.2024
Faktúra 2024033 záloha na plyn 2/24 2 632.00 s DPH 03/2018 01.02.2024 SPP a.s. 29.02.2024
Faktúra 2024038 doplatok zamestn. 55 % nákl.na stravu 1/24 457,86 s DPH 09/2018 01.02.2024 Základná škola L.Novomeského 01.03.2024
Faktúra 2024035 doplatok na režij.náklady zamestnanci 1/24 704,40 s DPH 09/2018 01.02.2024 Základná škola L.Novomeského 01.03.2024
Faktúra 2024036 stravné od 22.1-31.1.2024 3 543.28 s DPH 09/2018 01.02.2024 Základná škola L.Novomeského 01.03.2024
Faktúra 2024037 réžia na stravu detí 1/24 1 865.00 s DPH 09/2018 01.02.2024 Základná škola L.Novomeského 01.03.2024
Faktúra 2024039 výkon zodpovednej osoby 2/2024 39,60 s DPH 0702/2022 01.02.2024 osobný údaj s.r.o. 01.03.2024
Objednávka OB24004 Papierové utierky, toal.papier 488,30 s DPH 31.01.2024 Novohygiene, s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 01.02.2024
Faktúra 2024028 učebnice angličtiny 276,33 s DPH 31.01.2024 Slovak Ventures s.r.o. 09.02.2024
Faktúra 2024027 matematika pre 5.-6.-7.ročník 62,40 s DPH 31.01.2024 Preskoly.s.r.o. 09.02.2024
Faktúra 2024026 penové kocky do ŠKD 58,80 s DPH 29.01.2024 Indícia n.o. 09.02.2024
Faktúra 2024025 digitálne piáno 675,90 s DPH 29.01.2024 Muziker a.s. 09.02.2024
Faktúra 2024024 mobily + dsl za 2/2024 84,65 s DPH 10/2018 29.01.2024 Orange Slovensko a.s. 09.02.2024
Faktúra 2024023 farebné notové záznamy 7,00 s DPH 26.01.2024 Inšpirácia s.r.o. 09.02.2024
Faktúra 2024022 utierky papierové,toal.papier,tekuté mydlo 488,30 s DPH OB24004 26.01.2024 Novohygiene, s.r.o. 09.02.2024
Objednávka OB24003 Aku vrtačka 62,00 s DPH 25.01.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 26.01.2024
Faktúra 2024021 motýlia záhrada veľká 123,80 s DPH 25.01.2024 Grapa Media s. r. o. 09.02.2024
Faktúra 2024020 kancelárske potreby 344,11 s DPH OB24002 23.01.2024 TSV papier 09.02.2024
Faktúra 2024019 sedacie vaky do ŠKD 177,00 s DPH 23.01.2024 EMI EU s. r. o. 09.02.2024
Faktúra 2024018 záloha na plyn 01/2024 2 632.00 s DPH 03/2018 23.01.2024 SPP a.s. 09.02.2024
Objednávka OB24002 Kancelárske potreby 344,11 s DPH 23.01.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 24.01.2024
Faktúra 2024017 výkresy čierne 30,24 s DPH OB24001 22.01.2024 TSV papier 09.02.2024
Faktúra 2024015 tlač samolepiek logo školy 36,05 s DPH 22.01.2024 EX-Music spol.s.r.o. 09.02.2024
Faktúra 2024016 tretry bežecké 207,20 s DPH 22.01.2024 radansport s.r.o. 09.02.2024
Objednávka OB24001 Kancelárske potreby 30,24 s DPH 22.01.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 24.01.2024
Faktúra 2024014 stravné od 08.-19.1.2024 6 952.76 s DPH 09/2018 19.01.2024 Základná škola L.Novomeského 09.02.2024
Faktúra 2024013 odporové gumy na TV 43,00 s DPH 19.01.2024 Patrik Jurovčík 09.02.2024
Faktúra 2024012 florbal.loptičky,badmin.košíčky,kriketky 129,77 s DPH 17.01.2024 Ing.Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. 09.02.2024
Faktúra 2024011 aku vrtačka 62,00 s DPH OB24003 16.01.2024 Majsterko , s r.o. Lučenec 09.02.2024
Faktúra 2024010 wifi router Deco 112,00 s DPH 16.01.2024 Datex s.r.o. 09.02.2024
Faktúra 2024009 edupage-eGovermment modul rok 2024 288,00 s DPH 15.01.2024 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 09.02.2024
Faktúra 2024004 časopis Slávik 2024 9,50 s DPH 12.01.2024 ARES spol. s.r.o. 09.02.2024
Faktúra 2024001 výkon zodpovednej osoby 1/24 39,60 s DPH 0702/2022 12.01.2024 osobný údaj s.r.o. 09.02.2024
Faktúra 2024002 verejná IP adresa 1/24 3,32 s DPH 12.01.2024 LCnet, s.r.o. 09.02.2024
Faktúra 2024003 toal.papier, papier.utierky, tekuté mydlo 457,42 s DPH 12.01.2024 Novohygiene, s.r.o. 09.02.2024
Faktúra 2024008 tonery do tlačiarní 1 094,47 s DPH 12.01.2024 Prime Service spol. s.r.o. 09.02.2024
Faktúra 2024005 mečsačný poplatok bezp.SIM 10,76 s DPH 12.01.2024 Jablotron Slovakia s.r.o. 09.02.2024
Faktúra 2024006 telefon pevná linka 1/24 19,99 s DPH 12.01.2024 Slovak Telecom a.s. 09.02.2024
Faktúra 2024007 tričká bavlnené na pasovanie prvákov 342,80 s DPH 12.01.2024 PRO INCEPTUM s.r.o. 09.02.2024
Faktúra 2023502 odber kuchynského odpadu 12/2023 30,00 s DPH 02/2021 31.12.2023 INTA s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023500 vyúčtovacia faktúra za elektrinu rok 2023-nedoplat 3 103,06 s DPH 31.12.2023 Stredoslovenská energetika a.s. 24.01.2024
Faktúra 2023501 dsl+ mobily 12/2023 83,99 s DPH 10/2018 31.12.2023 Orange Slovensko a.s. 24.01.2024
Faktúra 2023505 prenájom tlačových zariadení 10-12/23 796,81 s DPH 06/15/03/2023/014 31.12.2023 Z+M servis a.s. 24.01.2024
Faktúra 2023503 prenájom rohoží od 4.12-31.12.2023 92,88 s DPH 601042 31.12.2023 Lindstrom s .r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023504 prenájom telocvične 115,00 s DPH ŠH 2023/24 - 6 31.12.2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 24.01.2024
Faktúra 2023499 knihy do škol.knižnice-Géciová 248,36 s DPH 21.12.2023 Martinus, s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023498 učebnice-Geo,Sjl a AJ pre 7.roč. 54,43 s DPH 21.12.2023 Preskoly.s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023497 školský čaSOPIS 180,00 s DPH 19.12.2023 EX-Music spol.s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023496 aktualizácia programu ŠJ4 57,60 s DPH 18.12.2023 SOFT-GL s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023495 občerstvenie-VV 980,00 s DPH 18.12.2023 MJB plus s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023494 knihy do škol.knižnice - Ďatková 134,21 s DPH 18.12.2023 Martinus, s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023493 drobný zámočnícky tovar 166,97 s DPH 18.12.2023 Majsterko , s r.o. Lučenec 24.01.2024
Faktúra 2023487 doplatok štátnej dotácie na obedy 12/2023 2 044.80 s DPH 09/2018 15.12.2023 Základná škola L.Novomeského 24.01.2024
Faktúra 2023482 občerstvenie -zákusky 78,70 s DPH 15.12.2023 Cukrárenská výroba Molnár Jaroslav 24.01.2024
Faktúra 2023483 mobilná nástenká trojitá 574,80 s DPH 15.12.2023 AJ Produkty a.s. 24.01.2024
Faktúra 2023484 knihy do knižnice-Danková 153,79 s DPH 15.12.2023 Martinus sk s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023485 čistiace potreby 103,00 s DPH 15.12.2023 Xepap, spol. s r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023486 kancelárske potreby 396,92 s DPH 15.12.2023 Xepap, spol. s r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023489 stravné za 12/2023 10 265.84 s DPH 09/2018 15.12.2023 Základná škola L.Novomeského 24.01.2024
Faktúra 2023488 paušálna réžia stravovanie detí 12/2023 1 880.00 s DPH 09/2018 15.12.2023 Základná škola L.Novomeského 24.01.2024
Faktúra 2023490 doplatok zamestnávateľa na réžiu 12/2023 686,40 s DPH 09/2018 15.12.2023 Základná škola L.Novomeského 24.01.2024
Faktúra 2023491 doplatok 55 % náklady na stravu zam. 12/2023 446,16 s DPH 09/2018 15.12.2023 Základná škola L.Novomeského 24.01.2024
Faktúra 2023492 služby BOZPa OPP za 12/2023 96,00 s DPH C20180802 15.12.2023 JPJ-POBOZ s.r.o. 24.01.2024
Zmluva 11-424127 Poistenie majetku podnikateľských služieb s DPH 15.12.2023 Union poisťovňa, a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 18.12.2023
Faktúra 2023481 spracovanie miezd 11-12/2023 800,00 s DPH 1106/2020 14.12.2023 M-D Consult, s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023480 učebnice+slovníček AJ 20,82 s DPH 13.12.2023 Slovak Ventures s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023479 učebnice AJ 107,12 s DPH 13.12.2023 Slovak Ventures s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023478 učebnice AJ + slovníčky 775,87 s DPH 13.12.2023 Slovak Ventures s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023477 učebnice AJ 313,37 s DPH 13.12.2023 Slovak Ventures s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023476 učebnice AJ- roč.1,2,3 794,47 s DPH 13.12.2023 Slovak Ventures s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023475 učebnice annglického jazyka 284,94 s DPH 13.12.2023 Slovak Ventures s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023474 odber kuchynského odpadu 11/2023 30,00 s DPH 02/2021 13.12.2023 INTA s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023473 čistiace potreby 447,30 s DPH 13.12.2023 TSV papier 24.01.2024
Faktúra 2023470 prenájom rohoží od 6.11.-3.12.2023 112,70 s DPH 601042 12.12.2023 Lindstrom s .r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023469 vývoz kontajneru 639,92 s DPH 12.12.2023 MEPOS s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023472 skladací vozík do ŠJ 122,40 s DPH 12.12.2023 B2B Partner s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023471 publicita počas realizácie projektu 906,84 s DPH 12.12.2023 SMARTIM s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023468 telefon pevná linka 12/2023 19,99 s DPH 07.12.2023 Slovak Telecom a.s. 24.01.2024
Faktúra 2023467 drobný matriál do ŠJ 955,15 s DPH 07.12.2023 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI 24.01.2024
Faktúra 2023466 doplatok štátnej dotácie kza obedy 11/2023 2 604.80 s DPH 09/2018 06.12.2023 Základná škola L.Novomeského 24.01.2024
Faktúra 2023465 knihy do šk.knižnice Kulichová 116,05 s DPH 05.12.2023 Martinus, s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023464 služby BOZP a OP za november 2023 96,00 s DPH C20180802 05.12.2023 JPJ-POBOZ s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023463 čistiace prostriedky do ŠJ 100,32 s DPH 05.12.2023 TSV papier 24.01.2024
Faktúra 2023462 verejná IP adresa 12/2023 3,32 s DPH 05.12.2023 LCnet, s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023454 výkon zodpovednej osoby 12/2023 39,60 s DPH 0702/2022 04.12.2023 osobný údaj s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023449 spracovanie miezd 10/2023 400,00 s DPH 1106/2020 04.12.2023 M-D Consult, s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023450 záloha za plyn 12/2023 2 747.00 s DPH 03/2018 04.12.2023 SPP a.s. 24.01.2024
Faktúra 2023451 pap.utierky, toal.papier a tek.mydlo 522,86 s DPH 04.12.2023 Novohygiene, s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023452 predplatné balíčka Zborovňa Komplet na rok 339,26 s DPH 04.12.2023 Komenský , s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023453 knihy do knižnice - Durbáková 125,65 s DPH 04.12.2023 Martinus, s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023459 rozvoz stravy 12/23 151,20 s DPH 09/2018 04.12.2023 Základná škola L.Novomeského 24.01.2024
Faktúra 2023455 šachový krúžok 120,00 s DPH 04.12.2023 René Ballo 24.01.2024
Faktúra 2023457 kniohy do knižnice - Václavíková 141,22 s DPH 04.12.2023 Martinus, s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023458 prenájom telocvične - november 115,00 s DPH ŠH 2023/24 - 6 04.12.2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 24.01.2024
Faktúra 2023456 knihy do škol.knižnice - KaRPELOVá 119,40 s DPH 04.12.2023 Martinus, s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023460 rozvoz stravy november 189,00 s DPH 09/2018 04.12.2023 Základná škola L.Novomeského 24.01.2024
Faktúra 2023461 kurz elektrotechnikov par.21 120,00 s DPH 04.12.2023 JF,spol.s.r.o. 24.01.2024
Faktúra 2023448 záloha na elektrinu 12/2023 1 748.00 s DPH 1101/2023 01.12.2023 Stredoslovenská energetika a.s. 24.01.2024
Faktúra 2023447 záloha na elektrinu 12/2023 395,00 s DPH 1101_2/2023 01.12.2023 Stredoslovenská energetika a.s. 24.01.2024
Faktúra 2023446 drobný zámočnícky tovar 152,71 s DPH 01.12.2023 Majsterko , s r.o. Lučenec 24.01.2024
Faktúra 2023444 k 55 % náklady na stravu zamestnanci 11/23 617,76 s DPH 09/2018 30.11.2023 Základná škola L.Novomeského 12.12.2023
Faktúra 2023443 doplatok režijné náklady zamestnanci 11/23 950,40 s DPH 09/2018 30.11.2023 Základná škola L.Novomeského 12.12.2023
Faktúra 2023445 od 15.11.-30.11.2023 stravné 7 464.74 s DPH 09/2018 30.11.2023 Základná škola L.Novomeského 12.12.2023
Faktúra 2023442 monitory Philips 350,00 s DPH 28.11.2023 MB Tech BB.s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023441 kancelárske potreby 437,03 s DPH 27.11.2023 Xepap, spol. s r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023440 elektrický osviežovač vzduchu 152,76 s DPH 27.11.2023 Xepap, spol. s r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023439 vodné+stočné od 15.8.-15.11.2023 1 294.33 s DPH 2006/2006 27.11.2023 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 12.12.2023
Faktúra 2023438 mobily + dsl za 11/2023 84,23 s DPH 10/2018 27.11.2023 Orange Slovensko a.s. 12.12.2023
Faktúra 2023437 knihy do šk.knižnice Krupová 122,16 s DPH 27.11.2023 Martinus, s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023436 knihy do šk.knižnice-Rumpliová 141,32 s DPH 27.11.2023 Martinus, s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023435 vložné na súťaž Jazykový kvet 16,00 s DPH 27.11.2023 IALF o.z. 12.12.2023
Faktúra 2023434 fototapeta do informatiky 134,00 s DPH 24.11.2023 Martin Prokupek 12.12.2023
Faktúra 2023433 xerox 99,60 s DPH 24.11.2023 TSV papier 12.12.2023
Faktúra 2023432 knihy do šk.knižnice-Krupa 126,19 s DPH 24.11.2023 Martinus, s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023429 revízia plynových zariadení 587,76 s DPH 23.11.2023 Progas Šimek s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023431 lopty detské 27,95 s DPH 23.11.2023 Krimar s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023430 čítanka pre 4.ročník 22,20 s DPH 23.11.2023 Preskoly.s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023427 ročné predplatné do systému Faktúry online 18,00 s DPH 22.11.2023 ISSET, s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023426 šatňová skriňa Junior 873,60 s DPH 22.11.2023 HANKO s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023428 oprava ohr.pultu, výmena domdácich telefonov v NB 387,00 s DPH 22.11.2023 L-D el.TRADE s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023425 kable + USB + TP link 112,01 s DPH 20.11.2023 Datex s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023424 tonery do 3D tlačiarne 75,09 s DPH 20.11.2023 Alza sk, s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023423 stravné od 2.11.-14.11.2023 6 123.30 s DPH 09/2018 15.11.2023 Základná škola L.Novomeského 12.12.2023
Faktúra 2023422 Bee-Bot s nabíjacou dokovacou stanicou 1 237,60 s DPH 15.11.2023 Robot World s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023421 odber kuchynského odpadu 10/2023 30,00 s DPH 02/2021 13.11.2023 INTA s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023420 knihy do škol.knižnice - Vajsová 119,00 s DPH 13.11.2023 Martinus, s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023419 utierky papierové, toal.paopier a tekuté mydlo 427,32 s DPH 13.11.2023 Novohygiene, s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023418 prenájom rohoží od 09.10.- do 05.11.2023 112,70 s DPH 601042 13.11.2023 Lindstrom s .r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023417 stavebný rozpočet -sprac.plánu debarierizácie 864,00 s DPH 10.11.2023 IZOLÁCIE BEZÁK, s. r. o. 12.12.2023
Faktúra 2023414 učebnice SjL pre žiakov SZP 76,00 s DPH 09.11.2023 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 12.12.2023
Faktúra 2023413 telefon pevná linka 11/23 19,99 s DPH 09.11.2023 Slovak Telecom a.s. 12.12.2023
Faktúra 2023412 doplatok št.dotácie za obedy 10/23 2 520.40 s DPH 09/2018 09.11.2023 Základná škola L.Novomeského 12.12.2023
Faktúra 2023415 darčekové karty -vitamíny pre zamestnancov 1 710,00 s DPH 09.11.2023 Dr. Max 170 s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023416 tlačivá vysvedčenie 187,80 s DPH 09.11.2023 ŠEVT a.s. 12.12.2023
Faktúra 2023411 proj.dokumentácia rekonštr.kanalizácie-vetva A 750,00 s DPH 08.11.2023 PROMOST s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023410 Knihy "Čarovný Lučenec a okolie!" 1 496,00 s DPH 08.11.2023 CBS spol. s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023409 rozvoz stravy 10/2023 189,00 s DPH 09/2018 07.11.2023 Základná škola L.Novomeského 12.12.2023
Faktúra 2023408 čistiace potreby 269,68 s DPH 07.11.2023 TSV papier 12.12.2023
Faktúra 2023404 knihy do škol.knižnice - Klimentová 163,21 s DPH 06.11.2023 Martinus, s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023405 verejná IP za 11/2023 3,32 s DPH 06.11.2023 LCnet, s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023406 učebnice matematiky I.stupeň 142,60 s DPH 06.11.2023 Libera Terra,s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023407 darčekové karty pre zamestnancov 2 850,00 s DPH 06.11.2023 LIDL SR v.o.s. 12.12.2023
Faktúra 2023387 záloha na elektrinu 11/2023 395,00 s DPH 1101_2/2023 03.11.2023 Stredoslovenská energetika a.s. 12.12.2023
Faktúra 2023395 poradenské služby-projekt dielne 950,00 s DPH 03.11.2023 Zuzana Olšová 12.12.2023
Faktúra 2023388 na elektrinu 11/2023 1 748.00 s DPH 1101/2023 03.11.2023 Stredoslovenská energetika a.s. 12.12.2023
Faktúra 2023389 spracovanie miezd za 09/23 400,00 s DPH 1106/2020 03.11.2023 M-D Consult, s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023390 výkon zodpovednnej osoby 11/23 39,60 s DPH 0702/2022 03.11.2023 osobný údaj s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023391 páska magnetická 38,99 s DPH 03.11.2023 TSV papier 12.12.2023
Faktúra 2023392 záloha na plyn 11/2023 2 747.00 s DPH 03/2018 03.11.2023 SPP a.s. 12.12.2023
Faktúra 2023393 knihy do šk.knižnice-Kozová 164,98 s DPH 03.11.2023 Martinus, s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023394 čistiace prostriedky 258,32 s DPH 03.11.2023 Xepap, spol. s r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023399 drobný zámočnícky tovar 119,51 s DPH 03.11.2023 Majsterko , s r.o. Lučenec 12.12.2023
Faktúra 2023396 porad.služby - projekt dielne 2 900,00 s DPH 03.11.2023 Zuzana Olšová 12.12.2023
Faktúra 2023398 knihy do šk.knižnice-Garajová 146,46 s DPH 03.11.2023 Martinus, s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023400 PVC tabule s piktogramami 50,00 s DPH 03.11.2023 Falcon sport s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023401 výtv.technická štúdia projekt dielne 800,00 s DPH 03.11.2023 ABA DESIGN s. r. o. 12.12.2023
Faktúra 2023402 PD k projektu dielne 1 200,00 s DPH 03.11.2023 ABA DESIGN s. r. o. 12.12.2023
Faktúra 2023403 službby BOZPa OPP za 10/2023 96,00 s DPH C20180802 03.11.2023 JPJ-POBOZ s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023397 pracovné rukavice + čis.prostr.Crystal 70,50 s DPH 03.11.2023 Xepap, spol. s r.o. 12.12.2023
Faktúra 2023346 réžia na stravu detí 9/23 1 830.00 s DPH 09/2018 29.09.2023 Základná škola L.Novomeského 02.10.2023
Faktúra 2023341 interaktívna tabuľa + notebook - POP II. 4 103,65 s DPH 29.09.2023 MB Tech BB.s.r.o. 02.10.2023
Faktúra 2023342 kancelárske potreby 112,20 s DPH 29.09.2023 TSV papier 02.10.2023
Faktúra 2023343 režijné náklady 9/23 790,80 s DPH 09/2018 29.09.2023 Základná škola L.Novomeského 02.10.2023
Faktúra 2023344 doplatok zamestnávateľa 55 % na stravu za 9/23 514,02 s DPH 09/2018 29.09.2023 Základná škola L.Novomeského 02.10.2023
Faktúra 2023345 stravné od 20.9.-29.9. 2023 5 360.48 s DPH 09/2018 29.09.2023 Základná škola L.Novomeského 02.10.2023
Faktúra 2023339 doplnenie lekárničiek 142,14 s DPH 27.09.2023 Dr. Max 170 s.r.o. 02.10.2023
Faktúra 2023340 pracovné zošity náboženstvo nod 1.-9. ročník 300,00 s DPH 27.09.2023 Don Bosco 02.10.2023
Faktúra 2023336 detské defibrilačné elektródy 278,77 s DPH 27.09.2023 BEXAMED s.r.o. 02.10.2023
Faktúra 2023337 dsl+ mobily za 10/23 90,51 s DPH 10/2018 27.09.2023 Orange Slovensko a.s. 02.10.2023
Faktúra 2023338 kancelárske potreby do ŠKD 500,35 s DPH 27.09.2023 TSV papier 02.10.2023
Faktúra 2023333 lišty na drevený obklad do tried 59,24 s DPH 22.09.2023 Unimonts, s.r.o. 02.10.2023
Faktúra 2023334 skrine do tried 1 840,00 s DPH 22.09.2023 Štefan Leicher 02.10.2023
Faktúra 2023335 toaletný papier, papier.utierky + tekuté mydlo 527,29 s DPH 22.09.2023 Novohygiene, s.r.o. 02.10.2023
Faktúra 2023331 xerox A4 216,00 s DPH 21.09.2023 Xepap, spol. s r.o. 02.10.2023
Faktúra 2023332 učebnice SjL pre 9.ročník a 4.roč. 315,70 s DPH 21.09.2023 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 02.10.2023
Faktúra 2023329 montáž nového elektrického rozvádzača 992,00 s DPH 19.09.2023 L-D el.TRADE s.r.o. 02.10.2023
Faktúra 2023330 taniere hlboké do ŠJ 79,50 s DPH 19.09.2023 Retro LC s.r.o. 02.10.2023
Faktúra 2023326 prenájom rohoží 14.8.-10.9.23 56,35 s DPH 601042 19.09.2023 Lindstrom s .r.o. 02.10.2023
Faktúra 2023328 taška prvej pomoci 178,42 s DPH 19.09.2023 VMBal s.r.o. 02.10.2023
Faktúra 2023327 strava 5.9.-18.9.2023 6 745.20 s DPH 09/2018 19.09.2023 Základná škola L.Novomeského 02.10.2023
Faktúra 2023325 čistiace potreby 468,36 s DPH 18.09.2023 TSV papier 02.10.2023
Faktúra 2023324 lepidlo+ páska lepiaca 45,36 s DPH 18.09.2023 TSV papier 02.10.2023
Faktúra 2023323 spracovanie miezd 08/23 400,00 s DPH 1106/2020 18.09.2023 M-D Consult, s.r.o. 02.10.2023
Faktúra 2023322 montáž elektrorozvodov pre učebňu IKT 997,00 s DPH 18.09.2023 L-D el.TRADE s.r.o. 02.10.2023
Faktúra 2023321 čistiace potreby 72,79 s DPH 18.09.2023 Xepap, spol. s r.o. 02.10.2023
Zmluva 03/2018 Dodatok č.009 k Zmluvám o dodávke plynu s DPH 13.09.2023 SPP a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 15.09.2023
Faktúra 2023320 upratovacie vozíky 388,68 s DPH 13.09.2023 Xepap, spol. s r.o. 02.10.2023
Zmluva ŠH 2023/24 - 6 Nájom nebytových priestorov s DPH 12.09.2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 15.09.2023
Faktúra 2023319 nabíjacie elektródy Adult 459,79 s DPH 12.09.2023 HomeGym s.r.o. 02.10.2023
Faktúra 2023318 knižky Včelár Jožko pre 1.ročník 380,16 s DPH 08.09.2023 Internet Mall Slovakia s.r.o. 02.10.2023
Faktúra 2023316 asc aktualizácia - čipové prívesky 120,00 s DPH 07.09.2023 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 02.10.2023
Faktúra 2023315 hravá čítanka pre 3. ročník 144,40 s DPH 07.09.2023 Taktik vydacvateľstvo s.r.o. 02.10.2023
Faktúra 2023317 telefon pevná linka 9/23 19,99 s DPH 2604/2021 07.09.2023 Slovak Telecom a.s. 02.10.2023
Faktúra 2023314 dvere interiérové 1 481,16 s DPH 06.09.2023 Mimel 20 s. r. o. 02.10.2023
Faktúra 2023310 taniere, lyžice, naberačky, džbány do ŠJ 394,07 s DPH 06.09.2023 Retro LC s.r.o. 02.10.2023
Faktúra 2023311 verejná IP adresa 9/2023 3,32 s DPH 06.09.2023 LC net 01, s.r.o. 02.10.2023
Faktúra 2023312 služby BOZP a OPP za 08/2023 96,00 s DPH C20180802 06.09.2023 JPJ-POBOZ s.r.o. 02.10.2023
Faktúra 2023313 výmena radiátorov v cvičebni 2 192,40 s DPH 06.09.2023 RÚR - GAS PLUS, s.r.o. 02.10.2023
Faktúra 2023307 LCD televízo+ komponenty do IKT učebne 2 299,00 s DPH 05.09.2023 MB Tech BB.s.r.o. 02.10.2023
Faktúra 2023308 skartovačka Securio 745,20 s DPH 30/2023 05.09.2023 Xepap, spol. s r.o. 02.10.2023
Faktúra 2023309 učebnice SJ pre 5.,6.,7.,8.,9.ročníky 3 095,40 s DPH 05.09.2023 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 02.10.2023
Faktúra 2023292 LCD monitory 583,65 s DPH 31.08.2023 MB Tech BB.s.r.o. 06.09.2023
Zmluva 3/2023 Nájom nebytových priestorov s DPH 31.08.2023 Ján Haferník Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 08.09.2023
Faktúra 2023291 LCD monitor Philips 188,35 s DPH 31.08.2023 MB Tech BB.s.r.o. 06.09.2023
Objednávka 30/2023 Skartovačka 745,20 s DPH 30.08.2023 Xepap, spol s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 31.08.2023
Faktúra 2023281 lišta obvodové k plávačke 271,38 s DPH 28.08.2023 Unimonts, s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023290 kreslá otočné kancelárske 1 306,80 s DPH 28.08.2023 B2B Partner s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023289 kancelársky tovar 193,50 s DPH 28.08.2023 TSV papier 06.09.2023
Faktúra 2023288 vodné+stočné od 10.5- do14.8.2023 1 052.78 s DPH 2006/2006 28.08.2023 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 06.09.2023
Faktúra 2023287 pedagogický diár 172,50 s DPH 28.08.2023 Taktik vydacvateľstvo s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023286 dsl+ mobily 9/23 90,54 s DPH 10/2018 28.08.2023 Orange Slovensko a.s. 06.09.2023
Faktúra 2023285 xerox farebný - ŠKD 14,88 s DPH 28.08.2023 ESV plus s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023284 učebnice prvouka pre 1. ročník 206,80 s DPH 28.08.2023 Aitec s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023283 učebnice vlastiveda pre 4. ročník 726,88 s DPH 28.08.2023 Aitec s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023282 funkčné vzdelávanie Mgr. Kovácsová 179,00 s DPH 28.08.2023 Atletika Pedagogická Fakulta Katolícka Univerzita 06.09.2023
Faktúra 2023280 termonádoby do ŠJ 754,80 s DPH 24.08.2023 Gastrolux s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023279 učebnice geografia 7.ročník 102,60 s DPH 24.08.2023 Taktik vydacvateľstvo s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023273 notebook RP Alien 532,40 s DPH 22.08.2023 BisArt s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023278 učebnice pre 7.roč.(obč.vých.+lit.vých,) 121,40 s DPH 22.08.2023 Preskoly.s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023277 switch pre AsC agendu 136,66 s DPH 22.08.2023 Datacomp s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023276 tonery do tlačiarní 378,60 s DPH 22.08.2023 Prime Service spol. s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023275 čistiace prostriedky 137,87 s DPH 22.08.2023 TSV papier 06.09.2023
Faktúra 2023274 tlačivá-triedne výkazy+ osobné spisy dieťaťa 55,50 s DPH 22.08.2023 ŠEVT a.s. 06.09.2023
Faktúra 2023268 vývoz komunál.odpadu 258,72 s DPH 14.08.2023 MEPOS s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023272 OSB dosky 547,20 s DPH 14.08.2023 Parapetrol a.s. 06.09.2023
Faktúra 2023271 učebnice prac.zoš. matematika I.stupeň 2 085,60 s DPH 14.08.2023 Libera Terra,s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023270 učebnice pr.zoš.matematika II.stupeň 2 235,20 s DPH 14.08.2023 Libera Terra,s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023267 telefon pevná linka 8/23 19,99 s DPH 2604/2021 14.08.2023 Slovak Telecom a.s. 06.09.2023
Faktúra 2023269 záloha na plyn 8/23 7 335.00 s DPH 03/2018 14.08.2023 SPP a.s. 06.09.2023
Faktúra 2023259 poplatok za bezpečnostnú SIM 3 mes. 10,76 s DPH 07.08.2023 Jablotron Slovakia s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023260 výkon zodpovednej osoby 8/23 39,60 s DPH 0702/2022 07.08.2023 osobný údaj s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023261 služby BOZP+PO 7/23 96,00 s DPH C20180802 07.08.2023 JPJ-POBOZ s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023262 verejná IP adresa 8/23 3,32 s DPH 07.08.2023 LC net 01, s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023263 drobný zámočnícky tovar + OOPP školník+údržbár 216,68 s DPH 07.08.2023 Majsterko , s r.o. Lučenec 06.09.2023
Faktúra 2023264 farba, riedidlo 79,44 s DPH 07.08.2023 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 06.09.2023
Faktúra 2023266 montáž + výroba skríň do prváckej triedy 2 380,00 s DPH 07.08.2023 Štefan Leicher 06.09.2023
Faktúra 2023265 revízie elektriny(kotolňa,bleskozvody) 1 601,52 s DPH 07.08.2023 Bc.Krajňák Kamil 06.09.2023
Faktúra 2023254 prenájom rohoží od 19.6.-16.7.2023 56,35 s DPH 601042 01.08.2023 Lindstrom s .r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023256 záloha elektrina 8/23 395,00 s DPH 1101_2/2023 01.08.2023 Stredoslovenská energetika a.s. 06.09.2023
Faktúra 2023257 záloha elektrina 8/23 1 748.00 s DPH 1101/2023 01.08.2023 Stredoslovenská energetika a.s. 06.09.2023
Faktúra 2023258 tričká a pracovná obuv-upratovačky 205,64 s DPH 01.08.2023 Dual Trade s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023253 za šachový nkrúžok 200,00 s DPH 01.08.2023 René Ballo 06.09.2023
Faktúra 2023252 pracovné tričká -OOPP 35,20 s DPH 01.08.2023 Retro LC s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023251 zásuvky,káble PC,linik smart 271,57 s DPH 01.08.2023 Henrich Sonnenschein - ITSK 06.09.2023
Faktúra 2023255 telefóny + dsl za 7/23 90,79 s DPH 10/2018 01.08.2023 Orange Slovensko a.s. 06.09.2023
Faktúra 2023248 odber kuchyn.odpadu za 6/23 30,00 s DPH 14.07.2023 11.08.2023
Faktúra 2023249 spracovanie miezd 6/23 400,00 s DPH 14.07.2023 11.08.2023
Faktúra 2023250 program účtovníctvo+mzdy na rok 216,00 s DPH 14.07.2023 11.08.2023
Faktúra 2023247 kancelárske potreby 25,97 s DPH 13.07.2023 11.08.2023
Faktúra 2023245 čistiace potreby 194,98 s DPH 11.07.2023 11.08.2023
Faktúra 2023246 rozvoz stravy za jún 2023 198,45 s DPH 11.07.2023 11.08.2023
Faktúra 2023243 kancelárske potreby 43,50 s DPH 10.07.2023 11.08.2023
Faktúra 2023242 kancelárske potreby- projekt POP II. 174,06 s DPH 10.07.2023 11.08.2023
Faktúra 2023244 plávajúca podlaha do tried 2 393,86 s DPH 10.07.2023 11.08.2023
Zmluva Nájom nebytových priestorov s DPH 07.07.2023 LINGUA ACADEMIA BB s.r.o. 10.07.2023
Faktúra 2023234 prenájom a servis tlačových zariadení 4-6/23 306,60 s DPH 07.07.2023 11.08.2023
Faktúra 2023241 drobný zámočnícky tovar 188,12 s DPH 06.07.2023 11.08.2023
Faktúra 2023240 telefon pevná linka 7/23 19,99 s DPH 06.07.2023 11.08.2023
Faktúra 2023239 školské kalendáre na š.rok 2023/24 105,84 s DPH 06.07.2023 11.08.2023
Faktúra 2023238 za IP adresa 7/23 3,32 s DPH 06.07.2023 11.08.2023
Faktúra 2023237 služby BOZPa OOP 6/23 96,00 s DPH 06.07.2023 11.08.2023
Faktúra 2023236 korálikové súdky - letný tábor 43,50 s DPH 06.07.2023 11.08.2023
Faktúra 2023231 záloha na elektrinu 7/23 395,00 s DPH 03.07.2023 11.08.2023
Faktúra 2023230 výkon zodpovednej osaoby 7/23 39,60 s DPH 03.07.2023 11.08.2023
Faktúra 2023235 doplatok štátnej dotácie na stravu za 6/23 2 013,20 s DPH 03.07.2023 11.08.2023
Faktúra 2023232 záloha na elektrinu 7/23 1 748,00 s DPH 03.07.2023 11.08.2023
Faktúra 2023233 záloha na plyn 7/23 7 335,00 s DPH 03.07.2023 11.08.2023
Faktúra 2023226 asc agenda komplet na rok 2024 589,00 s DPH 30.06.2023 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023227 servisný poplatok proxia 2.štvrťrok 23 81,00 s DPH 30.06.2023 eSoft s.r.o. 06.09.2023
2023228 farby,štetce-maľovanie tried 359,00 s DPH 30.06.2023 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 06.09.2023
2023229 farba,páska, valček-maľovanie ŠJ 22,61 s DPH 30.06.2023 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 06.09.2023
Faktúra 2023220 notebooky - projekt POP II. 1 259,00 s DPH 29.06.2023 MB Tech BB.s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023222 inštalácia zariadenia kyocera 192,00 s DPH 06/15/03/2023/014 29.06.2023 Z+M servis a.s. 06.09.2023
Faktúra 2023223 doplatok zamestnávat. na režiu stravy zamest. 6/23 784,80 s DPH 09/2018 29.06.2023 Základná škola L.Novomeského 06.09.2023
Faktúra 2023224 doplatok zamestn. 55% náklady na stravu 6/23 510,12 s DPH 09/2018 29.06.2023 Základná škola L.Novomeského 06.09.2023
Faktúra 2023225 stravné od 16.6.-29.6.2023 4 808.88 s DPH 09/2018 29.06.2023 Základná škola L.Novomeského 06.09.2023
Faktúra 2023219 prepravné autobusom LC-Divín 102,00 s DPH 29.06.2023 JJ- Autobusová doprava s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023221 notebook - žiaci Ukrajina 436,00 s DPH 29.06.2023 MB Tech BB.s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023218 dsl+ mobily 6/23 90,45 s DPH 10/2018 27.06.2023 Orange Slovensko a.s. 06.09.2023
Faktúra 2023216 SPRACOVANIE M IEZD 5/23 400,00 s DPH 1106/2020 23.06.2023 M-D Consult, s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023217 prenájom rohoží 22.5-18.6.2023 112,70 s DPH 601042 23.06.2023 Lindstrom s .r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023215 e-govermment modul ASC 170,00 s DPH 22.06.2023 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023213 papierové utierky + toal.papier 394,42 s DPH 21.06.2023 Novohygiene, s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023214 čistiace potreby pre upratovačky 171,35 s DPH 21.06.2023 Xepap, spol. s r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023206 novohradské noviny 32,51 s DPH 16.06.2023 Petit press,a.s. 06.09.2023
Faktúra 2023207 popisovače na biele tabule 65,40 s DPH 16.06.2023 TSV papier 06.09.2023
Faktúra 2023205 čistiace prostriedky pre upratovačky 308,09 s DPH 16.06.2023 TSV papier 06.09.2023
Faktúra 2023204 odber kuchynského odpadu 5/23 30,00 s DPH 02/2021 16.06.2023 INTA s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023212 občerstvenie- slávn. akadémia 65.výročie 900,00 s DPH 16.06.2023 MJB plus s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023211 občerstvenie - Slávnostná akadémia-SF 490,00 s DPH 16.06.2023 MJB plus s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023210 strava od 1.6.-15.6.20203 5 376.50 s DPH 09/2018 16.06.2023 Základná škola L.Novomeského 06.09.2023
Faktúra 2023209 lopta volejbalová -projekt 76,50 s DPH 16.06.2023 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023208 kancelárske potreby - slávnostná akadémia 19,30 s DPH 16.06.2023 ESV plus s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023203 korálikové súdky - slávnostná akadémia 12,25 s DPH 14.06.2023 Nomiland s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023202 ročenka školy - sláv. akadémia 792,00 s DPH 14.06.2023 EX-Music spol.s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023201 telefon pevná linka 6/2023 19,99 s DPH 2604/2021 08.06.2023 Slovak Telecom a.s. 06.09.2023
Faktúra 2023195 stravné pre žiakov dňa 2.6.2023 584,80 s DPH 07.06.2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 06.09.2023
Faktúra 2023200 preprava žiakov 1. ročníkov-akcia Deti deťom 90,00 s DPH 07.06.2023 SAD,a.s. 06.09.2023
Faktúra 2023198 DOPLATOK šTáTNEJ DOTáCIE STRAVA MáJ 2023 1 365.60 s DPH 09/2018 07.06.2023 Základná škola L.Novomeského 06.09.2023
Faktúra 2023197 verejná IP adresa z 6/2023 3,32 s DPH 07.06.2023 LC net 01, s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023196 doplatok štátnej dotácie za obedy 2.6.2023 131,20 s DPH 07.06.2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 06.09.2023
Faktúra 2023199 služby BOZP a OPP za 5/2023 96,00 s DPH C20180802 07.06.2023 JPJ-POBOZ s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023193 prípravok na škodce + hnojivo na kvety 37,77 s DPH 02.06.2023 Retro LC s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023194 prenájom telocvične za 5/23 115,00 s DPH 02.06.2023 Stredná odborná škola 06.09.2023
Faktúra 2023192 rozvoz stravy 5/2023 198,45 s DPH 09/2018 02.06.2023 Základná škola L.Novomeského 06.09.2023
Faktúra 2023191 levanduľa ,zmes byliniek -projekt 300,00 s DPH 01.06.2023 Róbert Bozó 06.09.2023
Faktúra 2023190 výkon zodpovednej osoby 6/23 39,60 s DPH 0702/2022 01.06.2023 osobný údaj s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023189 preprava detí do ŠVP-Dudince 281,00 s DPH 01.06.2023 Koel s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023188 záloha na plyn 6/23 7 335.00 s DPH 03/2018 01.06.2023 SPP a.s. 06.09.2023
Faktúra 2023187 záloha na elektrinu 6/23 1 748.00 s DPH 1101/2023 01.06.2023 Stredoslovenská energetika a.s. 06.09.2023
Faktúra 2023186 záloha na elektrinu 6/23 395,00 s DPH 01.06.2023 Stredoslovenská energetika a.s. 06.09.2023
Faktúra 2023180 stravné od 15.5.- do 31.5.2023 7 189.14 s DPH 09/2018 31.05.2023 Základná škola L.Novomeského 05.06.2023
Faktúra 2023181 paušálna réžia na stravu detí 5/2023 1 615.00 s DPH 09/2018 31.05.2023 Základná škola L.Novomeského 05.06.2023
Faktúra 2023182 doplatok zamestnávateľa 55 % na stravu 5/23 620,88 s DPH 09/2018 31.05.2023 Základná škola L.Novomeského 05.06.2023
Faktúra 2023183 režijné náklady na výrobu jedla pre zamestn.5/23 955,20 s DPH 09/2018 31.05.2023 Základná škola L.Novomeského 05.06.2023
Faktúra 2023184 drobný zámočnícky tovar 62,60 s DPH 230100088 31.05.2023 Majsterko , s r.o. Lučenec 05.06.2023
Faktúra 2023185 utierky papierové, toal.papier, tek.mydlo 527,29 s DPH 20230417 31.05.2023 Novohygiene, s.r.o. 05.06.2023
Faktúra 2023179 doplatok za školu v prírode 2 169.00 s DPH 20230269 30.05.2023 CK Slniečko spol. s.r.o. 05.06.2023
Faktúra 2023178 škola v prírode štvrté ročníky 4 900.00 s DPH 20230268 30.05.2023 CK Slniečko spol. s.r.o. 05.06.2023
Faktúra 2023177 tričká s logom školy pre žiakov 2 470.50 s DPH 20230022 30.05.2023 Ľudovít Fábry 05.06.2023
Faktúra 2023176 čistiace potreby 94,57 s DPH 190326107 30.05.2023 TSV papier 05.06.2023
Faktúra 2023175 za turistický kurz žiaci 2 400.00 s DPH 312023 29.05.2023 Roľnícke družstvo 05.06.2023
Faktúra 2023174 za turistický kurz- pedagógovia 300,00 s DPH 322023 29.05.2023 Roľnícke družstvo 05.06.2023
Faktúra 2023173 dsl+ telefony 6/23 86,81 s DPH 10/2018 29.05.2023 Orange Slovensko a.s. 05.06.2023
Faktúra 2023172 prenájom rohoží od 24.4.-21.5.2023 112,70 s DPH 601042 25.05.2023 Lindstrom s .r.o. 05.06.2023
Faktúra 2023169 levanduľové vrecká-Projekt 50,00 s DPH 2023086 24.05.2023 Pezinská dielnička, s.r.o. 05.06.2023
Faktúra 2023171 zástava SR+ EU 37,40 s DPH 024712 24.05.2023 2U spol. s.r.o. 05.06.2023
Faktúra 2023170 levanduľové vrecká 75,00 s DPH 202387 24.05.2023 Pezinská dielnička, s.r.o. 05.06.2023
Objednávka 024712 Zástavy SR+EU sada 37,40 s DPH 23.05.2023 2U spol.s.r.o. - Vlajkovo ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 29.05.2023
Faktúra 2023167 vyvýšené záhony na kvety- Projekt 289,62 s DPH 171230015 23.05.2023 GEOMAT Slovakia s. r. o. 05.06.2023
Faktúra 2023168 dotykové perá- slávnostná akadémia k 65.výročiu 663,59 s DPH 00220500 23.05.2023 National Pen , PO Box- Pens com 05.06.2023
Faktúra 2023166 dosky vrchné na dvojlavice 586,00 s DPH 235008 22.05.2023 Evector 05.06.2023
Faktúra 2023165 doplatok štátnej dotácie na stravu 5/23 937,20 s DPH 09/2018 19.05.2023 Základná škola L.Novomeského 05.06.2023
Faktúra 2023164 športové potreby pre žiakov -Projekt Nebuď Sid... 402,00 s DPH 202315255000006 19.05.2023 Decathlon SK s. r. o. 05.06.2023
Faktúra 2023163 papier kopírovací -xerox 234,00 s DPH 2300104062 18.05.2023 Xepap, spol. s r.o. 05.06.2023
Objednávka Vrchne dosky na lavice 586,00 s DPH 17.05.2023 EVector group ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 26.05.2023
Faktúra 2023162 vodné+stočné od21.2.-do 25.3.23 1 006.69 s DPH 2006/2006 17.05.2023 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 05.06.2023
Faktúra 2023160 spracovanie miezd 4/23 400,00 s DPH 1106/2020 16.05.2023 M-D Consult, s.r.o. 05.06.2023
Objednávka Kancelársky papier 234,00 s DPH 16.05.2023 Xepap, spol s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 18.05.2023
Faktúra 2023159 odber kuchynského odpadu 4/23 30,00 s DPH 02/2021 16.05.2023 INTA s.r.o. 05.06.2023
Faktúra 2023161 športové dresy- Projekt Nebuď Sid 300,00 s DPH 23049 16.05.2023 Falcon sport s.r.o. 05.06.2023
Faktúra 2023158 aktualizačné školenie zamestnancov z Plánu obnovy 2 303,00 s DPH 2301021 15.05.2023 Nezisková organizácia EDULAB 05.06.2023
Faktúra 2023157 utierky papierové, toal.papier 448,56 s DPH 20230373 15.05.2023 Novohygiene, s.r.o. 05.06.2023
Faktúra 2023156 strava od 2.5.-12.5.2023 4 759.18 s DPH 09/2018 12.05.2023 Základná škola L.Novomeského 05.06.2023
Faktúra 2023155 poštové poukážky-ŠJ+ŠKD 108,47 s DPH 9001598311 12.05.2023 Slovenská Pošta a.s. 05.06.2023
Faktúra 2023154 pevná linka telefon 5/23 19,99 s DPH 2604/2021 12.05.2023 Slovak Telecom a.s. 05.06.2023
Faktúra 2023153 display HP 255 G7 97,80 s DPH 112302955 12.05.2023 Výmena-displeja cz s.r.o. 05.06.2023
Objednávka Dotykové perá 563,59 s DPH 11.05.2023 Natiaonal PEN ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 19.05.2023
Objednávka Displej na notebook 97,80 s DPH 11.05.2023 Výměna-displeje.cz s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 19.05.2023
Faktúra 2023152 lektorovanie kurzu pre zamestnancov 600,00 s DPH 20230017 11.05.2023 Tibor Hujdič 05.06.2023
Faktúra 2023151 Notebooky HP 250 G - projekt 992,00 s DPH 202400579 10.05.2023 MB Tech BB.s.r.o. 05.06.2023
Faktúra 2023150 popisovače flipch.+ blok papiera flipchart 51,48 s DPH 190325158 10.05.2023 TSV papier 05.06.2023
Faktúra 2023149 puzdro+ ochranný kryt na mobil 36,98 s DPH 10/2018 09.05.2023 Orange Slovensko a.s. 05.06.2023
Faktúra 2023148 drobný železiarsky tovar 129,42 s DPH 230100064 05.05.2023 Majsterko , s r.o. Lučenec 05.06.2023
Faktúra 2023147 zápichy k rastlinkám-Projekt 79,00 s DPH 20230013 04.05.2023 KlimaCool 05.06.2023
Faktúra 2023146 verejná IP adresa 5/23 3,32 s DPH 1232100871 04.05.2023 LC net 01, s.r.o. 05.06.2023
Faktúra 2023145 služby BOZP a OPP 4/23 96,00 s DPH C20180802 04.05.2023 JPJ-POBOZ s.r.o. 05.06.2023
Objednávka 20/2023 Kancelárske potreby 51,48 s DPH 04.05.2023 TSV PAPIER ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 10.05.2023
Faktúra 2023144 papierové tašky s potlačou - sláv.akadémia 65.výr. 318,00 s DPH 2023242692 03.05.2023 LAJKA ADV, s. r. o. 05.06.2023
Faktúra 2023143 čistiace prostriedky 157,21 s DPH 2300103555 03.05.2023 Xepap, spol. s r.o. 05.06.2023
Faktúra 2023142 rozvoz stravy 4/23 151,20 s DPH 09/2018 03.05.2023 Základná škola L.Novomeského 05.06.2023
Faktúra 2023136 záloha na elektrinu 5/23 395,00 s DPH 1101_2/2023 02.05.2023 Stredoslovenská energetika a.s. 05.06.2023
Faktúra 2023139 výkon zodpovednej osoby 5/23 39,40 s DPH 1023052286 02.05.2023 osobný údaj s.r.o. 05.06.2023
Faktúra 2023137 záloha na elektrinu 5/23 1 748.00 s DPH 1101/2023 02.05.2023 Stredoslovenská energetika a.s. 05.06.2023
Faktúra 2023138 záloha na plyn 5/23 7 335.00 s DPH 03/2018 02.05.2023 SPP a.s. 05.06.2023
Faktúra 2023140 smaltované plechy do ŠJ 175,80 s DPH 20230279 02.05.2023 Gastromarket Tatry, s.r.o. 05.06.2023
Faktúra 2023141 prenájom telocvične 4/23 115,00 s DPH 02073223 02.05.2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 05.06.2023
Objednávka 19/2023 Smaltovaný plech GN1/1 - 60 175,80 s DPH 28.04.2023 Gastrotatry ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 02.05.2023
Faktúra 2023135 stravné od 20.4.-28.4.2023 3 703.08 s DPH 09/2018 28.04.2023 Základná škola L.Novomeského 02.05.2023
Faktúra 2023134 režijné náklady na stravu zamestnanci 4/23 736,80 s DPH 09/2018 28.04.2023 Základná škola L.Novomeského 02.05.2023
Faktúra 2023133 doplatok za stravu 55 % nákladov 4/23 478,92 s DPH 412023 28.04.2023 Základná škola L.Novomeského 02.05.2023
Faktúra 2023132 paušálna réžia detí za stavu 4/23 1 440,00 s DPH 432023 28.04.2023 Základná škola L.Novomeského 02.05.2023
Faktúra 2023131 hadica sprchy k umývačke riadu 31,32 s DPH 230079 28.04.2023 Elegast s.r.o. 02.05.2023
Faktúra 2023130 revíza komínov na budovách školy 105,00 s DPH 10/2023 27.04.2023 Jozef Krnáč 02.05.2023
Faktúra 2023129 dovoz kompostu do školy 30,00 s DPH 230039 27.04.2023 EcoFemina s.r.o. 02.05.2023
Faktúra 2023128 čistiace potreby 87,31 s DPH 190324790 27.04.2023 TSV papier 02.05.2023
Faktúra 2023126 prenájom rohoží od 27.3.-23.4.2023 112,70 s DPH 601042 27.04.2023 Lindstrom s .r.o. 02.05.2023
Faktúra 2023127 čistiace potreby 91,86 s DPH 17143209 27.04.2023 TSV papier 02.05.2023
Faktúra 2023125 dsl+ mobily 4/23 66,64 s DPH 10/2018 26.04.2023 Orange Slovensko a.s. 02.05.2023
Objednávka 16/2023 Čistiace prostriedky s DPH 26.04.2023 Xepap, spol s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 26.04.2023
Objednávka 17/2023 Čistiace prostriedky 131,16 s DPH 26.04.2023 TSV PAPIER ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 26.04.2023
Objednávka 18/2023 Odborná prehliadka telovýchovných zariadení s DPH 26.04.2023 Roman Mesiarik- REVTECH s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 02.05.2023
Objednávka 16/2023 Zeleň do priestorov školy s DPH 26.04.2023 Floweria s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 02.05.2023
Faktúra 2023123 lampa do dataprojektora 90,00 s DPH 12/2023 24.04.2023 Print Trade, s.r.o., Lučenec 02.05.2023
Objednávka 12/2023 Lampa dataprokektor 90,00 s DPH 24.04.2023 Print Trade s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 02.05.2023
Objednávka 15/2023 Filter dataprojektor 29,16 s DPH 24.04.2023 Print Trade s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 02.05.2023
Objednávka 14/2023 Poštové poukazy s DPH 24.04.2023 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 26.04.2023
Objednávka 13/2023 Poštové poukazy s DPH 24.04.2023 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 26.04.2023
Faktúra 2023124 filter k dataprojektoru 29,16 s DPH 15/2023 24.04.2023 Print Trade, s.r.o., Lučenec 02.05.2023
Objednávka 11/2023 Šálka s logom školy 24,00 s DPH 20.04.2023 Ľudovít Fábry ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 02.05.2023
Faktúra 2023122 šálky s potlačou loga školy 24,00 s DPH 11/2023 20.04.2023 Ľudovít Fábry 02.05.2023
Faktúra 2023121 stravné od 3.4.-19.4.2023 4 892,50 s DPH 332023 20.04.2023 Základná škola L.Novomeského 02.05.2023
Faktúra 2023120 spracovanie miezd za 3/23 400,00 s DPH 1106/2020 20.04.2023 M-D Consult, s.r.o. 02.05.2023
Objednávka 10/2023 Revízia komínov na budove školy s DPH 19.04.2023 Jozef Krnáč ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mária Plavuchová ekonómka školy 19.04.2023
Faktúra 2023118 okrasné kvety+črepníky-Deň Zeme 255,47 s DPH 16/2023 18.04.2023 FLOWERIA, s.r.o. 02.05.2023
Faktúra 2023117 revízia telovýchovného zariadenia 168,80 s DPH 18/2023 18.04.2023 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. 02.05.2023
Faktúra 2023116 odber kuchynského odpadu 3/23 30,00 s DPH 02/2021 18.04.2023 INTA s.r.o. 02.05.2023
Faktúra 2023119 papierové utierky+ toal.papier, mydlo tekuté 530,42 s DPH 09/2023 18.04.2023 Novohygiene, s.r.o. 02.05.2023
Objednávka 20230373 Hygienický tovar 448,56 s DPH 18.04.2023 Novohygiene s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 02.05.2023
Faktúra 2023115 mesač.poplatok za bez.kartu 10,76 s DPH 200029776 13.04.2023 Jablotron Slovakia s.r.o. 02.05.2023
Faktúra 2023111 verejná IP adresa 4/23 3,32 s DPH 1232100679 12.04.2023 LC net 01, s.r.o. 02.05.2023
Faktúra 2023112 lístky na obedy do ŠJ 181,12 s DPH 2232202313 12.04.2023 ŠEVT a.s. 02.05.2023
Faktúra 2023113 telefon pevná linka4/23 19,99 s DPH 2604/2021 12.04.2023 Slovak Telecom a.s. 02.05.2023
Faktúra 2023114 prenájom telecvične 3/23 115,00 s DPH 0205223 12.04.2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 02.05.2023
Faktúra 2023110 elektronická nástrenka 1-3/23 81,00 s DPH 20230131 12.04.2023 eSoft s.r.o. 02.05.2023
Objednávka 08/2023 Bezpečnostná SIM karta 10,76 s DPH 11.04.2023 Jablotron Slovakia s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 02.05.2023
Faktúra 2023107 kancelárske potreby 47,14 s DPH 190323915 05.04.2023 TSV papier 02.05.2023
Faktúra 2023109 prekladanie- listiny 27,00 s DPH 2023041 05.04.2023 LX Preklady s.r.o. 02.05.2023
Faktúra 2023108 čistiace potreby 66,84 s DPH 190323914 05.04.2023 TSV papier 02.05.2023
Faktúra 2023106 služby PO,BOZP za 3/23 96,00 s DPH C20180802 04.04.2023 JPJ-POBOZ s.r.o. 02.05.2023
Faktúra 2023103 záloha na elektrinu 4/23 525,00 s DPH 1101_2/2023 03.04.2023 Stredoslovenská energetika a.s. 02.05.2023
Objednávka 07/2023 Preklad úradnej listiny s DPH 03.04.2023 LX Preklady s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 02.05.2023
Faktúra 2023101 záloha na plyn 4/23 7 335.00 s DPH 03/2018 03.04.2023 SPP a.s. 02.05.2023
Faktúra 2023102 záloha na elektrinu 4/23 2 193.00 s DPH 1101/2023 03.04.2023 Stredoslovenská energetika a.s. 02.05.2023
Faktúra 2023105 rozvoz stravy 3/23 189,00 s DPH 723 03.04.2023 Základná škola L.Novomeského 02.05.2023
Faktúra 2023104 výkon zodpovednej osoby 4/23 39,60 s DPH 1023042299 03.04.2023 osobný údaj s.r.o. 02.05.2023
Faktúra 2023100 strava za marec od 16.3-31.3.2023 6 445,60 s DPH 322023 31.03.2023 Základná škola L.Novomeského 26.04.2023
Faktúra 2023099 doplatok zamestn. 55 % nákladov nas stravu 3/23 584,22 s DPH 312023 31.03.2023 Základná škola L.Novomeského 26.04.2023
Faktúra 2023098 doplatok zamestnávateľa na réžiu zamestnancov 3/23 898,80 s DPH 302023 31.03.2023 Základná škola L.Novomeského 26.04.2023
Faktúra 2023095 čistiace prostriedky 74,94 s DPH 06/2023 30.03.2023 Xepap, spol. s r.o. 26.04.2023
Faktúra 2023093 lopty, medaily, padáky, -projekt 808,85 s DPH 20230866 30.03.2023 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. 26.04.2023
Faktúra 2023096 prenájom rohoží od 27.2.-26.3.2023 112,70 s DPH 601042 30.03.2023 Lindstrom s .r.o. 26.04.2023
Faktúra 2023094 SET-školské lavice + stoličky 11 995.00 s DPH 05/2023 30.03.2023 Evector 26.04.2023
Faktúra 2023097 kalibrácia teplomeru do ŠJ 60,19 s DPH 3230206 30.03.2023 ADM s.r.o. 26.04.2023
Faktúra 2023092 drobný zámočnícky tovar 100,01 s DPH 230100041 29.03.2023 Majsterko , s r.o. Lučenec 26.04.2023
Faktúra 2023091 utierky papierové do tried 316,66 s DPH 20230229 28.03.2023 Novohygiene, s.r.o. 26.04.2023
Faktúra 2023090 čistiace potreby 168,43 s DPH 06/2023 28.03.2023 Xepap, spol. s r.o. 26.04.2023
Faktúra 2023089 reinštalácia programu Money 352,80 s DPH 23110 28.03.2023 Limes s.r.o. 26.04.2023
Objednávka 05/2023 Školský nábytok 11 995.01 s DPH 27.03.2023 EVector group SE ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 03.04.2023
Faktúra 2023088 telefony+ dsl 3/23 70,36 s DPH 10/2018 27.03.2023 Orange Slovensko a.s. 26.04.2023
Faktúra 2023087 poplatok za Komparo ZŠ-T-4 358,80 s DPH 223310357 24.03.2023 Exam testing spol. s.r.o. 26.04.2023
Faktúra 2023086 spracovanie miezd 1 - 2/23 800,00 s DPH 1106/2020 24.03.2023 M-D Consult, s.r.o. 26.04.2023
Objednávka 06/2023 Čistiace prostriedky s DPH 22.03.2023 Xepap, spol s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 27.03.2023
Objednávka 17143248 Kancelárske potreby 41,18 s DPH 21.03.2023 TSV PAPIER ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 10.04.2023
Faktúra 2023085 ceruzky+pásky - ŠKD 41,18 s DPH 17143248 21.03.2023 TSV papier 26.04.2023
Faktúra 2023084 čistiace potreby 91,88 s DPH 17143209 21.03.2023 TSV papier 26.04.2023
Objednávka 17143209 Čistiace prostriedky 91,88 s DPH 20.03.2023 TSV PAPIER ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 10.04.2023
Faktúra 2023082 PC+server pre novú IKT učebňu pre žiakov 10 797,44 s DPH 3230118 17.03.2023 Avalon IT s.r.o. 26.04.2023
Faktúra 2023083 účtovný program WINIBEU 49,50 s DPH 0907/2020 17.03.2023 Ives Košice 26.04.2023
Faktúra 2023081 učebné pomôcky pre žiakov v HN 149,40 s DPH 52/2023 15.03.2023 SK-Linka s r.o. 26.04.2023
Faktúra 2023080 stravné od 1.3.-15.3.2023 4 358,68 s DPH 23/2023 15.03.2023 Základná škola L.Novomeského 26.04.2023
Zmluva 06/15/03/2023/014 Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadená s DPH 15.03.2023 Z + M servis a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 17.03.2023
Faktúra 2023079 vodné+stočné od 11.11.22-20.2.23 1 090.87 s DPH 2006/2006 13.03.2023 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 26.04.2023
Faktúra 2023078 odbner kuchynskéoho odpadu 2/2023 30,00 s DPH 13.03.2023 Indícia n.o. 26.04.2023
Faktúra 2023077 utierky papierové, toal.papier + tekuté mydlo 663,12 s DPH 20230185 09.03.2023 Novohygiene, s.r.o. 26.04.2023
Faktúra 2023076 telefon pevná linka 2/2023 19,99 s DPH 2604/2021 08.03.2023 Slovak Telecom a.s. 26.04.2023
Faktúra 2023075 magnetická mapa v hliníkovom obale 640,80 s DPH 2303029 07.03.2023 VKÚ Harmanec s.r.o. 26.04.2023
Faktúra 2023065 služby BOZP a PO 2/23 96,00 s DPH C20180802 06.03.2023 JPJ-POBOZ s.r.o. 26.04.2023
Faktúra 2023058 montáž žalúzií v hlavnej budove - čelná strana 2 518.00 s DPH 1/2023 06.03.2023 Mimel s.r.o. 26.04.2023
Faktúra 2023059 stan na domaľovanie 175,80 s DPH 20230235 06.03.2023 Radoslav Sobota 26.04.2023
Faktúra 2023061 prenájom rohoží od 30.1.-26.2.2023 92,88 s DPH 601042 06.03.2023 Lindstrom s .r.o. 26.04.2023
Faktúra 2023062 záloha na plyn 3/23 7 335.00 s DPH 03/2018 06.03.2023 SPP a.s. 26.04.2023
Faktúra 2023063 záloha na elektrinu3/23 2 193.00 s DPH 1101/2023 06.03.2023 Stredoslovenská energetika a.s. 26.04.2023
Faktúra 2023064 záloha na elektrinu 3/23 525,00 s DPH 5201605700 1101_2/2023 06.03.2023 Stredoslovenská energetika a.s. 26.04.2023
Faktúra 2023060 matematika -PZ pre I. ročníky 59,40 s DPH 20230211 06.03.2023 Libera Terra,s.r.o. 26.04.2023
Faktúra 2023066 servis Money S3 69,30 s DPH 231004 06.03.2023 Limes s.r.o. 26.04.2023
Faktúra 2023071 výkon zodpovednej osoby 3/23 39,60 s DPH 1023032296 06.03.2023 osobný údaj s.r.o. 26.04.2023
Faktúra 2023074 rozvoz stravy 2/23 141,75 s DPH 5/23 06.03.2023 Základná škola L.Novomeského 26.04.2023
Faktúra 2023073 drobný zámočnícky tovar 13,54 s DPH 230100034 06.03.2023 Majsterko , s r.o. Lučenec 26.04.2023
Faktúra 2023072 poskytovanie služby v oblasti kyberšikana 660,00 s DPH 0702/2022 06.03.2023 Dosťbolo sk s.r.o. 26.04.2023
Faktúra 2023067 kancelárske potreby 46,19 s DPH 190322224 06.03.2023 TSV papier 26.04.2023
Faktúra 2023069 prenájom telocvične 2/23 115,00 s DPH VF02031/23 06.03.2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 26.04.2023
Faktúra 2023068 čistiace potreby 502,80 s DPH 190322225 06.03.2023 TSV papier 26.04.2023
Faktúra 2023070 verejná IP adresa 3/23 3,32 s DPH 6761 06.03.2023 LC net 01, s.r.o. 26.04.2023
Faktúra 2023057 dsl+ mobily za 2/23 70,80 s DPH 10/2018 28.02.2023 Orange Slovensko a.s. 07.03.2023
Faktúra 2023052 oprava PC 249,60 s DPH 202319712 24.02.2023 MB Tech BB.s.r.o. 07.03.2023
Faktúra 2023056 doplatok zamestn.55% náklady na stravu 2/23 227,04 s DPH 20/2023 24.02.2023 Základná škola L.Novomeského 07.03.2023
Faktúra 2023055 doplatok zamestnávateľa réžia 2/2023 688,00 s DPH 19/2023 24.02.2023 Základná škola L.Novomeského 07.03.2023
Faktúra 2023054 paušálna réžia detí 2/23 1 172,00 s DPH 22/2023 24.02.2023 Základná škola L.Novomeského 07.03.2023
Faktúra 2023053 strava od 15.2-24.-2.2023 2 935,68 s DPH 21/2023 24.02.2023 Základná škola L.Novomeského 07.03.2023
Faktúra 2023051 učebnice SJ 7.-8. roč. 524,80 s DPH 2300400099 20.02.2023 Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. 07.03.2023
Faktúra 2023050 LV- pedagógovia 600,00 s DPH 2370060 20.02.2023 JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. 07.03.2023
Faktúra 2023049 lyžiarsky výcvik 8. ročníky 5 250,00 s DPH 2370059 20.02.2023 JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. 07.03.2023
Faktúra 2023048 papier.utierky, mydlo tekuté , toal.papier 386,10 s DPH 20230113 14.02.2023 Novohygiene, s.r.o. 07.03.2023
Faktúra 2023047 strava od 1.2.-14.2.2023 3 790,23 s DPH 12/2023 14.02.2023 Základná škola L.Novomeského 07.03.2023
Faktúra 2023046 microsoft Windows 10 Pro 32,70 s DPH 20230905 13.02.2023 Digital Coach s.r.o. 07.03.2023
Faktúra 2023045 drobný zámočnícky tovar 94,60 s DPH 230100012 13.02.2023 Majsterko , s r.o. Lučenec 07.03.2023
Faktúra 2023044 kamera bezpečnostná 173,84 s DPH 23102837 10.02.2023 Fuego SK s.r.o. 07.03.2023
Objednávka 1/2023 Montáž roliet 2 518.00 s DPH 1/2023 09.02.2023 MIMEL s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 13.02.2023
Faktúra 2023042 služby PO+BOZP 2/23 96,00 s DPH C20180802 09.02.2023 JPJ-POBOZ s.r.o. 07.03.2023
Faktúra 2023043 pracovné oblečenie OOPP 120,55 s DPH 123012416 09.02.2023 Dual Trade s.r.o. 07.03.2023
Objednávka 17141828 Čistiace prostriedky 429,48 s DPH 09.02.2023 TSV PAPIER ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 13.02.2023
Zmluva 1/2023 Montáž roliet 2 518.00 s DPH 09.02.2023 MIMEL s.r.o. 13.02.2023
Faktúra 2023041 dátové káble+sieťové káble 170,25 s DPH 5303681886 08.02.2023 Alza sk, s.r.o. 07.03.2023
Faktúra 2023040 telefon pevná linka 1/23 19,99 s DPH 2604/2021 08.02.2023 Slovak Telecom a.s. 07.03.2023
Faktúra 2023039 odber kuchynského odpadu 1/23 30,00 s DPH 02/2021 07.02.2023 INTA s.r.o. 07.03.2023
Faktúra 2023038 tonery 540,00 s DPH 2023100186 06.02.2023 Print Trade, s.r.o., Lučenec 07.03.2023
Faktúra 2023037 právny kurier na rok 2023 149,00 s DPH 202301106 06.02.2023 Raabe Dr.Jozef Raabe 07.03.2023
Faktúra 2023036 verejná IP adresa 2/23 3,32 s DPH 1232100291 06.02.2023 LC net 01, s.r.o. 07.03.2023
Faktúra 2023033 prenájom rohoží 1.1.-29.1.2023 92,88 s DPH 601042 03.02.2023 Lindstrom s .r.o. 07.03.2023
Faktúra 2023035 biele obrusy 68,50 s DPH 2300474 03.02.2023 Evenit s.r.o. 07.03.2023
Faktúra 2023034 kancelárske potreby 135,18 s DPH 190321160 03.02.2023 TSV papier 07.03.2023
Faktúra 2023032 prenájom telocvične 1/23 115,00 s DPH VF02006/23 02.02.2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 07.03.2023
Objednávka 190321160 Kancelárske potreby 135,17 s DPH 02.02.2023 TSV PAPIER ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 03.02.2023
Faktúra 2023031 volejbalové chrániče -projekt 139,20 s DPH 320301127 01.02.2023 Master sport a.r.o. 07.03.2023
Faktúra 2023030 rozvoz stravy 1/23 160,65 s DPH 3/23 01.02.2023 Základná škola L.Novomeského 07.03.2023
Faktúra 2023029 výkon zodpovednej osoby 2/23 39,60 s DPH 1023022302 01.02.2023 osobný údaj s.r.o. 07.03.2023
Faktúra 2023028 pc-zostava 1 264,74 s DPH 1023022302 01.02.2023 Tech-PCs.r.o. 07.03.2023
Faktúra 2023027 záloha na elektrinu 2/23 2 193.00 s DPH 1101/2023 01.02.2023 Stredoslovenská energetika a.s. 07.03.2023
Faktúra 2023026 záloha na elektrinu 2/2023 525,00 s DPH 1101_2/2023 01.02.2023 Stredoslovenská energetika a.s. 07.03.2023
Faktúra 2023025 záloha na plyn 1-2/23 7 335.00 s DPH 03/2018 01.02.2023 SPP a.s. 07.03.2023
Zmluva 1101/2023 Dohoda o platbách za odobratú elektrinu s DPH 11.01.2023 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 13.01.2023
Zmluva 1101_2/2023 Dohoda o platbách za odobratú elektrinu s DPH 11.01.2023 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 13.01.2023
Faktúra 2022440 dsl+ mobily za 12/22 70,42 s DPH 10/2018 31.12.2022 Orange Slovensko a.s. 23.01.2023
Faktúra 2022441 prenájom rohoží od 5.12-21.12.22 80,21 s DPH 601042 31.12.2022 Lindstrom s .r.o. 23.01.2023
Faktúra 2022442 verejná IP adresa za 11/22 3,32 s DPH 1222102425 31.12.2022 LC net 01, s.r.o. 23.01.2023
Faktúra 2022443 verejná IP adresa 12/22 3,32 s DPH 1222102668 31.12.2022 LC net 01, s.r.o. 23.01.2023
Faktúra 2022444 drobný zámočnícky tovar 116,77 s DPH 220100265 31.12.2022 Majsterko , s r.o. Lučenec 23.01.2023
Faktúra 2022445 ročné vyučtovanie elektriny NB 68,75 s DPH 9230364534 31.12.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 23.01.2023
Faktúra 2022446 ročné vyúčtovanie elektriny HB 917,69 s DPH 9230364537 31.12.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 23.01.2023
Faktúra 2022447 ročné vyučtovanie plynu 12 753.27 s DPH 03/2018 31.12.2022 SPP a.s. 23.01.2023
Faktúra 2022439 prehliadka závodu - 9. ročníky 150,00 s DPH 721153 21.12.2022 Volkswagen Slovakia a.a. 23.01.2023
Faktúra 2022438 služby BOZP a OPP 12/2022 72,00 s DPH C20180802 19.12.2022 JPJ-POBOZ s.r.o. 23.01.2023
Faktúra 2022437 kancelárske potreby pre asist. POP II. 84,35 s DPH 190314664 16.12.2022 TSV papier 23.01.2023
Faktúra 2022436 spracovanie miezd 12/2022 400,00 s DPH 1106/2020 16.12.2022 M-D Consult, s.r.o. 23.01.2023
Faktúra 2022435 spracovanie miezd 11/2022 400,00 s DPH 1106/2020 16.12.2022 M-D Consult, s.r.o. 23.01.2023
Faktúra 2022434 tonery 281,76 s DPH 2022102199 15.12.2022 Print Trade, s.r.o., Lučenec 23.01.2023
Faktúra 2022433 tonery - pre asist.POP II. 387,65 s DPH 2022102198 15.12.2022 Print Trade, s.r.o., Lučenec 23.01.2023
Faktúra 2022432 stravné od 12.-22.12.2022 3 027,15 s DPH 103/22 15.12.2022 Základná škola L.Novomeského 23.01.2023
Faktúra 2022431 55% náklady na výroibu jedál 12/22 204,60 s DPH 102/22 15.12.2022 Základná škola L.Novomeského 23.01.2023
Faktúra 2022430 doplatok zamestn. a režiu zamestnanci 12/22 620,00 s DPH 101/22 15.12.2022 Základná škola Laca Novomeského 23.01.2023
Faktúra 2022427 toal.papier, pap.obrúsky,tekuté mydlo 627,80 s DPH 20221000 14.12.2022 Novohygiene, s.r.o. 23.01.2023
Faktúra 2022426 čistiace potreby pre upratovačky 76,72 s DPH 14.12.2022 Andrea Fábry Kubišová-ENY 23.01.2023
Faktúra 2022428 prenájom telocvične december 2022 115,00 s DPH VF02236/22 14.12.2022 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 23.01.2023
Faktúra 2022429 odber kuchynského odpadu 12/22 30,00 s DPH 02/2021 14.12.2022 INTA s.r.o. 23.01.2023
Faktúra 2022425 kalendár stolový pre učiteľov 43,20 s DPH 190314396 13.12.2022 TSV papier 23.01.2023
Faktúra 2022424 kancelárske potreby - deti UA 437,34 s DPH 190314259 13.12.2022 TSV papier 23.01.2023
Faktúra 2022423 tréningy detí v šachovom krúžku 10-12/22 90,00 s DPH 20220003 12.12.2022 René Ballo 23.01.2023
Faktúra 2022422 strava od 1.12-12.12.2022 2 990,02 s DPH 100/22 12.12.2022 Základná škola L.Novomeského 23.01.2023
Faktúra 2022421 učebné pomôcky pre I.stupeň 372,70 s DPH 622635 09.12.2022 Didactive s.r.o. 23.01.2023
Faktúra 2022420 knihy pre učiteľov 102,10 s DPH 09.12.2022 Preskoly.s.r.o. 23.01.2023
Faktúra 2022419 ozdoby na mikuláša pre deti 82,50 s DPH 416/2022 09.12.2022 ESV plus s.r.o. 23.01.2023
Faktúra 2022418 odber kuchynského odpadu 11/2022 30,00 s DPH 02/2021 09.12.2022 INTA s.r.o. 23.01.2023
Objednávka Kancelárske potreby s DPH 09.12.2022 TSV papier 12.12.2022
Faktúra 2022417 obrusy,varešky,utierky,cedníky do ŠJ 41,93 s DPH 22250626 08.12.2022 Retro LC s.r.o. 23.01.2023
Faktúra 2022416 telefon pevná linka 12/22 19,99 s DPH 2604/2021 08.12.2022 Slovak Telecom a.s. 23.01.2023
Faktúra 2022415 prenájom rohoží od 7.11-4.12.22 97,34 s DPH 601042 08.12.2022 Lindstrom s .r.o. 23.01.2023
Faktúra 2022412 laminovacia fólia 63,40 s DPH 5202200077 07.12.2022 FaxCopy a.s. 23.01.2023
Faktúra 2022409 taniere, misky, príbory do ŠJ 407,43 s DPH 22250611 07.12.2022 Retro LC s.r.o. 23.01.2023
Faktúra 2022408 rozvoz stravy november 2022 189,00 s DPH 20/222 07.12.2022 Základná škola L.Novomeského 23.01.2023
Faktúra 2022413 kancelárske potreby 87,82 s DPH 190314034 07.12.2022 TSV papier 23.01.2023
Faktúra 2022410 farba akrylová 75,06 s DPH 07.12.2022 TSV papier 23.01.2023
Faktúra 2022411 poplatok za školenie-seminár 50,00 s DPH 220362 07.12.2022 Ing. Erika Kusyová 23.01.2023
Faktúra 2022414 čistiace potereby 227,17 s DPH 190314035 07.12.2022 TSV papier 23.01.2023
Faktúra 2022407 rozvoz stravy december 2022 151,20 s DPH 22/22 05.12.2022 Základná škola L.Novomeského 23.01.2023
Faktúra 2022406 prenájom telocvične november 2022 115,00 s DPH VF02217/22 05.12.2022 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 23.01.2023
Faktúra 2022405 služby PO,BOZP 11/2022 72,00 s DPH C20180802 05.12.2022 JPJ-POBOZ s.r.o. 23.01.2023
Faktúra 2022404 mobily + dsl za 11/22 70,60 s DPH 10/2018 01.12.2022 Orange Slovensko a.s. 23.01.2023
Faktúra 2022403 výkon zodpovednej osoby 12/22 39,60 s DPH 1022122317 01.12.2022 osobný údaj s.r.o. 23.01.2023
Faktúra 2022402 záloha na plyn 12/22 4 524.00 s DPH 03/2018 01.12.2022 SPP a.s. 23.01.2023
Faktúra 2022401 záloha na elektrinu 12/22 159,00 s DPH 520605700 01.12.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 23.01.2023
Faktúra 2022400 záloha na elektrinu 12/22 561,00 s DPH 5201606700 01.12.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 23.01.2023
Faktúra 2022399 čistiace potreby 323,39 s DPH 190313512 01.12.2022 TSV papier 23.01.2023
Faktúra 2022397 strava od 16.11.-30.11.22 3 898,34 s DPH 93/2022 30.11.2022 Základná škola L.Novomeského 08.12.2022
Faktúra 2022395 55% doplatok zamestnávateľa na stravu 11/22 257,73 s DPH 92/2022 30.11.2022 Základná škola L.Novomeského 08.12.2022
Faktúra 2022398 réžia na stravu detí 11/22 1 224,00 s DPH 94/22 30.11.2022 Základná škola L.Novomeského 08.12.2022
Faktúra 2022396 režijné náklady na výrobu jedál zamestnanci 11/22 781,00 s DPH 30.11.2022 Základná škola L.Novomeského 08.12.2022
Faktúra 2022394 spracovanie miezd za10/22 400,00 s DPH 1106/2020 29.11.2022 M-D Consult, s.r.o. 08.12.2022
Faktúra 2022393 logické hry pre žiakov 74,20 s DPH 224679 29.11.2022 INFRA Slovakia s.r.o 08.12.2022
Faktúra 2022392 drobný zámočnícky materiál 344,50 s DPH 220100243 29.11.2022 Majsterko , s r.o. Lučenec 08.12.2022
Faktúra 2022391 pap.utierky, toal.papier, tekuté mydlo 470,38 s DPH 20220945 28.11.2022 Novohygiene, s.r.o. 08.12.2022
Faktúra 2022390 vodné+stočné od 19.8.-10.11.2022 961,66 s DPH 2006/2006 25.11.2022 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 08.12.2022
Faktúra 2022389 rozvoz stravy október 22 179,55 s DPH 18/22 24.11.2022 Základná škola L.Novomeského 08.12.2022
Faktúra 2022388 aktualizácia programu ŠJ4 na rok 2023 57,60 s DPH 2211001521 24.11.2022 SOFT-GL s.r.o. 08.12.2022
Objednávka Kancelárske potreby s DPH 23.11.2022 TSV papier 24.11.2022
Faktúra 2022387 PC-lifeBook pre asistentov 328,00 s DPH 202312535 23.11.2022 MB Tech BB.s.r.o. 08.12.2022
Faktúra 2022386 kancelárske potreby do ŠKD 481,18 s DPH 190313096 23.11.2022 TSV papier 08.12.2022
Faktúra 2022385 poplatok za konferenciu - jedáleň 144,00 s DPH 220100211 23.11.2022 Jedálne s.r.o. 08.12.2022
Faktúra 2022384 lego do ŠKD 199,95 s DPH 22.11.2022 Dráčik - DIVI spol s.r.o. 08.12.2022
Faktúra 2022383 upratovacie práce na škole 360,00 s DPH 22006 22.11.2022 Marta Gálová 08.12.2022
Faktúra 2022382 puzzle do ŠKD 369,55 s DPH 2207900 21.11.2022 Stroller s.r.o. 08.12.2022
Objednávka Kancelárske potreby s DPH 21.11.2022 TSV papier 24.11.2022
Faktúra 2022381 stravné od 1.11.-15.11.2022 3 871,94 s DPH 90/2022 15.11.2022 Základná škola L.Novomeského 08.12.2022
Faktúra 2022380 darčekové poukážky - vitamíny 1 530,00 s DPH 4235530104 15.11.2022 Dr. Max 170 s.r.o. 08.12.2022
Faktúra 2022379 odber kuchynského odpadu -10/22 30,00 s DPH 02/2021 14.11.2022 INTA s.r.o. 08.12.2022
Faktúra 2022378 servisný poplatok proxia-elektr.nástenka 2022 288,00 s DPH 20220240 14.11.2022 eSoft s.r.o. 08.12.2022
Faktúra 2022377 prenájom rohoží od 10.10-6.11.22 97,34 s DPH 601042 10.11.2022 Lindstrom s .r.o. 08.12.2022
Objednávka Čistiace prostriedky s DPH 09.11.2022 TSV papier 14.11.2022
Faktúra 2022376 telefon pevná linka 10/22 19,99 s DPH 2604/2021 08.11.2022 Slovak Telecom a.s. 08.12.2022
Faktúra 2022375 toal.papier, papeirové obrúsky, mydlo tekuté 452,99 s DPH 07.11.2022 Novohygiene, s.r.o. 08.12.2022
Faktúra 2022374 taburetky - oddychová zóna chodba 2 136,96 s DPH 225029 04.11.2022 Evector 08.12.2022
Faktúra 2022373 drobnýá zámočnícky tovar 76,66 s DPH 04.11.2022 Majsterko , s r.o. Lučenec 08.12.2022
Faktúra 2022372 poradenstvo pri príprave žiadosti o NFP 418,00 s DPH 20220043 04.11.2022 SMARTIM s.r.o. 08.12.2022
Faktúra 2022371 služby PO a BOZP za 10/22 72,00 s DPH C20180802 04.11.2022 JPJ-POBOZ s.r.o. 08.12.2022
Faktúra 2022366 výkon zodpovednej osoby 11/2022 39,60 s DPH 1022112322 03.11.2022 osobný údaj s.r.o. 08.12.2022
Faktúra 2022364 záloha na elektrinu 11/2022 561,00 s DPH 5201606700 03.11.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 08.12.2022
Faktúra 2022367 vysvedčenie tlačivá 159,00 s DPH 2222208842 03.11.2022 ŠEVT a.s. 08.12.2022
Faktúra 2022365 záloha na elektrinu 11/2022 159,00 s DPH 5201605700 03.11.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 08.12.2022
Faktúra 2022368 záloha na plyn 11/2022 4 524.00 s DPH 03/2018 03.11.2022 SPP a.s. 08.12.2022
Faktúra 2022370 kancelárske potreby 106,63 s DPH 190312099 03.11.2022 TSV papier 08.12.2022
Faktúra 2022369 prenájom telocvične 10/22 115,00 s DPH VF02192/22 03.11.2022 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 08.12.2022
Faktúra 2022361 réžia na stravu detí za 10/22 1 248,00 s DPH 88/22 27.10.2022 Základná škola L.Novomeského 24.11.2022
Faktúra 2022360 stravné október od 17.-27.10.2022 3 580,93 s DPH 89/2022 27.10.2022 Základná škola Laca Novomeského 24.11.2022
Faktúra 2022359 učebnice SjL 5.-6. ročníky 731,30 s DPH 22000404492 27.10.2022 Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. 24.11.2022
Faktúra 2022358 dsl+ mobily 10/22 70,30 s DPH 10/2018 27.10.2022 Orange Slovensko a.s. 24.11.2022
Faktúra 2022357 darčekové karty LIDL pre zamestnancov 2 850,00 s DPH 1016266 27.10.2022 LIDL SR v.o.s. 24.11.2022
Faktúra 2022356 spracovanie miezd 9/2022 400,00 s DPH 1106/2020 27.10.2022 M-D Consult, s.r.o. 24.11.2022
Faktúra 2022355 fenomény sveta -Slnko 250,00 s DPH 140220107 27.10.2022 AGEMSOFT a.s. 24.11.2022
Faktúra 2022362 doplatok zamestnávateľa 55% na stravu 10/22 241,56 s DPH 87/22 27.10.2022 Základná škola L.Novomeského 24.11.2022
Faktúra 2022363 režijné náklady na stravu pre zamestnancov 10/22 732,00 s DPH 86/22 27.10.2022 Základná škola L.Novomeského 24.11.2022
Faktúra 2022354 novohradské noviny pre prvákov 60,01 s DPH 2230204891 26.10.2022 Petit press,a.s. 24.11.2022
Faktúra 2022353 oprava budovy- výmena okien 19 101,49 s DPH 22017 25.10.2022 Varox s.r.o., 24.11.2022
Faktúra 2022352 výmena okien- oprava budovy 12 638,05 s DPH 22016 25.10.2022 Varox s.r.o., 24.11.2022
Faktúra 2022351 elektronická zborovňa ročné predplatné 298,08 s DPH 70970438 19.10.2022 Komenský , s.r.o. 24.11.2022
Faktúra 2022350 revízia komínov 105,00 s DPH 88/2022 18.10.2022 Jozef Krnáč 24.11.2022
Faktúra 2022349 revízia kotolní a plynových zariadení 587,76 s DPH 2200031 18.10.2022 Progas Šimek s.r.o. 24.11.2022
Faktúra 2022347 stravné za 10/22 od 3.-13.10. 3 937,46 s DPH 79/2022 14.10.2022 Základná škola L.Novomeského 24.11.2022
Faktúra 2022346 odber kuchynského odpadu 6/22 30,00 s DPH 02/2021 14.10.2022 INTA s.r.o. 24.11.2022
Faktúra 2022345 odber kuchynského odpadu 9/22 30,00 s DPH 02/2021 14.10.2022 INTA s.r.o. 24.11.2022
Faktúra 2022348 utierky papierové almydlo tekuté 325,06 s DPH 20220821 14.10.2022 Novohygiene, s.r.o. 24.11.2022
Faktúra 2022344 rozvoz stravy 9/22 160,65 s DPH 14/22 13.10.2022 Základná škola L.Novomeského 24.11.2022
Faktúra 2022343 prenájom rohoží od 12.9.-9.10.2022 63,07 s DPH 601042 13.10.2022 Lindstrom s .r.o. 24.11.2022
Faktúra 2022342 odvoz komun.odpadu+kontajner 235,19 s DPH 2022240548 13.10.2022 MEPOS s.r.o. 24.11.2022
Faktúra 2022341 stavebné práce -výmena okien na budove 115 014,92 s DPH FO22015 12.10.2022 Varox s.r.o., 24.11.2022
Faktúra 2022340 asc dochádzka aktualizácia 40,00 s DPH 9122004861 12.10.2022 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 24.11.2022
Faktúra 2022339 mes.poplatok - bezpečnostná SIM MP 10,76 s DPH 200076545 12.10.2022 Jablotron Slovakia s.r.o. 24.11.2022
Faktúra 2022338 učebnice cudzí jazyk-POO 5 852,10 s DPH VF221376 12.10.2022 Richard Šrobár-LITERA 24.11.2022
Faktúra 2022337 drobný zámočnícky tovar 72,88 s DPH 220100194 12.10.2022 Majsterko , s r.o. Lučenec 24.11.2022
Faktúra 2022336 školské potreby pre žiakov v HN 199,20 s DPH 183/2022 06.10.2022 SK-Linka s r.o. 24.11.2022
Faktúra 2022334 služby BOZP a PO za 9/22 72,00 s DPH C20180802 06.10.2022 JPJ-POBOZ s.r.o. 24.11.2022
Faktúra 2022335 telefon pevná linka10/22 19,99 s DPH 2604/2021 06.10.2022 Slovak Telecom a.s. 24.11.2022
Faktúra 2022333 kancelárske + čistiace potreby 198,98 s DPH 190310546 05.10.2022 TSV papier 24.11.2022
Faktúra 2022332 prenájom telocvične 9/22 115,00 s DPH VF02172/22 05.10.2022 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 24.11.2022
Faktúra 2022331 výkon zodpovednej osoby 10/22 39,60 s DPH 1022102359 03.10.2022 osobný údaj s.r.o. 24.11.2022
Faktúra 2022330 záloha na plyn 10/22 4 524.00 s DPH 03/2018 03.10.2022 SPP a.s. 24.11.2022
Faktúra 2022329 záloha na elektrinu 10/22 561,00 s DPH 5201606700 03.10.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 24.11.2022
Faktúra 2022328 záloha na elektrinu 10/22 159,00 s DPH 5201605700 03.10.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 24.11.2022
Faktúra 2022326 doplatok 55 % nákladov na stravu 9/22 214,83 s DPH 77/2022 30.09.2022 Základná škola L.Novomeského 03.10.2022
Faktúra 2022325 režijné náklady strava 9/22 651,00 s DPH 76/22 30.09.2022 Základná škola L.Novomeského 03.10.2022
Faktúra 2022324 učebnice SlJ 9.roč.+4.roč. 276,90 s DPH 2200404055 30.09.2022 Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022327 stravné od 22.9.-30.9.2022 2 623,34 s DPH 78/2022 30.09.2022 Základná škola L.Novomeského 03.10.2022
Faktúra 2022323 utierky papierové, toal.papier, mydlo tekuté 714,36 s DPH 20220776 28.09.2022 Novohygiene, s.r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022322 mobily+dsl 10/22 70,24 s DPH 10/2018 28.09.2022 Orange Slovensko a.s. 03.10.2022
Faktúra 2022321 preprava žiakov Divín a späť-Boyárd 106,20 s DPH 2022156 26.09.2022 JJ- Autobusová doprava s.r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022320 spracovanie miezd 8/22 400,00 s DPH 1106/2020 23.09.2022 M-D Consult, s.r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022319 oprava tlačiarne informatik 98,12 s DPH 2022350472 22.09.2022 Print Trade, s.r.o., Lučenec 03.10.2022
Faktúra 2022318 vlastiveda, prírodoveda + prvouka 213,07 s DPH 1202202867 22.09.2022 Aitec s.r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022317 stravné od 6.-21.9.2022 4 330,52 s DPH 69/2022 22.09.2022 Základná škola L.Novomeského 03.10.2022
Faktúra 2022316 písanka s predtlačou 1. ročník 270,00 s DPH 2200403395 20.09.2022 Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022315 odvoz rastlinného odpadu 72,00 s DPH 220054 19.09.2022 EcoFemina s.r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022314 učebnice Sj 6.-7.-8.ročmník 92,30 s DPH 2200403435 16.09.2022 Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022313 prenájom rohoží 15.08.-11.09.2022 48,67 s DPH 601042 16.09.2022 Lindstrom s .r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022309 učebnice anglického jazyka1-2roč. 706,90 s DPH 2235001086 14.09.2022 Slovak Ventures s.r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022310 údržbová kazeta do tlačiarne 77,45 s DPH 2022101616 14.09.2022 Print Trade, s.r.o., Lučenec 03.10.2022
Faktúra 2022312 učebnice anglického jazyka 350,00 s DPH 2235001091 14.09.2022 Slovak Ventures s.r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022311 tonery do tlačiarní 929,40 s DPH 2022101612 14.09.2022 Print Trade, s.r.o., Lučenec 03.10.2022
Faktúra 2022307 offline k Prvouke pre I.ročník 16,20 s DPH 1502200414 13.09.2022 Aitec s.r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022308 revízia PHP ,tlakové skúšky 251,40 s DPH C20180802 13.09.2022 JPJ-POBOZ s.r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022305 alkohol tester 26,39 s DPH 4235530072 12.09.2022 Dr. Max 170 s.r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022306 pedagogické diáre 2022/2023 177,00 s DPH 202214960 12.09.2022 Raabe Dr.Jozef Raabe 03.10.2022
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 09.09.2022 18.10.2022
Faktúra 2022304 asc dochádzka aktuálizácia 40,00 s DPH 9122004511 09.09.2022 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022303 kľúč bezpečnostný do skriniek na prezúvky 79,00 s DPH 12200232 09.09.2022 Stano spol.s.r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022302 telefon pevná linka 9/22 19,99 s DPH 2604/2021 09.09.2022 Slovak Telecom a.s. 03.10.2022
Faktúra 2022301 odvzdušňovascie ventily na radiátory 83,09 s DPH 2240513 09.09.2022 Ing. Milan Podhora Construct 03.10.2022
Faktúra 2022295 služby BOZP,PO 8/22 72,00 s DPH C20180802 08.09.2022 JPJ-POBOZ s.r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022291 záloha na elektrinu 9/22 561,00 s DPH 5201606700 08.09.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 03.10.2022
Faktúra 2022293 vodné stočné od 13.5.-18.8.2022 1 008.18 s DPH 2006/2006 08.09.2022 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 03.10.2022
Faktúra 2022294 drobný zámočnícky tovar 358,40 s DPH 220100138 08.09.2022 Majsterko , s r.o. Lučenec 03.10.2022
Faktúra 2022292 záloha na elektrinu 9/22 159,00 s DPH 5201605700 08.09.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 03.10.2022
Faktúra 2022296 učebnice OV pre 6.roč. 124,00 s DPH F522044248 08.09.2022 Preskoly.s.r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022297 paqp.utierky, mydlo, toal.papier 323,35 s DPH 20220697 08.09.2022 Novohygiene, s.r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022298 učebnice matematiky pre 1.roč.+4.,6.roč. 468,20 s DPH 20221857 08.09.2022 Libera Terra,s.r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022299 čistiace prostriedky pre upratovačky 699,52 s DPH 190309350 08.09.2022 TSV papier 03.10.2022
Faktúra 2022300 tlačivá-cest.príkaz+dovolenky 57,55 s DPH 190309258 08.09.2022 TSV papier 03.10.2022
Faktúra 2022285 záloha na plyn 9/22 4 524.00 s DPH 03/2018 06.09.2022 SPP a.s. 03.10.2022
Faktúra 2022286 stravné lístky 1 698,30 s DPH 3022407208 06.09.2022 DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022287 poradenské služy-ukončenie HA 407,00 s DPH 20220025 06.09.2022 SMARTIM s.r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022288 poznávací atlas regionu Novohrad 809,50 s DPH 20220183 06.09.2022 Zirek group s.r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022289 učebnice 5.-6.7.8.roč. slovenský jazyk 1 320,60 s DPH 2200402546 06.09.2022 Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. 03.10.2022
Faktúra 2022290 výkon zodpovednej osaoby 9/2022 39,60 s DPH 1022092369 06.09.2022 osobný údaj s.r.o. 03.10.2022
Objednávka 17135696 Kancelárske potreby s DPH 05.09.2022 TSV papier 05.09.2022
Objednávka 17135697 Čistiace prostriedky s DPH 05.09.2022 TSV papier 05.09.2022
Faktúra 2022284 mobily 8/22 + dsl 70,52 s DPH 10/2018 28.08.2022 Orange Slovensko a.s. 13.09.2022
Faktúra 2022283 aitec offiline k čítanke pre 3.ročník 37,80 s DPH 1502200075 26.08.2022 Aitec s.r.o. 13.09.2022
Faktúra 2022282 tepovanie sedačky a kresiel 78,00 s DPH 2022031 26.08.2022 Slovtep services s.r.o. 13.09.2022
Faktúra 2022281 elektroinštalačné práce 250,00 s DPH 09/22/07 25.08.2022 L-D el.TRADE s.r.o. 13.09.2022
Faktúra 2022280 stavebné práce-oprava schodiska 3 498,50 s DPH 2022/001 23.08.2022 Peter Gabina PEGAS 13.09.2022
Faktúra 2022276 predplatné na rok mzdový program 97,20 s DPH 0907/2020 19.08.2022 Ives Košice 13.09.2022
Faktúra 2022277 žiacke knižky, tlačivá , triedne výkazy 142,06 s DPH 2222206550 19.08.2022 ŠEVT a.s. 13.09.2022
Faktúra 2022278 literárna výchova a OV pre 6. a 9. ROčník 140,15 s DPH F522040713 19.08.2022 Preskoly.s.r.o. 13.09.2022
Faktúra 2022279 spracovanie miezd za 7/22 400,00 s DPH 1106/2020 19.08.2022 M-D Consult, s.r.o. 13.09.2022
Faktúra 2022275 učebnice chémie pre 9.ročník 240,00 s DPH 102200365 18.08.2022 Expol pedagogika s.r.o,. 13.09.2022
Faktúra 2022274 menovky na kľúče 31,97 s DPH DLaF520-22-00044 11.08.2022 FaxCopy a.s. 13.09.2022
Faktúra 2022273 revízia prenos.elektrospotrebičov a VT 680,60 s DPH 80/2022 11.08.2022 Bc. Krajňák Kamil 13.09.2022
Faktúra 2022272 učebnice MAT II.stupeň 423,00 s DPH 20221551 10.08.2022 Libera Terra,s.r.o. 13.09.2022
Faktúra 2022271 pevný disk k PC + kábel 79,98 s DPH 4720184571 08.08.2022 NAY Elektrodom Sk 13.09.2022
Faktúra 2022270 telefon pevná linka 7/22 19,99 s DPH 2604/2021 08.08.2022 Slovak Telecom a.s. 13.09.2022
Faktúra 2022269 čistiace potreby ŠJ 83,58 s DPH 190308344 05.08.2022 TSV papier 13.09.2022
Faktúra 2022268 sprístupn. balíčka Bez kriedy Plus od14.7.-13.7.23 40,00 s DPH 70970438 05.08.2022 Komenský , s.r.o. 13.09.2022
Objednávka Čistiace prostriedky s DPH 04.08.2022 TSV papier 08.08.2022
Faktúra 2022267 záloha na plyn 8/22 4 524.00 s DPH 03/2018 03.08.2022 SPP a.s. 13.09.2022
Faktúra 2022266 služby PO,BOZP za 7/22 72,00 s DPH C20180802 03.08.2022 JPJ-POBOZ s.r.o. 13.09.2022
Objednávka Čistiace prostriedky s DPH 02.08.2022 TSV papier 02.08.2022
Faktúra 2022265 foto služby 250,00 s DPH 7/2022 02.08.2022 Michal Šináľ 13.09.2022
Faktúra 2022264 výkon zodopovednej osoby 8/22 39,60 s DPH 1022082366 01.08.2022 osobný údaj s.r.o. 13.09.2022
Faktúra 2022256 logovanie tričiek -letná škola 324,00 s DPH 2022147 01.08.2022 Retex s.r.o. 13.09.2022
Faktúra 2022252 záloha na elektrinu 8/22 159,00 s DPH 133901591675 01.08.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 13.09.2022
Faktúra 2022253 záloha na elektrinu 8/22 561,00 s DPH 5201606700 01.08.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 13.09.2022
Faktúra 2022254 dámske tričká 59,54 s DPH 22075551 01.08.2022 Dual Trade s.r.o. 13.09.2022
Faktúra 2022263 telefony a dsl za7/2022 75,89 s DPH 10/2018 01.08.2022 Orange Slovensko a.s. 13.09.2022
Faktúra 2022255 detské tričká -letná škola 140,58 s DPH 22075550 01.08.2022 Dual Trade s.r.o. 13.09.2022
Faktúra 2022257 strava -letná škola 1 724,00 s DPH VF720006/22 01.08.2022 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 13.09.2022
Faktúra 2022258 režijné náklady stava Letná škola 1 076,00 s DPH 30021/22 01.08.2022 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 13.09.2022
Faktúra 2022259 kancelárske potreby - Letná škola 1 000,00 s DPH 190307974 01.08.2022 TSV papier 13.09.2022
Faktúra 2022260 cylindrický zámok 92,40 s DPH 01.08.2022 HANKO s.r.o. 13.09.2022
Faktúra 2022261 farby ,štetce 127,39 s DPH FV29/2022290186 01.08.2022 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 13.09.2022
Faktúra 2022262 prenájom rohoží 7/2022 46,85 s DPH 601042 01.08.2022 Lindstrom s .r.o. 13.09.2022
Zmluva Taburetky s DPH 21.07.2022 24.07.2022
Zmluva Zmluva o dielo s DPH 20.07.2022 15.08.2022
Faktúra 2022251 spracovanie miezd 6/2022 400,00 s DPH 1106/2020 15.07.2022 M-D Consult, s.r.o. 08.08.2022
Faktúra 2022250 stravné lístky 7/22 1 484,40 s DPH 3022401732 14.07.2022 DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. 08.08.2022
Faktúra 2022249 prístup do online faktúr na 1 rok 9,00 s DPH 20225329 13.07.2022 ISSET, s.r.o. 08.08.2022
Faktúra 2022247 telefon pevná linka 6/22 19,99 s DPH 2604/2021 12.07.2022 Slovak Telecom a.s. 08.08.2022
Faktúra 2022245 doprava do Divína- detský Boyard 90,00 s DPH 220121021 12.07.2022 SAD,a.s. 08.08.2022
Faktúra 2022248 učebnice pre 3.ročník 370,04 s DPH 1102200901 12.07.2022 Aitec s.r.o. 08.08.2022
Faktúra 2022246 3-mes.poplatok za bezpečbnoastnú kartu SIM 10,76 s DPH 20067952 12.07.2022 Jablotron Slovakia s.r.o. 08.08.2022
Zmluva Nájom a podnájom nebytových priestorov s DPH 08.07.2022 LINGUA ACADEMIA BB s.r.o. 08.08.2022
Faktúra 2022242 prenájom telocvične 6/22 70,00 s DPH VF02126/22 07.07.2022 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 08.08.2022
Faktúra 2022243 rozvoz stravy 6/22 83,79 s DPH 11/22 07.07.2022 Základná škola L.Novomeského 08.08.2022
Faktúra 2022241 služby BOZP,PO za 6/22 72,00 s DPH C20180802 07.07.2022 JPJ-POBOZ s.r.o. 08.08.2022
Faktúra 2022244 drobný zámočnícky tovar 152,70 s DPH 220100118 07.07.2022 Majsterko , s r.o. Lučenec 08.08.2022
Faktúra 2022240 kanc.potreby -obálky 49,20 s DPH 190307251 06.07.2022 TSV papier 08.08.2022
Faktúra 2022237 spracovanie miezd za 5/22 400,00 s DPH 1106/2020 04.07.2022 M-D Consult, s.r.o. 08.08.2022
Faktúra 2022238 kreslo kancelárske 95,00 s DPH 2251053993 04.07.2022 Tempo Kondela, s.r.o. 08.08.2022
Faktúra 2022239 OOPP pre upratovačky a školníka a údržbára 365,50 s DPH 22250324 04.07.2022 Retro LC s.r.o. 08.08.2022
Faktúra 2022236 výkon zodpovednej osoby 7/22 39,60 s DPH 10220724112 04.07.2022 osobný údaj s.r.o. 08.08.2022
Faktúra 2022235 záloha na plyn 7/22 1 525.00 s DPH 03/2018 01.07.2022 SPP a.s. 08.08.2022
Faktúra 2022234 tlač ročenka ZŠ 644,70 s DPH 20220102 01.07.2022 EX-Music spol.s.r.o. 08.08.2022
Faktúra 2022233 záloha na elektrinu 7/2022 159,00 s DPH 5201605700 01.07.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 08.08.2022
Faktúra 2022232 záloha na elektrinu 7/2022 561,00 s DPH 52501606700 01.07.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 08.08.2022
Faktúra 2022229 réžia za stravu zamestnancov 6/22 697,00 s DPH 65/2022 30.06.2022 Základná škola L.Novomeského 01.07.2022
Faktúra 2022228 doplatok 55% za stravu zamestnancov 6/22 230,01 s DPH 66/2022 30.06.2022 Základná škola L.Novomeského 01.07.2022
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zadaní zákaziek s DPH 30.06.2022 30.06.2022
Faktúra 2022230 paušálna réžia strava detí 6/22 1 112,00 s DPH 68/2022 30.06.2022 Základná škola L.Novomeského 01.07.2022
Faktúra 2022231 stravné jún od 16.6.-30.6.22 3 493,68 s DPH 30.06.2022 Základná škola L.Novomeského 01.07.2022
Faktúra 2022227 poradenské služby 12-12/21 Inkl.tím 220,00 s DPH 20220023 28.06.2022 SMARTIM s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022226 mydlo tekuté, utierky papierové, toal.papier 570,46 s DPH 20220524 27.06.2022 Novohygiene, s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022225 mobily + dsl 6/2022 68,94 s DPH 10/2018 27.06.2022 Orange Slovensko a.s. 01.07.2022
Faktúra 2022223 prenájom rohoží 23.5-19.6.22 93,70 s DPH 601042 23.06.2022 Lindstrom s .r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022222 poštové šeky ŠKD+ŠJ 96,47 s DPH 9001520226 23.06.2022 Slovenská Pošta a.s. 01.07.2022
Faktúra 2022224 školské perá s logom pre žiakov 526,56 s DPH 2200033 23.06.2022 Gabriel Molnár - Creative 01.07.2022
Faktúra 2022219 doska drevená na výrobu ručných prác žiakov 89,96 s DPH 22057 21.06.2022 Novis spol.s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022220 aktualizácia agendy ASC 40,00 s DPH 9122003663 21.06.2022 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022221 farby akrylové- výroba dreveného domina žiakmi 35,12 s DPH FV29/2022290152 21.06.2022 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 01.07.2022
Faktúra 2022218 fotografické služby - akadémia projekty 200,00 s DPH 20220007 20.06.2022 Mário Cerina 01.07.2022
Faktúra 2022217 ASC agenda predplatné na rok 2023 549,00 s DPH 9122003410 17.06.2022 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022216 obuv pracovná zdravotná pre upratovačku 26,63 s DPH 22061213 17.06.2022 Dual Trade s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022215 stolová píla 99,00 s DPH 220100100 17.06.2022 Majsterko , s r.o. Lučenec 01.07.2022
Faktúra 2022214 stravné od 1.6.-14.6.22 3 551,72 s DPH 54/2022 16.06.2022 Základná škola L.Novomeského 01.07.2022
Faktúra 2022213 odber kuchynského odpadu 5/22 30,00 s DPH 02/2021 14.06.2022 INTA s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022212 kalendáre stolové na šk. 2022/2023 81,90 s DPH 222150 14.06.2022 Alfa s.r.o.-registgrovaný sociálny podnik 01.07.2022
Faktúra 2022211 bezdrôtový headset 49,90 s DPH 4720178831 10.06.2022 NAY Elektrodom Sk 01.07.2022
Faktúra 2022210 rozvoz stravy 5/2022 87,78 s DPH 9/22 09.06.2022 Základná škola L.Novomeského 01.07.2022
Faktúra 2022209 telefon pevná linka 6/2022 19,99 s DPH 2604/2021 09.06.2022 Slovak Telecom a.s. 01.07.2022
Faktúra 2022208 drobný zámočnícky tovar 118,56 s DPH 220100097 08.06.2022 Majsterko , s r.o. Lučenec 01.07.2022
Faktúra 2022207 škola v prírode 6 300,00 s DPH 2022066 08.06.2022 Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022203 služby PO,BOZP za 5/22 72,00 s DPH C20180802 06.06.2022 JPJ-POBOZ s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022201 trička s logom školy pre žiakov 4 510,22 s DPH 22VF00031 06.06.2022 Gabriel Molnár - Creative 01.07.2022
Faktúra 2022202 farebné zvončeky -ŠKD 91,50 s DPH 22300667 06.06.2022 Nomiland s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022205 kancelárske potreby 91,21 s DPH 190305866 06.06.2022 TSV papier 01.07.2022
Faktúra 2022204 čistiace prostriedky 283,26 s DPH 190306102 06.06.2022 TSV papier 01.07.2022
Faktúra 2022206 papier.utierky, mydlo, toal.papier 337,37 s DPH 20220460 06.06.2022 Novohygiene, s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022200 pletivo ochranné na tienenie 211,98 s DPH 22250275 03.06.2022 Retro LC s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022199 prenájom telocvične 5/2022 70,00 s DPH VF02097/22 03.06.2022 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 01.07.2022
Faktúra 2022198 ubytovanie - konferencia 180,00 s DPH 222243 02.06.2022 Hotel SUN s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022197 výkon zodpovednej osoby 6/22 39,60 s DPH 1022062419 02.06.2022 osobný údaj s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022192 spracovanie miezd 4/2022 400,00 s DPH 1106/2020 02.06.2022 M-D Consult, s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022196 záloha za plyn 6/2022 1 525.00 s DPH 03/2018 01.06.2022 SPP a.s. 01.07.2022
Faktúra 2022195 drevený usb kľúč s logom pre žiakov 469,80 s DPH 2200030 01.06.2022 Gabriel Molnár - Creative 01.07.2022
Faktúra 2022194 záloha na elektrinu 6/2022 561,00 s DPH 5201606700 01.06.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 01.07.2022
Faktúra 2022193 záloha na elektrinu 6/2022 159,00 s DPH 5201605700 01.06.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 01.07.2022
Faktúra 2022189 doplatok režie pre zamestnancov 5/22 707,00 s DPH 50/22 31.05.2022 Základná škola L.Novomeského 01.07.2022
Faktúra 2022187 stravné máj od 23.5.-31.5.2022 2 243,17 s DPH 52/2022 31.05.2022 Základná škola L.Novomeského 01.07.2022
Faktúra 2022188 réžia na stravu detí 5/22 1 132,00 s DPH 53/22 31.05.2022 Základná škola L.Novomeského 01.07.2022
Faktúra 2022190 55 % náklady na stravu 5/22 233,31 s DPH 51/22 31.05.2022 Základná škola L.Novomeského 01.07.2022
Faktúra 2022191 školské potreby - deti Ukrajina odídenci 600,38 s DPH 31.05.2022 TSV papier 01.07.2022
Faktúra 2022186 mobily + dsl 5/22 68,82 s DPH 10/2018 27.05.2022 Orange Slovensko a.s. 01.07.2022
Faktúra 2022185 prenájom rohoží od 25.4.-22.5.22 93,70 s DPH 601042 26.05.2022 Lindstrom s .r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022184 samotvrdnúca modelovacia hmota 20,46 s DPH CA1223124 26.05.2022 Čarovné farby s.r.o., 01.07.2022
Faktúra 2022183 vodné+stočné od12.2.-do 12.5.2022 879,38 s DPH 2006/2006 25.05.2022 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 01.07.2022
Faktúra 2022182 set pre žiakov-rodinná doska 46,40 s DPH 21789 25.05.2022 Terrain s r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022181 projekt elektro pre učebňu VT 100,00 s DPH 2203 24.05.2022 Ing. Attila Vajko 01.07.2022
Faktúra 2022180 detské tričká s logom pre ŠvP 745,32 s DPH 22VF00023 24.05.2022 Gabriel Molnár - Creative 01.07.2022
Faktúra 2022179 oprava kopírky 45,66 s DPH 66/2022 23.05.2022 Karol Uhl -UK servis 01.07.2022
Faktúra 2022178 papier.utierky toal.papier tekuté mydlo 378,79 s DPH 20220408 23.05.2022 Novohygiene, s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022177 lampa do dataprojektoru 143,42 s DPH 2022191897 23.05.2022 Web Retail s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022176 stravné od 1.5.-do 20.5.2022 5 268,41 s DPH 43/2022 20.05.2022 Základná škola Laca Novomeského 01.07.2022
Objednávka Kancelárske potreby s DPH 20.05.2022 TSV papier 24.05.2022
Faktúra 2022173 kniha Úsmev je život -knižnica 50,00 s DPH 20220005 19.05.2022 Záhradníková Miroslava 01.07.2022
Faktúra 2022172 gabiony bloky 190,74 s DPH 2022000346 19.05.2022 Revital - SK s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022175 xerox - projekt Orange 10,92 s DPH 19.05.2022 TSV papier 01.07.2022
Faktúra 2022174 predplatné -právny kuriér školy na rok 131,00 s DPH 202201852 19.05.2022 Raabe Dr.Jozef Raabe 01.07.2022
Objednávka Čistiace prostriedky s DPH 17.05.2022 TSV papier 17.05.2022
Faktúra 2022171 Bystríkove pomôcky SJ a MAT 30,20 s DPH 221937 17.05.2022 INFRA Slovakia s.r.o 01.07.2022
Faktúra 2022170 predplatné časopis Školský expert 41,40 s DPH 16.05.2022 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022169 hadica sprchy k umývačke riadu do ŠJ 30,25 s DPH FV220061 12.05.2022 Elegast s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022168 odber kuchynského odpadu za apríl 2022 30,00 s DPH 02/2021 12.05.2022 INTA s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022167 stôl, skriňa a polica na stenu 450,00 s DPH 20220009 10.05.2022 Štefan Leicher 01.07.2022
Faktúra 2022166 mulčovacia kôra 194,40 s DPH 3022003274 10.05.2022 Agro CS Slovakia, a.s. 01.07.2022
Faktúra 2022164 učebnice MAT pre II. stupeň 1 597,20 s DPH 20220585 09.05.2022 Libera Terra,s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022165 matematika pre I.stupeň 1 302,00 s DPH 20220584 09.05.2022 Libera Terra,s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022163 telefon pevná linka 4/22 19,99 s DPH 2604/2021 06.05.2022 Slovak Telecom a.s. 01.07.2022
Faktúra 2022162 čistiace potreby 328,92 s DPH 190304626 06.05.2022 TSV papier 01.07.2022
Faktúra 2022161 rozvoz stravy 4/22 67,83 s DPH 06.05.2022 Základná škola L.Novomeského 01.07.2022
Faktúra 2022160 služby BOZPa PO za 4/2022 72,00 s DPH C20180802 04.05.2022 JPJ-POBOZ s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022153 výkon zodpovednej osoby 5/22 39,60 s DPH 1022052408 03.05.2022 osobný údaj s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022150 záloha na elektrinu 5/2022 159,00 s DPH 5201605700 03.05.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 01.07.2022
Faktúra 2022151 záloha na elektrinu 5/22 561,00 s DPH 5201606700 03.05.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 01.07.2022
Faktúra 2022152 prenájom telocvične 4/2022 70,00 s DPH VF02074/22 03.05.2022 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 01.07.2022
Faktúra 2022156 záloha na plyn 5/2022 1 525.00 s DPH 03/2018 03.05.2022 SPP a.s. 01.07.2022
Faktúra 2022154 pap.utierky, toal.papier a mydlo tekuté 476,06 s DPH 20220338 03.05.2022 Novohygiene, s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022159 spracovanie miezd 3/2022 400,00 s DPH 1106/2020 03.05.2022 M-D Consult, s.r.o. 01.07.2022
Faktúra 2022155 drobný zámočnícky tovar 82,85 s DPH 220100078 03.05.2022 Majsterko , s r.o. Lučenec 01.07.2022
Faktúra 2022157 školské potreby- žiačka-odídenec Ukrajina 200,00 s DPH 190304667 03.05.2022 TSV papier 01.07.2022
Faktúra 2022158 motyka, krompáč, sekera 45,28 s DPH 22250217 03.05.2022 Retro LC s.r.o. 01.07.2022
Objednávka Kancelárske potreby s DPH 17131399 02.05.2022 TSV papier 02.05.2022
Faktúra 2022149 režijné náklADY APRíL 2022 560,00 s DPH 40/2022 29.04.2022 Základná škola L.Novomeského 17.05.2022
Faktúra 2022147 stravné apríl od 20.4.-29.4.2022 2 721,11 s DPH 42/2022 29.04.2022 Základná škola L.Novomeského 17.05.2022
Faktúra 2022146 prenájom rohoží od 28.3.-24.4.2022 93,70 s DPH 601042 29.04.2022 Lindstrom s .r.o. 17.05.2022
Faktúra 2022148 55 % náklady na stravu apríl 2022 184,80 s DPH 41/2022 29.04.2022 Základná škola L.Novomeského 17.05.2022
Zmluva Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s DPH 29.04.2022 29.03.2022
Faktúra 2022141 učebné pomôcky pre I. stupeň 817,00 s DPH 3132022 28.04.2022 Elarin s.r.o. 17.05.2022
Faktúra 2022139 čistiace potreby pre upratovačky 169,94 s DPH 228201866 28.04.2022 Tatrachema VD Trnava 17.05.2022
Faktúra 2022140 telefony+dsl 4/2022 68,88 s DPH 10/2018 28.04.2022 Orange Slovensko a.s. 17.05.2022
Faktúra 2022142 účastnícky poplatok za medzinárodnú konferenciu 240,00 s DPH 202206903 28.04.2022 Raabe Dr.Jozef Raabe 17.05.2022
Faktúra 2022143 revízia telovýchovného náradia 159,60 s DPH 22/2022 28.04.2022 Roman Mesiarik-REVTECH 17.05.2022
Faktúra 2022144 mulčovacia kôra 155,52 s DPH 3022002886 28.04.2022 Agro CS Slovakia, a.s. 17.05.2022
Faktúra 2022145 revízia komínov 85,00 s DPH 28.04.2022 Jozef Krnáč 17.05.2022
Faktúra 2022138 odb er kuchynského odpadu za marec 2022 30,00 s DPH 02/2021 25.04.2022 INTA s.r.o. 17.05.2022
Faktúra 2022137 stravné od 1.4.-13.4.2022 3 132,30 s DPH 33/2022 21.04.2022 Základná škola L.Novomeského 17.05.2022
Faktúra 2022136 overenie presnosti váhy - ŠJ 30,00 s DPH 522307014 21.04.2022 Slovenská legálna metrológia , n.o. 17.05.2022
Faktúra 2022135 dopravné k USB káble, Patch kable 35,00 s DPH 211024407 20.04.2022 Mimoni s.r.o. 17.05.2022
Faktúra 2022134 rozvádzač nástenný, Patch káble 337,85 s DPH 211023788 20.04.2022 Mimoni s.r.o. 17.05.2022
Faktúra 2022132 laminátové podlahy + lišty 1 301,56 s DPH 2022031 20.04.2022 Unimonts, s.r.o. 17.05.2022
Faktúra 2022131 mapy nástenné na vyučovanie 722,70 s DPH 602200097 20.04.2022 Abii Mapy 17.05.2022
Faktúra 2022133 učebná pomôcka pre integr. žiakov 20,82 s DPH 22100048 20.04.2022 Ing. Iva Štenglová -Chytrélhraní 17.05.2022
Faktúra 2022130 knihy pre deti integrované 132,30 s DPH 21730 13.04.2022 Terrain s r.o. 17.05.2022
Faktúra 2022129 papier.utierky,toal.papier, mydlo tekuté 215,76 s DPH 20220293 13.04.2022 Novohygiene, s.r.o. 17.05.2022
Faktúra 2022128 mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM 10,76 s DPH 11.04.2022 Jablotron Slovakia s.r.o. 17.05.2022
Objednávka Čistiace prostriedky s DPH 08.04.2022 TSV papier 08.04.2022
Objednávka Čistiace prostriedky s DPH 08.04.2022 TATRACHEMA VD Trnava 08.04.2022
Faktúra 2022127 rozvoz stravy 3/22 71,82 s DPH 5/22 08.04.2022 Základná škola L.Novomeského 17.05.2022
Faktúra 2022126 pevná linka 3/2022 19,99 s DPH 2604/2021 08.04.2022 Slovak Telecom a.s. 17.05.2022
Faktúra 2022125 za poskytnuté právne služby 120,00 s DPH Va15/2022 07.04.2022 JUDr.Jana Valachová 17.05.2022
Faktúra 2022124 3Dtlačiareň + spotr.materiál Projekt Orange 806,40 s DPH 07.04.2022 Network Solutions s.r.o. 17.05.2022
Faktúra 2022123 čistiace potreby pre upratovačky 96,98 s DPH 190303487 05.04.2022 TSV papier 17.05.2022
Faktúra 2022122 kancelárske potreby-euroobaly, náplne dopopisovača 82,30 s DPH 190303486 05.04.2022 TSV papier 17.05.2022
Faktúra 2022121 služby BOZPa PO za marec 2022 72,00 s DPH C20180802 05.04.2022 JPJ-POBOZ s.r.o. 17.05.2022
Faktúra 2022120 žiacke stoličky vvýškovo nastaviteľné 3 084,28 s DPH 04.04.2022 Kovotyp s.r.o. 17.05.2022
Faktúra 2022119 drobný zámočnícky tovar 115,57 s DPH 220100057 04.04.2022 Majsterko , s r.o. Lučenec 17.05.2022
Faktúra 2022118 poradenské služby inkluzív tím 0-12/2021 220,00 s DPH 20220009 04.04.2022 SMARTIM s.r.o. 17.05.2022
Faktúra 2022117 výkon zodpovednej osoby 4/2022 39,60 s DPH 1022042419 04.04.2022 osobný údaj s.r.o. 17.05.2022
VO: Súhrnná správa SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK podľa § 10 ods. 10s cenou nad 1.000.- € za 1. štvrťrok 2022 v súlade s § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s DPH 01.04.2022 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 01.04.2022
Faktúra 2022108 občerstvenie z príležitosti Dňa učiteľov 1 423,50 s DPH 1020220008 01.04.2022 Rezidence M s r.o. 17.05.2022
Faktúra 2022109 záloha na elektrinu 4/2022 561,00 s DPH 521606700 01.04.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 17.05.2022
Faktúra 2022110 záloha na elektrinu 3/2022 159,00 s DPH 521605700 01.04.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 17.05.2022
Faktúra 2022111 záloha na plyn 4/2022 1 525.00 s DPH 03/2018 01.04.2022 SPP a.s. 17.05.2022
Faktúra 2022112 stravné lístky 258,00 s DPH 302912981 01.04.2022 DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. 17.05.2022
Faktúra 2022113 spracovanie miezd 2/2022 400,00 s DPH 1106/2020 01.04.2022 M-D Consult, s.r.o. 17.05.2022
Faktúra 2022114 výtlačky Novohradské echo 180,00 s DPH 2235103572 01.04.2022 Petit press,a.s. 17.05.2022
Faktúra 2022115 prenájom rohoží od 28.2.-27.3.2022 60,67 s DPH 601042 01.04.2022 Lindstrom s .r.o. 17.05.2022
Faktúra 2022116 prenájom telocvične na marec 2022 70,00 s DPH VF02052/22 01.04.2022 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 17.05.2022
Faktúra 2022107 réžia na stravu detí 3/2022 1 152,00 s DPH 32/2022 31.03.2022 Základná škola L.Novomeského 04.04.2022
Faktúra 2022106 stravné za marec 2022 od 21.-31.3.2022 3 312,67 s DPH 31/2022 31.03.2022 Základná škola L.Novomeského 04.04.2022
Faktúra 2022105 55% náklady na stravu 3/2022 177,87 s DPH 30/2022 31.03.2022 Základná škola L.Novomeského 04.04.2022
Faktúra 2022104 režijné náklady marec 2022 539,00 s DPH 29/2022 31.03.2022 Základná škola L.Novomeského 04.04.2022
Faktúra 2022103 lavice, stoličky, katedry učitelské 12 632,00 s DPH 225009 29.03.2022 Evector 04.04.2022
Faktúra 2022102 mydlo tekuté, pap.utierky, toal.papier 310,44 s DPH 20220234 28.03.2022 Novohygiene, s.r.o. 04.04.2022
Faktúra 2022101 telefony a dsl za 3/2022 69,06 s DPH 10/2018 28.03.2022 Orange Slovensko a.s. 04.04.2022
Faktúra 2022100 poplatok za Kopmaro-4 286,00 s DPH 222310554 28.03.2022 Exam testing spol. s.r.o. 04.04.2022
Faktúra 2022097 káble na USB 36,00 s DPH 3622069531 23.03.2022 Elektrosped a.s. 04.04.2022
Faktúra 2022098 preprava na metodický deň v BB 230,00 s DPH 1316200001 23.03.2022 Obec Buzitka 04.04.2022
Faktúra 2022099 drez dvojdielny antikorový do ŠJ 442,20 s DPH 10220710 23.03.2022 Gastrolux s.r.o. 04.04.2022
Faktúra 2022096 ciachovanie váhy v ŠJ 24,00 s DPH 20220016 22.03.2022 Jozef Kelemen 04.04.2022
Faktúra 2022095 toner 106,93 s DPH 2022100541 21.03.2022 Print Trade, s.r.o., Lučenec 04.04.2022
Faktúra 2022094 zámočnícky tovar 56,57 s DPH 202200303 21.03.2022 OSTPOL s.r.o, 04.04.2022
Faktúra 2022093 strava od 1.3.-18.3.2022 3 033,71 s DPH 22/2022 18.03.2022 Základná škola L.Novomeského 04.04.2022
Faktúra 2022090 kancelárske potreby 355,96 s DPH 190302738 17.03.2022 TSV papier 04.04.2022
Faktúra 2022088 interaktívne tabule+ projektory 11 749,60 s DPH 202221886 17.03.2022 MB Tech BB.s.r.o. 04.04.2022
Faktúra 2022089 novohradské Echo 180,00 s DPH 2235102695 17.03.2022 Petit press,a.s. 04.04.2022
Faktúra 2022091 odber kuchynského odpadu 2/22 30,00 s DPH 02/2021 17.03.2022 INTA s.r.o. 04.04.2022
Faktúra 2022092 odber kuchynského odpadu 1/22 30,00 s DPH 02/2021 17.03.2022 INTA s.r.o. 04.04.2022
Faktúra 2022087 čistiacea dezinfekčné prostriedky 454,44 s DPH 822-0057 15.03.2022 Xintex Slovakia. s.r.o. 04.04.2022
Faktúra 2022086 stravné lístky 214,00 s DPH 3022910288 15.03.2022 DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. 04.04.2022
Objednávka Kancelárske potreby s DPH 15.03.2022 TSV PAPIER 15.03.2022
Faktúra 2022078 telefon pevná linka 2/2022 19,99 s DPH 2604/2021 14.03.2022 Slovak Telecom a.s. 04.04.2022
Faktúra 2022073 Slovenský jazyk pre 8.ročník 236,00 s DPH 2200400185 14.03.2022 Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. 04.04.2022
Faktúra 2022074 výroba a montáž stolov a skrí ň do počít. učebne 8 430,00 s DPH 20220005 14.03.2022 Štefan Leicher 04.04.2022
Faktúra 2022075 lístky na obedy 80,04 s DPH 2222200840 14.03.2022 ŠEVT a.s. 04.04.2022
Faktúra 2022076 odb.prehliadka a skúška elek.zariad.v počít.učebni 251,12 s DPH 20/2022 14.03.2022 Bc. Krajňák Kamil 04.04.2022
Faktúra 2022077 dezinfekcia na podlahy 60,72 s DPH 228201056 14.03.2022 Tatrachema VD Trnava 04.04.2022
Faktúra 2022083 poskytovanie služieb-v oblasti kyberšikany 660,00 s DPH 0702/2022 14.03.2022 Dosťbolo sk s.r.o. 04.04.2022
Faktúra 2022079 testovanie 9 - slov.jazyk testy 106,80 s DPH F522011924 14.03.2022 Preskoly.s.r.o. 04.04.2022
Faktúra 2022080 tonery do tlačiarní 1 348,88 s DPH 2022100491 14.03.2022 Print Trade, s.r.o., Lučenec 04.04.2022
Faktúra 2022081 hudobné valce, okt.vrchnáky 293,50 s DPH 22211039 14.03.2022 Nomiland s.r.o. 04.04.2022
Faktúra 2022082 školské pomôcky - žiaci HN 166,00 s DPH 47/2022 14.03.2022 SK-Linka s r.o. 04.04.2022
Faktúra 2022084 rozvoz stravy za 2/2022 79,80 s DPH 3/2022 14.03.2022 Základná škola Laca Novomeského 04.04.2022
Faktúra 2022085 lyž.výcvik-ubytovanie,strava, vleky 5 550,00 s DPH 17/2022 14.03.2022 Roľnícke družstvo 04.04.2022
VO: Zákazka malého rozsahu Školské lavice, stoličky a katedry s DPH 07.03.2022 07.03.2022
Objednávka Kuchynské vybavenie s DPH 07.03.2022 GASTROLUX s.r.o. 07.03.2022
Faktúra 2022072 služby PO a BOZP za 2/2022 72,00 s DPH C20180802 04.03.2022 JPJ-POBOZ s.r.o. 04.04.2022
Faktúra 2022071 výkon zodpovednej osoby 3/22 39,60 s DPH 1022032412 03.03.2022 osobný údaj s.r.o. 04.04.2022
Faktúra 2022070 prenájom rohoží od 31.1.-27.2.2022 77,18 s DPH 601042 03.03.2022 Lindstrom s .r.o. 04.04.2022
Faktúra 2022069 toal.mydlo, papier a utierky 288,53 s DPH 20220167 03.03.2022 Novohygiene, s.r.o. 04.04.2022
Faktúra 2022068 prenájom telocvične za 2/2022 70,00 s DPH VF02030/22 02.03.2022 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 04.04.2022
Faktúra 2022067 čistiace a dezinfekčné prostriedky 258,00 s DPH 190302077 02.03.2022 TSV papier 04.04.2022
Faktúra 2022066 drobný zámočnícky tovar 43,69 s DPH 220100031 02.03.2022 Majsterko , s r.o. Lučenec 04.04.2022
Objednávka 17129224 Čistiace prostriedky s DPH 02.03.2022 TSV PAPIER 02.03.2022
Faktúra 2022065 záloha na plyn 3/22 1 480.00 s DPH 03/2018 01.03.2022 SPP a.s. 04.04.2022
Faktúra 2022064 záloha na elektrinu 3/22 561,00 s DPH 5201606700 01.03.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 04.04.2022
Faktúra 2022063 záloha na elektrinu 3/22 159,00 s DPH 5201605700 01.03.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 04.04.2022
Faktúra 2022061 paušálna réžia na stravu detí 2/2022 1 140,00 s DPH 21/2022 28.02.2022 Základná škola L.Novomeského 28.02.2022
Faktúra 2022057 mobily+ dsl 2/2022 68,94 s DPH 10/2018 28.02.2022 Orange Slovensko a.s. 28.02.2022
Faktúra 2022062 stravné od 14.2.-28.2.2022 3 256,04 s DPH 20/2022 28.02.2022 Základná škola L.Novomeského 28.02.2022
Faktúra 2022060 režijné náklady na stravu 2/2022 573,00 s DPH 18/2022 28.02.2022 Základná škola L.Novomeského 28.02.2022
Faktúra 2022059 doplatok zamestnávateľa 55 % na výrobu jedál 2/22 189,09 s DPH 19/2022 28.02.2022 Základná škola L.Novomeského 28.02.2022
Faktúra 2022058 spracovanie miezd za 1/22 400,00 s DPH 1106/2020 28.02.2022 M-D Consult, s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022055 rozvoz stravy 1/2022 63,84 s DPH 1/22 25.02.2022 Základná škola L.Novomeského 28.02.2022
Faktúra 2022056 vodné+stočné od19.11.21- do 11.2.2022 863,71 s DPH 2006/2006 25.02.2022 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 28.02.2022
Objednávka Plošná inzercia s DPH 25.02.2022 Petit Press, a.s. 25.02.2022
Objednávka Kancelárske potreby s DPH 25.02.2022 TSV PAPIER 25.02.2022
Faktúra 2022054 online kniha Smernice a predpisy pre školstvo 382,21 s DPH F22001430 24.02.2022 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. 28.02.2022
Objednávka Interaktívne tabule s DPH 23.02.2022 MB-TECH BB s.r.o. 23.02.2022
Faktúra 2022053 nootebooky 1 082,70 s DPH 202220927 23.02.2022 MB Tech BB.s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022052 oprava notebooku 108,00 s DPH 202220651 23.02.2022 MB Tech BB.s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022051 notebook -projekt Orange 585,00 s DPH 202220928 23.02.2022 MB Tech BB.s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022050 svietidlo a batéria drezová 72,55 s DPH 2200021 22.02.2022 Zachar Miroslav 28.02.2022
Faktúra 2022049 xerox mono laserMFP 199,99 s DPH 20222100350 22.02.2022 Print Trade, s.r.o., Lučenec 28.02.2022
Faktúra 2022048 poradenské služby za 4-6+ správa 7-9/21 451,00 s DPH 20220001 16.02.2022 SMARTIM s.r.o. 28.02.2022
Objednávka Výroba a montáž stolov s DPH 14.02.2022 LH nábytok 14.02.2022
Faktúra 2022047 stravné za február od 1.2.-11.2.2022 2 433,25 s DPH 11/2022 11.02.2022 Základná škola L.Novomeského 28.02.2022
Faktúra 2022046 utierky pap.+toal.papier 233,98 s DPH 20220110 10.02.2022 Novohygiene, s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022045 drobný maliarsky materiál 27,14 s DPH FV29/202290025 09.02.2022 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 28.02.2022
Faktúra 2022044 lieky na lyžiarsky výcvik 135,70 s DPH 4235530008 09.02.2022 Dr. Max 170 s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022043 montáž zásuviek a lišt do IKT 995,00 s DPH 10/22/07 09.02.2022 L-D el.TRADE s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022042 tesnenie na termo várnice 26,50 s DPH 22250033 09.02.2022 Retro LC s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022041 telefon pevná linka 1/22 19,99 s DPH 2604/2021 09.02.2022 Slovak Telecom a.s. 28.02.2022
Faktúra 2022040 prenájom rohoží 01/2022 77,18 s DPH 601042 09.02.2022 Lindstrom s .r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022039 športové potreby na TV pre žiakov 511,28 s DPH 20220535 09.02.2022 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022038 compresor na lopty 37,90 s DPH 202200357 09.02.2022 HD mobil s.r.o. 28.02.2022
Zmluva 0702/2022 O poskytovaní služieb v oblasti kyberšikany s DPH 07.02.2022 Dosťbolo.sk, s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 07.02.2022
Faktúra 2022032 detské tričká s logom pre prvákov 552,62 s DPH 22VF00003 03.02.2022 Gabriel Molnár - Creative 28.02.2022
Faktúra 2022035 učebnice MAT a SJ pre 6.roč. 47,05 s DPH F522006608 03.02.2022 Preskoly.s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022033 montáž elektrického rozvádzača v učebni IT 967,00 s DPH 8/22/07 03.02.2022 L-D el.TRADE s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022034 služby BOZPa PO za 1/22 72,00 s DPH C20180802 03.02.2022 JPJ-POBOZ s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022036 prenájom telocvične 1/22 70,00 s DPH VF02008/22 03.02.2022 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 28.02.2022
Faktúra 2022037 čistiace potreby pre upratovačky 238,92 s DPH 228200526 03.02.2022 Tatrachema VD Trnava 28.02.2022
Faktúra 2022031 stravenky pre zamestnancov 218,00 s DPH 3222900898 02.02.2022 DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022030 drobný zámočnícky tovar 183,92 s DPH 220100013 02.02.2022 Majsterko , s r.o. Lučenec 28.02.2022
Faktúra 2022029 hygienický tovar pre upratovačky 106,10 s DPH 190300919 02.02.2022 TSV papier 28.02.2022
Faktúra 2022028 učebnice -pravoppisný semafor 5-8.roč. 72,40 s DPH 2200400081 02.02.2022 Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022027 kancelárske potreby 370,00 s DPH 190300918 02.02.2022 TSV papier 28.02.2022
Objednávka Čistiace prostriedky s DPH 01.02.2022 TSV PAPIER 01.02.2022
Objednávka Čistiace prostriedky s DPH 01.02.2022 TATRACHEMA VD Trnava 01.02.2022
Faktúra 2022026 výkon zodpovednej osoby 2/2022 39,60 s DPH 1022022419 01.02.2022 osobný údaj s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022021 montáž nového elektr. vedenia-úprava rozvádzača 987,00 s DPH 7/22/07 01.02.2022 L-D el.TRADE s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022022 inten.kurz práce s terapeut.kartami 55,00 s DPH 2022032 01.02.2022 Inštitút osobnostného rozvoja s.r.o., 28.02.2022
Faktúra 2022023 záloha na elektrinu 2/22 159,00 s DPH 5201605700 01.02.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 28.02.2022
Faktúra 2022024 záloha na elektrinu 2/22 561,00 s DPH 5201606700 01.02.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 28.02.2022
Faktúra 2022025 záloha na plyn 2/2022 1 480.00 s DPH 03/2018 01.02.2022 SPP a.s. 28.02.2022
VO: Zákazka malého rozsahu Interaktívne tabule s DPH 31.01.2022 31.01.2022
Faktúra 2022020 doplatok režijné náklady na stravu 1/22 537,00 s DPH 22022 31.01.2022 Základná škola L.Novomeského 03.02.2022
Faktúra 2022018 stravné za január od 24.1.-31.1.2022 1 997,02 s DPH 42022 31.01.2022 Základná škola L.Novomeského 03.02.2022
Faktúra 2022019 doplatok za 55 % náklady na stravu január 177,21 s DPH 32022 31.01.2022 Základná škola L.Novomeského 03.02.2022
Faktúra 2022016 respirátory + testy antigénové 1 212,00 s DPH 220124556 27.01.2022 Unizdrav s.r.o. 03.02.2022
Faktúra 2022017 dsl+telefony 69,88 s DPH 10/2018 27.01.2022 Orange Slovensko a.s. 03.02.2022
Faktúra 2022015 modernizácia učebne- počítačová technika 12 964,86 s DPH 2022005 25.01.2022 NEXINEO s.r.o. 03.02.2022
Faktúra 2022014 ročné predplatné Škola2022 26,00 s DPH 602201433 25.01.2022 Raabe Dr.Jozef Raabe 03.02.2022
Faktúra 2022013 utierky papierové, mydlo ,toal.papier 589,68 s DPH 20220052 25.01.2022 Novohygiene, s.r.o. 03.02.2022
VO: Zákazka malého rozsahu Nábytok na mieru s DPH 21.01.2022 31.03.2022 21.01.2022
Objednávka 17127711 Zošity s DPH 21.01.2022 TSV PAPIER 21.01.2022
Objednávka 17127725 Kancelárske potreby s DPH 21.01.2022 TSV PAPIER 21.01.2022
Faktúra 2022008 servis Money S3 78,00 s DPH 221001 21.01.2022 Limes s.r.o. 03.02.2022
Faktúra 2022009 bezdotykový teplomer 50,60 s DPH 8060772469 21.01.2022 InternetMall Slovakia s.r.o. 03.02.2022
Faktúra 2022010 záloha na plyn 1/22 1 480.00 s DPH 03/2018 21.01.2022 SPP a.s. 03.02.2022
Objednávka 17127710 Čistiace prostriedky s DPH 21.01.2022 TSV PAPIER 21.01.2022
Faktúra 2022012 stravné od 10.1.-do 21.1.2022 3 687,92 s DPH 1/2022 21.01.2022 Školská jedáleň ZŠ LN 03.02.2022
Faktúra 2022011 káble FTP do PC miestnosti 105,59 s DPH 00016 21.01.2022 Datex s.r.o. 03.02.2022
Faktúra 2022007 knihy do školskej knižnice 96,87 s DPH F522003128 20.01.2022 Preskoly.s.r.o. 03.02.2022
Objednávka IKT učebňa pre 17 žiakov a jedného učiteľa 12 964,86 s DPH 01/2022 20.01.2022 Nexineo ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 20.01.2022
Faktúra 2022006 oprava klopírky v zborovni SB 48,20 s DPH 6/2022 19.01.2022 Karol Uhl -UK servis 03.02.2022
Faktúra 2022005 odber kuchyn.odpadu za 12/21 30,00 s DPH 02/2021 19.01.2022 INTA s.r.o. 03.02.2022
Faktúra 2022003 poplatok za bezp.kartu 1-3/22 10,76 s DPH 200019898 14.01.2022 Jablotron Slovakia s.r.o. 03.02.2022
Faktúra 2022001 výkon zodpovednej osoby za 1/22 39,60 s DPH 1022012459 14.01.2022 osobný údaj s.r.o. 03.02.2022
Faktúra 2022002 telefon pevná linka 1/22 19,99 s DPH 2604/2021 14.01.2022 Slovak Telecom a.s. 03.02.2022
Faktúra 2022004 profily oblé 34,72 s DPH 20220010 14.01.2022 LG Krono s,r.o. 03.02.2022
Objednávka Kalendáre s DPH 12.01.2022 TSV PAPIER 13.01.2022
Objednávka 17127147 Kancelárske potreby s DPH 07.01.2022 TSV PAPIER 07.01.2022
Faktúra 2021444 vyučtovacia FA za elektrinu rok 2021 277,49 s DPH 5201605038 31.12.2021 Stredoslovenská energetika a.s. 20.01.2022
Faktúra 2021443 vyučtovacia FA za elektrinu 2021 1 356,30 s DPH 5201606040 31.12.2021 Stredoslovenská energetika a.s. 20.01.2022
Faktúra 2021442 vyučtovacia fa za plyn rok 2021 -107,05 s DPH 8490328124 31.12.2021 SPP a.s. 20.01.2022
Faktúra 2021441 čistiace potreby 197,10 s DPH 190114290 31.12.2021 TSV papier 20.01.2022
Faktúra 2021440 servisný poplatok proxia .live za rok 2021 216,00 s DPH 20210063 31.12.2021 eSoft s.r.o. 20.01.2022
Faktúra 2021439 prenájom rohoží za 12/2021 55,20 s DPH 601042 31.12.2021 Lindstrom s .r.o. 20.01.2022
Faktúra 2021438 switch 5 portový 161,71 s DPH 202123528 31.12.2021 Partner Retail s.r.o. 20.01.2022
Faktúra 2021437 dsl+ mobily 12/21 69,55 s DPH 10/2018 31.12.2021 Orange Slovensko a.s. 20.01.2022
Faktúra 2021436 knihy geografia pre 9.ročník 313,93 s DPH 302650866 31.12.2021 Internet-Handel s.r.o. 20.01.2022
VO: Súhrnná správa SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK podľa § 10 ods. 10 s DPH 22.12.2021 22.12.2021
Faktúra 2021435 spracovanie miezd 12/21 400,00 s DPH 1106/2020 22.12.2021 M-D Consult, s.r.o. 20.01.2022
Faktúra 2021434 stravné lístky 624,40 s DPH 3021425651 17.12.2021 DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. 20.01.2022
Faktúra 2021432 tlač-väzba časopisu Školáčik 156,00 s DPH 20210192 16.12.2021 EX-Music spol.s.r.o. 20.01.2022
Faktúra 2021431 spracovanie miezd 10-11/2021 800,00 s DPH 1106/2020 16.12.2021 M-D Consult, s.r.o. 20.01.2022
Faktúra 2021433 odvoz komunálneho odpadu- kontajner 245,05 s DPH 2021240801 16.12.2021 MEPOS s.r.o. 20.01.2022
Faktúra 2021430 akrylová farba 19,63 s DPH 256/2021 15.12.2021 SK-Linka s r.o. 20.01.2022
Faktúra 2021429 doplatok zamestnávateľa 55% na výrobu jedál 12/21 116,16 s DPH 100/21 14.12.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 20.01.2022
Faktúra 2021428 doplatok režijné náklady zamestnanci 12/21 352,00 s DPH 99/2021 14.12.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 20.01.2022
Faktúra 2021427 stravné december 2021 3 051,84 s DPH 101/2021 14.12.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 20.01.2022
Faktúra 2021426 paušálna réžia strava 12/21 712,00 s DPH 102/2021 14.12.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 20.01.2022
Faktúra 2021425 služby PO a OPP za december 21 72,00 s DPH C20180802 14.12.2021 JPJ-POBOZ s.r.o. 20.01.2022
Faktúra 2021424 drobný železiarsky tovar 79,37 s DPH 210100201 14.12.2021 Majsterko , s r.o. Lučenec 20.01.2022
Faktúra 2021419 čistiace prostriedky 283,58 s DPH 190115056 13.12.2021 TSV papier 20.01.2022
Faktúra 2021421 prenájom rohoží od 8.-11.-5.12.2021 85,25 s DPH 601042 13.12.2021 Lindstrom s .r.o. 20.01.2022
Faktúra 2021422 scribo farebné- fixky 154,50 s DPH 1638258641 13.12.2021 Scribo 20.01.2022
Faktúra 2021420 odber kuchynského odpoadu 11/21 30,00 s DPH 02/2021 13.12.2021 INTA s.r.o. 20.01.2022
Faktúra 2021423 energetický audit budovy 600,00 s DPH 20212008 13.12.2021 DELTA VK s.r.o. 20.01.2022
Faktúra 2021418 rozvoz stravy 12/2021 51,87 s DPH 23/21 09.12.2021 Základná škola L.Novomeského 20.01.2022
Faktúra 2021417 vysvedčenia tlačivá 157,80 s DPH 2212208813 09.12.2021 ŠEVT a.s. 20.01.2022
Faktúra 2021416 kancelárske potreby 278,27 s DPH 190114942 09.12.2021 TSV papier 20.01.2022
VO: Zákazka malého rozsahu Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie s DPH 09.12.2021 10.01.2022 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 09.12.2021
Objednávka 17126350 Čistiace prostriedky s DPH 08.12.2021 TSV PAPIER ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 08.12.2021
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 13/2021/e-Školy pre budúcnosť 1 400,00 s DPH 08.12.2021 11.01.2022
Objednávka 17126354 Kancelárske potreby s DPH 08.12.2021 TSV PAPIER ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 08.12.2021
Faktúra 2021415 telefon pevná linka 12/21 19,99 s DPH 2604/2021 08.12.2021 Slovak Telecom a.s. 20.01.2022
Faktúra 2021413 mafiny čokoládové - Mikuláš 41,34 s DPH 2011092 08.12.2021 TIWA s.r.o. 20.01.2022
Faktúra 2021414 hračky+hry do ŠKD 278,87 s DPH 2108166218 08.12.2021 Dráčik - DIVI spol s.r.o. 20.01.2022
Faktúra 2021411 utierky papierové+ mydlo tekuté 294,96 s DPH 20210975 07.12.2021 Novohygiene, s.r.o. 20.01.2022
Faktúra 2021412 kancelárske potreby 79,50 s DPH 190114289 07.12.2021 TSV papier 20.01.2022
Faktúra 2021410 drobný zámočnícky tovar 128,58 s DPH 06.12.2021 Majsterko , s r.o. Lučenec 20.01.2022
Faktúra 2021408 vodné+stočné od19.8.-18.11.21 1 104.79 s DPH 2006/2006 03.12.2021 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 20.01.2022
Faktúra 2021407 euroclip plexisklo na výkresy 116,79 s DPH 214082 03.12.2021 HAKA Miloš Németh 20.01.2022
Faktúra 2021409 vianočné svetelné reťaze 96,41 s DPH 2021104560 03.12.2021 Profi LED žiarovky.sk 20.01.2022
Faktúra 2021397 záloha na elektrinu 12/21 153,00 s DPH 5201605700 02.12.2021 Stredoslovenská energetika a.s. 20.01.2022
Faktúra 2021396 záloha na elektrinu 12/2021 503,00 s DPH 5201606700 02.12.2021 Stredoslovenská energetika a.s. 20.01.2022
Faktúra 2021404 aktualizácia programu ŠJ na rok 2022 48,00 s DPH 2112001615 02.12.2021 SOFT-GL s.r.o. 20.01.2022
Faktúra 2021398 záloha na plyn 12/21 1 480,00 s DPH 8659071695 02.12.2021 SPP a.s. 20.01.2022
Faktúra 2021406 hračky do ŠKD 124,90 s DPH 202126737 02.12.2021 3via, s.r.o. 20.01.2022
Faktúra 2021400 výkon zodpovednej osoby 12/21 39,60 s DPH 1021122467 02.12.2021 osobný údaj s.r.o. 20.01.2022
Faktúra 2021401 služby BOZP a OPP 11/21 72,00 s DPH C20180802 02.12.2021 JPJ-POBOZ s.r.o. 20.01.2022
Faktúra 2021402 predplatné Virtuálna knižnica rok 2022 298,08 s DPH 70970438 02.12.2021 Komenský , s.r.o. 20.01.2022
Faktúra 2021399 prenájom telocvične 11/21 70,00 s DPH VF02135/21 02.12.2021 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 20.01.2022
Faktúra 2021403 stravné lístky 218,00 s DPH 3021422600 02.12.2021 DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. 20.01.2022
Faktúra 2021405 rozvoz stravy 11/21 79,80 s DPH 21/2021 02.12.2021 Základná škola L.Novomeského 20.01.2022
Objednávka Kancelárske potreby s DPH 09.11.2021 TSV PAPIER ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 11.11.2021
Objednávka Čistiace prostriedky s DPH 04.11.2021 TSV PAPIER ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 11.11.2021
Objednávka Čistiace prostriedky s DPH 04.11.2021 TATRACHEMA VD Trnava ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 11.11.2021
Zmluva Zamestnávateľská zmluva doplnkové dôchodkové sporenie s DPH 03.11.2021 UNIQA d.d.s., a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 11.11.2021
Objednávka Kancelárske potreby s DPH 02.11.2021 TSV PAPIER ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 11.11.2021
Faktúra 2021355 doplatok zamestnávateľa na stravu 55% 10/21 206,91 s DPH 86/2021 27.10.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 05.11.2021
Faktúra 2021354 režijné náklady na stravu zamestnanci 10/21 627,00 s DPH 85/2021 27.10.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 05.11.2021
Faktúra 2021353 stravné obetdy 10/2021 od 18.-27.10.2021 2 662,32 s DPH 87/2021 27.10.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 05.11.2021
Faktúra 2021352 skartovačka 72,00 s DPH SPDZ2164274 27.10.2021 B2B Partner s.r.o. 05.11.2021
Faktúra 2021351 funkčné vzdelávanie 129,00 s DPH 3210001014 27.10.2021 Katolícka univerzita 05.11.2021
Faktúra 2021350 dsl+ telefony 10/21 86,33 s DPH 10/2018 26.10.2021 Orange Slovensko a.s. 05.11.2021
Faktúra 2021349 lieky, náplaste,obväzy do lekárničiek 133,96 s DPH 4135530025 26.10.2021 Dr. Max 170 s.r.o. 05.11.2021
Faktúra 2021348 čítačka čiarových kódov do knižnice 37,10 s DPH 5221384540 25.10.2021 Alza sk, s.r.o. 05.11.2021
Objednávka Doplnenie lekárničiek s DPH 22.10.2021 Lekáreň Dr. Max ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 22.10.2021
Faktúra 2021347 mydlo, toal.papier,utierky papierové 405,43 s DPH 20210834 20.10.2021 Novohygiene, s.r.o. 05.11.2021
Faktúra 2021346 kancelárske kreslo otočné- zborovňa 928,00 s DPH 1212038 19.10.2021 BLACK RED WHITE Slovakia a.s. 05.11.2021
Faktúra 2021345 učebnice II.stupeň-čítanky, matematika 499,80 s DPH F521027726 19.10.2021 Preskoly.s.r.o. 05.11.2021
Objednávka Odborná prehliadka komínov s DPH 19.10.2021 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 25.10.2021
Faktúra 2021344 oprava tlačiarne 30,00 s DPH 2021350451 18.10.2021 Print Trade, s.r.o., Lučenec 05.11.2021
Faktúra 2021343 učeb.pomôcka-uhlomer-samolepky 71,60 s DPH 216021 18.10.2021 Ing. Jiří Baksa 05.11.2021
Faktúra 2021342 odber kuchynského odpadu 9/2021 30,00 s DPH 02/2021 18.10.2021 INTA s.r.o. 05.11.2021
Faktúra 2021341 stravné október do 15.10.2021 3 791,84 s DPH 78/2021 18.10.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 05.11.2021
Faktúra 2021340 Hrniec nerezový do ŠJ 93,00 s DPH 21250470 18.10.2021 Retro LC s.r.o. 05.11.2021
Faktúra 2021339 vesta pracovná+ obuv zdravotná -OOPP upratovačky 48,92 s DPH 121145804 18.10.2021 Dual Trade s.r.o. 05.11.2021
Faktúra 2021337 germicídny žiarič doŠJ 570,42 s DPH 121321 14.10.2021 Wild Horse s.r.o. 05.11.2021
Faktúra 2021338 prenájom rohoží od 13.9.-10.10.2021 85,25 s DPH 601042 14.10.2021 Lindstrom s .r.o. 05.11.2021
Faktúra 2021336 výrub starých stromov a konárov v areáli školy 409,69 s DPH 210107 12.10.2021 EcoFemina s.r.o. 05.11.2021
Faktúra 2021335 poukážky - vitamíny 1 080,00 s DPH 4135530020 12.10.2021 Dr. Max 170 s.r.o. 05.11.2021
Objednávka Rajnica 50l s pokrievkov s DPH 12.10.2021 RETRO LC ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 12.10.2021
Faktúra 2021334 darčekové karty pre zamestnancov-Vianoce 2 650,00 s DPH 1013666 11.10.2021 LIDL SR v.o.s. 05.11.2021
Faktúra 2021333 mesačný poplatok bezp.SIm-3 mes. 10,76 s DPH 200084870 11.10.2021 Jablotron Slovakia s.r.o. 05.11.2021
Objednávka Darčekové poukážky s DPH 11.10.2021 Lidl ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 11.10.2021
Objednávka 17123853 Čistiace prostriedky s DPH 08.10.2021 TSV PAPIER ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 08.10.2021
Objednávka 17123849 Kancelárske potreby s DPH 08.10.2021 TSV PAPIER ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 08.10.2021
Faktúra 2021331 telefon pevná linka 10/21 19,99 s DPH 1008696403 08.10.2021 Slovak Telecom a.s. 05.11.2021
Faktúra 2021329 olej bondex 33,46 s DPH FV29/2021290235 08.10.2021 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 05.11.2021
Faktúra 2021328 čistiacwe potreby pre upratovačky + do ŠJ 208,82 s DPH 190111068 08.10.2021 TSV papier 05.11.2021
Faktúra 2021330 rozvoz stravy 9/2021 75,81 s DPH 17/2021 08.10.2021 Základná škola L.Novomeského 05.11.2021
VO: Súhrnná správa SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s DPH 08.10.2021 08.10.2021
Faktúra 2021332 odb. program pre deti so ŠVVP-softwér 231,80 s DPH 2021126 08.10.2021 Speciál Consulting Servie s.r.o. 05.11.2021
Faktúra 2021326 kancelárske potreby ŠKD 413,53 s DPH 190110886 07.10.2021 TSV papier 05.11.2021
Faktúra 2021327 tabletová soľ 20,00 s DPH FV210100 07.10.2021 Elegast s.r.o. 05.11.2021
Faktúra 2021324 led pás svietiaci + napájací zdroj 48,40 s DPH 2021502 06.10.2021 HEVI s.r.o. 05.11.2021
Faktúra 2021323 školské pomôcky - deti HN 149,40 s DPH 180/2021 06.10.2021 SK-Linka s r.o. 05.11.2021
Objednávka 20215 Darčekové poukážky s DPH 06.10.2021 Lekáreň Dr. Max ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 06.10.2021
Faktúra 2021325 občerstvenie na športový volejbalový turnaj 393,00 s DPH 30016/21 06.10.2021 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 05.11.2021
Faktúra 2021313 drôt a tiahlo na gabiony 27,21 s DPH 21250450 04.10.2021 Retro LC s.r.o. 05.11.2021
Faktúra 2021318 služby PO a BOZP 9/21 72,00 s DPH C20180802 04.10.2021 JPJ-POBOZ s.r.o. 05.11.2021
Faktúra 2021314 skrine do triedy 3 050,00 s DPH 20210016 04.10.2021 Štefan Leicher 05.11.2021
Faktúra 2021316 utierky + toal.papier 480,32 s DPH 20210764 04.10.2021 Novohygiene, s.r.o. 05.11.2021
Faktúra 2021322 oprava NTB -servis 30,00 s DPH 202210049 04.10.2021 MB Tech BB.s.r.o. 05.11.2021
Faktúra 2021321 notebook pre zamestnanca 605,00 s DPH 202210116 04.10.2021 MB Tech BB.s.r.o. 05.11.2021
Faktúra 2021320 protislnečné fólie do tried na poschodí v NB 3 189,84 s DPH 21VCF00058 04.10.2021 Gabriel Molnár - Creative 05.11.2021
Faktúra 2021319 revízia pož.vodovodu a pož. hadice 58,80 s DPH 20210710 04.10.2021 JPJ-POBOZ s.r.o. 05.11.2021
Faktúra 2021317 záloha na plyn 10/2021 1 480,00 s DPH 8678352481 04.10.2021 SPP a.s. 05.11.2021
Faktúra 2021315 za výkon zodp.osoby GDPR 10/21 39,60 s DPH 1021102567 04.10.2021 osobný údaj s.r.o. 05.11.2021
Faktúra 2021307 záloha na elektrinu 10/2021 503,00 s DPH 5201606700 01.10.2021 Stredoslovenská energetika a.s. 05.11.2021
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01.10.2021 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 01.10.2021
Faktúra 2021312 kancel.potreby pre ŠKD 145,57 s DPH 2902021 01.10.2021 ESV plus s.r.o. 05.11.2021
Faktúra 2021308 záloha na elektrinu 10/2021 153,00 s DPH 5201605700 01.10.2021 Stredoslovenská energetika a.s. 05.11.2021
Faktúra 2021309 mikrovlnná rúra Mora 59,00 s DPH 21700106 01.10.2021 František Majtán Euronics TPD 05.11.2021
Faktúra 2021310 drobný zámočnícky tovar 267,70 s DPH 210100158 01.10.2021 Majsterko , s r.o. Lučenec 05.11.2021
Faktúra 2021311 učebnice AJ-prac.listy 676,50 s DPH 211901 01.10.2021 Richard Šrobár-LITERA 05.11.2021
Faktúra 2021304 režijné náklady zamestnanci 9/21 660,00 s DPH 74/2021 30.09.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 05.10.2021
Faktúra 2021300 tonery 106,66 s DPH 2021101758 30.09.2021 Print Trade, s.r.o., Lučenec 05.10.2021
Faktúra 2021301 stravné za mesiac 9/21 3 879,16 s DPH 76/2021 30.09.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 05.10.2021
Faktúra 2021303 réžia na stravu žiakov 9/21 1 236,00 s DPH 77/2021 30.09.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 05.10.2021
Faktúra 2021302 doplatok zamestnávateľa 55% na stravu 9/21 217,80 s DPH 75/2021 30.09.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 05.10.2021
Faktúra 2021305 trezor na odkladanie mobilov žiakov 37,08 s DPH 202102343 30.09.2021 Elecom s.r.o. 05.10.2021
Faktúra 2021306 spracova nie miezd 8/2021 400,00 s DPH 1106/2020 30.09.2021 M-D Consult, s.r.o. 05.10.2021
Objednávka Granulovaná soľ s DPH 30.09.2021 Rudolf Baláž R.B ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 30.09.2021
Faktúra 2021299 poplatok za konferenciu Učíme pre život 157,00 s DPH FO210825 27.09.2021 Indícia n.o. 05.10.2021
Faktúra 2021298 dsl+telefony 9/21 52,54 s DPH 10/2018 27.09.2021 Orange Slovensko a.s. 05.10.2021
Faktúra 2021297 tonery 818,44 s DPH 2021101715 24.09.2021 Print Trade, s.r.o., Lučenec 05.10.2021
Faktúra 2021295 čistiace prostriedky 160,37 s DPH 218204275 23.09.2021 Tatrachema VD Trnava 05.10.2021
Faktúra 2021296 MY Nov.noviny 42,01 s DPH 2130204822 23.09.2021 Petit press,a.s. 05.10.2021
Faktúra 2021293 aktualizácia dochádzky- čipy 40,00 s DPH 9121004325 21.09.2021 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 05.10.2021
Faktúra 2021292 šeky ŠKD + ŠJ 84,23 s DPH 9001448611 21.09.2021 Slovenská Pošta a.s. 05.10.2021
Objednávka 17122996 Kancelárske potreby s DPH 21.09.2021 TSV PAPIER ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 21.09.2021
Faktúra 2021294 učebnice ob.náuka pre II.stupeň 88,50 s DPH F521020476 21.09.2021 Preskoly.s.r.o. 05.10.2021
Faktúra 2021291 prenájom rohoží od 16.8.-12.9.2021 42,62 s DPH 601042 17.09.2021 Lindstrom s .r.o. 05.10.2021
Faktúra 2021290 knihy Lučenec a okolie 1 320,00 s DPH 21090148 17.09.2021 CBS spol. s.r.o. 05.10.2021
Faktúra 2021289 mydlo tekuté + utierky papierové 268,62 s DPH 20210710 17.09.2021 Novohygiene, s.r.o. 05.10.2021
Faktúra 2021288 stravné 9/21 (od3.-16.9.) 3 476,45 s DPH 66/2021 17.09.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 05.10.2021
Faktúra 2021287 spracovanie smernice o VO 60,00 s DPH 1020210097 16.09.2021 Ing. Helena Polónyi -QA s.r.o. 05.10.2021
Faktúra 2021286 silikonovanie sklenených výplní 342,00 s DPH 21VF0047 16.09.2021 Gabriel Molnár - Creative 05.10.2021
Faktúra 2021279 čistiace prostriedky 287,18 s DPH 190109618 14.09.2021 TSV papier 05.10.2021
Faktúra 2021285 poradenské služby inkluziv.vzdelávania 4-6/21 418,00 s DPH 20210032 14.09.2021 SMARTIM s.r.o. 05.10.2021
Faktúra 2021284 penové puzzle-ŠKD 45,18 s DPH 12160112300 14.09.2021 WebStores s.r.o. 05.10.2021
Faktúra 2021283 etická výchova-učebnice I. stupeň ZŠ 285,60 s DPH F521016958 13.09.2021 Preskoly.s.r.o. 05.10.2021
Faktúra 2021282 pedagogický diár 78,00 s DPH 2118868 13.09.2021 Taktik vydacvateľstvo s.r.o. 05.10.2021
Objednávka 17122712 Čistiace prostriedky s DPH 10.09.2021 TSV PAPIER ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 10.09.2021
Objednávka Čistiace prostriedky s DPH 10.09.2021 TATRACHEMA VD Trnava ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 10.09.2021
Objednávka 17122706 Čistiace prostriedky s DPH 10.09.2021 TSV PAPIER ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 10.09.2021
Faktúra 2021280 telefon pevná linka 9/21 19,99 s DPH 1008696403 10.09.2021 Slovak Telecom a.s. 05.10.2021
Faktúra 2021281 výkon zodpovednej osoby 9/21 39,60 s DPH 1021092620 10.09.2021 osobný údaj s.r.o. 05.10.2021
Objednávka Revízia kotolne a plynových zariadení s DPH 09.09.2021 Progas Šimek s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 09.09.2021
Objednávka Revízia kotolne a plynových zariadení s DPH 09.09.2021 Progas Šimek s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 09.09.2021
Faktúra 2021277 kancelárske potreby 33,16 s DPH 190109617 08.09.2021 TSV papier 05.10.2021
Faktúra 2021278 pastelky do ŠKD 33,89 s DPH 195210127 08.09.2021 TSV papier 05.10.2021
Faktúra 2021276 farby+štetce, valčeky,riedidlo 92,88 s DPH FV29/2021290186 08.09.2021 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 05.10.2021
Faktúra 2021275 stravné lístky zamestnancom 8/21 1 588,40 s DPH 3021409651 07.09.2021 DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. 05.10.2021
Faktúra 2021274 ročné predplatné programu WINPAM 97,20 s DPH 0907/2020 07.09.2021 Ives Košice 05.10.2021
Faktúra 2021273 služby BOZP a PO 8/2021 72,00 s DPH 20210616 06.09.2021 JPJ-POBOZ s.r.o. 05.10.2021
Faktúra 2021271 záloha plyn 9/2021 1 480,00 s DPH 06.09.2021 SPP a.s. 05.10.2021
Faktúra 2021272 asc dochádzka aktualizácia 40,00 s DPH 9121004208 06.09.2021 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 05.10.2021
Faktúra 2021269 bezdrôtová myš + stlačený vzduch 17,80 s DPH 340/2021 06.09.2021 Datex s.r.o. 05.10.2021
Faktúra 2021260 drobný zámočnícky tovar 82,82 s DPH 210100133 06.09.2021 Majsterko , s r.o. Lučenec 05.10.2021
Faktúra 2021268 školenie v oblas.finan. gramotnosti pre pedagogov 585,00 s DPH 06.09.2021 Ing. Andrej Kovalčík 05.10.2021
Faktúra 2021270 oprava radiátora 234,00 s DPH FO21053 06.09.2021 IP GAS s.r.o. 05.10.2021
Faktúra 2021267 záloha na elektrinu 9/21 153,00 s DPH 5201605700 02.09.2021 Stredoslovenská energetika a.s. 05.10.2021
Faktúra 2021265 stravovanie,ubytovanie teambuulding zamestnancov 1 949,25 s DPH 2021000029 02.09.2021 Skicentrum Košútka s.r.o. 05.10.2021
Faktúra 2021264 dopracovanie odborného posudku na PD-okná 216,00 s DPH 2021124040 02.09.2021 PROMOST-PRO s.r.o. 05.10.2021
Faktúra 2021263 preprava na team buullinding zamestnancov 160,00 s DPH 2021041 02.09.2021 Koel s.r.o. 05.10.2021
Faktúra 2021262 učebnice pre I.stupeň ZŠ 657,85 s DPH 3120210459 02.09.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 05.10.2021
Faktúra 2021261 učebnice náboženstva pre I.stupeň 249,90 s DPH F521015185 02.09.2021 Preskoly.s.r.o. 05.10.2021
Faktúra 2021266 záloha na elektrinu 9/21 503,00 s DPH 5201606700 02.09.2021 Stredoslovenská energetika a.s. 05.10.2021
Faktúra 2021258 dsl+ telefony 8/2021 52,24 s DPH 10/2018 27.08.2021 Orange Slovensko a.s. 02.09.2021
Zmluva O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 27.08.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 27.08.2021
Faktúra 2021259 učebnice pre I. stupeň 1 551,99 s DPH 1112101068 27.08.2021 Aitec s.r.o. 02.09.2021
Objednávka 17122224 Kancelárske potreby s DPH 27.08.2021 TSV PAPIER ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 10.09.2021
Faktúra 2021254 čistenie a dezinfekcia ŠJ+kuchyne 740,88 s DPH 2021004 26.08.2021 AMAD Slovakia s.r.o. 02.09.2021
Faktúra 2021249 OSB dosky-triedy 399,90 s DPH 211152234 26.08.2021 Parapetrol a.s. 02.09.2021
Faktúra 2021250 vypracovanie PD -Detské ihrisko 350,00 s DPH 20210026 26.08.2021 PROMOST-PRO s.r.o. 02.09.2021
Faktúra 2021251 spracovanie miezd 7/21 400,00 s DPH 21VF00011 26.08.2021 M-D Consult, s.r.o. 02.09.2021
Faktúra 2021253 vodné+stočné od 15.5.-18.8.2021 864,91 s DPH 2006/2006 26.08.2021 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 02.09.2021
Faktúra 2021252 bezkontaktné teplomery 68,33 s DPH 20210062 26.08.2021 V lekáreň s.r.o. 02.09.2021
Faktúra 2021255 preprava - Košice- Letná škola 450,00 s DPH 26/2021 26.08.2021 Mikuláš Dora 02.09.2021
Faktúra 2021256 preprava Fiľakovo-Tuhár Letná škiola 361,44 s DPH 2021044 26.08.2021 JJ- Autobusová doprava s.r.o. 02.09.2021
Faktúra 2021257 preprava Bojnice 2x Letná škola 753,60 s DPH 2021033 26.08.2021 JJ- Autobusová doprava s.r.o. 02.09.2021
Faktúra 2021248 lišty na obklad tried 36,79 s DPH 2021062 23.08.2021 Unimonts, s.r.o. 02.09.2021
Faktúra 2021247 stravné lístky - zamestnanci 1 288,40 s DPH 3021407055 19.08.2021 DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. 02.09.2021
Faktúra 2021246 strava pre deti - Letná škola 2 679,10 s DPH VF2004/21 19.08.2021 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 02.09.2021
Faktúra 2021245 Preprava autobus-Letná škola 60,00 s DPH 2021037 19.08.2021 Koel s.r.o. 02.09.2021
Faktúra 2021243 vankúše na sedenie- altánok 261,00 s DPH 2121400047 12.08.2021 Tempo Kondela, s.r.o. 02.09.2021
Faktúra 2021244 vankúše sedenie altánok 261,00 s DPH 2121400047 12.08.2021 Tempo Kondela, s.r.o. 02.09.2021
Faktúra 2021240 tričká detské pre Letnú školu 1 325,32 s DPH 21VF00043 11.08.2021 Gabriel Molnár - Creative 02.09.2021
Faktúra 2021239 letná škola zoo Košice 133,00 s DPH 1210802 11.08.2021 ZOO Košice 02.09.2021
Faktúra 2021241 tričká pre pedagógov školy 366,00 s DPH 21VF00044 11.08.2021 Gabriel Molnár - Creative 02.09.2021
Faktúra 2021242 kávovar 355,98 s DPH 5220151391 11.08.2021 NAY Elektrodom Sk 02.09.2021
Faktúra 2021238 papierové utierky, tekuté mydlo+ toal.papier 415,96 s DPH 20210588 10.08.2021 Novohygiene, s.r.o. 02.09.2021
Faktúra 2021237 učebnice pre II.stupeň 2 497,50 s DPH 20211346 09.08.2021 Libera Terra,s.r.o. 02.09.2021
Faktúra 2021236 telefon pevná linka 8/21 19,99 s DPH 1008696403 06.08.2021 Slovak Telecom a.s. 02.09.2021
Faktúra 2021233 tlačivá školské 22,22 s DPH 2212204757 05.08.2021 ŠEVT a.s. 02.09.2021
Faktúra 2021231 stolový školský kalendár 89,64 s DPH 221/179 05.08.2021 Alfa s.r.o.-registgrovaný sociálny podnik 02.09.2021
Faktúra 2021232 drobný zámočnícky tovar 201,71 s DPH 210100122 05.08.2021 Majsterko , s r.o. Lučenec 02.09.2021
Faktúra 2021234 služby BOZP+PO za 7/21 72,00 s DPH 20210531 05.08.2021 JPJ-POBOZ s.r.o. 02.09.2021
Faktúra 2021235 čistiace potreby 94,32 s DPH 190108322 05.08.2021 TSV papier 02.09.2021
Faktúra 2021230 prenájom rohoží 7/2021 42,62 s DPH 2192910 04.08.2021 Lindstrom s .r.o. 02.09.2021
Faktúra 2021229 záloha na plyn 8/21 1 480,00 s DPH 8140920925 04.08.2021 SPP a.s. 02.09.2021
Faktúra 2021228 dsl+ telefony 7/2021 52,36 s DPH 10/2018 04.08.2021 Orange Slovensko a.s. 02.09.2021
Faktúra 2021223 fotografie šikmé letecké 238,80 s DPH 21070102 02.08.2021 CBA spol. s.ro. 02.09.2021
Faktúra 2021220 paleta EURO-projekt učeme sa s prírodou 280,00 s DPH 202107/0304 02.08.2021 Seme ná s.r.o. 02.09.2021
Faktúra 2021219 dopravné - dovoz gabionov bloky 6,00 s DPH 202100547 02.08.2021 Revital - SK s.r.o. 02.09.2021
Faktúra 2021221 odvoz odpadu- kontajnery 400,13 s DPH 2021240406 02.08.2021 MEPOS s.r.o. 02.09.2021
Faktúra 2021222 vstupné do ZOO - letná škola 280,00 s DPH 121081 02.08.2021 ZOO Bojnice 02.09.2021
Faktúra 2021218 gabiony blok + spojovacia špirála 576,31 s DPH 202100546 02.08.2021 Revital - SK s.r.o. 02.09.2021
Faktúra 2021224 anstresové loptičky - letná škola 107,64 s DPH 2115F04559 02.08.2021 Repre s.r.o. 02.09.2021
Faktúra 2021226 záloha na elektrinu 8/21 153,00 s DPH 5201605700 02.08.2021 Stredoslovenská energetika a.s. 02.09.2021
Faktúra 2021227 klešte kripmp,. + konektor,drôt 14,90 s DPH 300/2021 02.08.2021 Datex s.r.o. 02.09.2021
Faktúra 2021225 záloha na elektrinu 8/21 503,00 s DPH 5201606700 02.08.2021 Stredoslovenská energetika a.s. 02.09.2021
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 23.07.2021 Sport studio ŽUŽU, O.Z. 23.07.2021
VO: Súhrnná správa SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU s DPH 16.07.2021 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 16.07.2021
Faktúra 2021217 poplatok za sprístupnenie balíka Bez kriedy Plus 18,00 s DPH 16.07.2021 Komenský , s.r.o. 05.08.2021
Faktúra 2021216 odber kuchynského odpadu 2-6/21 120,00 s DPH 02/2021 15.07.2021 INTA s.r.o. 05.08.2021
Faktúra 2021215 spracovanie miezd 6/2021 400,00 s DPH 21VF00008 15.07.2021 M-D Consult, s.r.o. 05.08.2021
Faktúra 2021214 rozvoz stravy za jún 87,78 s DPH 12 15.07.2021 Základná škola Laca Novomeského 05.08.2021
Faktúra 2021213 telefon pevná linka 6/2021 19,99 s DPH 8286132336 15.07.2021 Slovak Telecom a.s. 05.08.2021
Faktúra 2021210 mesačný poplatok za bezpečnostnú SIm kartu 10,76 s DPH 200062872 12.07.2021 Jablotron Slovakia s.r.o. 05.08.2021
Faktúra 2021209 metla,kefa, zmeták-čist.potrreby pre upratovačky 23,56 s DPH 21250310 12.07.2021 Retro LC s.r.o. 05.08.2021
Faktúra 2021212 revízia prenosných el.spotrebičov a VT 597,60 s DPH 45/2021 12.07.2021 Bc.Krajňák Kamil 05.08.2021
Faktúra 2021211 revízia el.zariadenia budov školy 1 559,41 s DPH 44/2021 12.07.2021 Bc.Krajňák Kamil 05.08.2021
Faktúra 2021208 dovoz a predaj drvené kamenivo 46,80 s DPH 2021065 08.07.2021 Mikuláš Kucej - nákladná doprava 05.08.2021
Faktúra 2021207 ponorné čerpadlo na vodu 77,00 s DPH 210100106 08.07.2021 Majsterko , s r.o. Lučenec 05.08.2021
Faktúra 2021206 tuli vaky pre deti - relax zona 359,60 s DPH 210202461 08.07.2021 TULI SK s.r.o. 05.08.2021
Faktúra 2021205 kancelárske potreby -zml.UMB 63,31 s DPH 190107540 08.07.2021 TSV papier 05.08.2021
Faktúra 2021204 revízia bleskozvodov na budovách školy 472,75 s DPH 40/2021 08.07.2021 Bc. Krajňák Kamil 05.08.2021
Faktúra 2021199 čistiace potreby pre upratovačky 114,35 s DPH 190107289 06.07.2021 TSV papier 05.08.2021
Faktúra 2021196 záloha na plyn 7/2021 1 480,00 s DPH 8649248983 06.07.2021 SPP a.s. 05.08.2021
Faktúra 2021197 služby POa BOZP 6/2021 72,00 s DPH 20210445 06.07.2021 JPJ-POBOZ s.r.o. 05.08.2021
Faktúra 2021198 interaktívna tabuľa + dataproojektor 2 925,00 s DPH 202203405 06.07.2021 MB Tech BB.s.r.o. 05.08.2021
Faktúra 2021203 aladin čistiaci prostriedok 17,88 s DPH 202107011 06.07.2021 Forex - SK s.r.o. 05.08.2021
Faktúra 2021200 kancelárske potreby 41,72 s DPH 190107288 06.07.2021 TSV papier 05.08.2021
Faktúra 2021201 pracovné odevy a obuv pre upratovačky a školníka 192,34 s DPH 21250290 06.07.2021 Retro LC s.r.o. 05.08.2021
Faktúra 2021202 pracovné sandále 23,32 s DPH 121110934 06.07.2021 Dual Trade s.r.o. 05.08.2021
Faktúra 2021194 záloha na elektrinu 7/2021 503,00 s DPH 5201606700 06.07.2021 Stredoslovenská energetika a.s. 05.08.2021
Faktúra 2021195 záloha na elektrinu 7/2021 153,00 s DPH 5201605700 06.07.2021 Stredoslovenská energetika a.s. 05.08.2021
VO: Zákazka malého rozsahu Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2021/2022 3709.- s DPH 30.06.2021 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 30.06.2021
Zmluva 1106/2020 Dodatok č. 1 K Zmluve o spracovaní a vedení mzdovej a personálnej agendy s DPH 30.06.2021 M & D CONSULT, s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 30.06.2021
Faktúra 2021193 režijné náklady zamestnanci 6/21 604,00 s DPH 51/2021 29.06.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 13.07.2021
Faktúra 2021192 doplatok zamestnávatgeľa 55% na stravu 6/21 199,32 s DPH 52/2021 29.06.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 13.07.2021
Faktúra 2021191 paušálna réžia strava detí 6/21 1 344,00 s DPH 54/2021 29.06.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 13.07.2021
Faktúra 2021190 stravné za jún 4 998,45 s DPH 532021 29.06.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 13.07.2021
Faktúra 2021189 dsl + mobily za 6/2021 52,48 s DPH 0229934146 28.06.2021 Orange Slovensko a.s. 13.07.2021
Faktúra 2021188 toner 106,66 s DPH 2021101192 28.06.2021 Print Trade, s.r.o., Lučenec 13.07.2021
Faktúra 2021185 pracovná obuv pre upratovačky 62,04 s DPH 21113989 24.06.2021 Dual Trade s.r.o. 13.07.2021
Faktúra 2021186 plot skladací k jazieerku 148,90 s DPH 40FK/7/6/20201 24.06.2021 Merkury SHOP s.r.o., 13.07.2021
Faktúra 2021187 prenájom rohoží od 24.5.-206.2021 85,25 s DPH 2184139 24.06.2021 Lindstrom s .r.o. 13.07.2021
Faktúra 2021184 výškový prerezávač s príslušenstvom 134,89 s DPH 21102657 22.06.2021 Hurtík s.r.o. 13.07.2021
Faktúra 2021183 asc agenda na rok 2022 499,00 s DPH 9121003253 21.06.2021 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 13.07.2021
Faktúra 2021182 utierky papierové + toal.papier 266,37 s DPH 20210446 21.06.2021 Novohygiene, s.r.o. 13.07.2021
Faktúra 2021181 prevedené práce -oprava parkoviska 990,00 s DPH FO21019 17.06.2021 IP GAS s.r.o. 13.07.2021
Faktúra 2021180 bedminto, lopty,gumy -šport.potr. ŠKD 321,01 s DPH 22201109 15.06.2021 Nomiland s.r.o. 13.07.2021
Faktúra 2021179 krezosan- čistiaci prostriedok 59,76 s DPH 210106166 15.06.2021 Renáta Zacharová - EZAL 13.07.2021
Faktúra 2021175 rozvoz stravy 5/2021 83,79 s DPH 102021 11.06.2021 Základná škola Laca Novomeského 13.07.2021
Faktúra 2021174 učebnice pre 1.a 2. ročník 554,40 s DPH 2100401834 11.06.2021 Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. 13.07.2021
Faktúra 2021176 občerstvenie- návšteva MŠ SR 65,00 s DPH 21/0006 11.06.2021 ART Furman s.r.o. 13.07.2021
Faktúra 2021178 strava jún do 11.6.2021 3 728,42 s DPH 43/2021 11.06.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 13.07.2021
Faktúra 2021177 knihy do školskej knižnice 54,66 s DPH 210050 11.06.2021 Dováľ s.r.o. 13.07.2021
Faktúra 2021173 spracovanie miezd máj 2021 400,00 s DPH 21VF00007 09.06.2021 M-D Consult, s.r.o. 13.07.2021
Faktúra 2021172 okrasné dreviny na výsadbu na školský dvor 174,31 s DPH 2021106/005 07.06.2021 Tibor Kemeník 13.07.2021
Faktúra 2021171 okrasné dreviny na výsadbu- školský dvor 140,50 s DPH 202106/004 07.06.2021 Tibor Kemeník 13.07.2021
Faktúra 2021170 telefon pevná linka 5/21 19,99 s DPH 8284285744 07.06.2021 Slovak Telecom a.s. 13.07.2021
Faktúra 2021169 papierové utierky 247,20 s DPH 20210401 07.06.2021 Novohygiene, s.r.o. 13.07.2021
Faktúra 2021168 služby PO,BOZP 5/21 72,00 s DPH 20210368 04.06.2021 JPJ-POBOZ s.r.o. 13.07.2021
Faktúra 2021167 prírodný kameň na výzdobu arteálu školy 120,00 s DPH 2021048 02.06.2021 Mikuláš Kucej - nákladná doprava 13.07.2021
VO: Zákazka malého rozsahu Oznámenie o zrušení verejného obstarávania s DPH 02.06.2021 02.06.2021
Faktúra 2021166 Fenomény sveta - Peniaze 599,00 s DPH 141210019 02.06.2021 AGEMSOFT a.s. 13.07.2021
Faktúra 2021165 usb káble k PC 30,00 s DPH 232/2021 02.06.2021 Datex s.r.o. 13.07.2021
Faktúra 2021164 záloha na plyn 6/21 1 480,00 s DPH 8687938820 02.06.2021 SPP a.s. 13.07.2021
Faktúra 2021163 tričká s logom pre zamestnancov 227,46 s DPH 21VF00020 02.06.2021 Gabriel Molnár - Creative 13.07.2021
Faktúra 2021162 čistiace potreby 148,16 s DPH 190105913 02.06.2021 TSV papier 13.07.2021
Faktúra 2021161 kancelárske potreby 189,22 s DPH 190105913 02.06.2021 TSV papier 13.07.2021
Faktúra 2021156 záloha na elektgrinu 6/21 153,00 s DPH 5201605700 01.06.2021 Stredoslovenská energetika a.s. 13.07.2021
Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu č. ADI_PP21_05 1 611,76 s DPH 01.06.2021 Nadácia Pontis ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 01.06.2021
Faktúra 2021154 trampolíny detské 838,00 s DPH 420213632 01.06.2021 Ariane SK s.r.o. 13.07.2021
Faktúra 2021155 záloha na elektrinu 6/21 503,00 s DPH 5201606700 01.06.2021 Stredoslovenská energetika a.s. 13.07.2021
Faktúra 2021157 knihy do školskej knižnice 18,69 s DPH 2021045 01.06.2021 TRIO Publishing s.r.o. 13.07.2021
Faktúra 2021160 knihy do školskej knižnice 107,08 s DPH 202108655 01.06.2021 HOLLYWOOD CES s.r.o. 13.07.2021
Faktúra 2021158 oprava kopírovacieho stroja 23,18 s DPH 73/2021 01.06.2021 Karol Uhl -UK servis 13.07.2021
Faktúra 2021159 mesačný poplatok za bezpečn.SIM kartu 7,18 s DPH 200041807 01.06.2021 Jablotron Slovakia s.r.o. 13.07.2021
Faktúra 2021151 stravné za máj 5/21 4 698,89 s DPH 42/2021 31.05.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 04.06.2021
Faktúra 2021153 55 % náklady na sstravu 5/21 196,68 s DPH 41/2021 31.05.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 04.06.2021
Faktúra 2021152 režijné náklady zamestnanci -strrava 5/21 596,00 s DPH 40/2021 31.05.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 04.06.2021
Faktúra 2021148 prenájom rohoží 5/21 85,25 s DPH 2175368 27.05.2021 Lindstrom s .r.o. 04.06.2021
Faktúra 2021149 dsl+ mobily 5/21 53,76 s DPH 0229934146 27.05.2021 Orange Slovensko a.s. 04.06.2021
Faktúra 2021150 farby+ riedidlo, štetce 31,42 s DPH FV29/2021290092 27.05.2021 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 04.06.2021
Faktúra 2021147 kúzelná trieda pre I. ročníky 339,57 s DPH PRF2100101 25.05.2021 Richard Šrobár-LITERA 04.06.2021
Faktúra 2021146 učebnice pre I. stupeň 1 739,40 s DPH 20210721 25.05.2021 Libera Terra,s.r.o. 04.06.2021
Faktúra 2021145 utierky papierové a mydlo tekuté 242,28 s DPH 20210354 25.05.2021 Novohygiene, s.r.o. 04.06.2021
Faktúra 2021144 údržbové kazety do tlačiarne 49,56 s DPH 2021100931 21.05.2021 Print Trade, s.r.o., Lučenec 04.06.2021
Faktúra 2021143 stravné máj do 15.5.21 3 540,51 s DPH 32/2021 21.05.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 04.06.2021
Faktúra 2021142 vodné+stočné od 23.2.-14.5.2021 742,68 s DPH 2006/2006 21.05.2021 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 04.06.2021
Faktúra 2021141 revízia komínov na budovách školy 85,00 s DPH 38/2021 21.05.2021 Jozef Krnáč 04.06.2021
Faktúra 2021140 taniere, džbány, misky do ŠJ 252,08 s DPH 21250214 21.05.2021 Retro LC s.r.o. 04.06.2021
Faktúra 2021139 puzdra-obaly na tablety 158,25 s DPH 212101543 19.05.2021 ACcessories mobile s.r.o. 04.06.2021
Faktúra 2021138 toner a farby do tlačiarní 678,16 s DPH 2021100918 19.05.2021 Print Trade, s.r.o., Lučenec 04.06.2021
Faktúra 2021136 spracovanie miezd za apríl 2021 400,00 s DPH 21VF00005 17.05.2021 M-D Consult, s.r.o. 04.06.2021
Faktúra 2021137 kvety + substrát do areálu školy 131,35 s DPH 202105/003 17.05.2021 Tibor Kemeník 04.06.2021
Faktúra 2021135 papierové utierky + zásobník 203,04 s DPH 20210321 12.05.2021 Novohygiene, s.r.o. 04.06.2021
Faktúra 2021134 spotrebný materiál do školskej jedálne 160,54 s DPH 21250192 12.05.2021 Retro LC s.r.o. 04.06.2021
VO: Zákazka malého rozsahu Zakúpenie schválených učebníc s DPH 11.05.2021 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 11.05.2021
VO: Zákazka malého rozsahu Nákup interaktívnych tabúľ bez DPH 10.05.2021 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 10.05.2021
VO: Zákazka malého rozsahu Nákup počítačových stolov bez DPH 10.05.2021 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 10.05.2021
Faktúra 2021133 rozvoz stravy 4/21 71,82 s DPH 8/21 10.05.2021 Základná škola L.Novomeského 04.06.2021
Faktúra 2021132 telefon pevná linka 4/21 19,99 s DPH 8282443175 10.05.2021 Slovak Telecom a.s. 04.06.2021
Faktúra 2021131 stravné lístky za 4/21 603,48 s DPH 3021923855 10.05.2021 DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. 04.06.2021
Faktúra 2021127 drobný zámočnícky tovar 115,07 s DPH 210100062 06.05.2021 Majsterko , s r.o. Lučenec 04.06.2021
Faktúra 2021126 služby BOZP+PO za 4/2021 72,00 s DPH 20210287 06.05.2021 JPJ-POBOZ s.r.o. 04.06.2021
Faktúra 2021129 čistiace potreby 265,06 s DPH 190104705 06.05.2021 TSV papier 04.06.2021
Faktúra 2021130 tablety pre deti SZP-výučba dištančná 1 500,12 s DPH 20210075 06.05.2021 Network Solutions s.r.o. 04.06.2021
Faktúra 2021128 kancelárske potreeby 155,68 s DPH 190104704 06.05.2021 TSV papier 04.06.2021
Faktúra 2021125 revízia multifunk.ihriska a telov.náradia 128,90 s DPH 17/2021 04.05.2021 Roman Mesiarik-REVTECH 04.06.2021
Faktúra 2021124 záloha na plyn 5/21 1 480,00 s DPH 8160819308 04.05.2021 SPP a.s. 04.06.2021
Faktúra 2021123 záloha na elektrinu 5/21 153,00 s DPH 5201605700 04.05.2021 Stredoslovenská energetika a.s. 04.06.2021
Faktúra 2021122 záloha na elektrinu 5/21 503,00 s DPH 5201606700 04.05.2021 Stredoslovenská energetika a.s. 04.06.2021
Faktúra 2021121 prenájom rohoží za 4/21 85,25 s DPH 2166578 04.05.2021 Lindstrom s .r.o. 04.06.2021
Faktúra 2021120 čistiace potreby 285,12 s DPH 82100776 04.05.2021 Xintex Slovakia. s.r.o. 04.06.2021
Faktúra 2021119 grafický program Corel 609,90 s DPH 5221144138 04.05.2021 Alza sk, s.r.o. 04.06.2021
Faktúra 2021117 režijné náklady na stravu zamestnancov 4/*21 393,00 s DPH 28/2021 30.04.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 10.05.2021
Faktúra 2021115 stravné za apríl 2021 3 065,48 s DPH 30/2021 30.04.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 10.05.2021
Faktúra 2021116 55% náklady na stravu 4/21 129,69 s DPH 29/2021 30.04.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 10.05.2021
Faktúra 2021118 paušálna réžia na stravu 4/21 972,00 s DPH 31/2021 30.04.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 10.05.2021
Zmluva 53/2021 Nájomná zmluva s DPH 30.04.2021 Ján Hafernik Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 30.04.2021
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 30.04.2021 Sport studio ŽUŽU, O.Z. Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 30.04.2021
Zmluva O Nájme nebytových priestorov s DPH 30.04.2021 Jaroslav Rutkaj Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 30.04.2021
Faktúra 2021113 utierky, mydlo a toal.papier 327,02 s DPH 20210274 28.04.2021 Novohygiene, s.r.o. 10.05.2021
Faktúra 2021114 dsl+ moobilné telôefony 4/2021 62,55 s DPH 0229934146 28.04.2021 Orange Slovensko a.s. 10.05.2021
VO: Súhrnná správa SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s DPH 27.04.2021 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 28.04.2021
VO: Súhrnná správa SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU s DPH 27.04.2021 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 28.04.2021
Zmluva 2604/2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 26.04.2021 Slovak Telecom, a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 26.04.2021
Faktúra 2021112 oprava laptopu 114,00 s DPH 202122512 22.04.2021 MB Tech BB.s.r.o. 10.05.2021
Faktúra 2021111 časopis školský expert 144,00 s DPH F21002900 22.04.2021 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. 10.05.2021
Faktúra 2021110 stravné 4/21 1 640,15 s DPH 21/2021 20.04.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 10.05.2021
Faktúra 2021109 spracovanie miezd 3/21 400,00 s DPH 21VF00003 20.04.2021 M-D Consult, s.r.o. 10.05.2021
Faktúra 2021108 Pracovné zhošity matematika I.stupeň 46,00 s DPH 2100400390 20.04.2021 Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. 10.05.2021
Faktúra 2021107 Pracovný zošit AJ 14,69 s DPH VF210143 20.04.2021 Richard Šrobár-LITERA 10.05.2021
Faktúra 2021106 služby BOZPa PO 3/21 72,00 s DPH 20210208 20.04.2021 JPJ-POBOZ s.r.o. 10.05.2021
Faktúra 2021105 učebnice matematiky 2.stupeň 61,50 s DPH 20210394 15.04.2021 Libera Terra,s.r.o. 10.05.2021
Faktúra 2021104 školské tričká 150,00 s DPH 21FV00012 15.04.2021 Gabriel Molnár - Creative 10.05.2021
Faktúra 2021103 rozvoz stravy 3/2021 91,77 s DPH 6/2021 15.04.2021 Základná škola Laca Novomeského 10.05.2021
Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu č. STDV21_27 1 500,00 s DPH 15.04.2021 Nadácia Pontis ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 16.04.2021
Faktúra 2021102 stravné lístky za 3/2021 1 260,81 s DPH 3021919811 13.04.2021 DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. 10.05.2021
Faktúra 2021085 volejbalová lopta MVA 73,50 s DPH 211008 08.04.2021 Volejbal s.r.o. 10.05.2021
Faktúra 2021086 farby + stetce - Grant Orange 136,91 s DPH 7821001809 08.04.2021 Bal Slovakia s.r.o. 10.05.2021
Faktúra 2021087 strava marec 2021 2 756,96 s DPH 192021 08.04.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 10.05.2021
Faktúra 2021091 záloha na elektrinu 4/2021 503,00 s DPH 5201606700 08.04.2021 Stredoslovenská energetika a.s. 10.05.2021
Faktúra 2021088 paušálna réžia za stravovanie 3/2021 824,00 s DPH 20/2021 08.04.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 10.05.2021
Faktúra 2021089 režijné náklady zamestnancov na stravu 3/2021 424,00 s DPH 17/2021 08.04.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 10.05.2021
Faktúra 2021090 doplatok zamestnávateľa 55% zamestnancov 3/21 139,92 s DPH 18/2021 08.04.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 10.05.2021
Faktúra 2021096 stravné lístky + kanc.potreby 115,94 s DPH 2212201154 08.04.2021 ŠEVT a.s. 10.05.2021
Faktúra 2021092 záloha na elektrinu 4/2021 153,00 s DPH 5201605700 08.04.2021 Stredoslovenská energetika a.s. 10.05.2021
Faktúra 2021093 záloha na plyn 4/2021 1 480,00 s DPH 8639490232 08.04.2021 SPP a.s. 10.05.2021
Faktúra 2021094 prenájom rohoží za 3/2021 85,25 s DPH 2156835 08.04.2021 Lindstrom s .r.o. 10.05.2021
Faktúra 2021095 aktualizácia agendy ASc 40,00 s DPH 9121000485 08.04.2021 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 10.05.2021
Faktúra 2021097 obálky bublinkvoé + lepidlo 75,94 s DPH 190103423 08.04.2021 TSV papier 10.05.2021
Faktúra 2021098 čistiace prostriedky 358,92 s DPH 190103425 08.04.2021 TSV papier 10.05.2021
Faktúra 2021100 farby, tech.benzín, valčeky na maľovanie tried 181,98 s DPH FV29/2021290043 08.04.2021 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 10.05.2021
Faktúra 2021101 poplatok za telefon pevná linka 3/2021 19,99 s DPH 1008696403 08.04.2021 Slovak Telecom a.s. 10.05.2021
Faktúra 2021099 papierové utierky + tekuté mydlo 377,59 s DPH 20210229 08.04.2021 Novohygiene, s.r.o. 10.05.2021
Faktúra 2021084 tonery do tlačiarne 78,80 s DPH 2021100576 30.03.2021 Print Trade, s.r.o., Lučenec 12.04.2021
Faktúra 2021082 preliezka + trampolína-dets.ihrisko 12 204,48 s DPH 21f00033 29.03.2021 Enercom s.r.o. 12.04.2021
Faktúra 2021081 telefony + dsl za 3/3021 50,03 s DPH 0229934146 29.03.2021 Orange Slovensko a.s. 12.04.2021
Faktúra 2021080 oprava kamerového a zabezpečovacieho systému na šk 13 186,68 s DPH 2021011 29.03.2021 SPIN CHARLIE 12.04.2021
Faktúra 2021083 počítadlo drevené Abakus 149,15 s DPH 20210225 29.03.2021 Dortun a.r.o. 12.04.2021
Faktúra 2021076 futbalové a basketbalové lopty 120,00 s DPH 21002 25.03.2021 ENZO SK s.r.o.Mieru 13/305 12.04.2021
Faktúra 2021073 stoly pracovné do zborovne 4 573,00 s DPH 215006 25.03.2021 Evector 12.04.2021
Faktúra 2021074 skrine do tried pre prvákov 4 110,00 s DPH 20210005 25.03.2021 Štefan Leicher 12.04.2021
Faktúra 2021075 mapy do tried na vyučovanie-PRI,AJ,MAT,SjL,VLA 504,00 s DPH 602100024 25.03.2021 Abii Mapy 12.04.2021
Faktúra 2021072 aladin čistiaci prostriedok do ŠJ 17,88 s DPH 202103098 25.03.2021 Forex - SK s.r.o. 12.04.2021
Faktúra 2021077 stoličky a dvojlavice 4 717,00 s DPH 215004 25.03.2021 Evector 12.04.2021
Faktúra 2021079 práce na oprave parkoviska v areáli školy 972,00 s DPH FO21016 25.03.2021 IP GAS s.r.o. 12.04.2021
Faktúra 2021078 kalibrácia teplomerov do ŠJ 58,50 s DPH 3210235 25.03.2021 ADM s.r.o. 12.04.2021
Faktúra 2021071 poradenské služby - inkl.team 9-12/2020 440,00 s DPH 20210011 18.03.2021 SMARTIM s.r.o. 12.04.2021
Faktúra 2021070 drevené parketky, magnetické parketky, penové kock 195,84 s DPH 21FV0343 18.03.2021 Indícia n.o. 12.04.2021
Faktúra 2021066 papierové utierky 191,04 s DPH 20210170 16.03.2021 Novohygiene, s.r.o. 12.04.2021
Faktúra 2021063 testovanie 9 zo SjL-zbierka testov 70,44 s DPH 380761 16.03.2021 AD REM 12.04.2021
Faktúra 2021064 učebné pomôcky pre žiakov HN 2.polrok 132,80 s DPH 37/2021 16.03.2021 SK-Linka s r.o. 12.04.2021
Faktúra 2021065 strava 3/2021 2 092,48 s DPH 10/2021 16.03.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 12.04.2021
Faktúra 2021069 orezávanie suchých konárov v areáli školy 184,32 s DPH 210020 16.03.2021 EcoFemina s.r.o. 12.04.2021
Faktúra 2021067 inzercia v novohr.novinách 180,00 s DPH 2135102693 16.03.2021 Petit press,a.s. 12.04.2021
Faktúra 2021068 plávajúca podlaha+ lišty 2 060,66 s DPH 2021014 16.03.2021 Unimonts, s.r.o. 12.04.2021
VO: Zákazka malého rozsahu Nákup detského ihriska s montážou bez DPH 12.03.2021 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 12.03.2021
Faktúra 2021058 tričká s potlačou-prváci 510,00 s DPH 21VF00008 11.03.2021 Gabriel Molnár - Creative 12.04.2021
Faktúra 2021055 športové náradie-lopty,skákacie vrecia,liet.tanier 323,05 s DPH 210100078 11.03.2021 Športujeme s.r.o. 12.04.2021
Faktúra 2021056 notebooky 2 395,00 s DPH 202120596 11.03.2021 MB Tech BB.s.r.o. 12.04.2021
Faktúra 2021057 spracovanie miezd 1-2/2021 800,00 s DPH 21VF00001 11.03.2021 M-D Consult, s.r.o. 12.04.2021
Faktúra 2021060 sieť badmintonový set 230,59 s DPH 221000650 11.03.2021 Žijeme Sportom,cz.s,r.o. 12.04.2021
Faktúra 2021059 drobný zámočnícky a elektro materiál 117,70 s DPH 210100026 11.03.2021 Majsterko , s r.o. Lučenec 12.04.2021
Faktúra 2021061 zápisníky A5 a A6 s potlačou 1 434,00 s DPH 2021044 11.03.2021 Pc micro-Ing. Ján Wittenberger 12.04.2021
Faktúra 2021062 ochranné respirátory FFP2 226,48 s DPH 47210013 11.03.2021 BENU SK 47, s.r.o. 12.04.2021
Faktúra 2021051 nesnímateľný poťah funny - pre deti 499,83 s DPH 09.03.2021 TULI SK s.r.o. 12.04.2021
Faktúra 2021049 prenájom rohoží 2/2021 85,25 s DPH 2149387 09.03.2021 Lindstrom s .r.o. 12.04.2021
Faktúra 2021050 telefon pevná llinka 3/2021 19,99 s DPH 8278757810 09.03.2021 Slovak Telecom a.s. 12.04.2021
Faktúra 2021048 vodné+stočné od 14.11.2020-22.2.2021 718,88 s DPH 2006/2006 09.03.2021 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 12.04.2021
Faktúra 2021052 knihy pre žiakov- knižnica školská projekt MŠ SR 804,97 s DPH 10645795 09.03.2021 Martinus sk s.r.o. 12.04.2021
Faktúra 2021053 služby BOZP+PO 2/2021 72,00 s DPH 2020134 09.03.2021 JPJ-POBOZ s.r.o. 12.04.2021
Faktúra 2021054 rozvoz stravy 2/2021 79,80 s DPH 4/2021 09.03.2021 Základná škola Laca Novomeského 12.04.2021
VO: Zákazka malého rozsahu Nákup úložných priestorov - skríň do tried. bez DPH 08.03.2021 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 08.03.2021
VO: Zákazka malého rozsahu Nákup podlahovej krytiny do tried bez DPH 05.03.2021 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 05.03.2021
VO: Zákazka malého rozsahu Nákup pracovných stolov pre pedagogických zamestnancov bez DPH 04.03.2021 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 04.03.2021
VO: Zákazka malého rozsahu Nákup školského nábytku s DPH 04.03.2021 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 04.03.2021
VO: Zákazka malého rozsahu Nákup výpočtovej techniky bez DPH 03.03.2021 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 03.03.2021
Faktúra 2021047 mobily+dsl za2/2021 49,55 s DPH 0229934146 02.03.2021 Orange Slovensko a.s. 12.04.2021
Faktúra 2021046 balóny, taniwere, poháre na karneval 56,64 s DPH 190101946 02.03.2021 TSV papier 12.04.2021
Faktúra 2021045 záloha na elektrinu 3/2021 153,00 s DPH 5201605700 01.03.2021 Stredoslovenská energetika a.s. 12.04.2021
Faktúra 2021044 záloha na elektrinu 3/2021 503,00 s DPH 5201606700 01.03.2021 Stredoslovenská energetika a.s. 12.04.2021
Faktúra 2021043 záloha na plyn 3/2021 1 480,00 s DPH 8629792323 01.03.2021 SPP a.s. 12.04.2021
Faktúra 2021037 55% náklady na stravu 2/21 34,32 s DPH 2/2021 26.02.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 16.03.2021
Faktúra 2021036 stravné 2/2021 1 118,19 s DPH 26.02.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 16.03.2021
Faktúra 2021038 režijné náklady na zamestnancov 2/21 strava 104,00 s DPH 1/2021 26.02.2021 Školská jedáleň ZŠ LN 16.03.2021
Faktúra 2021042 obedy 2/2021 1 331,89 s DPH 06/2021 26.02.2021 Základná škola 16.03.2021
Faktúra 2021039 režijné náklady zamestnanci 2/2021 117,00 s DPH 12/2021 26.02.2021 Základná škola 16.03.2021
Faktúra 2021041 doplatok zamestnávaterľa 55% nákladov strava 2/21 38,61 s DPH 62021 26.02.2021 Základná škola 16.03.2021
Faktúra 2021040 stravné lístky 2 848,83 s DPH 3021912128 26.02.2021 DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. 16.03.2021
Faktúra 2021035 ročné predplatné Právny kuriér 119,00 s DPH 202103323 25.02.2021 Raabe Dr.Jozef Raabe 16.03.2021
Faktúra 2021027 dron, výkonný notebook -projekt Orange 1 390,00 s DPH 20210027 23.02.2021 Network Solutions s.r.o. 16.03.2021
Faktúra 2021028 tonery + usb klúče 301,96 s DPH 2021100214 23.02.2021 Print Trade, s.r.o., Lučenec 16.03.2021
Faktúra 2021029 utierky papierové + mydlo tekuté 151,68 s DPH 20210105 23.02.2021 Novohygiene, s.r.o. 16.03.2021
Faktúra 2021030 rozvoz stravy 1/21 51,87 s DPH 2/21 23.02.2021 Základná škola Laca Novomeského 16.03.2021
Faktúra 2021031 doplatok režij.nákladov na stravu 2/21 13,00 s DPH 23/2021 23.02.2021 Školská jedáleň pri ZŚ s MŠ 16.03.2021
Faktúra 2021032 55% náklady na stravu 2/21 4,29 s DPH 24/2021 23.02.2021 Školská jedáleň pri ZŚ s MŠ 16.03.2021
Faktúra 2021033 stravné 2/2021 110,84 s DPH 23.02.2021 Školská jedáleň pri ZŚ s MŠ 16.03.2021
Faktúra 2021034 darčekové karty pre zamestnancov 2 550,00 s DPH 1012415 23.02.2021 LIDL SR v.o.s. 16.03.2021
VO: Zákazka malého rozsahu Oprava kamerového a bezpečnostného systému s DPH 22.02.2021 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 22.02.2021
Faktúra 2021026 vitamínový balíček pre zamestnancov 1 021,80 s DPH 20210007 12.02.2021 Lekáreň na Námestí Lučenec s.r.o. 16.03.2021
Faktúra 2021025 škola efektívne online od 10.2.21 do 9.2.23 387,00 s DPH 210600311 12.02.2021 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. 16.03.2021
Faktúra 2021024 telefon pevná linka 2/2021 19,99 s DPH 8276914721 12.02.2021 Slovak Telecom a.s. 16.03.2021
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 10.02.2021 10.02.2021
Faktúra 2021022 služby PO,BOZP 2/2021 72,00 s DPH 20210061 08.02.2021 JPJ-POBOZ s.r.o. 16.03.2021
Faktúra 2021023 servis -preklopoenie roku MoneyS3 66,00 s DPH 211005 08.02.2021 Limes s.r.o. 16.03.2021
Faktúra 2021020 55% náklady na stravovanie 2/2021 6,27 s DPH 21/2019 08.02.2021 Školská jedáleň pri ZŚ s MŠ 16.03.2021
Faktúra 2021019 stravné za 2/2021 152,41 s DPH 22/2019 08.02.2021 Školská jedáleň pri ZŚ s MŠ 16.03.2021
Faktúra 2021021 režijné náklady na stravu 2/2021 19,00 s DPH 20/2021 08.02.2021 Školská jedáleň pri ZŚ s MŠ 16.03.2021
Faktúra 2021017 učebnice AJ 102,00 s DPH VF210032 05.02.2021 Richard Šrobár-LITERA 16.03.2021
Faktúra 2021018 prenájom rohoží od 1.1.-31.1.2021 55,20 s DPH 2139521 05.02.2021 Lindstrom s .r.o. 16.03.2021
Faktúra 2021016 základná sadamicro bit - Učíme s hardvérom 972,00 s DPH VF210051 02.02.2021 StreamIT s.r.o. 16.03.2021
Faktúra 2021015 záloha za elektrinu 2/2021 503,00 s DPH 5201606700 02.02.2021 Stredoslovenská energetika a.s. 16.03.2021
Faktúra 2021013 sada ekektród do oživ.prístroja 250,57 s DPH 210500412 02.02.2021 HomeGym s.r.o. 16.03.2021
Faktúra 2021012 záloha za plyn 2/2021 1 480,00 s DPH 8678148648 02.02.2021 SPP a.s. 16.03.2021
Faktúra 2021011 réžia za stravovanie 1/21 76,00 s DPH 12/2019 02.02.2021 Školská jedáleň pri ZŚ s MŠ 16.03.2021
Faktúra 2021010 doplatok rewžijných nákladov strava 1/21 88,00 s DPH 9/2021 02.02.2021 Školská jedáleň pri ZŚ s MŠ 16.03.2021
Faktúra 2021009 doplatok 55 % zmaestnávateľa za stravu 1/21 29,04 s DPH 10/2019 02.02.2021 Školská jedáleň pri ZŚ s MŠ 16.03.2021
Faktúra 2021008 stravné za január 2021 327,36 s DPH 11/2019 02.02.2021 Školská jedáleň pri ZŚ s MŠ 16.03.2021
Faktúra 2021007 stuhy saténové, trblietky-ozoby na vianočnú výzdob 51,90 s DPH 22106697 02.02.2021 Nomiland s.r.o. 16.03.2021
Faktúra 2021014 záloha za elektrinu 2/2021 153,00 s DPH 5201605700 02.02.2021 Stredoslovenská energetika a.s. 16.03.2021
VO: Súhrnná správa SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU s DPH 29.01.2021 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 29.01.2021
Faktúra 2021006 dsl + mobily 1/2021 48,86 s DPH 0229934146 27.01.2021 Orange Slovensko a.s. 23.02.2021
Faktúra 2021005 virtuálna knižnica na obodbie 1/2021 do 1/2022 198,72 s DPH 70970438 22.01.2021 Komenský , s.r.o. 23.02.2021
Faktúra 2021004 záloha na plyn 1/2021 1 480,00 s DPH 8170712576 22.01.2021 SPP a.s. 23.02.2021
Faktúra 2021003 logo na tašky 249,60 s DPH 21VF00001 22.01.2021 Gabriel Molnár - Creative 23.02.2021
Faktúra 2021002 utierky papierové 138,36 s DPH 20210014 22.01.2021 Novohygiene, s.r.o. 23.02.2021
Faktúra 2021001 telefon pevná linka 1/2021 19,99 s DPH 1008696403 22.01.2021 Slovak Telecom a.s. 23.02.2021
Zmluva 02/2021 O poskytovaní služby pri zbere odpadov s DPH 04.01.2021 INTA s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 04.01.2021
Faktúra 2020318 paušálna réžia stravovanie november 832,00 s DPH 81/2020 30.11.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 03.12.2020
Faktúra 2020314 slovenčina v kocke 9,00 s DPH 202025967 30.11.2020 Raabe Dr.Jozef Raabe 03.12.2020
Faktúra 2020317 stravné od 23.-30.11.2020 1 658,71 s DPH 80/2020 30.11.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 03.12.2020
Faktúra 2020315 režijné náklady strava november 425,00 s DPH 78/2020 30.11.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 03.12.2020
Faktúra 2020316 55% náklady na stravu november 140,25 s DPH 79/2020 30.11.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 03.12.2020
Faktúra 2020319 vysvedčenia t lačivá 134,34 s DPH 2202209206 30.11.2020 ŠEVT a.s. 03.12.2020
Faktúra 2020311 tonery 392,17 s DPH 220151418 27.11.2020 Print Trade, s.r.o., Lučenec 03.12.2020
Faktúra 2020310 žiariče na dezinfekciu vzduchu 1 502,00 s DPH 920205262 27.11.2020 Zdravko s.r.o. 03.12.2020
Faktúra 2020313 pracovné zošity pre deti SZP 67,60 s DPH 102001570 27.11.2020 Expol pedagogika s.r.o,. 03.12.2020
Faktúra 2020312 dsl+ mobily 11/2020 73,13 s DPH 0229934146 27.11.2020 Orange Slovensko a.s. 03.12.2020
Faktúra 2020308 vodné+stočné od 25.8.-13.11.2020 828,01 s DPH 2006/2006 25.11.2020 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 03.12.2020
Faktúra 2020309 folie bezpečnostné na dvere vchodové NB + SB 1 756,00 s DPH 20VF00080 25.11.2020 Gabriel Molnár - Creative 03.12.2020
Faktúra 2020307 stravné november do 20.11.2020 2 594,41 s DPH 71/2020 25.11.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 03.12.2020
Faktúra 2020306 odvoz ceľkoobjemného kontajnera na skládku 193,14 s DPH 2020240703 20.11.2020 MEPOS s.r.o. 03.12.2020
Faktúra 2020305 tablet + webkamery 350,00 s DPH 202112601 20.11.2020 MB Tech BB.s.r.o. 03.12.2020
Faktúra 2020304 notebooky na dištančn é vzdelávanie žiakov MŠSR 3 752,00 s DPH 202112533 20.11.2020 MB Tech BB.s.r.o. 03.12.2020
Faktúra 2020303 spracovanie miezd 10/2020 400,00 s DPH 20007 20.11.2020 M-D Consult, s.r.o. 03.12.2020
Faktúra 2020302 aktualizácia programu ŠJ 48,00 s DPH 2011001469 20.11.2020 SOFT-GL s.r.o. 03.12.2020
Faktúra 2020301 revízia komínov v obidvoch budovách 60,00 s DPH 103/2020 20.11.2020 Jozef Krnáč 03.12.2020
Faktúra 2020300 papierové utierky + mydlo tekuté 147,48 s DPH 20200981 20.11.2020 Novohygiene, s.r.o. 03.12.2020
Faktúra 2020299 poplatok za cwertifikáciu CODIV 37,00 s DPH 70970438 18.11.2020 Komenský , s.r.o. 03.12.2020
Faktúra 2020298 WC sedátka 51,60 s DPH 462/2020 18.11.2020 Ing. Andrea Suleová 03.12.2020
Faktúra 2020297 školenie- integrácia a IVP 25,00 s DPH 2001137 18.11.2020 Centrum inkluzívneho vzdelávania 03.12.2020
Faktúra 2020293 konzult.činnosť projekt zvýšenie inkluzitivity 319,00 s DPH VS/30/2020 10.11.2020 SMARTIM s.r.o. 03.12.2020
Faktúra 2020292 prenájom rohoží 10/2020 80,64 s DPH 2112166 10.11.2020 Lindstrom s .r.o. 03.12.2020
Faktúra 2020291 služby BOZP a PO za 10/2020 72,00 s DPH 20200767 10.11.2020 JPJ-POBOZ s.r.o. 03.12.2020
Faktúra 2020294 folia + mal.farba 8,20 s DPH 20200588 10.11.2020 Revital - SK s.r.o. 03.12.2020
Faktúra 2020296 telefon pevná linka 10/2020 19,99 s DPH 8271320147 10.11.2020 Slovak Telecom a.s. 03.12.2020
Faktúra 2020295 drobný zámočnícky tovar 122,82 s DPH 200100176 10.11.2020 Majsterko , s r.o. Lučenec 03.12.2020
Faktúra 2020286 čistiace prostriedky upratovačky 396,42 s DPH 190210918 05.11.2020 TSV papier 03.12.2020
Faktúra 2020279 záloha za elektrinu 11/2020 598,00 s DPH 52016006700 05.11.2020 Stredoslovenská energetika a.s. 03.12.2020
Faktúra 2020280 záloha za elektrinu 11/2020 162,00 s DPH 5201605700 05.11.2020 Stredoslovenská energetika a.s. 03.12.2020
Faktúra 2020281 55% doplatok za stravu 10/2020 249,15 s DPH 57/2020 05.11.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 03.12.2020
Faktúra 2020282 režijné náklady na stravu 10/2020 755,00 s DPH 56/2020 05.11.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 03.12.2020
Faktúra 2020283 réžia za stravu detí 10/2020 1 376,00 s DPH 59/2020 05.11.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 03.12.2020
Faktúra 2020284 záloha za plyn 11/2020 1 685,00 s DPH 5100034394 05.11.2020 SPP a.s. 03.12.2020
Faktúra 2020285 učebnice informatika 108,00 s DPH 20FV1894 05.11.2020 Indícia n.o. 03.12.2020
Faktúra 2020287 kancelárske potreby 115,90 s DPH 190210919 05.11.2020 TSV papier 03.12.2020
Faktúra 2020288 učebnice matematiky pre I. stupeň 180,18 s DPH 1202003386 05.11.2020 Aitec s.r.o. 03.12.2020
Faktúra 2020289 prac.zošity náboženstvo 92,80 s DPH FV200900496 05.11.2020 Don Bosco 03.12.2020
Faktúra 2020290 rozvoz stravy 10/2020 83,79 s DPH 12/2020 05.11.2020 Základná škola Laca Novomeského 03.12.2020
VO: Súhrnná správa SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU s DPH 29.10.2020 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 30.10.2020
Faktúra 2020278 stravné od 23.10.-31.10. 1 573,94 s DPH 58/2020 29.10.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 30.10.2020
Faktúra 2020277 učebnice prvouka a prírodoveda 148,50 s DPH 102001378 29.10.2020 Expol pedagogika s.r.o,. 30.10.2020
Faktúra 2020276 učebnice geometria, matematika 495,60 s DPH 2000405923 29.10.2020 Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. 30.10.2020
Faktúra 2020275 dsl + mobily 10/2020 76,07 s DPH 0229934146 27.10.2020 Orange Slovensko a.s. 30.10.2020
Faktúra 2020273 stravné za október (do 22.10.) 7 077,09 s DPH 55/2020 23.10.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 30.10.2020
Faktúra 2020271 skladacia podložka na zem pre žiakov I. stupeň 334,00 s DPH 20060 23.10.2020 Pebecon s.r.o. 30.10.2020
Faktúra 2020272 šeky na stravu a ŠKD 84,23 s DPH 9001361205 23.10.2020 Slovenská Pošta a.s. 30.10.2020
Faktúra 2020274 učebnice matematika+pracovné zošity 294,00 s DPH 20202855 23.10.2020 Libera Terra,s.r.o. 30.10.2020
Faktúra 2020270 dezinfekcia a mydlo tekuté 252,77 s DPH 2020838 22.10.2020 Novohygiene, s.r.o. 30.10.2020
Faktúra 2020269 utierky papierové 143,28 s DPH 20200900 22.10.2020 Novohygiene, s.r.o. 30.10.2020
Faktúra 2020268 kancelárske potreby pre ŠKD 149,12 s DPH 190210293 21.10.2020 TSV papier 30.10.2020
Faktúra 2020267 spracovanie miezd 9/2020 400,00 s DPH 2020006 21.10.2020 M-D Consult, s.r.o. 30.10.2020
VO: Zákazka malého rozsahu Nákup výpočtovej techniky s DPH 20.10.2020 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 20.10.2020
Faktúra 2020266 tesnenia na termonádoby 60,00 s DPH 20250507 19.10.2020 Retro LC s.r.o. 30.10.2020
Faktúra 2020265 on-line vzdelávanie - Program ImO 20,00 s DPH 2020144 14.10.2020 Miles s.r.o. 30.10.2020
Faktúra 2020264 Šikanovanie infografika 150,00 s DPH 20200034 14.10.2020 Edusmile s.r.o. 30.10.2020
Faktúra 2020263 tonery do tlačiarne a kopírky 144,82 s DPH 220151216 14.10.2020 Print Trade, s.r.o., Lučenec 30.10.2020
Zmluva Dohoda o vzájomnej spolupráci s DPH 14.10.2020 19.10.2020
Faktúra 2020257 rúška, rukavice, dávkovač na dezinfekciu 330,85 s DPH 190209668 09.10.2020 TSV papier 30.10.2020
Faktúra 2020253 revízia kotolní a plynových zariadení 586,80 s DPH 200062 09.10.2020 Progas Šimek s.r.o. 30.10.2020
Faktúra 2020254 storno poplatok za zrušenie školy v prírode 1 311,00 s DPH 2020108 09.10.2020 OZ detský Babylon 30.10.2020
Faktúra 2020256 utierky papierové 173,10 s DPH 20200843 09.10.2020 Novohygiene, s.r.o. 30.10.2020
Faktúra 2020255 prístup do online faktúr na jeden rok 9,00 s DPH 20204206 09.10.2020 ISSET, s.r.o. 30.10.2020
Faktúra 2020258 kancelárske potreby pre ŠKD 239,04 s DPH 190209666 09.10.2020 TSV papier 30.10.2020
Faktúra 2020259 školské pomôcky žiaci HN 215,80 s DPH 235/2020 09.10.2020 SK-Linka s r.o. 30.10.2020
Faktúra 2020260 telefon pevná linka 10/2020 19,99 s DPH 8269460112 09.10.2020 Slovak Telecom a.s. 30.10.2020
Faktúra 2020261 toaletný papier 126,43 s DPH 20200859 09.10.2020 Novohygiene, s.r.o. 30.10.2020
Faktúra 2020262 prenájom rohoží 9/2020 80,64 s DPH 2103101 09.10.2020 Lindstrom s .r.o. 30.10.2020
Faktúra 2020250 rozvoz stravy september 2020 71,82 s DPH 11/2020 06.10.2020 Základná škola Laca Novomeského 30.10.2020
Faktúra 2020249 služby BOZP a OPP za 9/2020 72,00 s DPH 20200689 06.10.2020 JPJ-POBOZ s.r.o. 30.10.2020
Faktúra 2020252 skrinky do 1. ročníkov 580,00 s DPH 20200030 06.10.2020 Štefan Leicher 30.10.2020
Faktúra 2020251 učebnice pre 9. ročník 160,00 s DPH F2038347 06.10.2020 AD REM 30.10.2020
Faktúra 2020248 kancelárske potreby 192,92 s DPH 190209335 02.10.2020 TSV papier 30.10.2020
Faktúra 2020247 ochranný štít na tvár - prevencia Covid 19 90,00 s DPH 190209334 02.10.2020 TSV papier 30.10.2020
Faktúra 2020246 revízia HP+ piktogramy 210,66 s DPH 20200624 02.10.2020 JPJ-POBOZ s.r.o. 30.10.2020
Faktúra 2020245 sprístupnenie balíčka Bezkriedy 18,00 s DPH 70970438 02.10.2020 Komenský , s.r.o. 30.10.2020
Faktúra 2020244 učebnice SjL pre 5.6.9.ročník 736,00 s DPH 3120201705 01.10.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 30.10.2020
Faktúra 2020243 záloha n a plyn 10/2020 1 685,00 s DPH 01.10.2020 SPP a.s. 30.10.2020
Faktúra 2020242 záloha na elektrinu 10/2020 598,00 s DPH 5201606700 01.10.2020 Stredoslovenská energetika a.s. 30.10.2020
Faktúra 2020241 záloha na elektrinu 10/2020 162,00 s DPH 5201605700 01.10.2020 Stredoslovenská energetika a.s. 30.10.2020
Faktúra 2020240 učebnice pre 5.,6. a 9. ročník 1 215,00 s DPH F2037888 01.10.2020 AD REM 30.10.2020
Faktúra 2020239 režijné náklady strava 9/2020 610,00 s DPH 51/2020 01.10.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 30.10.2020
Faktúra 2020238 55% náklady na stravu 9/2020 201,30 s DPH 52/2020 01.10.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 30.10.2020
Faktúra 2020237 stravné za september od 22.9.-30.9.2020 3 115,67 s DPH 53/2020 30.09.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 01.10.2020
Faktúra 2020236 dsl + mobily 9/2020 74,18 s DPH 0229934146 28.09.2020 Orange Slovensko a.s. 01.10.2020
Faktúra 2020235 učebnice pre 5. a 9. ročník 655,45 s DPH F20372119 28.09.2020 AD REM 01.10.2020
Faktúra 2020234 spracovasnie miezd 8/2020 400,00 s DPH 2020005 25.09.2020 M-D Consult, s.r.o. 01.10.2020
Faktúra 2020233 učebnice matematiky a informatiky pre 1. a 2. ročn 1 029,93 s DPH 20FV1023 23.09.2020 Indícia n.o. 01.10.2020
Faktúra 2020232 balík Megakozmix pre školy 199,00 s DPH 140200226 23.09.2020 AGEMSOFT a.s. 01.10.2020
Faktúra 2020231 stravné za september od 3.-21.92020 4 787,19 s DPH 42/2020 21.09.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 01.10.2020
Faktúra 2020230 toal.papier a papier.utierky 272,40 s DPH 20200770 17.09.2020 Novohygiene, s.r.o. 01.10.2020
Faktúra 2020229 učebnice prvouky pre 2. ročník 145,60 s DPH 2012825 17.09.2020 Taktik vydacvateľstvo s.r.o. 01.10.2020
Faktúra 2020227 čistiace a ochranné prac.pomôcky do ŠJ 86,20 s DPH 190208626 16.09.2020 TSV papier 01.10.2020
Faktúra 2020228 stavebné práce- oprava triedy 597,70 s DPH 2020/003 16.09.2020 Peter Gabina PEGAS 01.10.2020
Faktúra 2020226 stravné lístky 2 887,13 s DPH 3020980634 16.09.2020 DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. 01.10.2020
Faktúra 2020224 savo proti plesni 33,00 s DPH 190207497 11.09.2020 TSV papier 01.10.2020
Faktúra 2020225 prenájom rohoží 10.8.-6.9.2020 20,16 s DPH 2094177 11.09.2020 Lindstrom s .r.o. 01.10.2020
Faktúra 2020223 telefon pevná linka 8/2020 19,99 s DPH 8267611793 09.09.2020 Slovak Telecom a.s. 01.10.2020
Faktúra 2020222 vyjadrenie k PD -oprava kanalizácie 120,00 s DPH 9220020172 09.09.2020 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 01.10.2020
Faktúra 2020221 drobný zámočnícky tovar 178,21 s DPH 200100138 08.09.2020 Majsterko , s r.o. Lučenec 01.10.2020
Faktúra 2020217 školenie zamestnancov školy"Stres manažment" 450,00 s DPH 202023 04.09.2020 PaedDr. Marek Kmeť - Educon 01.10.2020
Faktúra 2020218 kancelárske potreby 196,40 s DPH 190208226 04.09.2020 TSV papier 01.10.2020
Faktúra 2020219 vodné stočné od 20.5 - do 24.8.2020 689,06 s DPH 2201205129 04.09.2020 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 01.10.2020
Faktúra 2020220 čistiace potreby pre upratovačky 230,10 s DPH 190208224 04.09.2020 TSV papier 01.10.2020
Faktúra 2020216 služby PO,BOZP 8/2020 72,00 s DPH 20200605 04.09.2020 JPJ-POBOZ s.r.o. 01.10.2020
Faktúra 2020215 tonery do tlačiarne 288,83 s DPH 220151016 03.09.2020 Print Trade, s.r.o., Lučenec 01.10.2020
Faktúra 2020214 záloha na elektrinu 9/2020 162,00 s DPH 5201605700 03.09.2020 Stredoslovenská energetika a.s. 01.10.2020
Faktúra 2020212 záloha na plyn 9/2020 1 685,00 s DPH 8160605542 03.09.2020 SPP a.s. 01.10.2020
Faktúra 2020211 učebnice etiky pre I.stupeň ZŠ 605,00 s DPH 3120200792 03.09.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 01.10.2020
Faktúra 2020213 záloha na elektrinu 9/2020 598,00 s DPH 5201606700 03.09.2020 Stredoslovenská energetika a.s. 01.10.2020
Faktúra 2020208 skrine do triedy 760,60 s DPH 20200026 31.08.2020 Štefan Leicher 02.09.2020
VO: Zákazka malého rozsahu Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2020/21 s DPH 28.08.2020 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 26.08.2020
Faktúra 2020210 učebnice + pracovné zošity angličtiny 1 437,25 s DPH VF200577 27.08.2020 Richard Šrobár-LITERA 02.09.2020
Faktúra 2020209 učebnice angličtiny 1 639,00 s DPH VF200576 27.08.2020 Richard Šrobár-LITERA 02.09.2020
Faktúra 2020206 učebnice pre 4.ročníky 2 297,35 s DPH 1112002795 27.08.2020 Aitec s.r.o. 02.09.2020
Faktúra 2020207 dsl+ mobily 8/2020 87,35 s DPH 0229934146 27.08.2020 Orange Slovensko a.s. 02.09.2020
Faktúra 2020205 mydlo, krezosabn,papier toal.-čistiace prostriedky 150,37 s DPH 20200665 27.08.2020 Novohygiene, s.r.o. 02.09.2020
Faktúra 2020204 papiere farebné na výzdobu školy 54,90 s DPH 185/2020 27.08.2020 SK-Linka s r.o. 02.09.2020
Faktúra 2020203 valček, farby ,riedilo-maliarske potreby 46,10 s DPH FV29/2020290226 24.08.2020 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 02.09.2020
Faktúra 2020202 učebnice náboženstva 134,70 s DPH 2020313 21.08.2020 Katolícke pedagogické a katechetické centrum a,s, 02.09.2020
Faktúra 2020201 PD oprava vnútroareálovej kanalizácie 240,00 s DPH 2020123046 20.08.2020 PROMOST-PRO s.r.o. 02.09.2020
Faktúra 2020198 čipová karta na elektr.podpis 35,00 s DPH FA200918 19.08.2020 Disig,a.s. 02.09.2020
Faktúra 2020200 lišty kanálové 12,63 s DPH 20880 19.08.2020 Interier Invest s.r.o. 02.09.2020
Faktúra 2020199 učebnice pre 1. a 2. ročník 713,70 s DPH 2000402259 19.08.2020 Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. 02.09.2020
Faktúra 2020194 pokládka pl.podlahy do triedy 962,50 s DPH 5/2020 18.08.2020 Vladimír Wislocki 02.09.2020
Faktúra 2020195 revízia elektr.spotrebičov a VT 597,60 s DPH 43/2020 18.08.2020 Bc. Krajňák Kamil 02.09.2020
Faktúra 2020196 revízia elektr.zariodení-multifunkčné ihrisko 120,26 s DPH 44/2020 18.08.2020 Bc. Krajňák Kamil 02.09.2020
Faktúra 2020193 maľovanie stien triedy + búranie priečky 952,52 s DPH 2020/002 18.08.2020 Peter Gabina PEGAS 02.09.2020
Faktúra 2020197 interakt.tabuľa+ dataprojektor 2 497,00 s DPH 202105878 18.08.2020 MB Tech BB.s.r.o. 02.09.2020
Faktúra 2020192 lišty podlahové 55,55 s DPH 20880379 17.08.2020 Interier Invest s.r.o. 02.09.2020
Faktúra 2020191 spracovanie miezd 7/2020 400,00 s DPH 2020004 17.08.2020 M-D Consult, s.r.o. 02.09.2020
Faktúra 2020190 úložné boxy do triedy pre prvákov 130,25 s DPH 17.08.2020 Retex s.r.o. 02.09.2020
Faktúra 2020189 tlač diplomov 77,90 s DPH 20200073 13.08.2020 EX-Music spol.s.r.o. 02.09.2020
Faktúra 2020188 drobný zámočnícky tovar 336,06 s DPH 200100114 10.08.2020 Majsterko , s r.o. Lučenec 02.09.2020
Faktúra 2020187 OOPP pre školníka 42,00 s DPH 200100115 10.08.2020 Majsterko , s r.o. Lučenec 02.09.2020
VO: Zákazka malého rozsahu Bezpečnostné fólie na sklenené výplne dverí . s DPH 10.08.2020 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 10.08.2020
Faktúra 2020186 telefon pevná linka 7/2020 19,99 s DPH 1008696403 10.08.2020 Slovak Telecom a.s. 02.09.2020
Faktúra 2020185 služby BOZP a PO za 7/2020 72,00 s DPH 20200531 06.08.2020 JPJ-POBOZ s.r.o. 02.09.2020
Faktúra 2020184 vytýčenie podzemného energetického zariadenia 120,05 s DPH 4141230269 05.08.2020 Stredoslovenská distribučná a.s. 02.09.2020
Zmluva 10/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 04.08.2020 Orange Slovensko a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 05.08.2020
Faktúra 2020183 rekonštrukcia vnútroareálovej kanalizácie 13 234,92 s DPH FO20032 04.08.2020 IP GAS s.r.o. 02.09.2020
Faktúra 2020182 stavebné práce v triedach NB 965,27 s DPH 2020/001 04.08.2020 Peter Gabina PEGAS 02.09.2020
Faktúra 2020176 telefony + dsl orange 7/2020 72,91 s DPH 0229934146 03.08.2020 Orange Slovensko a.s. 02.09.2020
Faktúra 2020173 záloha plyn 8/2020 1 685,00 s DPH 5100034394 03.08.2020 SPP a.s. 02.09.2020
Faktúra 2020174 záloha na elektrinu 8/2020 162,00 s DPH 5201605700 03.08.2020 Stredoslovenská energetika a.s. 02.09.2020
Faktúra 2020175 záloha na elektrinu 8/2020 598,00 s DPH 5201606700 03.08.2020 Stredoslovenská energetika a.s. 02.09.2020
Faktúra 2020177 softwarový program na mzdy na jeden rok 71,70 s DPH 0907/2020 03.08.2020 Ives Košice 02.09.2020
Faktúra 2020178 modernizácia jazierka - projekt Veolia 2 000,00 s DPH 00720 03.08.2020 Ján Šimovič 02.09.2020
Faktúra 2020179 maliarske potreby 86,50 s DPH FV29/2020290195 03.08.2020 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 02.09.2020
Faktúra 2020180 skrine do triedy 999,40 s DPH 20200023 03.08.2020 Štefan Leicher 02.09.2020
Faktúra 2020181 tlačivá -zápisný lístok, osobný spis, triedny výka 24,98 s DPH 2202202057 03.08.2020 ŠEVT a.s. 02.09.2020
VO: Súhrnná správa Dezinfekčné prostriedky – COVID 19 s DPH 31.07.2020 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 06.08.2020
VO: Súhrnná správa Rekonštrukcia vnútroareálovej kanalizácie – vetva C 30.6.2020 s DPH 31.07.2020 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 06.08.2020
Zmluva Zmluva o dielo s DPH 29.07.2020 IP GAS s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 05.08.2020
Zmluva 0907/2020 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT s DPH 21.07.2020 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 05.08.2020
Faktúra 2020172 prenájom rohoží 7/2020 s DPH 37833961 17.07.2020 Lindstrom s .r.o. 05.08.2020
Faktúra 2020171 asc dochádzka- balík čipov s DPH 9120003560 16.07.2020 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 05.08.2020
Faktúra 2020170 evanjelická náboženská výchova učebnice + pr.zoši s DPH FV96210430 15.07.2020 Tranosciuas a.s. 05.08.2020
Faktúra 2020169 telefón pevná linka 6/2020 s DPH 1008696403 14.07.2020 Slovak Telecom a.s. 05.08.2020
Faktúra 2020168 rozvoz stravy 6/2020 s DPH 82020 08.07.2020 Základná škola Laca Novomeského 05.08.2020
Faktúra 2020167 rekonštrukcia kanalizácie - inžinierska činnosť s DPH 2020123040 08.07.2020 PROMOST-PRO s.r.o. 05.08.2020
Faktúra 2020166 odstraňovanie závad z revízie bleskozvodov s DPH 19/20/07 08.07.2020 L-D el.TRADE s.r.o. 05.08.2020
Faktúra 2020165 tlačiareň Epson Work s DPH 220150787 07.07.2020 Print Trade, s.r.o., Lučenec 05.08.2020
Faktúra 2020163 samsung 128 USB kľúč s DPH 220150441 06.07.2020 Print Trade, s.r.o., Lučenec 05.08.2020
Zmluva Zmluva o odohraní divadelného predstavenia s DPH 06.07.2020 Mestské divadlo ACTORES Rožnava ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 08.07.2020
Faktúra 2020164 služby BOZP za jún 2020 s DPH 20200447 06.07.2020 JPJ-POBOZ s.r.o. 05.08.2020
Faktúra 2020159 záloha na elektrinu 6/2020 s DPH 5201606700 03.07.2020 Stredoslovenská energetika a.s. 05.08.2020
Faktúra 2020154 doplatok 55 % za stravu 6/2020 s DPH 36/2020 03.07.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 05.08.2020
Faktúra 2020157 OOPP pre údržbára s DPH 20250336 03.07.2020 Retro LC s.r.o. 05.08.2020
Faktúra 2020158 záloha na elektrinu s DPH 5201605700 03.07.2020 Stredoslovenská energetika a.s. 05.08.2020
Faktúra 2020161 asc agenda komplet 2021 s DPH 9120003242 03.07.2020 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 05.08.2020
Faktúra 2020160 záloha na plyn 6/2020 s DPH 8668292429 03.07.2020 SPP a.s. 05.08.2020
Faktúra 2020151 stravné za mesiac jún s DPH 33/2020 03.07.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 05.08.2020
Faktúra 2020162 farby na opravu triedy s DPH 292020290164 03.07.2020 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 05.08.2020
Faktúra 2020152 paušálna réžia strava 6/2020 s DPH 34/2020 03.07.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 05.08.2020
Faktúra 2020153 režijné náklady na stravu 6/2020 s DPH 35/2020 03.07.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 05.08.2020
Faktúra 2020155 čistiace potreby do ŠJ s DPH 190206060 02.07.2020 TSV papier 05.08.2020
Faktúra 2020156 dovolenka tlačivá s DPH 1902060062 02.07.2020 TSV papier 05.08.2020
Faktúra 2020150 gastronádoby - ŠJ 251,52 s DPH 29.06.2020 GastroRex, s.r.o. 02.07.2020
Faktúra 2020148 dsl+ mobily 6/2020 74,05 s DPH 29.06.2020 Orange Slovensko a.s. 02.07.2020
Faktúra 2020149 toaletný papier -pre deti 69,12 s DPH 29.06.2020 Novohygiene, s.r.o. 02.07.2020
Faktúra 2020147 konzultačná časť projekt "zvýšenie inkluzívnosti 247,50 s DPH 25.06.2020 SMARTIM s.r.o. 02.07.2020
Faktúra 2020146 stravné lístky za máj 2 580,73 s DPH 23.06.2020 DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. 02.07.2020
VO: Zákazka malého rozsahu Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2020/21 s DPH 23.06.2020 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 17.06.2020
Faktúra 2020145 žiacke knižky 147,00 s DPH 22.06.2020 ŠEVT a.s. 02.07.2020
Faktúra 2020144 prenájom rohoží od 18.5.-14.6.2020 80,64 s DPH 22.06.2020 Lindstrom s .r.o. 02.07.2020
Faktúra 2020143 skriňa plechová na chemikálie 524,40 s DPH 22.06.2020 Denios s.r.o. 02.07.2020
Faktúra 2020140 mydlo tekuté 8,40 s DPH 11.06.2020 Novohygiene, s.r.o. 02.07.2020
Faktúra 2020141 mydlo antibakteriálne 215,86 s DPH 11.06.2020 Novohygiene, s.r.o. 02.07.2020
Faktúra 2020142 stravné za mesiac jún- do 12.6. 2 110,23 s DPH 11.06.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 02.07.2020
Faktúra 2020139 telefon pevná linka 5/2020 19,99 s DPH 10.06.2020 Slovak Telecom a.s. 02.07.2020
Faktúra 2020138 toner pre asistenta 64,12 s DPH 09.06.2020 Print Trade, s.r.o., Lučenec 02.07.2020
Zmluva 1106/2020 Zmluva o spracovaní a vedení mzdovej a personálnej agendy s DPH 08.06.2020 M & D CONSULT s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 15.06.2020
Faktúra 2020137 dezinfekčné prostriedky - Covid 19 2 046,98 s DPH 04.06.2020 TSV papier 02.07.2020
Faktúra 2020136 obálky 12,66 s DPH 04.06.2020 TSV papier 02.07.2020
Faktúra 2020135 ozónové generátory 575,57 s DPH 04.06.2020 Lyreco CE,SE 02.07.2020
Faktúra 2020134 služby PO a BOZP 5/2020 72,00 s DPH 02.06.2020 JPJ-POBOZ s.r.o. 02.07.2020
Faktúra 2020129 záloha na elektrinu 6/2020 598,00 s DPH 01.06.2020 Stredoslovenská energetika a.s. 02.07.2020
Faktúra 2020131 záloha za plyn 6/2020 1 685,00 s DPH 01.06.2020 SPP a.s. 02.07.2020
Faktúra 2020128 vodné+stočné od 18.2.-19.5.2020 494,53 s DPH 01.06.2020 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 02.07.2020
Faktúra 2020130 záloha na elektrinu 6/2020 162,00 s DPH 01.06.2020 Stredoslovenská energetika a.s. 02.07.2020
Faktúra 2020133 čistiace a dezinfekčné prostriedky do ŠJ a školy 474,29 s DPH 01.06.2020 Novohygiene, s.r.o. 02.07.2020
Faktúra 2020132 dsl + mobily za 5/2020 72,72 s DPH 01.06.2020 Orange Slovensko a.s. 02.07.2020
VO: Zákazka malého rozsahu Rekonštrukcia vnútroareálovej kanalizácie - Vetva C s DPH 27.05.2020 30.06.2020 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 28.05.2020
Faktúra 2020127 bezdotykové teplomery 149,72 s DPH 47200005 27.05.2020 BENU SK 47, s.r.o. 16.06.2020
Faktúra 2020126 prenájom rohoží 5/2020 80,64 s DPH 2058212 27.05.2020 Lindstrom s .r.o. 16.06.2020
Faktúra 2020123 stravné lístky 5 022,61 s DPH 3020927303 20.05.2020 DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. 16.06.2020
Faktúra 2020121 odborná prehliadka telovýchovných zariadení 121,60 s DPH 9/2020 20.05.2020 Roman Mesiarik-REVTECH 16.06.2020
Faktúra 2020122 projektová dokumentácia - kanalizácia 360,00 s DPH 2020123026 20.05.2020 PROMOST-PRO s.r.o. 16.06.2020
Faktúra 2020125 utierky papierové do tried 119,40 s DPH 20200377 20.05.2020 Novohygiene, s.r.o. 16.06.2020
Faktúra 2020124 revízia komínov 85,00 s DPH 35/2020 20.05.2020 Jozef Krnáč 16.06.2020
Faktúra 2020120 telefon pevná linka 4/2020 19,99 s DPH 1008696403 11.05.2020 Slovak Telecom a.s. 16.06.2020
Faktúra 2020119 služby BOZP a PO za 4/2020 72,00 s DPH 20200299 11.05.2020 JPJ-POBOZ s.r.o. 16.06.2020
Faktúra 2020118 skrine do tried 440,00 s DPH 20200009 11.05.2020 Štefan Leicher 16.06.2020
Faktúra 2020114 teplomer digitálny 144,00 s DPH 2000047 06.05.2020 Lekáreň na Námestí Lučenec s.r.o. 16.06.2020
Faktúra 2020115 záloha na plyn 5/2020 1 685,00 s DPH 8610163958 06.05.2020 SPP a.s. 16.06.2020
Faktúra 2020117 záloha na elektrinu 5/2020 598,00 s DPH 5201606700 06.05.2020 Stredoslovenská energetika a.s. 16.06.2020
Faktúra 2020116 záloha na elektrinu 5/2020 162,00 s DPH 5201605700 06.05.2020 Stredoslovenská energetika a.s. 16.06.2020
VO: Súhrnná správa Elektronický školník + rozhlasy v triedach s DPH 30.04.2020 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 30.04.2020
VO: Súhrnná správa Lyžiarsky výcvik, Trvalé vysušenie muriva ZŠ, Interakt. tabule s DPH 30.04.2020 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 30.04.2020
Faktúra 2020113 dsl+ mobily 4/2020 81,97 s DPH 0229934146 29.04.2020 Orange Slovensko a.s. 03.05.2020
Faktúra 2020112 prenájom rohoží 23.3.-19.4.2020 80,64 s DPH 2049269 29.04.2020 Lindstrom s .r.o. 03.05.2020
Faktúra 2020110 rozvoz stravy marec 2020 35,91 s DPH 6/2020 22.04.2020 Základná škola Laca Novomeského 03.05.2020
Faktúra 2020111 novohradské noviny 160,01 s DPH 2030201301 22.04.2020 Petit press,a.s. 03.05.2020
Faktúra 2020109 za upchatú kanalizáciu - čístenie 65,00 s DPH 2020056 15.04.2020 Haldop s.r.o. 03.05.2020
Faktúra 2020108 telefon pevná linka 3/2020 19,99 s DPH 1008696403 15.04.2020 Slovak Telecom a.s. 03.05.2020
Faktúra 2020107 čistiace prostriedky - ochranné dezinfekčné 250,56 s DPH 190203223 08.04.2020 TSV papier 03.05.2020
Faktúra 2020106 xerox a papier farebný 78,37 s DPH 190203245 08.04.2020 TSV papier 03.05.2020
Faktúra 2020105 služby PO a BOZP 3/2020 72,00 s DPH 20200231 08.04.2020 JPJ-POBOZ s.r.o. 03.05.2020
Faktúra 2020104 záloha na plyn 4/2020 1 685,00 s DPH 5100034394 02.04.2020 SPP a.s. 03.05.2020
Faktúra 2020103 vesty+ tričká pre upratovačky OOPP 50,40 s DPH 20250161 02.04.2020 Retro LC s.r.o. 03.05.2020
Faktúra 2020102 prenáíjom telocvične za 3/2020 35,00 s DPH VF02055/20 02.04.2020 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 03.05.2020
Faktúra 2020101 on-line kniha Smernice a organizačné predpisy 262,21 s DPH 20001716 02.04.2020 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. 03.05.2020
Faktúra 2020089 stravné za marec 2020 3 916,08 s DPH 22/2020 31.03.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 14.04.2020
Faktúra 2020088 rolety okenné 92,50 s DPH 906101000100 13.03.2020 JYSK s.r.o. 14.04.2020
Faktúra 2020087 elektronický školník+ rozhlasy školské 2 737,90 s DPH 200351396 13.03.2020 Daffer spol. s.r.o. 14.04.2020
Faktúra 2020085 xerox a zakladač pákový - na refundáciu UPSVaR 39,00 s DPH 190202743 12.03.2020 TSV papier 14.04.2020
Faktúra 2020086 učebné pomôcky HN 232,40 s DPH 57/2020 12.03.2020 SK-Linka s r.o. 14.04.2020
Faktúra 2020082 osvetlenie 18 713,42 s DPH 200100041 11.03.2020 TESLUX s.r.o. 14.04.2020
Faktúra 2020078 toner epson 64,12 s DPH 220150320 11.03.2020 Print Trade, s.r.o., Lučenec 14.04.2020
Faktúra 2020077 derrmálny roztok na dezinfekciu rúk 71,64 s DPH 20200178 11.03.2020 Novohygiene, s.r.o. 14.04.2020
Faktúra 2020075 reportáž o škole 250,00 s DPH 2020013 11.03.2020 TV Locall HD s.r.o. 14.04.2020
Faktúra 2020076 maliarske potreby 88,33 s DPH 29/2020290041 11.03.2020 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 14.04.2020
Faktúra 2020080 tlačiová -diplomy, lístky na obedy,žiacka knižka 139,66 s DPH 2202201074 11.03.2020 ŠEVT a.s. 14.04.2020
Faktúra 2020079 telefon pevná llinka 3/2020 19,99 s DPH 1008696403 11.03.2020 Slovak Telecom a.s. 14.04.2020
Faktúra 2020084 pracovná obuv - školník 39,00 s DPH 200100039 11.03.2020 Majsterko , s r.o. Lučenec 14.04.2020
Faktúra 2020081 keramická tabule+daprojektory 7 356,90 s DPH 202020496 11.03.2020 MB Tech BB.s.r.o. 14.04.2020
Faktúra 2020083 drobný zámočnícky tovar 60,53 s DPH 200100040 11.03.2020 Majsterko , s r.o. Lučenec 14.04.2020
Faktúra 2020074 rozvoz stravy 2/2020 59,85 s DPH 3/2020 06.03.2020 Základná škola L.Novomeského 14.04.2020
Faktúra 2020073 kancelárske potreby - ÚPSVaR 53,17 s DPH 190202402 06.03.2020 TSV papier 14.04.2020
Faktúra 2020072 pena mydlová na umývanie 60,84 s DPH 20200158 05.03.2020 Novohygiene, s.r.o. 14.04.2020
Faktúra 2020071 tonery a myš k PC 94,91 s DPH 220150310 05.03.2020 Print Trade, s.r.o., Lučenec 14.04.2020
Faktúra 2020070 služby PO,BOZP 2/2020 72,00 s DPH 20200159 05.03.2020 JPJ-POBOZ s.r.o. 14.04.2020
Faktúra 2020069 osvetlenie 2/2020 456,40 s DPH 200100038 05.03.2020 TESLUX s.r.o. 14.04.2020
Faktúra 2020067 prenájom telocvične 2/2020 70,00 s DPH VF02029/20 04.03.2020 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 14.04.2020
Faktúra 2020068 prenájom rohoží 2/2020 80,64 s DPH 2030524 04.03.2020 Lindstrom s .r.o. 14.04.2020
Faktúra 2020066 kanvica rychl.+ čistiace potreby 62,14 s DPH 20250093 04.03.2020 Retro LC s.r.o. 14.04.2020
Faktúra 2020065 čistiace potreby pre upratovačky 130,21 s DPH 2380412980 04.03.2020 Lyreco CE,SE 14.04.2020
Faktúra 2020059 tonery a usb kľúče 387,48 s DPH 220150267 02.03.2020 Print Trade, s.r.o., Lučenec 14.04.2020
Faktúra 2020062 dsl + mobily 2020 81,97 s DPH 0229934146 02.03.2020 Orange Slovensko a.s. 14.04.2020
Faktúra 2020057 záloha za elektrinu 3/2020 162,00 s DPH 160700 02.03.2020 Stredoslovenská energetika a.s. 14.04.2020
Faktúra 2020060 drobné vodárenské veci 71,77 s DPH 2040053 02.03.2020 Ing. Milan Podhora Construct 14.04.2020
Faktúra 2020061 hranoly a LIšTY 53,70 s DPH 2020025 02.03.2020 Novis spol.s.r.o. 14.04.2020
Faktúra 2020058 záloha za elektrinu 3/2020 598,00 s DPH 520106700 02.03.2020 Stredoslovenská energetika a.s. 14.04.2020
Faktúra 2020063 záloha na plyn 3/2020 1 658,00 s DPH 8677847611 02.03.2020 SPP a.s. 14.04.2020
Faktúra 2020064 vodné+stočné od27.11.2019 do17.2.2020 786,73 s DPH 2201037696 02.03.2020 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 14.04.2020
Zmluva Dohoda v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu 2" s DPH 27.02.2020 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 03.03.2020
Zmluva Dodatok č.008 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 25.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 03.03.2020
Faktúra 2020056 systém OsmoDry na odvlhčovanie priestoru 8 448,00 s DPH 2020200070 24.02.2020 OsmoDry, cz s.r.o. 03.03.2020
Faktúra 2020055 toaletný papier + utierky ppierové 115,73 s DPH 24.02.2020 Novohygiene, s.r.o. 03.03.2020
Faktúra 2020050 hračky do ŠKD 92,75 s DPH 2020070005 21.02.2020 Dráčik - DIVI spol s.r.o. 03.03.2020
Faktúra 2020054 stravné za 2/2020 5 992,42 s DPH 19/2020 21.02.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 03.03.2020
Faktúra 2020053 55% náklady na stravu 2/2020 173,91 s DPH 18/2020 21.02.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 03.03.2020
Faktúra 2020052 doplatok za stravu zamestnanci 2/2020 527,00 s DPH 17/2020 21.02.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 03.03.2020
Faktúra 2020051 elektrický ohrievač do novej budovy 110,48 s DPH 2040048 21.02.2020 Ing. Milan Podhora Construct 03.03.2020
Faktúra 2020045 videoblok o škole 58,00 s DPH 2020006 20.02.2020 TV Locall HD s.r.o. 03.03.2020
Faktúra 2020046 xerox a eurobaly asistent UPSVaR 52,09 s DPH 190201736 20.02.2020 TSV papier 03.03.2020
Faktúra 2020044 konzult.činnosť projekt Inkluz.tím 330,00 s DPH VS04/2020 20.02.2020 SMARTIM s.r.o. 03.03.2020
Faktúra 2020048 čistiace potreby upratovačky 140,41 s DPH 190201728 20.02.2020 TSV papier 03.03.2020
Faktúra 2020047 xeox a pákový zakladač asistent ÚPSaR 53,10 s DPH 190201737 20.02.2020 TSV papier 03.03.2020
Faktúra 2020049 kancelárske potreby 91,00 s DPH 190201729 20.02.2020 TSV papier 03.03.2020
Zmluva Zmluva o dielo - OsmoDry s DPH 19.02.2020 OsmoDry.cz s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 10.03.2020
Zmluva Smluva o dílo - odstranení vzlíhajíci vlhkosti s DPH 19.02.2020 OsmoDry.cz s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 26.02.2020
Faktúra 2020043 predplatné Právny kuriér 2021 119,00 s DPH 202002220 18.02.2020 Raabe Dr.Jozef Raabe 03.03.2020
Faktúra 2020042 plaketa J.A.Komenský 103,00 s DPH 011/2020 18.02.2020 Dekorum s.r.o. 03.03.2020
Faktúra 2020041 papierové utierky 42,41 s DPH 20200113 18.02.2020 Novohygiene, s.r.o. 03.03.2020
Faktúra 2020040 váha obchodná do ŠJ 160,00 s DPH 20200006 14.02.2020 Jozef Kelemen 03.03.2020
Faktúra 2020036 rozvoz stravy 1/2020 67,83 s DPH 1/2020 12.02.2020 Základná škola Laca Novomeského 03.03.2020
Faktúra 2020039 trička s logom-pasovanie prvákov 170,14 s DPH 2020014 12.02.2020 Retex s.r.o. 03.03.2020
Faktúra 2020038 spracovanie hlásenia ÚVZ 60,00 s DPH 20200087 12.02.2020 JPJ-POBOZ s.r.o. 03.03.2020
Faktúra 2020037 ubytovanie,strava, skipasy - LV 5 100,00 s DPH 20740036 12.02.2020 JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. 03.03.2020
Faktúra 2020012 stravné za mesiac január 2020 7 670,92 s DPH 9/2020 10.02.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 03.03.2020
Faktúra 2020034 záloha za elektrinu 2/2020 162,00 s DPH 5201605700 10.02.2020 Stredoslovenská energetika a.s. 03.03.2020
Faktúra 2020013 réžia na stravovanie detí 1/20 1 384,00 s DPH 10/2020 10.02.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 03.03.2020
Faktúra 2020035 záloha za elektrinu 2/2020 598,00 s DPH 5201606700 10.02.2020 Stredoslovenská energetika a.s. 03.03.2020
Faktúra 2020033 drobný zámočnícky tovar 101,69 s DPH 200100018 07.02.2020 Majsterko , s r.o. Lučenec 03.03.2020
Faktúra 2020032 prenájom rohoží 1/2020 66,43 s DPH 2021613 06.02.2020 Lindstrom s .r.o. 03.03.2020
Faktúra 2020031 telefon pevná linka 1/2020 19,99 s DPH 1008696403 06.02.2020 Slovak Telecom a.s. 03.03.2020
Faktúra 2020030 tlačiareň EPSON - zástupkyne riaditeľa 312,00 s DPH 220150177 06.02.2020 Print Trade, s.r.o., Lučenec 03.03.2020
Faktúra 2020027 čistiaci prostriedok do umývačky riadu v ŠJ 73,44 s DPH 190200941 05.02.2020 TSV papier 03.03.2020
Faktúra 2020024 tričko s logom školy - pasovanie prvákov 149,98 s DPH 2020006 05.02.2020 Retex s.r.o. 03.03.2020
Faktúra 2020025 služby BOZP a PO 1/2020 72,00 s DPH 20200064 05.02.2020 JPJ-POBOZ s.r.o. 03.03.2020
Faktúra 2020026 prenájom telocvične 1/2020 70,00 s DPH VF02006/20 05.02.2020 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 03.03.2020
Faktúra 2020028 rýchloviazač závesný 15,00 s DPH 190200942 05.02.2020 TSV papier 03.03.2020
Faktúra 2020029 čistiace potreby 100,70 s DPH 05.02.2020 Lyreco CE,SE 03.03.2020
Faktúra 2/2020 Paušálna réžia za stravovanie za mesiac január 1 384,00 s DPH 04.02.2020 Školská jedáleň pri ZŠ L. Novoemského ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 10.02.2020
VO: Súhrnná správa Školské športové potreby s DPH 04.02.2020 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 04.02.2020
Faktúra 1/2020 Stravné - január 2020 7 670,92 s DPH 04.02.2020 Školská jedáleň pri ZŠ L. Novoemského ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 10.02.2020
Faktúra 2020014 hokejky + prilby -šport.potreby 310,00 s DPH 20003 04.02.2020 Pedro Šport s.r.o. 03.03.2020
Faktúra 2020015 servis programu Money 60,00 s DPH 201005 04.02.2020 Limes s.r.o. 03.03.2020
Faktúra 2020016 športové potreby na TV 186,10 s DPH 200100021 04.02.2020 Športujeme s.r.o. 03.03.2020
Faktúra 2020017 doplatok zamestnávateľa 55% na stravu 1/20 212,85 s DPH 8/2020 04.02.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 03.03.2020
Faktúra 2020018 doplatok zamestnávateľa -réžia 1/20 645,00 s DPH 7/2020 04.02.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 03.03.2020
Faktúra 2020019 resuscitačná figurína 220,84 s DPH 200500078 04.02.2020 HomeGym s.r.o. 03.03.2020
Faktúra 2020021 soľ posypová 20,00 s DPH 20250039 04.02.2020 Retro LC s.r.o. 03.03.2020
Faktúra 2020022 osvetlenie 1/20 456,40 s DPH 200100018 04.02.2020 TESLUX s.r.o. 03.03.2020
Faktúra 2020023 záloha na plyn 2/20 1 658,00 s DPH 8639101071 04.02.2020 SPP a.s. 03.03.2020
Faktúra 2020020 toaletný papier 57,31 s DPH 20200060 04.02.2020 Novohygiene, s.r.o. 03.03.2020
Faktúra 2020011 kancelárske potreby asistentky UPSVaR 53,10 s DPH 190200721 28.01.2020 TSV papier 06.02.2020
Faktúra 2020010 kancelárske potreby -asistentky UPSVaR 52,90 s DPH 190200720 28.01.2020 TSV papier 06.02.2020
Faktúra 2020009 predplatné čaSOPISU šKOLA 2020 25,00 s DPH 920992484 28.01.2020 JurisDat-M.Medlen 06.02.2020
Faktúra 2020008 dsl+ mobil 1/2020 81,97 s DPH 0229934146 27.01.2020 Orange Slovensko a.s. 06.02.2020
Faktúra 2020005 spevníček Slávik 2020 6,00 s DPH 19204098 24.01.2020 ARES spol. s.r.o. 06.02.2020
Faktúra 2020001 toal.papier+ utierky+ mydlo 171,05 s DPH 2200012 24.01.2020 Novohygiene, s.r.o. 06.02.2020
Faktúra 2020002 záloha na plyn 1/20 1 658,00 s DPH 5100034394 24.01.2020 SPP a.s. 06.02.2020
Faktúra 2020004 adobe photoshop na rok 216,24 s DPH 20200107 24.01.2020 Academy s.r.o. 06.02.2020
Faktúra 2020003 tonery do tlačiarní 181,61 s DPH 20150049 24.01.2020 Print Trade, s.r.o., Lučenec 06.02.2020
Faktúra 2020006 dokumentácia vypracovanie 72,00 s DPH 20200001 24.01.2020 JPJ-POBOZ s.r.o. 06.02.2020
Faktúra 2020007 usb kľúče 234,60 s DPH 220150097 24.01.2020 Print Trade, s.r.o., Lučenec 06.02.2020
Faktúra 2019369 ročné vyučtovanie elektriny-nedoplatok 154,72 s DPH 52016063 31.12.2019 Stredoslovenská energetika a.s. 22.01.2020
Faktúra 2019366 osvetlenie 12/2019 456,40 s DPH 190100260 31.12.2019 TESLUX s.r.o. 22.01.2020
Faktúra 2019368 mobil 12/19 19,99 s DPH 1008696403 31.12.2019 Slovak Telecom a.s. 22.01.2020
Faktúra 2019367 mobil a dsl 12/2019 66,91 s DPH 0229934146 31.12.2019 Orange Slovensko a.s. 22.01.2020
Faktúra 2019370 prenájom rohoží 12/2019 61,06 s DPH 2012549 31.12.2019 Lindstrom s .r.o. 22.01.2020
Zmluva Zmluva o poskytovaní poradenských služieb s DPH 19.12.2019 SMARTIM s.r.o ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská 21.12.2019
Faktúra 213/2019 Stravné - december 2019 6 794,52 s DPH 17.12.2019 Školská jedáleň pri ZŠ L. Novoemského ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 21.12.2019
Faktúra 214/2019 Paušálna réžia za stravovanie detí - december 2019 1 392,00 s DPH 17.12.2019 Školská jedáleň pri ZŠ L. Novoemského ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 21.12.2019
Faktúra 2019365 režijné náklady na stravu 12/19 546,00 s DPH 211/2019 17.12.2019 Školská jedáleň ZŠ LN 22.01.2020
Faktúra 2019364 doplatok zametnávateľa 55% náklay na stravu 12/19 180,18 s DPH 212/2019 17.12.2019 Školská jedáleň ZŠ LN 22.01.2020
Faktúra 2019363 rozvoz stravy 12/2019 49,35 s DPH 16.12.2019 Základná škola Laca Novomeského 22.01.2020
Faktúra 2019362 elektronická nástenka 10-12/2019 178,81 s DPH 2090611111111VYF 16.12.2019 eSoft s.r.o. 22.01.2020
Faktúra 2019361 diplomy pre žiakov 17,14 s DPH 190100192 13.12.2019 EX-Music spol.s.r.o. 22.01.2020
Faktúra 2019360 lyžice, taniere do ŠJ 306,00 s DPH 19250575 13.12.2019 Retro LC s.r.o. 22.01.2020
Faktúra 2019355 skriňa boxová na prezúvky 348,60 s DPH 2019138 11.12.2019 HANKO s.r.o. 22.01.2020
Faktúra 2019353 služby PO, BOZP december 2019 72,00 s DPH 20190885 11.12.2019 JPJ-POBOZ s.r.o. 22.01.2020
Faktúra 2019354 drobný zámočnícky tovar 45,35 s DPH 190100226 11.12.2019 Majsterko , s r.o. Lučenec 22.01.2020
Faktúra 2019352 dodanie hadice a prúdnice -PO 79,55 s DPH 20190886 11.12.2019 JPJ-POBOZ s.r.o. 22.01.2020
Faktúra 2019356 športové potreby - projekt Úradu vlády SR 4 226,00 s DPH 20190393 11.12.2019 Ľubomír Klosík - SPORT 4U 22.01.2020
Faktúra 2019357 prenájom telocvične december 70,00 s DPH VF02139/19 11.12.2019 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 22.01.2020
Faktúra 2019358 perá kancelárske 81,49 s DPH SK00182559 11.12.2019 National Pen 22.01.2020
Faktúra 2019359 telefon pevná linka 11/2019 19,99 s DPH 1008696403 11.12.2019 Slovak Telecom a.s. 22.01.2020
Faktúra 2019351 pozvánky na Akadémiu vianočnú 15,00 s DPH 190100187 10.12.2019 E-Music spol. s.r.o. 22.01.2020
Faktúra 2019350 čistiace potreby pre upratovačky 139,96 s DPH 190913282 10.12.2019 TSV papier 22.01.2020
Faktúra 2019349 kancelárske potreby pre ŠKD 399,98 s DPH 190913281 10.12.2019 TSV papier 22.01.2020
Faktúra 2019348 prenájom rohoží november 74,11 s DPH 2003502 10.12.2019 Lindstrom s .r.o. 22.01.2020
Faktúra 2019347 služby BOZPa PO za november 72,00 s DPH 20190869 10.12.2019 JPJ-POBOZ s.r.o. 22.01.2020
Faktúra 2019346 vodné+stočné od 23.8.-26.11.2019 1 080,72 s DPH 2191285489 10.12.2019 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 22.01.2020
Faktúra 2019341 papier toaletný pena 143,83 s DPH 20190843 09.12.2019 Novohygiene, s.r.o. 22.01.2020
Faktúra 2019342 stravné lístky 330,00 s DPH 3091957041 09.12.2019 DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. 22.01.2020
Faktúra 2019343 toner do tlačiarne -asistentky 53,21 s DPH 219151885 09.12.2019 Print Trade, s.r.o., Lučenec 22.01.2020
Faktúra 2019344 toner pre asistentky 74,90 s DPH 219151884 09.12.2019 Print Trade, s.r.o., Lučenec 22.01.2020
Faktúra 2019345 kancelárske potreby asistentky 84,30 s DPH 1909132 09.12.2019 TSV papier 22.01.2020
Faktúra 2019340 rozvoz stravy 11/2019 65,80 s DPH 05.12.2019 Základná škola Laca Novomeského 22.01.2020
Faktúra 2019339 vesta+ hokejky 106,20 s DPH 19023 04.12.2019 Pedro Šport s.r.o. 22.01.2020
Objednávka Podpora rozvoja športu na rok 2019 4 226,00 s DPH 04.12.2019 Ľubomír Klosík - SPORT 4U ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 12.12.2019
Zmluva Darovacia Zmluva -Nadácia Veolia s DPH 04.12.2019 Nadácia Veolia Slovensko ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 06.12.2019
Faktúra 2019338 prenájom telocvične 11/2019 70,00 s DPH VF02123/19 03.12.2019 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 22.01.2020
Faktúra 2019337 čistiace potreby pre upratovačky 145,00 s DPH 190912794 03.12.2019 TSV papier 22.01.2020
Faktúra 2019336 kancelárske potreby 169,15 s DPH 190912795 03.12.2019 TSV papier 22.01.2020
Faktúra 2019335 časopis mladý záchranár 11,90 s DPH 190658 03.12.2019 Mladý záchranár , o.z 22.01.2020
Faktúra 2019334 osvetlenie11/2019 456,40 s DPH 190100237 03.12.2019 TESLUX s.r.o. 22.01.2020
Faktúra 2019329 doplatok zamestn.režij.nákl. zamestnanci 11/2019 783,00 s DPH 197/2019 02.12.2019 Školská jedáleň ZŠ LN 22.01.2020
Faktúra 2019328 záloha za plyn 12/2019 1 624,00 s DPH 02.12.2019 SPP a.s. 22.01.2020
Faktúra 2019332 záloha na elektrinu 12/2019 600,00 s DPH 5201606700 02.12.2019 Stredoslovenská energetika a.s. 22.01.2020
Faktúra 2019330 doplatok 55% náklady na stravu zamest. 11/2019 258,39 s DPH 198/2019 02.12.2019 Školská jedáleň ZŠ LN 22.01.2020
Faktúra 2019331 oprava kopírovacieho stroja NB 25,58 s DPH 198/2019 02.12.2019 Karol Uhl -UK servis 22.01.2020
Faktúra 2019333 záloha na elektrinu 12/2019 190,00 s DPH 5201605700 02.12.2019 Stredoslovenská energetika a.s. 22.01.2020
Faktúra 2019327 dsl+ mobilné telefony 11/2019 66,97 s DPH 0229934146 26.11.2019 Orange Slovensko a.s. 07.12.2019
Faktúra 2019326 toner asistentky 91,28 s DPH 219151796 26.11.2019 TSV papier 07.12.2019
Faktúra 2019325 xerox pre asistentky 67,26 s DPH 190912313 25.11.2019 TSV papier 07.12.2019
Faktúra 2019324 toner - asistentky z UPSVaR 53,21 s DPH 219151765 20.11.2019 Print Trade, s.r.o., Lučenec 07.12.2019
Faktúra 2019323 virtuálna knižnica 2020 198,72 s DPH 70970438 19.11.2019 Komenský , s.r.o. 07.12.2019
Faktúra 2019322 interaktívna tabuľa a dataprojektor 1 829,00 s DPH 202012980 19.11.2019 MB Tech BB.s.r.o. 07.12.2019
Faktúra 2019321 tlačivá -vysvedčenia+ protokoly 124,02 s DPH 2192209921 18.11.2019 ŠEVT a.s. 07.12.2019
Faktúra 2019320 aktualizácia programu ŠJ4 na rok2020 39,24 s DPH 1911001571 18.11.2019 SOFT-GL s.r.o. 07.12.2019
Faktúra 2019318 prenájom rohoží 10/2019 74,11 s DPH 1994273 14.11.2019 Lindstrom s .r.o. 07.12.2019
Faktúra 2019317 čistiace potreby pre pomocnú silu do ŠJ 66,07 s DPH 190911856 14.11.2019 TSV papier 07.12.2019
Faktúra 2019319 nákup darčekových poukážok 2 600,00 s DPH 390001534 14.11.2019 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 07.12.2019
Faktúra 2019314 toal.papier+ papier. utierky 259,39 s DPH 20190747 13.11.2019 Novohygiene, s.r.o. 07.12.2019
Faktúra 2019316 rozvoz stravy za mesiac 10/2019 65,80 s DPH 4/2019 12.11.2019 Základná škola Laca Novomeského 07.12.2019
Faktúra 2019308 záloha plyn 11/2019 1 624,00 s DPH 8677728723 11.11.2019 SPP a.s. 07.12.2019
Faktúra 2019315 telefon pevná linka 1/19 19,99 s DPH 1008696403 11.11.2019 Slovak Telecom a.s. 07.12.2019
Faktúra 2019313 kancelárske+ čistiace potereby 374,65 s DPH 190911241 11.11.2019 TSV papier 07.12.2019
Faktúra 2019312 prenájom telocvične 10/19 70,00 s DPH VF02108/19 11.11.2019 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 07.12.2019
Faktúra 2019311 služby PO,BOZP 72,00 s DPH 20190790 11.11.2019 JPJ-POBOZ s.r.o. 07.12.2019
Faktúra 2019310 doprava pedag.pracovníkov na metodický deň 200,00 s DPH 2019191 11.11.2019 JJ- Autobusová doprava s.r.o. 07.12.2019
Faktúra 2019309 drobný zámočnícky tovar 212,60 s DPH 190100208 11.11.2019 Majsterko , s r.o. Lučenec 07.12.2019
Faktúra 2019307 osvetlenie 10/2019 456,40 s DPH 190100209 11.11.2019 TESLUX s.r.o. 07.12.2019
Faktúra 2019305 doplatok 55% náklady na streavu 10/2019 255,09 s DPH 193/2019 04.11.2019 Školská jedáleň ZŠ LN 07.12.2019
Faktúra 2019303 záloha na elektrinu 11/2019 600,00 s DPH 5201606700 04.11.2019 Stredoslovenská energetika a.s. 07.12.2019
Faktúra 2019304 záloha na elektrinu 11/2019 190,00 s DPH 5201605700 04.11.2019 Stredoslovenská energetika a.s. 07.12.2019
Faktúra 195/2019 Paušálna réžia za stravovanie detí - október 2019 1 412,00 s DPH 04.11.2019 Školská jedáleň pri ZŠ L. Novoemského ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 04.11.2019
Faktúra 2019306 režijné náklady na výrobu jedál 10/2019 773,00 s DPH 192/2019 04.11.2019 Školská jedáleň ZŠ LN 07.12.2019
Faktúra 194/2019 Stravné - október 2019 (2) 3 963,90 s DPH 04.11.2019 Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 04.11.2019
Faktúra 2019302 toner pre asistent ÚPSVaR 53,21 s DPH 219151611 29.10.2019 Print Trade, s.r.o., Lučenec 06.11.2019
Faktúra 2019301 tonery pre asistentky ÚPSVaR 148,92 s DPH 219151610 29.10.2019 Print Trade, s.r.o., Lučenec 06.11.2019
Faktúra 2019299 dsl+ telefony 10/2019 67,20 s DPH 0229934146 28.10.2019 Orange Slovensko a.s. 06.11.2019
Faktúra 2019300 učebnice RJa NJ 299,00 s DPH VF192890 28.10.2019 Richard Šrobár-LITERA 06.11.2019
Faktúra 2019298 prerábka elektriny v ŠJ 2 954,00 s DPH 24/19/07 23.10.2019 L-D el.TRADE s.r.o. 06.11.2019
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu s DPH 22.10.2019 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 22.10.2019
Faktúra 2019297 revízia kottlov a tl.nádob 587,76 s DPH 190060 17.10.2019 Progas Šimek s.r.o. 06.11.2019
Faktúra 185/2019 Stravné - október 2019 5 088,16 s DPH 16.10.2019 Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 04.11.2019
Faktúra 2019296 prenájom rohoží od 09.9.-6.10.2019 74,11 s DPH 1985760 16.10.2019 Lindstrom s .r.o. 06.11.2019
Faktúra 2019295 gumové dosky na schody NB 86,86 s DPH 2019501 16.10.2019 KS-KOMFORT s.r.o. 06.11.2019
Faktúra 2019294 reproduktory súprava + mikrofon stojanový 1 252,08 s DPH 1190653 15.10.2019 G-Tec Profesionál s.r.o. 06.11.2019
Faktúra 2019293 pracovná obuv pre upratovačky - OOPP 37,50 s DPH 20190111 15.10.2019 Lekáreň na Námestí Lučenec s.r.o. 06.11.2019
Zmluva Skupinové úrazové poistenie pre školy s DPH 15.10.2019 Allianz Slovenská poisťovňa a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 26.10.2019
Faktúra 2019292 učeb.+ prac. zošity Hravá technika,roč.5,6,7,8,9 36,40 s DPH 1916708 14.10.2019 Taktik vydacvateľstvo s.r.o. 06.11.2019
Faktúra 2019291 administratívny poplatok za sprístupnenie služby 9,90 s DPH 201900484 14.10.2019 Komenský , s.r.o. 06.11.2019
Faktúra 2019290 sieťové káble + switche 162,20 s DPH 519271641 14.10.2019 Alza sk, s.r.o. 06.11.2019
Faktúra 2019289 čistiaci prostriedok pre upratovačky 17,88 s DPH 2019220743 14.10.2019 Forex - SK s.r.o. 06.11.2019
Faktúra 2019288 učebnice pre cudzí jazyk z dotácie MŠ SR 1 694,00 s DPH VF192549 11.10.2019 Richard Šrobár-LITERA 06.11.2019
Faktúra 2019287 školské potreby pre žiakov v HN 332,00 s DPH 190909841 10.10.2019 TSV papier 06.11.2019
Zmluva Zmluva o zorganizovaní školy v prírode na rok 2020 s DPH 10.10.2019 Detský Babylon, Nitra ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 29.10.2019
Faktúra 2019284 telefon pevná linka 10/2019 19,99 s DPH 8242825740 09.10.2019 Slovak Telecom a.s. 06.11.2019
Faktúra 2019285 rozvoz stravy september 2019 65,80 s DPH 3/2019 09.10.2019 Základná škola L.Novomeského 06.11.2019
Faktúra 2019286 revízia komínov v NB a SB školy 85,00 s DPH 70/2019 09.10.2019 Jozef Krnáč 06.11.2019
Faktúra 2019283 projektová dokumentácia k - úprava výdajne jedál 120,00 s DPH 052019 08.10.2019 Ing. Attila Vajko 06.11.2019
Faktúra 2019282 fólia a guličkové perá pre žiakov 32,15 s DPH 2380388862 07.10.2019 Lyreco CE,SE 06.11.2019
Faktúra 2019281 čistiace potreby 165,83 s DPH 190909386 03.10.2019 TSV papier 06.11.2019
Faktúra 2019280 časopis Mladý záchranár 11,90 s DPH 190461 03.10.2019 Mladý záchranár , o.z 06.11.2019
Faktúra 2019279 kontrola požiarnych vodovodov 50,40 s DPH 20190716 03.10.2019 JPJ-POBOZ s.r.o. 06.11.2019
Faktúra 2019278 služby BOZPa PO 9/2019 72,00 s DPH 20190707 03.10.2019 JPJ-POBOZ s.r.o. 06.11.2019
Faktúra 2019277 záloha plyn 10/2019 1 624,00 s DPH 8668026911 02.10.2019 SPP a.s. 06.11.2019
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/013 s DPH 02.10.2019 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 08.10.2019
Faktúra 184/2019 Paušálna réžia za stravovanie detí - september 2019 1 062.00 s DPH 01.10.2019 Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského 08.10.2019
Faktúra 183/2019 Stravné - september 2019 9 189.44 s DPH 01.10.2019 Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského 08.10.2019
Faktúra 2019274 doplatok za réžiu na stravu 9/19 711,11 s DPH 181/2019 01.10.2019 Školská jedáleň ZŠ LN 06.11.2019
Faktúra 2019276 osvetlenie 9/2019 456,40 s DPH 190100189 01.10.2019 TESLUX s.r.o. 06.11.2019
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov - malá športová hala s DPH 01.10.2019 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 23.09.2019
Faktúra 2019271 toaletný papier + mydlo 217,27 s DPH 20190658 01.10.2019 Novohygiene, s.r.o. 06.11.2019
Faktúra 2019272 záloha elektriny 10/2019 190,00 s DPH 5201605700 01.10.2019 Stredoslovenská energetika a.s. 06.11.2019
Faktúra 2019273 záloha elektrina 10/2019 600,00 s DPH 5201606700 01.10.2019 Stredoslovenská energetika a.s. 06.11.2019
Faktúra 2019275 doplatok zamestnávateľa 55% náklady na stravu 9/19 303,62 s DPH 182/2019 01.10.2019 Školská jedáleň ZŠ LN 06.11.2019
Faktúra 2019270 prístup do faktúr on line na 1 rok 7,20 s DPH 20192360 27.09.2019 ISSET, s.r.o. 06.10.2019
Faktúra 2019269 revízia el.zariadenia v ŠJ 196,76 s DPH 57/2019 27.09.2019 Bc.Krajňák Kamil 06.10.2019
Faktúra 2019268 fenomény sveta -zákl.balík VODA 225,00 s DPH 1400190134 27.09.2019 AGEMSOFT a.s. 06.10.2019
Faktúra 2019267 dsl+ telefony 9/2019 66,91 s DPH 0229934146 27.09.2019 Orange Slovensko a.s. 06.10.2019
Faktúra 2019266 súprava škol.lavíc a katedry učiteľské 1 167,91 s DPH 23.09.2019 Školex s.r.o. 06.10.2019
Faktúra 2019265 prenájom rohoží 12.8.-8.9.2019 18,53 s DPH 1976599 18.09.2019 Lindstrom s .r.o. 06.10.2019
Faktúra 2019264 stravné lístky 2 638,80 s DPH 3091942926 17.09.2019 DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. 06.10.2019
Faktúra 2019262 toner do tlačiarne do zborovne 91,28 s DPH 16.09.2019 Print Trade, s.r.o., Lučenec 06.10.2019
Faktúra 2019263 oprava umývačky riadku v ŠJ 99,60 s DPH 2190446 16.09.2019 GastroRex, s.r.o. 06.10.2019
Faktúra 2019261 stolové plato na šk.lavice 160,00 s DPH 20190011 10.09.2019 Štefan Leichner 06.10.2019
Faktúra 2019259 teambuilding Donovaly 1 887,00 s DPH 1975731 10.09.2019 DMC Slovakia and beyond s.r.o. 06.10.2019
Faktúra 2019260 vývoz VOK 74,83 s DPH 2019240486 10.09.2019 MEPOS s.r.o. 06.10.2019
Faktúra 2019258 telefon pevná linka august 19 19,99 s DPH 8400000008074 10.09.2019 Slovak Telecom a.s. 06.10.2019
Faktúra 2019257 služby BOZP a PO za august 2019 72,00 s DPH 20190612 09.09.2019 JPJ-POBOZ s.r.o. 06.10.2019
Faktúra 2019256 tanier plytký do ŠJ 61,00 s DPH 19250403 06.09.2019 Retro LC s.r.o. 06.10.2019
Faktúra 2019255 tonery pre pracovníkov 211,22 s DPH 219151278 05.09.2019 Print Trade, s.r.o., Lučenec 06.10.2019
Faktúra 2019254 toner pre asistentky z UPSVaR 53,21 s DPH 219151280 05.09.2019 Print Trade, s.r.o., Lučenec 06.10.2019
Faktúra 2019253 toaletný papier 123,55 s DPH 20190572 05.09.2019 Novohygiene, s.r.o. 06.10.2019
Faktúra 2019252 montáž podlahovej krytiny 160,53 s DPH 2019/08 05.09.2019 Peter Gabina PEGAS 06.10.2019
Faktúra 2019251 čistiace potreby pre upratovačky 310,85 s DPH 190908340 04.09.2019 TSV papier 06.10.2019
Faktúra 2019248 osvetlenie 8/2019 456,40 s DPH 190100171 03.09.2019 TESLUX s.r.o. 06.10.2019
Faktúra 2019250 drobný zámočnícky tovar 217,68 s DPH 190100158 03.09.2019 Majsterko , s r.o. Lučenec 06.10.2019
Faktúra 2019249 hudobná náuka + žánre modernej hudby 336,00 s DPH 119176 03.09.2019 euroDIDACTsk s.r.o. 06.10.2019
Faktúra 2019247 ceruzky a struhatka pre prvé ročníky 45,77 s DPH 2382019 02.09.2019 ESV plus s.r.o. 06.10.2019
Faktúra 2019246 záloha na plyn 9/2019 1 624,00 s DPH 8609933099 02.09.2019 SPP a.s. 06.10.2019
Faktúra 2019245 vodné+stočné od 21.5.-22.8.2019 779,32 s DPH 2191204261 02.09.2019 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 06.10.2019
Faktúra 2019244 záloha na elektrinu 9/2019 190,00 s DPH 5201605700 02.09.2019 Stredoslovenská energetika a.s. 06.10.2019
Faktúra 2019243 záloha na elektrinu 9/19 600,00 s DPH 5201606700 02.09.2019 Stredoslovenská energetika a.s. 06.10.2019
Faktúra 2019242 stavebné práce-montáž podlahovej krytiny šatňa NB 771,00 s DPH 2019/07 27.08.2019 Peter Gabina PEGAS 09.09.2019
Faktúra 2019240 telefony + dsl za 8/2019 67,15 s DPH 0229934146 27.08.2019 Orange Slovensko a.s. 09.09.2019
Faktúra 2019241 počítačové služby-konfigurácia siete + wifi 76,00 s DPH 20190010 27.08.2019 Ing.Igor Skýpala-COMNSKY 09.09.2019
Faktúra 2019239 tekuté mydlo, pap.utierky, toal.papier 127,01 s DPH 20190543 23.08.2019 Novohygiene, s.r.o. 09.09.2019
Faktúra 2019238 učebnice prvouky pre 2.ročník 145,20 s DPH 1908683 22.08.2019 Taktik vydacvateľstvo s.r.o. 09.09.2019
Faktúra 2019236 sprístupnenie na Bezkriedy Plus na rok 18,00 s DPH 70970438 14.08.2019 Komenský , s.r.o. 09.09.2019
Faktúra 2019234 stavebné úpray ŠJ 16 773,72 s DPH 30190035 14.08.2019 FaMi house, s.r.o. 09.09.2019
Faktúra 2019237 tepovanie sedačiek a kresiel 100,00 s DPH 2019005 14.08.2019 Denisa Uhríková 09.09.2019
Faktúra 2019235 interaktívne tabule+ dataprojektory do tried 7 199,00 s DPH 202005903 14.08.2019 MB Tech BB.s.r.o. 09.09.2019
Faktúra 2019233 telefon pevná linka 7/2019 19,99 s DPH 1008696403 09.08.2019 Slovak Telecom a.s. 09.09.2019
Faktúra 2019232 čistiaci prostriedok na podlahy 17,88 s DPH 2019220578 07.08.2019 Forex - SK s.r.o. 09.09.2019
Faktúra 2019231 zásuvné okná do jedálne na výdaj stravy 1 468,00 s DPH 20190300 07.08.2019 CB-obchod,služby, výstavba s.r.o. 09.09.2019
Faktúra 2019219 maliarské potreby 106,45 s DPH FV29/2019290157 06.08.2019 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 09.09.2019
Faktúra 2019225 záloa za plyn 8/2019 1 624,00 s DPH 5100034394 06.08.2019 SPP a.s. 09.09.2019
Faktúra 2019220 preprava-vývoz kontajnera 31,44 s DPH 580025 06.08.2019 Zberné suroviny Žilina a.s. 09.09.2019
Faktúra 2019221 poradenské služby na prípravu žiadosti o št.dodáci 31,90 s DPH 11/2019 06.08.2019 SMARTIM s.r.o. 09.09.2019
Faktúra 2019222 poradenské služby k projektu - št.dotácia 191,40 s DPH 10/2019 06.08.2019 SMARTIM s.r.o. 09.09.2019
Faktúra 2019223 tlačivá 191,40 s DPH 21220631 06.08.2019 ŠEVT a.s. 09.09.2019
Faktúra 2019224 prenájom rohoží 7/2019 37,06 s DPH 1958943 06.08.2019 Lindstrom s .r.o. 09.09.2019
Faktúra 2019228 osvetlenie 7/2019 456,40 s DPH 190100151 06.08.2019 TESLUX s.r.o. 09.09.2019
Faktúra 2019226 telefony a dsl za 7/2019 66,91 s DPH 0229934146 06.08.2019 Orange Slovensko a.s. 09.09.2019
Faktúra 2019227 služby POa BOZP 7/19 72,00 s DPH 20190536 06.08.2019 JPJ-POBOZ s.r.o. 09.09.2019
Faktúra 2019229 záloha na elektrinu 600,00 s DPH 5201606700 06.08.2019 Stredoslovenská energetika a.s. 09.09.2019
Faktúra 2019230 záloha za elektrinu 7/2019 190,00 s DPH 5201605700 06.08.2019 Stredoslovenská energetika a.s. 09.09.2019
Faktúra 2019214 maliarske práce - trieda č. 2 NB 799,48 s DPH 2019/05 05.08.2019 Peter Gabina PEGAS 09.09.2019
Faktúra 2019213 maliarske práce nová zborovňa a šatňa 998,27 s DPH 201904 05.08.2019 Peter Gabina PEGAS 09.09.2019
Faktúra 2019215 maliarske práce -trieda č.3,4,5 498,68 s DPH 2019/06 05.08.2019 Peter Gabina PEGAS 09.09.2019
Faktúra 2019216 stôl pracovný do novej zborovne 785,00 s DPH 20190009 05.08.2019 Štefan Leichner 09.09.2019
Faktúra 2019211 revízia prenosných elektr.spotreebičov a VT 557,76 s DPH 45/2019 05.08.2019 Bc. Krajňák Kamil 09.09.2019
Faktúra 2019217 skrine policové do zborovne NB 725,00 s DPH 20190010 05.08.2019 Štefan Leichner 09.09.2019
Faktúra 2019218 zástava EU, vlajka, portrét prezidentky 135,84 s DPH 05.08.2019 2U spol. s.r.o. 09.09.2019
Faktúra 2019210 pedagogický diár pre zamestnancov 180,00 s DPH 21914083 05.08.2019 Raabe Dr.Jozef Raabe 09.09.2019
Faktúra 2019209 trampolína pre deti 159,29 s DPH 5219181552 05.08.2019 Alza sk, s.r.o. 09.09.2019
Faktúra 2019212 murárske a maliarské práce 696,23 s DPH 2019/03 05.08.2019 Peter Gabina PEGAS 09.09.2019
Zmluva Zmluva o dielo - Úprava výdaja jedál s DPH 30.07.2019 FaMi house s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 27.08.2019
Faktúra 2019202 služby BOZP a PO za jún 2019 72,00 s DPH 20190453 10.07.2019 JPJ-POBOZ s.r.o. 19.08.2019
Faktúra 2019204 osvetlenie6/2019 456,40 s DPH 190100133 10.07.2019 TESLUX s.r.o. 19.08.2019
Faktúra 2019206 drobný maliarsky matreriál 40,52 s DPH FV29/2019290143 10.07.2019 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 19.08.2019
Faktúra 2019203 kancelárske potreby 25,68 s DPH 10.07.2019 Lyreco CE,SE 19.08.2019
Faktúra 2019205 telefon pevná linka 6/2019 19,99 s DPH 8236388215 10.07.2019 Slovak Telecom a.s. 19.08.2019
Faktúra 2019201 tepelná izolácia 45,42 s DPH 1940291 10.07.2019 Ing. Milan Podhora Construct 19.08.2019
Faktúra 2019207 magnetky s logom školy 115,50 s DPH 2019104 10.07.2019 Retex s.r.o. 19.08.2019
Faktúra 2019208 drobný zámočnícky tovar 36,97 s DPH 190100122 10.07.2019 Majsterko , s r.o. Lučenec 19.08.2019
Faktúra 2019200 rozvoz stravy 6/19 120,60 s DPH 20/2019 04.07.2019 Základná škola M.R.Štefánika 19.08.2019
Faktúra 2019199 kancelárske potreby 18,74 s DPH 190906488 04.07.2019 TSV papier 19.08.2019
Faktúra 2019198 statický posudok na stavebné úporavy v ŠJ 200,00 s DPH 202019 04.07.2019 IMPROSTAT spol. s.r.o. 19.08.2019
Faktúra 2019197 projekt.dokumentácia na úpravu výdaja jedál ŠJ 350,00 s DPH 16/19 04.07.2019 Ing. Norbert VASS 19.08.2019
Faktúra 2019196 prenájom rohoží od 20.5.- 1.6.2019 74,11 s DPH 1950659 02.07.2019 Lindstrom s .r.o. 19.08.2019
Faktúra 2019195 preprava autobusom na žiacku súťaž 41,40 s DPH 2019000010 02.07.2019 Obec Halič 19.08.2019
Faktúra 2019191 záloha na elektrinu 7/19 190,00 s DPH 5201605700 01.07.2019 Stredoslovenská energetika a.s. 19.08.2019
Faktúra 2019189 doplatok 55% náklady na stravu 6/19 226,05 s DPH 173/2019 01.07.2019 Školská jedáleň ZŠ LN 19.08.2019
Faktúra 2019190 režijné náklady jún 609,65 s DPH 172/2019 01.07.2019 Školská jedáleň ZŠ LN 19.08.2019
Faktúra 2019194 záloha za plybn 7/19 1 624,00 s DPH 8648594430 01.07.2019 SPP a.s. 19.08.2019
Faktúra 2019193 asc agenda 2020 429,00 s DPH 9119003026 01.07.2019 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 19.08.2019
Faktúra 2019192 záloha na elektrinu 7/19 600,00 s DPH 5201606700 01.07.2019 Stredoslovenská energetika a.s. 19.08.2019
Faktúra 2019188 telefony + dsl 6/2019 67,28 s DPH 0229934146 27.06.2019 Orange Slovensko a.s. 29.07.2019
Faktúra 2019187 tlač diplomov a letáčikov predškoláčik 88,04 s DPH 190100087 26.06.2019 EX-Music spol.s.r.o. 29.07.2019
Faktúra 2019186 spracovanie hlásenia pre UVZ 120,00 s DPH 24.06.2019 JPJ-POBOZ s.r.o. 29.07.2019
Faktúra 2019185 poplatok za seminár pre vých.poradcov 433,18 s DPH 201902 18.06.2019 Maja n.o. 29.07.2019
Faktúra 2019184 šeky do ŠJ 41,27 s DPH 9001228222 14.06.2019 Slovenská Pošta a.s. 29.07.2019
Faktúra 2019183 tlačivá+ žiacke knižky 111,96 s DPH 2192202679 13.06.2019 ŠEVT a.s. 29.07.2019
Faktúra 2019182 cement 11,26 s DPH 1903010337 12.06.2019 Stavivá-Garaj s.r.o. 29.07.2019
Faktúra 2019180 kancelárske potreby 100,25 s DPH 2380370400 07.06.2019 Lyreco CE,SE 29.07.2019
Faktúra 2019181 krémy na ruky - OOPP pre upratovačky 46,44 s DPH 2380370399 07.06.2019 Lyreco CE,SE 29.07.2019
Faktúra 2019179 toneery - asistentky z ÚPSVaR 106,42 s DPH 219150809 07.06.2019 Print Trade, s.r.o., Lučenec 29.07.2019
Faktúra 2019178 telefon pevná linka 6/2019 19,99 s DPH 8234277494 06.06.2019 Slovak Telecom a.s. 29.07.2019
Faktúra 2019177 krovinorez 109,00 s DPH 190100108 06.06.2019 Majsterko , s r.o. Lučenec 29.07.2019
Faktúra 2019173 drobný zámočnícky a vodárenský materiál 14,85 s DPH 190100101 05.06.2019 Majsterko , s r.o. Lučenec 29.07.2019
Faktúra 2019172 tonery do kopírky-zborovňa 155,28 s DPH 219150803 05.06.2019 Print Trade, s.r.o., Lučenec 29.07.2019
Faktúra 2019176 čistiace prostriedky pre upratovačky 206,99 s DPH 190905391 05.06.2019 TSV papier 29.07.2019
Faktúra 2019175 kancelárske potreby 80,06 s DPH 190905390 05.06.2019 TSV papier 29.07.2019
Faktúra 2019174 služby PO a BOZP 5/19 72,00 s DPH 20190366 05.06.2019 JPJ-POBOZ s.r.o. 29.07.2019
Faktúra 2019163 osvetlenie -máj 456,40 s DPH 190100105 04.06.2019 TESLUX s.r.o. 29.07.2019
Faktúra 2019164 záloha za plyn 6/2019 1 624,00 s DPH 8667926771 04.06.2019 SPP a.s. 29.07.2019
Faktúra 2019162 rozvoz stravy 5/19 126,63 s DPH 17/2019 04.06.2019 Základná škola M.R.Štefánika 29.07.2019
Faktúra 2019160 55 % náklady strava 5/2019 236,94 s DPH 155/2019 04.06.2019 Školská jedáleň ZŠ LN 29.07.2019
Faktúra 2019166 lepidlo na výzdobu školy 6,88 s DPH FV29/2019290081 04.06.2019 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 29.07.2019
Faktúra 2019161 prenájom telocvične 5/2019 70,00 s DPH VF02063/2019 04.06.2019 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 29.07.2019
Faktúra 2019165 vypracovanie projektu-workoutové ihrisko 400,00 s DPH 13/2019 04.06.2019 Ing. Norbert VASS 29.07.2019
Faktúra 2019159 režijné náklady strava 5/2019 639,02 s DPH 154/2019 04.06.2019 Školská jedáleň ZŠ LN 29.07.2019
Faktúra 2019167 revízia bleskozvodov na budove 472,75 s DPH 32/2019 04.06.2019 Bc.Krajňák Kamil 29.07.2019
Faktúra 2019171 toal.papier+ pap. utierky 121,16 s DPH 04.06.2019 Ecofix Cleaning s.r.o. 29.07.2019
Faktúra 2019168 časoopis Mladý záchranár 11,60 s DPH 190280 04.06.2019 Mladý záchranár , o.z 29.07.2019
Faktúra 2019170 záloha za elektrinu 6/2019 600,00 s DPH 5201606700 04.06.2019 Stredoslovenská energetika a.s. 29.07.2019
Faktúra 2019169 záloha za elektrinu 6/2019 190,00 s DPH 5201605700 04.06.2019 Stredoslovenská energetika a.s. 29.07.2019
Faktúra 2019158 vodné+stočné od.22.2-2019 -20.5.2019 935,38 s DPH 2191115239 29.05.2019 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 09.06.2019
Faktúra 2019157 prenájom rohoží 5/2019 74,11 s DPH 1942449 27.05.2019 Lindstrom s .r.o. 09.06.2019
Faktúra 2019156 oprava kopírky v zborovni NB 21,98 s DPH 92/2019 27.05.2019 Karol Uhl -UK servis 09.06.2019
Faktúra 2019155 telefony + dsl za 5/2019 67,16 s DPH 27.05.2019 Orange Slovensko a.s. 09.06.2019
Faktúra 2019154 preprava žiakov do ŠvP a späť 660,00 s DPH 2019063 17.05.2019 JJ- Autobusová doprava s.r.o. 09.06.2019
Faktúra 2019150 toaletný papier - WC žiaci 123,55 s DPH 20190307 16.05.2019 Novohygiene, s.r.o. 09.06.2019
Faktúra 2019152 toner do multifunkčného zariadenia 85,40 s DPH 219150698 16.05.2019 Print Trade, s.r.o., Lučenec 09.06.2019
Faktúra 2019151 do tlačiarní pre asistentky UPSVaR 106,42 s DPH 219150697 16.05.2019 Print Trade, s.r.o., Lučenec 09.06.2019
Faktúra 2019153 prenájom športovej haly 4/2019 14,50 s DPH 920190272 16.05.2019 SPOOL, a.s. 09.06.2019
Faktúra 2019149 vyučtovanie školy v prírode 1 140,00 s DPH 2019153 15.05.2019 Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. 09.06.2019
Faktúra 2019148 vyučtovanie školy v prírode -deti 4 000,00 s DPH 2019152 15.05.2019 Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. 09.06.2019
Faktúra 2019147 prepracovanie materiálov GDPR-vyhotovenie dokument 100,00 s DPH 762019 10.05.2019 SN real s.r.o. 09.06.2019
Faktúra 2019146 zemina,mulč.kôra, kvety - Deň zeme 280,72 s DPH 201905/001 09.05.2019 Tibor Kemeník 09.06.2019
Faktúra 2019145 telefón pevná linka 4/2019 19,99 s DPH 1008696403 09.05.2019 Slovak Telecom a.s. 09.06.2019
Faktúra 2019144 tablety na výučbu matematiky 461,87 s DPH 180159377 09.05.2019 Partner Retail s.r.o. 09.06.2019
Faktúra 2019143 papierové utierky a toal.papier 58,19 s DPH 191200018 09.05.2019 Ecofix Cleaning s.r.o. 09.06.2019
Faktúra 2019142 drobný zámočnícky tovar 119,16 s DPH 190100076 09.05.2019 Majsterko , s r.o. Lučenec 09.06.2019
Faktúra 2019138 náplne do popisovačov+ výkreasy 45,19 s DPH 190904242 06.05.2019 TSV papier 09.06.2019
Faktúra 2019141 laserové ukazovátko a xerox 128,70 s DPH 23803654527 06.05.2019 Lyreco CE,SE 09.06.2019
Faktúra 2019140 brúska na nože 69,47 s DPH FV201961079 06.05.2019 Laser-SL spopl. s.r.o. 09.06.2019
Faktúra 2019139 čistiaci prostriedok do umývačky riadu 68,64 s DPH 190904243 06.05.2019 TSV papier 09.06.2019
Faktúra 2019136 osvetlenie -apríl 2019 456,40 s DPH 190100083 03.05.2019 TESLUX s.r.o. 09.06.2019
Faktúra 2019137 rozvoz stravy 4/19 102,51 s DPH 13/19 03.05.2019 Základná škola M.R.Štefánika 09.06.2019
Faktúra 2019127 kružidlo veľké na hodiny matematiky 35,76 s DPH 190100129 02.05.2019 Škola s.r.o. 09.06.2019
Faktúra 2019130 záloha za elektrinu 5/2019 190,00 s DPH 5201605700 02.05.2019 Stredoslovenská energetika a.s. 09.06.2019
Faktúra 2019131 záloha za plyn 5/2019 1 624,00 s DPH 8687255928 02.05.2019 SPP a.s. 09.06.2019
Faktúra 2019126 učebnice rýchla angličtina-gramatika 25,00 s DPH 11900027 02.05.2019 OTAVIUS spol. s.r.o. 09.06.2019
Faktúra 2019125 prenájom rohoží 4/2019 74,11 s DPH 1933799 02.05.2019 Lindstrom s .r.o. 09.06.2019
Faktúra 2019128 poličky drevené 90,00 s DPH 20190005 02.05.2019 Štefan Leichner 09.06.2019
Faktúra 2019129 záloha za elektrinu 5/2019 600,00 s DPH 5201606700 02.05.2019 Stredoslovenská energetika a.s. 09.06.2019
Faktúra 2019132 režijné náklady na stravu 4/19 565,15 s DPH 150/2019 02.05.2019 Školská jedáleň ZŠ LN 09.06.2019
Faktúra 2019134 služby BOZPa PO za 4/19 72,00 s DPH 02.05.2019 JPJ-POBOZ s.r.o. 09.06.2019
Faktúra 2019135 prenájom telocvične 4/19 70,00 s DPH VF02048/19 02.05.2019 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 09.06.2019
Faktúra 2019133 55%náklady na stravu 4/19 209,55 s DPH 151/2019 02.05.2019 Školská jedáleň ZŠ LN 09.06.2019
Faktúra 2019124 dsl internet+ verejná IP na rok 2019 115,88 s DPH 29.04.2019 LC net 01, s.r.o. 01.05.2019
Zmluva Zmluva o dielo s DPH 26.04.2019 Cultura Humana, o.z., Bratislava ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 01.05.2019
Faktúra 2019123 dsl internet + mobily za4/2019 66,91 s DPH 0229934146 26.04.2019 Orange Slovensko a.s. 01.05.2019
Faktúra 2019122 účastnícky poplatok na medzinárodnú konferenciu 200,00 s DPH 21908183 26.04.2019 Raabe Dr.Jozef Raabe 01.05.2019
Faktúra 2019121 zdravotná obuv pre upratovačky OOPP 75,00 s DPH 201900368 26.04.2019 Lekáreň na Námestí Lučenec s.r.o. 01.05.2019
Faktúra 2019117 usb klúče+port metal napájací 59,98 s DPH 219150561 25.04.2019 Print Trade, s.r.o., Lučenec 01.05.2019
Faktúra 2019120 akrylová farba 73,94 s DPH 93/2019 25.04.2019 SK-Linka s r.o. 01.05.2019
Faktúra 2019119 príprava žiadosti na dotáciu o grant-Enviroprojekt 51,04 s DPH 4/2019 25.04.2019 SMARTIM s.r.o. 01.05.2019
Faktúra 2019118 prenájom športovej haly marec 22,00 s DPH 920190206 25.04.2019 SPOOL, a.s. 01.05.2019
Faktúra 2019116 učebné pomôcky na fyziku 796,67 s DPH 19800588 24.04.2019 Conatex-učebné pomôcky s.r.o. 01.05.2019
Faktúra 2019113 stravné lístky 452,40 s DPH 3091917896 15.04.2019 DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. 01.05.2019
Faktúra 2019114 časopis Mladý záchranár 11,60 s DPH 190098 15.04.2019 Mladý záchranár , o.z 01.05.2019
Faktúra 2019115 čistiaci prostriedok pre upratovačky 17,88 s DPH 2019220287 15.04.2019 Forex - SK s.r.o. 01.05.2019
Faktúra 2019112 účastnícky poplatok za školenie vedúcich ŠJ 25,00 s DPH 1904000624 10.04.2019 ArtEdu spol. s.r.o. 01.05.2019
Objednávka Mikrovlnná rúra do školskej jedálne s DPH 09.04.2019 ELEKTRODOM NAY, LC ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 09.04.2019
Faktúra 2019111 mikrovlnná rúra do ŠJ 90,78 s DPH 5220037196 09.04.2019 NAY Elektrodom Sk 01.05.2019
Faktúra 2019110 technické stavebnice pre výučbu žiakov I. stupeň 108,66 s DPH 201901073 09.04.2019 Maquita s.r.o. 01.05.2019
Faktúra 2019109 PEVNá LINKA TELEFON 4/2019 19,99 s DPH 1008696403 09.04.2019 Slovak Telecom a.s. 01.05.2019
Faktúra 2019108 odborná prehliadkaa odstzr.závad na telových.zaria 104,70 s DPH 129/2019 09.04.2019 Roman Mesiarik-REVTECH 01.05.2019
Objednávka Tovar podľa vlastného výberu s DPH 05.04.2019 Construct - Ing. M. Podhora ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 08.04.2019
Faktúra 2019105 tonery do tlačiarní 279,42 s DPH 219150496 05.04.2019 TSV papier 01.05.2019
Faktúra 2019104 tonery do tlačiarní 139,27 s DPH 219150502 05.04.2019 TSV papier 01.05.2019
Faktúra 2019106 poštové poukážky 42,23 s DPH 9001205872 05.04.2019 Slovenská Pošta a.s. 01.05.2019
Faktúra 2019107 elektrické ohrievače - upratovačky, ŠJ 352,44 s DPH 1940170 05.04.2019 Ing.Milan Podhora-Construct 01.05.2019
Faktúra 2019103 darčekové poukážky -Deň učiteľov 420,00 s DPH 390000121 04.04.2019 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 01.05.2019
Faktúra 2019102 prenájom za telocvičňu 70,00 s DPH VF02035/19 04.04.2019 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 01.05.2019
Faktúra 2019101 kancelárske potreby 36,14 s DPH 190903263 04.04.2019 TSV papier 01.05.2019
Faktúra 2019100 čistiace potreby pre upratovačky 145,78 s DPH 190903262 04.04.2019 TSV papier 01.05.2019
Zmluva Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia s DPH 03.04.2019 Generali Poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 08.05.2019
Faktúra 2019090 montáž-demontáž osvetlenia- marec 2019 456,40 s DPH 190100062 02.04.2019 TESLUX s.r.o. 01.05.2019
Faktúra 2019094 prenájom rohoží 3/2019 61,06 s DPH 1925152 02.04.2019 Lindstrom s .r.o. 01.05.2019
Faktúra 2019091 toaletný papier 114,62 s DPH 20190200 02.04.2019 Novohygiene, s.r.o. 01.05.2019
Faktúra 2019092 poplatok za školenie 39,00 s DPH 1901042 02.04.2019 Vaše výlety s,r.o. 01.05.2019
Faktúra 2019093 záloha za plyn 4/2019 1 624,00 s DPH 8687230951 02.04.2019 SPP a.s. 01.05.2019
Faktúra 2019095 rozvoz stravy za marec 2019 96,48 s DPH 10/2019 02.04.2019 Základná škola M.R.Štefánika 01.05.2019
Faktúra 2019099 zásobník na príbory do ŠJ 188,40 s DPH 2190157 02.04.2019 GastroRex, s.r.o. 01.05.2019
Faktúra 2019096 služby BOZP a PO za marec 72,00 s DPH 20190216 02.04.2019 JPJ-POBOZ s.r.o. 01.05.2019
Faktúra 2019097 revízia komínov - stará budova 60,00 s DPH 20/2019 02.04.2019 Jozef Krnáč 01.05.2019
Faktúra 2019098 malliarsky materiál-farby, pásky, valčeky 91,63 s DPH FV29/2019290050 02.04.2019 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 01.05.2019
Faktúra 2019089 servisná prehliadka klimatizácie 233,50 s DPH 20190113 01.04.2019 Megy SK s.r.o. 01.05.2019
Faktúra 2019088 kalibrácia teplomerov do ŠJ 54,50 s DPH 319015 01.04.2019 ADM s.r.o. 01.05.2019
Faktúra 2019087 záloha na elektrinu 4/2019 600,00 s DPH 5201606700 01.04.2019 Stredoslovenská energetika a.s. 01.05.2019
Faktúra 2019086 záloha na elektrinu apríl 2019 190,00 s DPH 5201605700 01.04.2019 Stredoslovenská energetika a.s. 01.05.2019
Faktúra 2019085 toal.papier a papierové utierky 76,66 s DPH 191200014 01.04.2019 Ecofix Cleaning s.r.o. 01.05.2019
Faktúra 2019084 režijné náklady strava 3/19 533,11 s DPH 132/2019 01.04.2019 Školská jedáleň ZŠ LN 01.05.2019
Faktúra 2019083 55% náklady na stravu 3/19 197,67 s DPH 133/2019 01.04.2019 Školská jedáleň ZŠ LN 01.05.2019
Faktúra 2019080 poradenské služby pri spracovaní projektu 293,48 s DPH VS/3/2019 27.03.2019 SMARTIM s.r.o. 28.03.2019
Faktúra 2019082 mobilné telefony + dsl iternet3/2019 66,91 s DPH 0229934146 27.03.2019 Orange Slovensko a.s. 28.03.2019
Faktúra 2019081 optický valec do tlačiarne 78,12 s DPH 219150441 27.03.2019 Print Trade, s.r.o., Lučenec 28.03.2019
Faktúra 2019075 on line lincencia - chémia organická 204,00 s DPH 119050 25.03.2019 euroDIDACTsk s.r.o. 28.03.2019
Faktúra 2019076 prenájom priestorov športr.haly-2/2019 21,50 s DPH 920190137 25.03.2019 SPOOL, a.s. 28.03.2019
Faktúra 2019077 predplatné časopisu Škola 2019 25,00 s DPH 20190497 25.03.2019 Marian Medlen-JurisDat 28.03.2019
Faktúra 2019078 OOPP pre upratovačky a školníka 70,07 s DPH 19250122 25.03.2019 Retro LC s.r.o. 28.03.2019
Faktúra 2019079 za počítačové služby - konfigurácia siete 95,00 s DPH 20190002 25.03.2019 Ing.Igor Skýpala-COMNSKY 28.03.2019
Faktúra 2019074 štátne symboly, znaky, rímske číslice, pravidlá š 399,00 s DPH FV610900077 22.03.2019 Publicom s.r.o. 28.03.2019
Faktúra 2019073 kancelárske potreby 214,02 s DPH 190902179 22.03.2019 TSV papier 28.03.2019
Faktúra 2019072 čistiace potreby pre upratovačky 41,20 s DPH 19250114 22.03.2019 Retro LC s.r.o. 28.03.2019
Objednávka Tovar podľa vlastného výberu - pracovná obuv s DPH 22.03.2019 Lekáreň na námestí, Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 23.03.2019
Objednávka Ochranné pomôcky - odev podľa vlastného výberu s DPH 21.03.2019 RETRO LC ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 23.03.2019
Objednávka Zásobník na príbory trojdielny 3 x GN 1/3 - 150 s DPH 19.03.2019 Gastrorex s.r.o. Banská Bystrica ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 19.03.2019
Faktúra 2019067 drobné elektrikárske práce-opravy 520,00 s DPH 08/19/07 18.03.2019 L-D el.TRADE s.r.o. 28.03.2019
Faktúra 2019065 vstupenky na muzikál 825,00 s DPH 20190036 18.03.2019 Mesto Lučenec 28.03.2019
Faktúra 2019066 tlačivá-str.lístky, diplomy, hosp.záznam 75,02 s DPH 2192201733 18.03.2019 ŠEVT a.s. 28.03.2019
Faktúra 2019070 účastnícky poplatok za školenie - Karpelová 48,00 s DPH FO19413 18.03.2019 Indícia n.o. 28.03.2019
Faktúra 2019068 montáž podlahovej krytiny 460,90 s DPH 1/2019 18.03.2019 Vladimír Wislocki 28.03.2019
Faktúra 2019069 maľba steny a zhotovenie priečky so sádrokartonu 596,21 s DPH 2/2019 18.03.2019 Vladimír Wislocki 28.03.2019
Faktúra 2019071 účastnícky poplatok za školenie - Šagátová 48,00 s DPH FO19411 18.03.2019 Indícia n.o. 28.03.2019
Objednávka Tlačivá - Poštových poukazov na účet s DPH 15.03.2019 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 18.03.2019
Faktúra 2019064 drobný zámočnícky tovar 94,59 s DPH 190100035 15.03.2019 Majsterko , s r.o. Lučenec 28.03.2019
Faktúra 2019063 výmena podlahy v 7.B triede 947,50 s DPH 201901 15.03.2019 Peter Gabina PEGAS 28.03.2019
Faktúra 2019062 školské pomôcky - deti HN 298,80 s DPH 190902364 15.03.2019 TSV papier 28.03.2019
Faktúra 2019059 prenájom rohoží 2/2019 74,11 s DPH 1916812 12.03.2019 Lindstrom s .r.o. 28.03.2019
Faktúra 2019061 čistiace potreby 167,03 s DPH 190902177 12.03.2019 TSV papier 28.03.2019
Faktúra 2019060 pevná linka 2/2019 20,53 s DPH 8228045695 12.03.2019 Slovak Telecom a.s. 28.03.2019
Faktúra 2019057 čistiace potreby-upratovačky 98,12 s DPH 2380355888 11.03.2019 Lyreco CE,SE 28.03.2019
Faktúra 2019056 služby BOZP a PO 2/19 72,00 s DPH 20190128 11.03.2019 JPJ-POBOZ s.r.o. 28.03.2019
Faktúra 2019055 kancelárske potreby - papier 28,91 s DPH 2380355889 11.03.2019 Lyreco CE,SE 28.03.2019
Faktúra 2019054 prenájjom telocvične 2/19 70,00 s DPH VF02018/19 11.03.2019 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 28.03.2019
Objednávka Re-kalibrácia prístrojov (bimetalový a chladiarensky teplomer) s DPH 11.03.2019 ADM s.r.o. Žilina ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 13.03.2019
Zmluva LCnet - Nova prípojka TeatrO Internet Rapid FTTH s DPH 08.03.2019 LCnet 01, s.r.o. LC ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 15.03.2019
Faktúra 2019046 záloha na elektrinu 3/19 190,00 s DPH 5201605700 06.03.2019 Stredoslovenská energetika a.s. 28.03.2019
Faktúra 2019058 poplatok za kurz (Ďatková, Krupová) 160,00 s DPH FO19231 06.03.2019 Indícia n.o. 28.03.2019
Faktúra 2019044 režijné náklady na stravu 2/19 605,20 s DPH 122/2019 06.03.2019 Školská jedáleň ZŠ LN 28.03.2019
Faktúra 2019045 doplatok 55% náklady na stravu 2/19 224,40 s DPH 123/2019 06.03.2019 Školská jedáleň ZŠ LN 28.03.2019
Faktúra 2019049 vodné+stočné od 16.11-21.2. 1 048,07 s DPH 219041562 06.03.2019 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 28.03.2019
Faktúra 2019047 záloha na elektrinu 3/2019 600,00 s DPH 5201606700 06.03.2019 Stredoslovenská energetika a.s. 28.03.2019
Faktúra 2019048 záloha na plyn 3/2019 1 624,00 s DPH 8619459528 06.03.2019 SPP a.s. 28.03.2019
Faktúra 2019050 montáž osvetlenia -február 2019 456,40 s DPH 190100037 06.03.2019 TESLUX s.r.o. 28.03.2019
Faktúra 2019051 zásobníky na toal.papier a mydlo pre deti 311,38 s DPH 20190127 06.03.2019 Novohygiene, s.r.o. 28.03.2019
Faktúra 2019052 poplatky - lyžiarsky výcvik 4 800,00 s DPH 1970082 06.03.2019 JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. 28.03.2019
Faktúra 2019053 rozvoz stravy 2/2019 108,54 s DPH 6/2019 06.03.2019 Základná škola M.R.Štefánika 28.03.2019
Faktúra 2019041 kancelárske potreby pre asistentky z UPVSaR 90,56 s DPH 190901712 27.02.2019 TSV papier 15.03.2019
Faktúra 2019039 internet+dsl+ mobily 2/2019 67,09 s DPH 0229934146 27.02.2019 Orange Slovensko a.s. 15.03.2019
Faktúra 2019040 stoly žiacke do poč.miestnosti pre nadané deti 700,00 s DPH 27.02.2019 Štefan Leichner 15.03.2019
Objednávka Školské potreby pre deti v HN 298,80 s DPH 27.02.2019 TSV PAPIER ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 05.03.2019
Faktúra 2019042 kancelárske potreby 195,80 s DPH 190900956 27.02.2019 TSV papier 15.03.2019
Faktúra 2019043 predplatné škola efektívne na dva roky 387,00 s DPH F19001309 27.02.2019 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. 15.03.2019
Faktúra 2019038 papierové utierky, toal.lpapier,tekuté mydlo 119,78 s DPH 191200007 22.02.2019 Ecofix Cleaning s.r.o. 15.03.2019
Faktúra 2019037 prenájom športovej haly 1/2019 30,00 s DPH 920190021 14.02.2019 SPOOL, a.s. 15.03.2019
Zmluva Dodatok č.007 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 12.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 20.02.2019
Faktúra 2019036 toner do kopírky 47,99 s DPH 219150186 12.02.2019 Print Trade, s.r.o., Lučenec 15.03.2019
Faktúra 2019035 tonery do kopírky 221,60 s DPH 219150185 12.02.2019 Print Trade, s.r.o., Lučenec 15.03.2019
Faktúra 2019034 odvoz komunálneho odpadu 146,38 s DPH 2018220921 08.02.2019 MEPOS s.r.o. 15.03.2019
Faktúra 2019033 rýchloviazače závesné 11,04 s DPH 195190002 06.02.2019 TSV papier 15.03.2019
Faktúra 2019032 čistiace prostriedky pre upratovačky 136,61 s DPH 190900957 06.02.2019 TSV papier 15.03.2019
Faktúra 2019031 telefon pevná linka 1/2019 19,99 s DPH 8226002021 06.02.2019 Slovak Telecom a.s. 15.03.2019
Faktúra 2019030 služby PO a BOZP 1/19 72,00 s DPH 20190058 06.02.2019 JPJ-POBOZ s.r.o. 15.03.2019
Faktúra 2019027 poplatok za odborný seminár 20,00 s DPH 520190646 05.02.2019 Ballux spol. s.r.o. 15.03.2019
Faktúra 2019029 prenájom sály Apolo na pasovanie prvákov 110,80 s DPH 20190003 05.02.2019 Mesto Lučenec 15.03.2019
Faktúra 2019028 tričká na pasovanie prvákov 211,50 s DPH 19017 05.02.2019 Falcon sport s.r.o. 15.03.2019
Faktúra 2019020 prenájom telocvične 1/2019 70,00 s DPH VF02008/19 04.02.2019 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 15.03.2019
Faktúra 2019026 55%náklady na stravu za 1/2019 224,73 s DPH 119/2019 04.02.2019 Školská jedáleň ZŠ LN 15.03.2019
Faktúra 2019017 záloha na elektrinu 2/2019 600,00 s DPH 5201606700 04.02.2019 Stredoslovenská energetika a.s. 15.03.2019
Faktúra 2019019 drobný vodárenský a zámočnícky tovar 74,70 s DPH 190100021 04.02.2019 Majsterko , s r.o. Lučenec 15.03.2019
Faktúra 2019018 záloha na elektrinu 2/2019 190,00 s DPH 5201605700 04.02.2019 Stredoslovenská energetika a.s. 15.03.2019
Faktúra 2019021 rozvoz stravy 1/2019 108,54 s DPH 2/2019 04.02.2019 Základná škola M.R.Štefánika 15.03.2019
Faktúra 2019022 záloha za plyn 2/2019 1 624,00 s DPH 8648466196 04.02.2019 SPP a.s. 15.03.2019
Faktúra 2019023 montáž osvetlenia 1/2019 456,40 s DPH 190100017 04.02.2019 TESLUX s.r.o. 15.03.2019
Faktúra 2019024 prenájom rohoží 1/2019 61,06 s DPH 1908087 04.02.2019 Lindstrom s .r.o. 15.03.2019
Faktúra 2019025 režijné náklady na stravu 1/19 606,09 s DPH 118/2019 04.02.2019 Školská jedáleň ZŠ LN 15.03.2019
Faktúra 2019016 služby- príprava žiadosti O NFP na projekt zvýšen 293,48 s DPH 1/2019 29.01.2019 SMARTIM s.r.o. 15.02.2019
Faktúra 2019015 tonery do tlačiarní 79,98 s DPH 219150125 29.01.2019 Print Trade, s.r.o., Lučenec 15.02.2019
Faktúra 2019013 ročné predplatné Právny kuriér 119,00 s DPH 21900423 28.01.2019 Raabe Dr.Jozef Raabe 15.02.2019
Faktúra 2019014 dsl+ telefon za 1/2019 66,97 s DPH 0229934146 28.01.2019 Orange Slovensko a.s. 15.02.2019
Zmluva Nájomná zmluva s DPH 25.01.2019 Život a zdravie OZ ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská 30.01.2019
Faktúra 2019011 skrinky otvorené pre 1. ročníky 322,00 s DPH 220190007 23.01.2019 Baribal s.r.o. 15.02.2019
Faktúra 2019012 aladdin prostriedok na čistenie pre upratovačky 17,88 s DPH 2019220046 23.01.2019 Forex - SK s.r.o. 15.02.2019
Faktúra 2019010 software total comander 272,16 s DPH 20190116 22.01.2019 Academy s.r.o. 15.02.2019
Faktúra 2019009 servisné práce Money S3-preklopenie účt.roku 72,00 s DPH 191002 21.01.2019 RNDr. Ľubica Ostrihoňová - LIMES 15.02.2019
Faktúra 2019007 prenájom športovej haly december 19,50 s DPH 920180914 21.01.2019 SPOOL, a.s. 15.02.2019
Faktúra 2019008 zošity pracovné matematika+ čítanie dysletici 18,79 s DPH 190078 21.01.2019 INFRA Slovakia s.r.o 15.02.2019
Faktúra 2019006 oprava kopírky v zborovni 23,18 s DPH 102019 17.01.2019 Karol Uhl -UK servis 15.02.2019
Faktúra 2019005 tonery do tlačiarní 355,93 s DPH 21950061 17.01.2019 Print Trade, s.r.o., Lučenec 15.02.2019
Faktúra 2019004 sada farebných náplní pre asistentky z ÚPSVaR 140,40 s DPH 219150060 17.01.2019 Print Trade, s.r.o., Lučenec 15.02.2019
Faktúra 2019002 toal.papier+ utierky papierové 63,58 s DPH 191200003 14.01.2019 Ecofix Cleaning s.r.o. 15.02.2019
Faktúra 2019003 záloha za plyn 1/2019 1 624,00 s DPH 8638763158 14.01.2019 SPP a.s. 15.02.2019
Faktúra 2019001 odstraňovanie závad z elektr.revízie budov 948,50 s DPH 031907 14.01.2019 L-D el.TRADE s.r.o. 15.02.2019
Zmluva Nájomná zmluva s DPH 02.01.2019 Ján Haferník - podnikateľ ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská 10.01.2019
Zmluva Zmluva o dielo s DPH 02.01.2019 L&D ELTRADE, s.r.o. Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská 10.01.2019
Zmluva Hromadné úrazové poistenie - 102 - kŕatkodobé - aktivačné práce s DPH 01.01.2019 UNION Poisťovňa, a. s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská 05.03.2019
Faktúra 2018355 prenájom telocvične 12/2018 70,00 s DPH CF02098/18 31.12.2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 10.01.2019
Faktúra 2018354 telefon pevná llinka 12/2018 20,42 s DPH 8223975190 31.12.2018 Slovak Telecom a.s. 10.01.2019
Faktúra 2018353 osvetlenie 12/201/8 456,40 s DPH 180100172 31.12.2018 TESLUX s.r.o. 10.01.2019
Faktúra 2018352 dsl+telefon12/2018 67,27 s DPH 0229934146 31.12.2018 Orange Slovensko a.s. 10.01.2019
Faktúra 2018351 služby PO a BOZP 12/2018 72,00 s DPH 20180855 31.12.2018 JPJ-POBOZ s.r.o. 10.01.2019
Faktúra 2018350 časopis Mladý záchranár 11,60 s DPH 31.12.2018 Mladý záchranár , o.z 10.01.2019
VO: Súhrnná správa Interaktívne tabule / dataprojektory + notebooky do tried s DPH 21.12.2018 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 08.01.2019
Faktúra 2018349 drobný zámočnícky tovar 102,19 s DPH 180100292 20.12.2018 Majsterko , s r.o. Lučenec 10.01.2019
Faktúra 2018346 prenájom športovej haly za 11/2018 22,00 s DPH 920180821 19.12.2018 SPOOL, a.s. 10.01.2019
Faktúra 2018348 režijné náklady na stravu 12/2018 464,58 s DPH 107/2018 19.12.2018 Školská jedáleň ZŠ LN 10.01.2019
Faktúra 2018347 55%náklady na stravu 12/2018 172,26 s DPH 108/2018 19.12.2018 Školská jedáleň ZŠ LN 10.01.2019
Faktúra 2018345 stoly do jedálne 551,04 s DPH 1852343424 18.12.2018 Tempo Kondela, s.r.o. 10.01.2019
Faktúra 2018344 primalex, farby, valčeky 70,31 s DPH FV29/2018290265 12.12.2018 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 10.01.2019
Faktúra 2018343 prenájom rohoží november 11/2018 74,11 s DPH 1891224 12.12.2018 Lindstrom s .r.o. 10.01.2019
Faktúra 2018342 služby BOZP a OPP 11/2018 72,00 s DPH 20180814 11.12.2018 JPJ-POBOZ s.r.o. 10.01.2019
Faktúra 2018341 rozvoz stravy 12/2018 84,42 s DPH 32/2018 10.12.2018 Základná škola M.R.Štefánika 10.01.2019
Faktúra 2018340 telefon pevná llinka 11/2018 19,99 s DPH 1008696403 06.12.2018 Slovak Telecom a.s. 10.01.2019
Faktúra 2018339 vypracovanie vnútornej smernice školy 95,00 s DPH 597/2018 06.12.2018 JUDr. Danica Bedlovičová spol.s.r.o. 10.01.2019
Faktúra 2018338 kancelárske potreby 372,23 s DPH 2380342532 05.12.2018 Lyreco CE,SE 10.01.2019
Faktúra 2018337 čistiace potreby pre upratovačky 115,68 s DPH 23803425333 05.12.2018 Lyreco CE,SE 10.01.2019
Faktúra 2018336 čistiace potreby pre upratovačky 224,65 s DPH 2380342534 05.12.2018 Lyreco CE,SE 10.01.2019
Faktúra 2018335 drobný zámočnícky tovar 55,47 s DPH 180100270 05.12.2018 Majsterko , s r.o. Lučenec 10.01.2019
Faktúra 2018334 zájazd do Krakowa-zamestnanci 1 442,30 s DPH 1974717 05.12.2018 DMC Slovakia and beyond s.r.o. 10.01.2019
Faktúra 2018333 prenájom telocvične 11/2018 70,00 s DPH VF02087/18 05.12.2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 10.01.2019
Faktúra 2018331 poukážky darčekové - Mikuláš 500,00 s DPH 390001391 04.12.2018 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 10.01.2019
Faktúra 2018330 časopis Slávik 2019 6,00 s DPH 1819-3448 04.12.2018 ARES spol. s.r.o. 10.01.2019
Faktúra 2018332 osvetlenie november 2018 456,40 s DPH 180100150 04.12.2018 TESLUX s.r.o. 10.01.2019
Faktúra 2018323 páska do štítkovača + obálky 16,26 s DPH 03.12.2018 ESV plus s.r.o. 10.01.2019
Faktúra 2018318 interaktívna tabuľa + dataprojektor 2 348,00 s DPH 201912019 03.12.2018 MB Tech BB.s.r.o. 10.01.2019
Faktúra 2018320 záloha na elektrinu 12/2018 405,00 s DPH 5201606700 03.12.2018 Stredoslovenská energetika a.s. 10.01.2019
Faktúra 2018321 záloha na elektrinu 12/2018 154,00 s DPH 5201605700 03.12.2018 Stredoslovenská energetika a.s. 10.01.2019
Faktúra 2018322 spotr.materiál(vidličky, lyžice,nože,poháre) do ŠJ 424,31 s DPH 18250565 03.12.2018 Retro LC s.r.o. 10.01.2019
Faktúra 2018319 záloha na plyn 12/2018 2 243,00 s DPH 8120024907 03.12.2018 SPP a.s. 10.01.2019
Faktúra 2018324 taburetky do počítačovej miestnosti 211,90 s DPH 188802338 03.12.2018 MOB Interiér s.r.o. 10.01.2019
Faktúra 2018326 55% náklady na stravu 11/2018 240,57 s DPH 92/2018 03.12.2018 Školská jedáleň ZŠ LN 10.01.2019
Faktúra 2018327 hadica a rýchlospojka do ŠJ 10,07 s DPH 1800171 03.12.2018 Zachar Miroslav 10.01.2019
Faktúra 2018328 aktualizácia programu ŠJ 39,24 s DPH 1812001473 03.12.2018 SOFT-GL s.r.o. 10.01.2019
Faktúra 2018329 rozvoź stravy 11/2018 120,60 s DPH 28/2018 03.12.2018 Základná škola M.R.Štefánika 10.01.2019
Faktúra 2018325 režijné náklady na stravu 11/2018 648,81 s DPH 91/2018 03.12.2018 Školská jedáleň ZŠ LN 10.01.2019
Faktúra 2018317 dvere rezervné do tried školy 932,40 s DPH 1801168 28.11.2018 Mimel s.r.o. 10.12.2018
Faktúra 2018316 telefon a dsl za 10/2018 66,97 s DPH 0229934146 27.11.2018 Orange Slovensko a.s. 10.12.2018
Faktúra 2018315 toal.papier + utierky 91,16 s DPH 181200051 26.11.2018 Ecofix Cleaning s.r.o. 10.12.2018
Faktúra 2018313 predplatné zborovňa programr.2019 198,72 s DPH 70970438 26.11.2018 Komenský , s.r.o. 10.12.2018
Faktúra 2018314 vodné+stočné za 23.8.-15.11.2018 922,70 s DPH 2181273343 26.11.2018 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 10.12.2018
Faktúra 2018312 guľôčkové pero 48,00 s DPH 20.11.2018 Retex s.r.o. 10.12.2018
Faktúra 2018311 prenájom športovej haly na TsV 10/2018 7,50 s DPH 920180734 19.11.2018 SPOOL, a.s. 10.12.2018
Faktúra 2018310 list bianco s podtlačou štátneho znaku 109,20 s DPH 2182210859 16.11.2018 ŠEVT a.s. 10.12.2018
Faktúra 2018308 kreslo Derry 230,40 s DPH SPF18421154 15.11.2018 B2B Partner s.r.o. 10.12.2018
Faktúra 2018307 rýchla angličtina - tabuľky 25,00 s DPH 18/114 15.11.2018 OTAVIUS spol. s.r.o. 10.12.2018
Faktúra 2018309 prenájom rohoží 61,06 s DPH 1883323 15.11.2018 Lindstrom s .r.o. 10.12.2018
Faktúra 2018306 notebooky do učební a tried 8 200,00 s DPH 201911489 13.11.2018 MB Tech BB.s.r.o. 10.12.2018
Objednávka Taburetka Chico Farebné prevedenie: V-17 (12x) 211,90 s DPH 13.11.2018 MOB Interier s.r.o. Trenčín ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Katarína Vrabcová 14.11.2018
Objednávka Kreslo DERRY TEX 1+1 ZADARMO sivé 230,40 s DPH 13.11.2018 B2B partner s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Katarína Vrabcová 14.11.2018
Faktúra 2018303 stoly nerezové do ŠJ 698,40 s DPH 180116 12.11.2018 Gastro-galaxi s.r.o, 10.12.2018
Faktúra 2018304 výstražné tabule pore upratovanie 24,89 s DPH 35804524 12.11.2018 L-Š s.r.o. 10.12.2018
Faktúra 2018305 oprava dataprojektoru 193,84 s DPH 218350551 12.11.2018 Print Trade, s.r.o., Lučenec 10.12.2018
Objednávka Darčekové poukážky 10e - 50x s DPH 09.11.2018 Kaufland ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mária Plavuchová 12.11.2018
Faktúra 2018302 výmena podlahovej krytiny v 2. triedach 1 861,66 s DPH 2018/05 09.11.2018 Peter Gabina PEGAS 10.12.2018
Faktúra 2018301 toner do tlačiarne-špec.ped. 59,64 s DPH 218151572 08.11.2018 Print Trade, s.r.o., Lučenec 10.12.2018
Faktúra 2018300 oprava dataprojektoru 199,94 s DPH 218350543 08.11.2018 Print Trade, s.r.o., Lučenec 10.12.2018
Faktúra 2018299 drobný zámočnícky tovar 278,42 s DPH 180100244 08.11.2018 Majsterko , s r.o. Lučenec 10.12.2018
Faktúra 2018298 skrinky do 1. ročníkov 734,00 s DPH 220180726 08.11.2018 Baribal s.r.o. 10.12.2018
Faktúra 2018293 skrinka s nadstavcom 1 479,00 s DPH 3/2018 07.11.2018 Ing. Štefan Furješ 10.12.2018
Faktúra 2018292 farba akrylová 8,09 s DPH 07.11.2018 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 10.12.2018
Faktúra 2018294 skrinka na tablety 490,00 s DPH 181156601 07.11.2018 Daffer spol. s.r.o. 10.12.2018
Faktúra 2018295 rozvoz stravy za október 126,63 s DPH 24/2018 07.11.2018 Základná škola M.R.Štefánika 10.12.2018
Faktúra 2018296 telefon pevná linka 10/2018 19,99 s DPH 8219918502 07.11.2018 Slovak Telecom a.s. 10.12.2018
Faktúra 2018297 služby BOZP a PO 10/2018 72,00 s DPH 07.11.2018 JPJ-POBOZ s.r.o. 10.12.2018
Faktúra 2018291 prenájom telocvične 10/2018 70,00 s DPH VF0276/18 06.11.2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 10.12.2018
Faktúra 2018290 termonádoby nerezové do ŠJ 1 076,00 s DPH 18250527 06.11.2018 Retro LC s.r.o. 10.12.2018
Faktúra 2018289 reproduktor k interaktívnej tabuli + adaptér 103,00 s DPH 201910844 06.11.2018 MB Tech BB.s.r.o. 10.12.2018
Faktúra 2018288 čistiace potreby pre upratovačky 31,20 s DPH 2380337439 06.11.2018 Lyreco CE,SE 10.12.2018
Faktúra 2018287 kancelárske potreby 328,25 s DPH 2380337440 06.11.2018 Lyreco CE,SE 10.12.2018
Objednávka Skriňa s nástavcom (3x) 1 479,00 s DPH 06.11.2018 Ing. Štefan Furješ ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 12.11.2018
Faktúra 2018282 režijné náklady za október-strava 668,39 s DPH 87/2018 05.11.2018 Školská jedáleň ZŠ LN 10.12.2018
Faktúra 2018281 záloha na elektrinu 11/2018 405,00 s DPH 5201605700 05.11.2018 Stredoslovenská energetika a.s. 10.12.2018
Faktúra 2018280 záloha na elektrinu 11/2018 154,00 s DPH 5201605700 05.11.2018 Stredoslovenská energetika a.s. 10.12.2018
Faktúra 2018283 55% náklady na stavu 10/2018 247,83 s DPH 88/2018 05.11.2018 Školská jedáleň ZŠ LN 10.12.2018
Faktúra 2018286 montáž erejného osvetlenia na škole - 10/2018 456,40 s DPH 180100121 05.11.2018 TESLUX s.r.o. 10.12.2018
Faktúra 2018285 záloha na plyn 11/2018 2 243,00 s DPH 7156103511 05.11.2018 SPP a.s. 10.12.2018
Faktúra 2018284 spracovanie smernice na verejné obstarávanie 60,00 s DPH 1020180189 05.11.2018 Ing.Helena Polónyi -QA s.r.o. 10.12.2018
Faktúra 2018278 čistiaci prostriedok do ŠJ 29,81 s DPH 2018220815 29.10.2018 Forex - SK s.r.o. 05.11.2018
Faktúra 2018279 dsl internet + telefony 10/2018 75,29 s DPH 0229934146 29.10.2018 Orange Slovensko a.s. 05.11.2018
Objednávka Výstražná žltá tabuľa plastová "Pozor podlaha " 30x63 cm (3x) 21,78 s DPH 29.10.2018 L & Š, s.r.o. Nitra ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Katarína Vrabcová 29.10.2018
Faktúra 2018277 tonery do tlačiarní a kopírky 194,57 s DPH 218151533 29.10.2018 Print Trade, s.r.o., Lučenec 05.11.2018
Objednávka Montáž laminátovej podlahy 1 861,66 s DPH 26.10.2018 Peter Gabina PEGAS ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 12.11.2018
Faktúra 2018276 projektová dokumentácia na kanalizáciu v škole 1 950,00 s DPH 2018030 25.10.2018 PROMOST-PRO s.r.o. 05.11.2018
Objednávka Dvere Maverick Clasic 1 dekor biele 10x 932,40 s DPH 25.10.2018 MIMMELs.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 12.11.2018
Faktúra 2018274 hračky do ŠKD 499,82 s DPH 2018070098 24.10.2018 Dráčik - DIVI spol s.r.o. 05.11.2018
Faktúra 2018275 perá s logom školy 55,99 s DPH SK00154459 24.10.2018 National Pen 05.11.2018
Faktúra 2018273 interaktívne tabule + dataprojektory 5 737,05 s DPH 24.10.2018 MB Tech BB.s.r.o. 05.11.2018
Faktúra 2018272 odborné revízie kotolní v budov ách 587,76 s DPH 20180072 23.10.2018 Kondač-Plaucha 05.11.2018
Faktúra 2018271 časopis Mladý záchranár 11,60 s DPH 180481 22.10.2018 Mladý záchranár , o.z 05.11.2018
Faktúra 2018270 laserová tlačiareň Samsung 118,50 s DPH 5218219802 22.10.2018 Alza sk, s.r.o. 05.11.2018
Faktúra 2018269 toal.papier+papierové obrúsky 73,54 s DPH 181200044 22.10.2018 Ecofix Cleaning s.r.o. 05.11.2018
Faktúra 2018268 koberec protišmykový na vonkajšie schody 112,66 s DPH 2018467 22.10.2018 KS-KOMFORT s.r.o. 05.11.2018
Objednávka Stoly bez zadného lemu 3x s DPH 19.10.2018 GASTRO-GALAXI Prešov ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 20.10.2018
Faktúra 2018267 pracovné zošity pre integrované deti 35,99 s DPH 11707176071 18.10.2018 Martinus sk s.r.o. 05.11.2018
Faktúra 2018266 várnice antikorové do kuchyne ŠJ 748,00 s DPH 18.10.2018 Retro LC s.r.o. 05.11.2018
Faktúra 2018265 stavebné práce- zásuvky elektrické -kabeláž 185,00 s DPH 2018/04 16.10.2018 Peter Gabina PEGAS 05.11.2018
Faktúra 2018264 prenájom rohoží 9/2018 72,96 s DPH 1874612 16.10.2018 Lindstrom s .r.o. 05.11.2018
Faktúra 2018263 montáž a dodávka prístupového systému v novej bud 413,22 s DPH 2018079 12.10.2018 SPIN CHARLIE 05.11.2018
Faktúra 2018262 revízia elektr.zariadenia v plynovej kotolni 448,17 s DPH 54/2018 12.10.2018 Bc.Krajňák Kamil 05.11.2018
Faktúra 2018260 prenájom športovej haly 5,00 s DPH 920180627 11.10.2018 SPOOL, a.s. 05.11.2018
Faktúra 2018261 metličky+ lopatky pre upratovačky 15,32 s DPH 18250480 11.10.2018 Retro LC s.r.o. 05.11.2018
Objednávka Tovar podľa vlastného výberu pre ZŠ s DPH 11.10.2018 RETRO LC, Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 12.10.2018
Objednávka Tovar do Školskej jedálne (termonádoby a tesnenia) s DPH 11.10.2018 RETRO LC, Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 12.10.2018
Faktúra 2018259 kancelárske potreby pre asistentky učiteľa 103,56 s DPH 80936903 10.10.2018 Lyreco CE,SE 05.11.2018
Faktúra 2018258 regále kovové policové 165,60 s DPH 10.10.2018 B2B Partner s.r.o. 05.11.2018
Faktúra 2018257 časopis Riaditeľ školy - predplatné 39,00 s DPH 18201139 10.10.2018 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. 05.11.2018
Faktúra 2018256 školské pomôcky pre deti v HN 298,80 s DPH 240/2018 09.10.2018 SK-Linka s r.o. 05.11.2018
Objednávka Kovový regál, 130 kg, 4 policový, pozinkovaný (3x) 165,60 s DPH 09.10.2018 B2B partner s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Katarína Vrabcová 09.10.2018
Faktúra 2018254 traktor na kosenie trávy 1 419,77 s DPH 1800755 08.10.2018 Strroje a vybavení s.r.o. 05.11.2018
Faktúra 2018255 čistiace potreby pre upratovačky 92,99 s DPH 08.10.2018 Briston s.r.o., 05.11.2018
Zmluva 10/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 05.10.2018 Orange Slovensko a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 06.10.2018
Faktúra 2018253 telefon pevná llinka 9/2018 19,99 s DPH 8217925361 05.10.2018 Slovak Telecom a.s. 05.11.2018
Objednávka Stôl Rospan do školskej jedálne (7 ks) s DPH 05.10.2018 Tempo Kondela Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 06.12.2018
Faktúra 2018251 služby BOZPa OPP 9/18 72,00 s DPH 20180640 04.10.2018 JPJ-POBOZ s.r.o. 05.11.2018
Objednávka Objednávka revízie plynových kotolní 450,00 s DPH 04.10.2018 Bc. Krajňák Kamil ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 05.10.2018
Objednávka 107008 SMART RF 125 - traktor na trávu s bočným vyhadzovaním 1 419.77 s DPH 04.10.2018 Zváračky-obchod.sk ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Katarína Vrabcová 09.10.2018
Faktúra 2018252 občerstvenie na škol.akciu "Deň remesiel" 82,20 s DPH 30063/18 04.10.2018 Stredná odborná škola 05.11.2018
Faktúra 2018249 kancelárske potreby+čistiace potreby pre upratov. 237,70 s DPH 2380332475 03.10.2018 Lyreco CE,SE 05.11.2018
Faktúra 2018248 magnetická tabuľa biela 180x120 cm 126,60 s DPH S382409838 03.10.2018 Manutan Slovakia s.r.o. 05.11.2018
Faktúra 2018247 toner do tlačiarne špec.pedagog 53,83 s DPH 218151398 03.10.2018 Print Trade, s.r.o., Lučenec 05.11.2018
Faktúra 2018246 tonery do tlačiarní do zborovne 164,30 s DPH 218151396 03.10.2018 Print Trade, s.r.o., Lučenec 05.11.2018
Faktúra 2018245 licencia na angličtinu"Cestička do školy" 118,00 s DPH 2018221190 03.10.2018 LittleLane a.s. 05.11.2018
Faktúra 2018244 rozvoz stravy 9/2018 114,57 s DPH 21/2018 03.10.2018 Základná škola M.R.Štefánika 05.11.2018
Objednávka Projektová dokumentácia - rekonštrukcie kanalizácie 1 950,00 s DPH 03.10.2018 PROMOST-PRO s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 24.10.2018
Faktúra 2018250 kanc.potreby -kalkulačka vrecková 48,82 s DPH 2380332476 03.10.2018 Lyreco CE,SE 05.11.2018
Objednávka Objednávka školských potrieb pre deti v HN 381,30 s DPH 02.10.2018 SK – Linka, s.r.o., Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 09.10.2018
Faktúra 2018242 55% náklady na stravu zamestnanci 241,89 s DPH 02.10.2018 Školská jedáleň ZŠ LN 05.11.2018
Faktúra 2018241 režijné náklady strava zamestnanci 652,37 s DPH 02.10.2018 Školská jedáleň ZŠ LN 05.11.2018
Faktúra 2018243 verejné osvetlenie - 9/18 456,40 s DPH 180100098 02.10.2018 TESLUX s.r.o. 05.11.2018
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01.10.2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 05.10.2018
Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci s DPH 01.10.2018 EKOPOLIS N.O. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 05.10.2018
Faktúra 2018234 záloha na elektrinu 10/2018 154,00 s DPH 5201605700 01.10.2018 Stredoslovenská energetika a.s. 05.11.2018
Objednávka Stavebná príprava pre elektroinštaláciu 165,00 s DPH 01.10.2018 Peter Gabina PEGAS ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 12.11.2018
Faktúra 2018238 záloha na plyn 10/2018 2 243,00 s DPH 7239260439 01.10.2018 SPP a.s. 05.11.2018
Faktúra 2018240 kancelársky tovar 420,00 s DPH 267/2018 01.10.2018 ESV plus s.r.o. 05.11.2018
Faktúra 2018239 drobný zámočnícky tovar 378,70 s DPH 180100217 01.10.2018 Majsterko , s r.o. Lučenec 05.11.2018
Faktúra 2018235 záloha na elektrinu 10/2018 405,00 s DPH 5201606700 01.10.2018 Stredoslovenská energetika a.s. 05.11.2018
Faktúra 2018236 nábytková zostva do prváckych tried 2 572,00 s DPH 220180592 01.10.2018 Baribal s.r.o. 05.11.2018
Faktúra 2018237 revízia HP a hydrantov + poučenie zamestnancov 385,20 s DPH 20180585 01.10.2018 JPJ-POBOZ s.r.o. 05.11.2018
Zmluva Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia s DPH 28.09.2018 Generali Poisťovňa a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 28.09.2018
Faktúra 2018233 notebooky + interaktívna tabuľa 3 452.04 s DPH 201907050 27.09.2018 MB Tech BB.s.r.o. 09.10.2018
Faktúra 2018232 telefon orange + dsl 9/2018 58,61 s DPH 0229934146 27.09.2018 Orange Slovensko a.s. 09.10.2018
Faktúra 2018231 za projekt dispozičného riešenia interiéru školy 100,00 s DPH 2018016 26.09.2018 Architektúra interiérový dizajn 09.10.2018
Faktúra 2018230 žilový kábel,sioeťové koncovky 63,14 s DPH 1827119 25.09.2018 Datacomp s.r.o. 09.10.2018
Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu č.425/18 THZS s DPH 24.09.2018 Nadácia Volkswagen Slovensko ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 09.10.2018
Objednávka Revízia plynových kotolní s DPH 20.09.2018 Kondač Štefan - Kotle ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mária Plavuchová 21.09.2018
Objednávka Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov s DPH 19.09.2018 JPJ POBOZ, s.r.o. Banská Bystrica ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská 19.09.2018
Faktúra 2018223 učeebnice angličtiny 93,00 s DPH VF181576 19.09.2018 Richard Šrobár-LITERA 09.10.2018
Faktúra 2018222 učebnice angličtiny 230,43 s DPH VF181673 19.09.2018 Richard Šrobár-LITERA 09.10.2018
Faktúra 2018221 Učebnice Ochrana života a zdravia 79,00 s DPH 21821689 19.09.2018 Raabe Dr.Jozef Raabe 09.10.2018
Faktúra 2018224 kreslo Derry 1+1 460,80 s DPH SPF18416979 19.09.2018 B2B Partner s.r.o. 09.10.2018
Faktúra 2018225 právny kurier školy polročné predplatné 59,50 s DPH 21821816 19.09.2018 Raabe Dr.Jozef Raabe 09.10.2018
Faktúra 2018226 prenájom rohoží od 13.8.-9.9.2018 5,18 s DPH 1866900 19.09.2018 Lindstrom s .r.o. 09.10.2018
Faktúra 2018229 Forchem na čistenie podlahy 17,28 s DPH 2018220709 19.09.2018 Forex - SK s.r.o. 09.10.2018
Faktúra 2018228 toaletný papier, pap.utierky a tekuté mydlo 146,34 s DPH 181200040 19.09.2018 Ecofix Cleaning s.r.o. 09.10.2018
Faktúra 2018227 reklamné tabule+ vizitky 46,00 s DPH 7618 19.09.2018 Mgr. Andrea Reishová-Vegart Graphics 09.10.2018
Objednávka Kancelárske kreslo DERRY TEX 1+1 (4ks) 384,00 s DPH 17.09.2018 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Katarína Vrabcová 18.09.2018
Faktúra 2018220 revízia komínov na budovách školy 85,00 s DPH 66/2018 13.09.2018 Jozef Krnáč 09.10.2018
Faktúra 2018219 predplatné mesačníka Manežment školy 2019 72,00 s DPH 7120830560 13.09.2018 Wolters Kluwer s.r.o. 09.10.2018
Faktúra 2018218 osvetlenie školy 456,40 s DPH 180100078 12.09.2018 TESLUX s.r.o. 09.10.2018
Faktúra 2018217 stravné lístky 699,60 s DPH 11.09.2018 DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. 09.10.2018
Faktúra 2018216 poplatok za komunálny odpad- bobor kontajner 126,79 s DPH 2018220704 10.09.2018 MEPOS s.r.o. 09.10.2018
Faktúra 2018215 vysávač Bolezzo 2 ks 309,60 s DPH SPF18416058 10.09.2018 B2B Partner s.r.o. 09.10.2018
Faktúra 2018214 štetce, farby riedidlo, kartóny na maľovanie 170,09 s DPH 10.09.2018 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 09.10.2018
Zmluva 9983568019 Skupinové úrazové poistenie pre školy s DPH 06.09.2018 Allianz Slovenská poisťovňa a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 07.09.2018
Faktúra 2018208 toner do tlačiarne v zborovni 93,32 s DPH 218151236 06.09.2018 Print Trade, s.r.o., Lučenec 09.10.2018
Faktúra 2018213 učebnice - prvouka pre druhákov a CD 211,20 s DPH 110180295 06.09.2018 Aitec s.r.o. 09.10.2018
Faktúra 2018212 asc dochádzka 179,00 s DPH 91-8-0003607 06.09.2018 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 09.10.2018
Faktúra 2018209 záclony do ŠJ 45,00 s DPH K906102000047 06.09.2018 JYSK s.r.o. 09.10.2018
Faktúra 2018211 služby BOZP a PO 72,00 s DPH 201870574 06.09.2018 JPJ-POBOZ s.r.o. 09.10.2018
Faktúra 2018210 telefon pevná linka8/2018 20,99 s DPH 1008696403 06.09.2018 Slovak Telecom a.s. 09.10.2018
Faktúra 2018206 zriadenie služby TeatrOInterneT 100,00 s DPH 1182000547 05.09.2018 LC net 01, s.r.o. 09.10.2018
Faktúra 2018205 revízia prenosných elektr.spotrebičov 557,76 s DPH 47/2018 05.09.2018 Bc.Krajňák Kamil 09.10.2018
Faktúra 2018204 odb.prehliadka el.zariadenia po vyprac. novej PD 1 559.41 s DPH 46/2018 05.09.2018 Bc.Krajňák Kamil 09.10.2018
Faktúra 2018207 drobný zámočnícky tovar 97,89 s DPH 180100189 05.09.2018 Majsterko , s r.o. Lučenec 09.10.2018
Faktúra 2018195 záloha na elektrinu 9/2018 154,00 s DPH 5201605700 04.09.2018 Stredoslovenská energetika a.s. 09.10.2018
Faktúra 2018193 zásuvky, vypínače, krabice-krytky na drôty elektr. 130,80 s DPH 1800119 04.09.2018 Zachar Miroslav 09.10.2018
Faktúra 2018194 záloha na elektrinu 9/2018 405,00 s DPH 5201606700 04.09.2018 Stredoslovenská energetika a.s. 09.10.2018
Faktúra 2018196 vypracovanie dodatku k organizačnému poriadku 35,00 s DPH 356/2018 04.09.2018 JUDr. Danica Bedlovičová spol.s.r.o. 09.10.2018
Faktúra 2018197 záloha na plyn 9/18 2 243.00 s DPH 04.09.2018 SPP a.s. 09.10.2018
Faktúra 2018198 linka kuchynská - ŠJ 409,20 s DPH 1821400109 04.09.2018 Tempo Kondela, s.r.o. 09.10.2018
Faktúra 2018199 vešiaková stena, skrinka na spisy 278,00 s DPH 1821400110 04.09.2018 Tempo Kondela, s.r.o. 09.10.2018
Faktúra 2018200 obrusy so ŠJ 226,80 s DPH 181446 04.09.2018 KERA D.L.K., s.r.o. 09.10.2018
Faktúra 2018202 zakreslenie skutkového stavu budovy - PD 1 800.00 s DPH 052018 04.09.2018 Ing. Attila Vajko 09.10.2018
Faktúra 2018203 kniha na výučbu nad.detí 18,90 s DPH 21819420 04.09.2018 Raabe Dr.Jozef Raabe 09.10.2018
Faktúra 2018201 stavebné práce + dvere riaditeľňa 1 945.43 s DPH 201803 04.09.2018 Peter Gabina PEGAS 09.10.2018
Zmluva Dohoda o spolupráci s SCSPP Poltár s DPH 03.09.2018 SCSPP Poltár ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 29.10.2018
Zmluva 09/2018 Zmluva o poskytovaní stravy s DPH 03.09.2018 ZŠ L. Novomeského, Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 18.09.2018
Faktúra 2018192 tonery do tlačiarní 416,92 s DPH 218151207 31.08.2018 Print Trade, s.r.o., Lučenec 03.09.2018
Faktúra 2018191 vodné stočné od 18.5-22.8.2018 725,58 s DPH 2181199346 27.08.2018 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 03.09.2018
Faktúra 2018190 telefón + DSL 8/2018 58,53 s DPH 0229934146 27.08.2018 Orange Slovensko a.s. 03.09.2018
Objednávka Obrusy ŠJ s DPH 27.08.2018 KERA D.L.K. Čadca ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 10.09.2018
Faktúra 2018189 kávovar Delonghi 271,00 s DPH VF1808306 23.08.2018 Zuma elektro technika s.r.o. 03.09.2018
Faktúra 2018188 Projektová dokumentácia (pôdorysy) budovy 960,00 s DPH 11/2018 20.08.2018 Ing. Norbert Tóth 03.09.2018
Faktúra 2018187 počítač + extrené HDD + komponenty PC 1 369.10 s DPH 20182377 15.08.2018 Compy-COM spol. s.r.o. 03.09.2018
Faktúra 2018186 koberec do riaditeľne + hospodárky 779,33 s DPH 18800136 14.08.2018 Interiér INVEST s.r.o. 03.09.2018
Faktúra 2018185 stavebné práce - vybúranie otvoru - plávajúca podlaha 1 919,72 s DPH 2018/02 10.08.2018 Peter Gabina PEGAS 03.09.2018
Faktúra 2018184 čistiaca zmes na podlahu - ŠJ 35,16 s DPH 2018220624 09.08.2018 Forex.SK s.r.o 03.09.2018
Faktúra 2018181 telefón pevná linka 7/2018 19,99 s DPH 8213980304 07.08.2018 Slovak Telecom a.s. 03.09.2018
Faktúra 2018182 farba PRIMALEX - maľovanie výzdoby školy 26,93 s DPH FV29/2018290117 07.08.2018 PPG Deco Slovakia, s.r.o.Žilina 03.09.2018
Faktúra 2018183 stolový počítač HP + monitor + myš + klávesnica (3ks) 1 015,50 s DPH 201905064 07.08.2018 MB Tech BB s.r.o. 03.09.2018
Faktúra 2018180 tlačivá - tr. knihy, tr. výkazy, kat. listy žiaka 170,93 s DPH 2182206478 06.08.2018 ŠEVT, a.s. 03.09.2018
Faktúra 2018179 ventil vypušťača s tlačítkovým ovládaním 13,65 s DPH 180100173 02.08.2018 Majsterko, s.r.o. Lučenec 03.09.2018
Zmluva C20180803 Zmluva o pripojení s DPH 01.08.2018 LCnet 01 s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 10.08.2018
Faktúra 2018175 záloha elektrina 08/2018 154,00 s DPH 5201605700 01.08.2018 Stredoslovenská energetika a.s. 03.09.2018
Faktúra 2018176 záloha elektrina 08/2018 405,00 s DPH 5201606700 01.08.2018 Stredoslovenská energetika a.s. 03.09.2018
Faktúra 2018177 záloha plyn 8/2018 2 243,00 s DPH 7219255824 01.08.2018 SPP a.s. 03.09.2018
Faktúra 2018178 realizácia verejn. obstar. na výber dodávat. osvetlenia 1 200,00 s DPH 01.08.2018 COA s.r.o. 03.09.2018
Zmluva Zmluva o príležitostnom nájme s DPH 31.07.2018 SPOOL a.s. Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 28.09.2018
Faktúra 2018174 stravné lístky 1 448,40 s DPH 3018929939 31.07.2018 DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. 13.08.2018
Faktúra 2018170 orange telefon+ dsl za 7/2018 58,41 s DPH 0229934146 30.07.2018 Orange Slovensko a.s. 13.08.2018
Zmluva C20180801 Dodatok k zmluve s DPH 30.07.2018 Komenský , s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 31.07.2018
Faktúra 2018168 pranie rohoží 26,11 s DPH 30.07.2018 Lindstrom s .r.o. 13.08.2018
Faktúra 2018169 ročná odmena za sprístup.balíčka Bezkriedy Plus 18,00 s DPH 70970438 30.07.2018 Komenský , s.r.o. 13.08.2018
Zmluva C20180802 Služby BOZP s DPH 30.07.2018 JPJ -POBOZ s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 31.07.2018
Faktúra 2018171 výmena podlahy v triede+ drobné stav.opravy stien 1 954,15 s DPH 2016/08 30.07.2018 Peter Gabina PEGAS 13.08.2018
Faktúra 2018173 koberec Monica 120x180 cm - 1. trieda MózerováVF12 48,09 s DPH 30.07.2018 Bonami a.s. 13.08.2018
Faktúra 2018172 posudok na havarjiný stav budovy -okná-výplne 400,00 s DPH 2018019 30.07.2018 PROMOST-PRO s.r.o. 13.08.2018
Zmluva Výmena osvetlenia (demontáž + montáž nov.osvetlenia) s DPH 20.07.2018 TESLUX, s.r.o. Bratislava ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 24.09.2018
Faktúra 2018167 prenájom športového areálu 50,00 s DPH 11072018 13.07.2018 Mgr. Branislav Hrdlička - BRANCO 13.08.2018
Faktúra 2018166 oprava a údržba dataprojektora 43,82 s DPH 218350347 11.07.2018 Print Trade, s.r.o., Lučenec 13.08.2018
Faktúra 2018165 papierové utierky+tekuté mydlo 53,63 s DPH 181200034 11.07.2018 Ecofix Cleaning s.r.o. 13.08.2018
Objednávka O20180704 Posudok 400,00 s DPH 09.07.2018 PROMOST-PRO s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská 13.07.2018
Objednávka O20180701 Revízie 560,00 s DPH 09.07.2018 Bc. Krajňák Kamil ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská 13.07.2018
Faktúra 2018164 záloha elektrina 7/18 154,00 s DPH 5201605700 09.07.2018 Stredoslovenská energetika a.s. 13.08.2018
Faktúra 2018163 záloha elektrina 7/18 405,00 s DPH 5201606700 09.07.2018 Stredoslovenská energetika a.s. 13.08.2018
Faktúra 2018162 učebné pomôcky pre deti SZP 267,50 s DPH 220180337 09.07.2018 Baribal s.r.o. 13.08.2018
Faktúra 2018161 telefon pevná linka 6/2018 19,99 s DPH 1008696403 09.07.2018 Slovak Telecom a.s. 13.08.2018
Objednávka O20180703 Zakreslenie 1 800.00 s DPH 09.07.2018 Ing. Atilla Vajko ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 13.07.2018
Objednávka O20180702 Revízie 1 560.00 s DPH 09.07.2018 Bc. Krajňák Kamil ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská 13.07.2018
Faktúra 2018160 vypracovanie vnútorných predpisov+ konzultácie 305,00 s DPH 332/2018 02.07.2018 JUDr. Danica Bedlovičová spol.s.r.o. 13.08.2018
Faktúra 2018155 režijné náklady na stravu 661,27 s DPH 66/2018 02.07.2018 Školská jedáleň ZŠ LN 13.08.2018
Faktúra 2018156 55% náklady na sttravu zamestnanci 6/18 245,19 s DPH 67/2018 02.07.2018 Školská jedáleň ZŠ LN 13.08.2018
Faktúra 2018157 balíček kníh verejný sektor v kocke 23,00 s DPH 89957892 02.07.2018 Poradca s.r.o. 13.08.2018
Faktúra 2018159 prevoz stravy 6/18 126,63 s DPH 18/18 02.07.2018 Základná škola M.R.Štefánika 13.08.2018
Faktúra 2018158 záloha za plyn 7/18 2 243,00 s DPH 7219234475 02.07.2018 SPP a.s. 13.08.2018
Faktúra 2018154 telefon+ dsl za 6/2018 58,41 s DPH 0229934146 27.06.2018 Orange Slovensko a.s. 31.07.2018
Faktúra 2018153 asc agenda komplet ZŠ 2019 349,00 s DPH 91-8-0002881 26.06.2018 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 31.07.2018
Faktúra 2018152 autobus-doprava žiakov ŠvP 650,00 s DPH 57/2018 26.06.2018 Mikuláš Dora 31.07.2018
Faktúra 2018151 prenájom rohoží od 21.5-17.6.2018 52,22 s DPH 1842014 25.06.2018 Lindstrom s .r.o. 31.07.2018
Faktúra 2018150 prístupový systém na hlavne budove školy 438,06 s DPH 2018045 25.06.2018 SPIN CHARLIE 31.07.2018
Faktúra 2018149 lampa do projektora + switch 183,97 s DPH 218150908 22.06.2018 Print Trade, s.r.o., Lučenec 31.07.2018
Faktúra 2018148 kanc.potreby-xerox,poradače, obálky,popisovače-ná 68,53 s DPH 21.06.2018 ESV plus s.r.o. 31.07.2018
Faktúra 2018147 oprava kopírky Minolta v zborovni starej 30,38 s DPH 107/2018 20.06.2018 Karol Uhl -UK servis 31.07.2018
Faktúra 2018146 tlačivá ŠJ+- žiacke knižky 98,53 s DPH 2182203989 19.06.2018 ŠEVT a.s. 31.07.2018
Faktúra 2018145 mobilné dáta 5/18-riaditeľka 16,45 s DPH 2107283201 18.06.2018 Slovak Telecom a.s. 31.07.2018
Faktúra 2018144 orezávanie suchých konárov v areáli školy 171,00 s DPH 180059 11.06.2018 EcoFemina s.r.o. 31.07.2018
Faktúra 2018143 učebnice ruského jazyka 193,05 s DPH 18200310 07.06.2018 INFOA, s.r.o. 31.07.2018
Faktúra 2018142 telefon pevná linka 5/2018 19,99 s DPH 8209919305 07.06.2018 Slovak Telecom a.s. 31.07.2018
Faktúra 2018139 usb kľúče - riaditeľňa 56,81 s DPH 2380314657 05.06.2018 Lyreco CE,SE 31.07.2018
Faktúra 2018140 kancelárske potreby - riaditeľňa 235,62 s DPH 2380314658 05.06.2018 Lyreco CE,SE 31.07.2018
Faktúra 2018137 kancelárske potreby-xerox,RZC,euroobal,poradač 113,64 s DPH 167/2018 05.06.2018 ESV plus s.r.o. 31.07.2018
Faktúra 2018136 doplatok zaupratovacie vozíky 0,04 s DPH 2380314661 05.06.2018 Lyreco CE,SE 31.07.2018
Faktúra 2018135 čistiace potreby+ upratovacie vozíky 894,91 s DPH 23803146660 05.06.2018 Lyreco CE,SE 31.07.2018
Faktúra 2018141 prevoz materiálu z kina Apollo do školy- Akadémia 7,53 s DPH 20180085 05.06.2018 Mesto Lučenec 31.07.2018
Faktúra 2018138 kancel. potreby-xerox,náplne do centropenu, tonery 206,93 s DPH 2380314659 05.06.2018 Lyreco CE,SE 31.07.2018
Faktúra 2018134 rozvoz stravy 5/18 126,63 s DPH 14/2018 04.06.2018 Základná škola M.R.Štefánika 31.07.2018
Faktúra 2018127 záloha za elektrinu 6/18 154,00 s DPH 5201605700 01.06.2018 Stredoslovenská energetika a.s. 31.07.2018
Faktúra 2018129 toal.papier+papierové utierky + mydlo tekuté 109,62 s DPH 181200028 01.06.2018 Ecofix Cleaning s.r.o. 31.07.2018
Faktúra 2018128 záloha za elektrinu 6/18 405,00 s DPH 5201606700 01.06.2018 Stredoslovenská energetika a.s. 31.07.2018
Faktúra 2018130 záloha na plyn 6/2018 2 243,00 s DPH 5100034394 01.06.2018 SPP a.s. 31.07.2018
Faktúra 2018131 55% náklady na stravovanie 5/18 254,43 s DPH 48/2018 01.06.2018 Školská jedáleň ZŠ LN 31.07.2018
Faktúra 2018132 réžia na stravu 5/18 686,19 s DPH 47/2018 01.06.2018 Školská jedáleň ZŠ LN 31.07.2018
Faktúra 2018133 drobný zámočnícky tovar 29,79 s DPH 180100118 01.06.2018 Majsterko , s r.o. Lučenec 31.07.2018
Zmluva C20180602 Dohoda o ukončení Zmluvy o vykonávaní administratívneho spracovania agendy účtovníctva... s DPH 31.05.2018 Mesto Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 21.06.2018
Zmluva C20180601 Zmluva o spracovaní a vedení mzdovej, personálnej a účtovnej agendy s DPH 31.05.2018 Mesto Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 21.06.2018
Faktúra 2018126 prenájom rohoží 5/18 52,22 s DPH 1833983 29.05.2018 Lindstrom s .r.o. 08.06.2018
Faktúra 2018125 optický valec + tonery do tlačiarní 151,32 s DPH 218150793 29.05.2018 Print Trade, s.r.o., Lučenec 08.06.2018
Faktúra 2018122 šeky do ŠJ na stravu 41,27 s DPH 9001123484 28.05.2018 Slovenská Pošta a.s. 08.06.2018
Faktúra 2018124 mobil+ dsl+ telefon 5/18 61,97 s DPH 0229934146 28.05.2018 Orange Slovensko a.s. 08.06.2018
Faktúra 2018123 časopis Mladý záchranár 11,60 s DPH 180291 28.05.2018 Mladý záchranár , o.z 08.06.2018
Zmluva C20180603 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov s DPH 25.05.2018 Mesto Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 21.06.2018
Zmluva C20180501 Zmluva o spracovaní osobných údajov s DPH 25.05.2018 Komenský , s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 01.06.2018
Faktúra 2018121 tlačivá-diplomy,str.lístky,záznamy do knižnice 144,61 s DPH 2182203370 25.05.2018 ŠEVT a.s. 08.06.2018
Faktúra 2018120 vodné+stočné štvrťrok-od 224.2.-17.5. 867,68 s DPH 2181113283 25.05.2018 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 08.06.2018
Faktúra 2018119 tlačiareň + tonery do tlačiarne 451,46 s DPH 218150759 22.05.2018 Print Trade, s.r.o., Lučenec 08.06.2018
Faktúra 2018118 čistiace potreby pere upratovačky 189,00 s DPH 180369 22.05.2018 Briston s.r.o., 08.06.2018
Faktúra 2018117 prenájom športovej haly 4/2018 15,00 s DPH 920180295 22.05.2018 SPOOL, a.s. 08.06.2018
Faktúra 2018116 slávnosná akadémia k 60.výročiu vzniku školy-recep 859,50 s DPH 2180561 22.05.2018 Jakomat s.r.o. 08.06.2018
Faktúra 2018115 záložný zdroj na server 411,00 s DPH 3018520377 18.05.2018 Mironet a.s. 08.06.2018
Faktúra 2018114 perá s logovaním + program tlač - 60výročie školy 100,00 s DPH 18089 18.05.2018 Falcon sport s.r.o. 08.06.2018
Faktúra 2018113 mobil zástupkyne 04/2018 29,99 s DPH 8209013873 16.05.2018 Slovak Telecom a.s. 08.06.2018
Faktúra 2018112 drobný zámočnícky tovar 48,70 s DPH 180100093 16.05.2018 Majsterko , s r.o. Lučenec 08.06.2018
Faktúra 2018111 tričká s logom školy 101,52 s DPH 18080 10.05.2018 Falcon sport s.r.o. 08.06.2018
Faktúra 2018109 podnikateľské poradenstvo 200,00 s DPH 130/2018 07.05.2018 SN real s.r.o. 08.06.2018
Faktúra 2018110 pevná linka telefon 4/2018 19,99 s DPH 1008696403 07.05.2018 Slovak Telecom a.s. 08.06.2018
Faktúra 2018107 kancelárske potreby pre - školu 145,70 s DPH 238030965 04.05.2018 Lyreco CE,SE 08.06.2018
Faktúra 2018106 kancelárske potreby - vedenie školy 393,89 s DPH 2380309967 04.05.2018 Lyreco CE,SE 08.06.2018
Faktúra 2018108 čistiace potreby pre upratovačky 122,57 s DPH 2380309966 04.05.2018 Lyreco CE,SE 08.06.2018
Faktúra 2018105 poplatok - dopravné + práce na vyťahovanie kanali 49,92 s DPH 920180166 03.05.2018 SPOOL, a.s. 08.06.2018
Faktúra 2018104 poplatok za vozidlo - vyťahovanie kanalizácie 74,44 s DPH 920180170 03.05.2018 SPOOL, a.s. 08.06.2018
Faktúra 2018103 záloha na elektrinu 5/18 405,00 s DPH 5201606700 02.05.2018 Stredoslovenská energetika a.s. 08.06.2018
Faktúra 2018102 záloha na elektrinu 5/18 154,00 s DPH 5201605700 02.05.2018 Stredoslovenská energetika a.s. 08.06.2018
Faktúra 2018101 55 %náklady na stravu 4/18 210,87 s DPH 35/2018 02.05.2018 Školská jedáleň ZŠ LN 08.06.2018
Faktúra 2018100 réžijné náklady strava 4/2018 568,71 s DPH 34/2018 02.05.2018 Školská jedáleň ZŠ LN 08.06.2018
Faktúra 2018099 prenánjom rohoží 4/2018 52,22 s DPH 1826907 02.05.2018 Lindstrom s .r.o. 08.06.2018
Faktúra 2018098 záloha na plyn 5/2018 2 243,00 s DPH 7249116015 02.05.2018 SPP a.s. 08.06.2018
Faktúra 2018097 rozvoz stravy 4/2018 108,54 s DPH 11/2018 02.05.2018 Základná škola M.R.Štefánika 08.06.2018
Faktúra 2018095 kovový kontajner 1100 l na smeti 319,81 s DPH 180436 27.04.2018 Ferex s.r.o., 04.06.2018
Faktúra 2018096 telefony za 4/3018+ dsl 33,60 s DPH 0229934146 27.04.2018 Orange Slovensko a.s. 04.06.2018
Faktúra 2018092 detský cilinder - vstúpenie na slávnost. Akadémiu 31,92 s DPH 201811731 25.04.2018 Marek Byrtus 04.06.2018
Faktúra 2018094 revízia komínov na starej budove školy 60,00 s DPH 36/2018 25.04.2018 Jozef Krnáč 04.06.2018
Faktúra 2018093 asc dochádzkový systém 179,00 s DPH 9180000625 25.04.2018 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 04.06.2018
Faktúra 2018091 toal.papier+papierové utierky 86,50 s DPH 181200023 24.04.2018 Ecofix Cleaning s.r.o. 04.06.2018
Faktúra 2018090 laboratórna váha digitálna na fyziku 150,00 s DPH 20180035 23.04.2018 Jozef Kelemen 04.06.2018
Faktúra 2018089 pobyt detí v ŠvP 5 308,00 s DPH 2018070 19.04.2018 Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. 04.06.2018
Faktúra 2018088 mulčovacia kôra, zemina, kvety- Deň Zeme 203,41 s DPH 201804/001 16.04.2018 Tibor Kemeník 04.06.2018
Faktúra 2018087 mobil zástupkyne volania 3/2018 30,10 s DPH 8207011721 16.04.2018 Slovak Telecom a.s. 04.06.2018
Faktúra 2018086 prenájom športovej haly 3/18 25,00 s DPH 920180179 13.04.2018 SPOOL, a.s. 04.06.2018
Faktúra 2018085 ciachovanie váhy do kuchyne ŠJ 27,00 s DPH 518308033 11.04.2018 Slovenská legálna metrológia , n.o. 04.06.2018
Faktúra 2018084 pevná llinka 3/2018 20,39 s DPH 8205913684 10.04.2018 Slovak Telecom a.s. 04.06.2018
Faktúra 2018083 kanc.potreby -xerox 82,80 s DPH 2380305784 09.04.2018 Lyreco CE,SE 04.06.2018
Faktúra 2018082 drobný zámočnícky materiál 193,23 s DPH 180100066 06.04.2018 Majsterko , s r.o. Lučenec 04.06.2018
Faktúra 2018081 rozvoz stravy za mesiac marec 2018 114,57 s DPH 8/2018 06.04.2018 Základná škola M.R.Štefánika 04.06.2018
Faktúra 2018080 detské sukne-kroje pre školu 100,00 s DPH 92018 05.04.2018 Pavel Sojka 04.06.2018
Faktúra 2018079 maliarske potreby - oprava novej budovy 61,62 s DPH FV29/2018290041 05.04.2018 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 04.06.2018
Faktúra 2018073 záloha za elektrinu 4/2018 405,00 s DPH 520606700 04.04.2018 Stredoslovenská energetika a.s. 04.06.2018
Faktúra 2018072 záloha za elektrinu 4/2018 154,00 s DPH 5201605700 04.04.2018 Stredoslovenská energetika a.s. 04.06.2018
Faktúra 2018071 záloha za plyn 4/2018 2 243,00 s DPH 5100034394 04.04.2018 SPP a.s. 04.06.2018
Faktúra 2018075 prenájom rohoží 3/2018 52,22 s DPH 601042 04.04.2018 Lindstrom s .r.o. 04.06.2018
Faktúra 2018074 predplatné časopisu Škola 20148 25,00 s DPH 20180647 04.04.2018 Marian Medlen-JurisDat 04.06.2018
Faktúra 2018077 55% náklady na stravu 3/2018 213,51 s DPH 32/2018 04.04.2018 Školská jedáleň ZŠ LN 04.06.2018
Faktúra 2018076 režijné náklady strava 3/2018 575,83 s DPH 31/2018 04.04.2018 Školská jedáleň ZŠ LN 04.06.2018
Faktúra 2018078 obedové menu - Deň učiteľov 614,40 s DPH 2180283 04.04.2018 Jakomat s.r.o. 04.06.2018
Faktúra 2018070 orange telefon + dsl internet 3/2018 32,71 s DPH 0229934146 27.03.2018 Orange Slovensko a.s. 06.04.2018
Faktúra 2018069 časopis Mladý záchranár 10 ks 11,60 s DPH 180100 26.03.2018 Mladý záchranár , o.z 06.04.2018
Faktúra 2018068 za užívanie športovej arény na hodiny TV 2/2018 22,00 s DPH 920180157 26.03.2018 SPOOL, a.s. 06.04.2018
Faktúra 2018067 vnútorné opravy po zatečení strechy -maľovanie,sti 13 326,60 s DPH 23.03.2018 Varox s.r.o., 06.04.2018
Faktúra 2018066 papierové utierky, toal.papier, tekuté mydlo 67,01 s DPH 181200018 23.03.2018 Ecofix Cleaning s.r.o. 06.04.2018
Faktúra 2018065 toner do tlačiarne- zástupkyne 57,00 s DPH 218150418 21.03.2018 Print Trade, s.r.o., Lučenec 06.04.2018
Faktúra 2018063 zisťovanie závad kanalizácie-čistenie 90,00 s DPH 18/0030 21.03.2018 M M Aqua servis s.r.o. 06.04.2018
Faktúra 2018064 oprava kopírky Minolta 185 a Minolta 226 396,80 s DPH 2180042 21.03.2018 Miroslav Sokol - OPTIMAX 06.04.2018
Faktúra 2018062 farbičky na zápis prvákov 9,12 s DPH 2018032 20.03.2018 Retex s.r.o. 06.04.2018
Faktúra 2018061 darčekové poukážky na Deň učiteľov 390,00 s DPH 390000044 19.03.2018 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 06.04.2018
Faktúra 2018060 čistiace prostriedky pre upratovačky 61,00 s DPH 180173 19.03.2018 Briston s.r.o., 06.04.2018
Faktúra 2018059 ohrievač prietokový Dafi dresový biely 89,00 s DPH 57/2018 19.03.2018 Ing. Andrea Suleová 06.04.2018
Faktúra 2018058 oprasva strachy na novej budove ZŠ 38 246,12 s DPH 18006 19.03.2018 Varox s.r.o., 06.04.2018
Faktúra 2018057 revízia + odstránenie závad telovýchovné náradie 118,42 s DPH 116/2018 16.03.2018 Roman Mesiarik-REVTECH 06.04.2018
Faktúra 2018056 mobil zástupkyne 2/2018 29,99 s DPH 8205021636 16.03.2018 Slovak Telecom a.s. 06.04.2018
Faktúra 2018055 on-line kniha Smernice a org.predpisy pre školstvo 262,20 s DPH 18950919 16.03.2018 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. 06.04.2018
Objednávka O20180301 Prečistenie kanalizácie s DPH 15.03.2018 SPOOL, a.s. Kľučiarovská 20.03.2018
Zmluva 03/2018 Dodatok č.6 k Zmluve o dadávke plynu s DPH 14.03.2018 SPP a.s. 15.03.2018
Faktúra 2018054 maliarske potreby + farba 17,71 s DPH FV29/2018290025 14.03.2018 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 06.04.2018
Faktúra 2018053 odznačiky na zápis prvákov 28,80 s DPH 2018027 13.03.2018 Retex s.r.o. 06.04.2018
Faktúra 2018052 drobný zámočnícky tovar - krúžky, zámky, posypová 59,78 s DPH 180100044 12.03.2018 Majsterko , s r.o. Lučenec 06.04.2018
Faktúra 2018051 fólie na sklo - výzdoba školy 15,10 s DPH 12.03.2018 DIMEX-Slovensko s.r.o,. 06.04.2018
Faktúra 2018050 telefon pevná linka 2/2018 19,99 s DPH 8203929785 08.03.2018 Slovak Telecom a.s. 06.04.2018
Faktúra 2018045 fotorámiky na kresby školy-výzdoba 40,80 s DPH 2380301266 06.03.2018 Lyreco CE,SE 06.04.2018
Faktúra 2018044 tonery do kopírky a tlačiarní zborovnňa 375,77 s DPH 2380301267 06.03.2018 Lyreco CE,SE 06.04.2018
Faktúra 2018046 kancelárske potreby na výzdobu školy-výtvarníčka 194,23 s DPH 2380301268 06.03.2018 Lyreco CE,SE 06.04.2018
Faktúra 2018047 kancelárske potreby + toner do mult.zariadenia 528,49 s DPH 238030269 06.03.2018 Lyreco CE,SE 06.04.2018
Faktúra 2018048 prenájom rohoží 2/2018 39,17 s DPH 1811167 06.03.2018 Lindstrom s .r.o. 06.04.2018
Faktúra 2018049 čistiaca pena na LCD - keraqm. tabule 48,00 s DPH 024/2018 06.03.2018 Mgr.Peter Moško 06.04.2018
Faktúra 2018043 záloha za plyn 3/2018 2 243,00 s DPH 7239111655 05.03.2018 SPP a.s. 06.04.2018
Faktúra 2018042 školské potreby pre deti v HN II.polrok2018 381,80 s DPH 50/2018 02.03.2018 SK-Linka s r.o. 06.04.2018
Faktúra 2018041 rozvoz stravy na február 2018 84,42 s DPH 5/2018 02.03.2018 Základná škola M.R.Štefánika 06.04.2018
Faktúra 2018040 zásobník na papierové utierky-riaditeľňa 18,07 s DPH 181200014 01.03.2018 Ecofix Cleaning s.r.o. 06.04.2018
Faktúra 2018039 vodné+stočné od 15.11.2017 - do 23.2.2018 837,01 s DPH 2181042870 01.03.2018 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 06.04.2018
Faktúra 2018038 záloha na elektrinu 3/2018 405,00 s DPH 5201606700 01.03.2018 Stredoslovenská energetika a.s. 06.04.2018
Faktúra 2018037 záloha na elektrinu 3/2018 154,00 s DPH 5201605700 01.03.2018 Stredoslovenská energetika a.s. 06.04.2018
Faktúra 2018036 55% náklady na stravu 2/2018 156,42 s DPH 20/2018 01.03.2018 Školská jedáleň ZŠ LN 06.04.2018
Faktúra 2018035 režijné náklady strava 2/2018 421,86 s DPH 19/2018 01.03.2018 Školská jedáleň ZŠ LN 06.04.2018
Faktúra 2018034 orange telefon + dsl 2/2018 32,77 s DPH 0229934146 27.02.2018 Orange Slovensko a.s. 06.04.2018
Faktúra 2018033 účSTNíCKY POPLATOK ZA KONFERENCIU -Kováčiková 20,00 s DPH 20180014 26.02.2018 A centrum OZ 06.04.2018
Faktúra 2018031 prenájom športovej haly za január 2018 38,00 s DPH 920180032 16.02.2018 SPOOL, a.s. 06.04.2018
Faktúra 2018032 mobilný telefon - zástupkyne 29,74 s DPH 2107283201 16.02.2018 Slovak Telecom a.s. 06.04.2018
Faktúra 2018030 spevník Slávik 2018 5,00 s DPH 1718-4139 15.02.2018 ARES spol. s.r.o. 06.04.2018
Faktúra 2018029 rýchlovarná kanvica - nová budova zborovňa 15,99 s DPH 5220015244 14.02.2018 NAY Elektrodom Sk 06.04.2018
Faktúra 2018028 stôl kancelárxsky - zostasva (štvrťkruh, kontjner) 298,00 s DPH 1821400016 13.02.2018 Tempo Kondela, s.r.o. 06.04.2018
Faktúra 2018027 zostava nábytková - pult flexi 311,70 s DPH 1802024 12.02.2018 Insgraf s.r.o. 06.04.2018
Faktúra 2018026 papierové obrúsky 48,96 s DPH 12.02.2018 Ecofix Cleaning s.r.o. 06.04.2018
Faktúra 2018025 služby - žiacka knižka 7-12/2017 504,00 s DPH 20180016VYF 08.02.2018 eSoft s.r.o. 06.04.2018
Faktúra 2018024 fotorámčeky na výzdobu školy 81,60 s DPH 2380296785 08.02.2018 Lyreco CE,SE 06.04.2018
Zmluva C20180201 Poistná zmluva GENERALI s DPH 08.02.2018 Generali Poisťovňa, a.s. 09.02.2018
Faktúra 2018023 mobil zborovňový 1/18 19,99 s DPH 07.02.2018 Slovak Telecom a.s. 06.04.2018
Faktúra 2018015 oprava a údržba notebooku - zástupkyňa 157,70 s DPH 61/2018 06.02.2018 Datex s.r.o. 06.04.2018
Faktúra 2018009 55% náklady na stravu 1/18 213,84 s DPH 2/2018 06.02.2018 Školská jedáleň ZŠ LN 06.04.2018
Faktúra 2018010 doplatok - režijné náklady strava 1/18 576,72 s DPH 1/2018 06.02.2018 Školská jedáleň ZŠ LN 06.04.2018
Faktúra 2018011 záloha na elektrinu 2/2018 154,00 s DPH 5201605700 06.02.2018 Stredoslovenská energetika a.s. 06.04.2018
Faktúra 2018012 záloha na elektrinu 2/2018 405,00 s DPH 5201606700 06.02.2018 Stredoslovenská energetika a.s. 06.04.2018
Faktúra 2018013 brožúry rýchlokurz riaditeľa + mETOD.ORGáNY šKOLY 34,00 s DPH 21801674 06.02.2018 Raabe Dr.Jozef Raabe 06.04.2018
Faktúra 2018014 drobný zámočnícky tovar 99,37 s DPH 06.02.2018 Majsterko , s r.o. Lučenec 06.04.2018
Faktúra 2018016 rozvoz stravy za január 2018 108,54 s DPH 1/2018 06.02.2018 Základná škola M.R.Štefánika 06.04.2018
Faktúra 2018022 záloha za plyn 2/2018 2 243,00 s DPH 72091554033 06.02.2018 SPP a.s. 06.04.2018
Faktúra 2018017 čistiace potreby pre upratovačky 452,90 s DPH 2380296786 06.02.2018 Lyreco CE,SE 06.04.2018
Faktúra 2018018 kancelárske potreby 208,10 s DPH 2380296784 06.02.2018 Lyreco CE,SE 06.04.2018
Faktúra 2018019 prenájom rohoží 1/18 39,17 s DPH 1802730 06.02.2018 Lindstrom s .r.o. 06.04.2018
Faktúra 2018020 repasácia notebookov - čistenie, výmena klávesníc 222,00 s DPH 218750006 06.02.2018 Prime Service spol. s.r.o. 06.04.2018
Faktúra 2018021 záloha za plyn 1/2018 2 243,00 s DPH 7254026963 06.02.2018 SPP a.s. 06.04.2018
Faktúra 2018008 tlačivá-vysvedčenia,protokol o komis.skúške 98,40 s DPH 2182200541 29.01.2018 ŠEVT a.s. 06.04.2018
Faktúra 2018007 mobilA DSL 1/2018 33,12 s DPH 0229934146 29.01.2018 Orange Slovensko a.s. 06.04.2018
Faktúra 2018006 servisné práce v Money S3 87,00 s DPH 181004 25.01.2018 RNDr. Ľubica Ostrihoňová - LIMES 06.04.2018
Faktúra 2018005 ubytovanie,strava, skipasy - lyžiarsky výcvik 4 460,20 s DPH 1870019Ur-Kr 24.01.2018 JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. 06.04.2018
Faktúra 2018004 prepravné - lyžiarsky výcvik 250,00 s DPH 32018 24.01.2018 Mikuláš Dora 06.04.2018
Faktúra 2018003 teplomery izbové 17,60 s DPH 18250009 19.01.2018 Retro LC s.r.o. 06.04.2018
Faktúra 2018001 toal.papier+ papier.utierky, tekuté mydlo 123,77 s DPH 181200001 17.01.2018 Ecofix Cleaning s.r.o. 06.04.2018
Faktúra 2018002 dávkovač mydla + zásobník utierok 33,25 s DPH 181200002 17.01.2018 Ecofix Cleaning s.r.o. 06.04.2018
Faktúra 2017303 55% náklady na stravu 12/2017 187,77 s DPH 101/2017 21.12.2017 Školská jedáleň ZŠ LN 29.01.2018
Faktúra 2017302 režijné náklady strava 12/2017 506,41 s DPH 21.12.2017 Školská jedáleň ZŠ LN 29.01.2018
Faktúra 2017301 rozvoz stravy december 2017 90,45 s DPH 31/2017 18.12.2017 Základná škola M.R.Štefánika 29.01.2018
Faktúra 2017300 mobil u zástupkýň 11/2017 27,98 s DPH 6105715768 18.12.2017 Slovak Telecom a.s. 29.01.2018
Faktúra 2017299 drobný zámočnícky tovar 211,45 s DPH 170100224 18.12.2017 Majsterko , s r.o. Lučenec 29.01.2018
Faktúra 2017298 klávesnice a batérie k PC 309,82 s DPH PF17304681 14.12.2017 SIL Servis Partner a.s. 29.01.2018
Faktúra 2017297 toner pre THP-vedúca jedálne 48,00 s DPH 1701033 14.12.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 2017296 kancelárske potreby pre ŠKD 386,67 s DPH 1701032 14.12.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 2017295 prenájom šport.haly11/2017 50,00 s DPH 920170756 13.12.2017 SPOOL, a.s. 29.01.2018
Faktúra 2017294 boxy s poklopom do ŠJ 63,36 s DPH 17250615 12.12.2017 Retro LC s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 2017292 prenájom rohoží 11/2017 52,22 s DPH 1784175 11.12.2017 Lindstrom s .r.o. 29.01.2018
Faktúra 2017289 hokejka drevená - krúžok hokejový 100,00 s DPH 17031 11.12.2017 Pedro Šport s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 2017291 CD výučbové na SjL pre I. a II. stupeň 103,00 s DPH 18.12.2017 11.12.2017 Občianske združenie Fonéma 29.01.2018
Faktúra 2017290 elektroinštalačné práce v kotolni-montáž stop tlač 358,75 s DPH 2017090 11.12.2017 Milan Folk 29.01.2018
Faktúra 2017293 výučbový softwér Matematika pre 5.ročník I.+II.die 184,00 s DPH 181311498 11.12.2017 STIEFEL EUROCASRT s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 2017288 bezdrôtové myšky k PC 65,95 s DPH 217152021 08.12.2017 Print Trade, s.r.o., Lučenec 29.01.2018
Faktúra 2017287 online knižnica-Škola efektívne r.2018 312,60 s DPH 17954770 08.12.2017 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 2017286 telefon pevná linka 11/2017 19,99 s DPH 9104642987 08.12.2017 Slovak Telecom a.s. 29.01.2018
Faktúra 2017285 čsopis Mladý záchranár 11,60 s DPH 08.12.2017 Mladý záchranár , o.z 29.01.2018
Zmluva C20170701 Zmluva o poskytovaní stravy s DPH 07.12.2017 ZŠ L.Novomestského Lučenec Pál 07.12.2017
Faktúra 2017284 on-line kniha verejné obst arávanie R.2018 253,92 s DPH 17605470 07.12.2017 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 2017283 rozvoz stravy za november 2017 114,57 s DPH 06.12.2017 Základná škola M.R.Štefánika 29.01.2018
Faktúra 2017282 stôl nerezový 4 ks do školskej kuchyne 736,80 s DPH 170103 06.12.2017 Gastro-galaxi s.r.o, 29.01.2018
Faktúra 2017281 počítačové služby 11/2017 908,00 s DPH 20170014 06.12.2017 Ing.Igor Skýpala-COMSKY 29.01.2018
Faktúra 2017280 zásobník nahyg.potreby, čistiace potreby 83,17 s DPH 2380288778 05.12.2017 Lyreco CE,SE 29.01.2018
Faktúra 2017279 tonery do farebnej mult.tlačiarne 251,22 s DPH 2380288776 05.12.2017 Lyreco CE,SE 29.01.2018
Faktúra 2017278 kancelársky topvar + pracovné kalendáre 451,96 s DPH 2380288777 05.12.2017 Lyreco CE,SE 29.01.2018
Faktúra 2017274 záloha na elektrinu 12/2017 142,00 s DPH 5201605700 04.12.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 29.01.2018
Faktúra 2017272 55% náklady na stravu 11/2017 249,15 s DPH 82/2017 04.12.2017 Školská jedáleň ZŠ LN 29.01.2018
Faktúra 2017273 režijné náklady na stravu 11/2017 671,95 s DPH 04.12.2017 Školská jedáleň ZŠ LN 29.01.2018
Faktúra 2017275 záloha na elektrinu 12/2017 331,00 s DPH 5201606700 04.12.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 29.01.2018
Faktúra 2017276 tonery , pach káble na sieť 717,49 s DPH 217151959 04.12.2017 Print Trade, s.r.o., Lučenec 29.01.2018
Faktúra 2017277 aktualizácia softw.programu ŠJ4 rok 2018 39,24 s DPH 1712001388 04.12.2017 SOFT-GL s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 2017271 elektroinštalačné práce + materiál v NB 90,00 s DPH 2017083 29.11.2017 Milan Folk 04.12.2017
Faktúra 2017268 darčekové poukážky pre zamestnancov na Mikuláša 430,00 s DPH 3900002257 28.11.2017 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 04.12.2017
Faktúra 2017270 telefony orange 11/2017 32,53 s DPH 0229934146 28.11.2017 Orange Slovensko a.s. 04.12.2017
Faktúra 2017269 náhradné náplne do fixiek + drobný kancel.tovar 125,56 s DPH 2380285164 28.11.2017 Lyreco CE,SE 04.12.2017
Faktúra 2017267 prenájom športovej haly 10/2017 15,00 s DPH 920170711 27.11.2017 SPOOL, a.s. 04.12.2017
Faktúra 2017266 virtuálna knižnica na rok 2018 198,72 s DPH 27.11.2017 Komenský , s.r.o. 04.12.2017
Faktúra 2017265 čistiace potreby pre upratovačky 198,00 s DPH 27.11.2017 Briston s.r.o., 04.12.2017
Faktúra 2017264 OOPP- údržbár 114,00 s DPH 17250553 27.11.2017 Retro LC s.r.o. 04.12.2017
Faktúra 2017263 vodné stočné od 23.8.-14.11.2017 747,17 s DPH 2171269437 23.11.2017 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 04.12.2017
Faktúra 2017262 telefon zastupkyne 10/2017 27,98 s DPH 7103800629 20.11.2017 Slovak Telecom a.s. 04.12.2017
Faktúra 2017261 pracovné odevy -OOPP školník,údržbár 162,76 s DPH 17250539 15.11.2017 Retro LC s.r.o. 04.12.2017
Faktúra 2017260 prenájom rohoží 10/2017 39,17 s DPH 601042 14.11.2017 Lindstrom s .r.o. 04.12.2017
Faktúra 2017259 počítačové služby 10/2017 490,00 s DPH 20170013 10.11.2017 Ing.Igor Skýpala-COMNSKY 04.12.2017
Faktúra 2017256 toal.papier, hyg.utierky,tekuté mydlo 117,34 s DPH 171200067 09.11.2017 Ecofix Cleaning s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017257 telefon pevná linka 10/2017 20,18 s DPH 1008696403 09.11.2017 Slovak Telecom a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017255 drobný zámočnícky tovar 64,78 s DPH 170100193 09.11.2017 Majsterko , s r.o. Lučenec 16.11.2017
Faktúra 2017258 zbierka úloh z MAT 5.-6,.-7.ročník+ 8.-9. roč. 36,00 s DPH 2017282 09.11.2017 Musica Liturgica, s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017254 rozvoz stravy za 10/2017 120,60 s DPH 23/2017 06.11.2017 Základná škola M.R.Štefánika 16.11.2017
Faktúra 2017253 výučb.softw.MAT-3.roč.+mapa Ázia, Zemské pologule 595,00 s DPH 181310569 03.11.2017 STIEFEL EUROCASRT s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017249 žiarovky, rukavice jednorazové, chemopren lepidlo 63,34 s DPH 02.11.2017 Zachar Miroslav 16.11.2017
Faktúra 2017245 záloha na elektrinu 11/2017 331,00 s DPH 5201606700 02.11.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017246 režijné náklady strava 10/17 685,30 s DPH 77/2017 02.11.2017 Školská jedáleň ZŠ LN 16.11.2017
Faktúra 2017247 55% náklady na stravu 10/17 254,10 s DPH 78/2017 02.11.2017 Školská jedáleň ZŠ LN 16.11.2017
Faktúra 2017248 závesy, obrusy, poháre- ŠJ 88,95 s DPH 17250492 02.11.2017 Retro LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017244 záloha na elektrinu 11/2017 142,00 s DPH 5201605700 02.11.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017250 záloha na plyn 11/2017 1 595,00 s DPH 7298853681 02.11.2017 SPP a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017252 cuts pocket školský pre 1. a 2. stupeň 29,36 s DPH 20174145 02.11.2017 Watt SK s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017251 orange telefon 10/2017 32,53 s DPH 0229934146 02.11.2017 Orange Slovensko a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017243 čistiace potreby pre upratovačky 440,46 s DPH 1701030 19.10.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017241 mobilný telefon zástupkyne za9/2017 27,46 s DPH 1101930528 18.10.2017 Slovak Telecom a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017242 prenájom rohoží 9/2017 52,22 s DPH 1768241 18.10.2017 Lindstrom s .r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017238 revízia hydrantov a HP na škole 168,00 s DPH 201/2017 12.10.2017 Novhas 16.11.2017
Faktúra 2017239 odber kuchyn.odpadov 9/2017 19,20 s DPH 1700286 12.10.2017 ecol Trade s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017240 počítačové služby 8-9/2017 984,00 s DPH 20170012 12.10.2017 Ing.Igor Skýpala-COMNSKY 16.11.2017
Faktúra 2017237 skrinky biele 2 ks do ŠJ 78,00 s DPH 1721400224 10.10.2017 Tempo Kondela, s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017236 telefon pevná linka 9/17 19,99 s DPH 5100895323 06.10.2017 Slovak Telecom a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017235 časopis Mladý záchrannár 11,60 s DPH 170546 06.10.2017 Mladý záchranár , o.z 16.11.2017
Faktúra 2017234 rozvoz stravy 9/17 108,54 s DPH 05.10.2017 Základná škola M.R.Štefánika 16.11.2017
Faktúra 2017227 záloha za elektrinu 10/17 331,00 s DPH 5201606700 03.10.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017222 záloha za plyn 10/2017 1 595,00 s DPH 7185722972 03.10.2017 SPP a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017223 drobný zámočnícky tovar 269,21 s DPH 170100176 03.10.2017 Majsterko , s r.o. Lučenec 16.11.2017
Faktúra 2017224 doplatok 55 % strava 9/17 zmestnanci 223,08 s DPH 60/2017 03.10.2017 Školská jedáleň ZŠ LN 16.11.2017
Faktúra 2017225 režijné náklady srtrava 9/17 601,64 s DPH 59/2017 03.10.2017 Školská jedáleň ZŠ LN 16.11.2017
Faktúra 2017226 záloha za elektrinu 10/17 142,00 s DPH 5201605700 03.10.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017228 konvektor-upratovačky+ žiaROVKY 99,02 s DPH 1700142 03.10.2017 Zachar Miroslav 16.11.2017
Faktúra 2017229 regále kovové, mopy , koše -materiál do kuchyne 430,96 s DPH 17250433 03.10.2017 Retro LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017230 kancelárske potreby +(tlačiareň pre riad. za 1,-€) 570,60 s DPH 1701027 03.10.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017231 školské potreby HN 381,80 s DPH 1701028 03.10.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017232 revízia komínov na budovách školy 85,00 s DPH 03.10.2017 Jozef Krnáč 16.11.2017
Faktúra 2017233 revízia kotolne a tlakových zariadení 587,76 s DPH 03.10.2017 Štefan Kondač - Plaucha 16.11.2017
Faktúra 2017221 telefon orange 9/2017 32,53 s DPH 0229934146 28.09.2017 Orange Slovensko a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017220 WC sedátka 28,90 s DPH 157/2017 28.09.2017 Ing. Andrea Suleová 16.11.2017
Faktúra 2017219 tekuté mydlo + papierové utierky 53,63 s DPH 171200060 26.09.2017 Ecofix Cleaning s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017218 čistiace potreby pre upratovačky 147,00 s DPH 170603 26.09.2017 Briston s.r.o., 16.11.2017
Faktúra 2017217 stolové lampičky-zástupkyne 79,80 s DPH 5220008410 26.09.2017 NAY Elektrodom Sk 16.11.2017
Faktúra 2017216 plastové okno do miestnosti upratovačiek 361,14 s DPH VF17286 21.09.2017 PLAST-MONT s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017215 stravné lístky doxx pre zamestnancov 167,00 s DPH 3017935693 19.09.2017 DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017212 pobyt v škole prírode 4 945,00 s DPH 26092017 18.09.2017 OZ Tramptária 16.11.2017
Faktúra 2017214 mobil zástupkyne 8/2017 23,99 s DPH 3419611319 18.09.2017 Slovak Telecom a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017213 prenájom rohoží 14.8.-10.9.2017 13,06 s DPH 1760864 18.09.2017 Lindstrom s .r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017211 doprava autobus do školy v prírode 800,00 s DPH 11092017 13.09.2017 Mikuláš Dora 16.11.2017
Faktúra 2017210 montáž klimatizačných jednotiek 1 465,68 s DPH 170100153 11.09.2017 N.B.Elektrocentrum s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017209 asc agenda komplet 2018-doplatok 127,00 s DPH 9170003546 11.09.2017 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017206 farby,riedidlo,sadra 67,62 s DPH FV29/2017290164 07.09.2017 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 16.11.2017
Faktúra 2017208 drobný zámočnícky materiál 174,16 s DPH 170100127 07.09.2017 Majsterko , s r.o. Lučenec 16.11.2017
Faktúra 2017207 dvere biele plné 162,40 s DPH 20170133 07.09.2017 P+P stavebný materiál s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017205 telefon pevná linka 8/2017 19,99 s DPH 3799861090 07.09.2017 Slovak Telecom a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017204 plavák a flexi hadica do WC 12,29 s DPH 170481 07.09.2017 AQUAuniverzal, s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017203 koberce do 1.C a 1.B 254,40 s DPH 170100016 06.09.2017 Viera Rončáková 16.11.2017
Faktúra 2017201 záloha na plyn 9/17 1 595,00 s DPH 7219021716 05.09.2017 SPP a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017199 záloha na elektrinu 9/17 142,00 s DPH 5201605700 05.09.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017200 záloha na elektrinu 9/17 331,00 s DPH 5201606700 05.09.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017198 čalúnenie na dvere zástupcovne 80,00 s DPH 42/17/UK 05.09.2017 Umir 16.11.2017
Faktúra 2017202 team bullding Biele Vody 1 197,90 s DPH 192017 05.09.2017 Biele Vody Plus s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017196 uečbnice prvouku pre 2.roč.-prísp.MŚ SR 135,30 s DPH 20173507 28.08.2017 Aitec s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017194 orange telefon 8/2017 32,67 s DPH 0229934146 28.08.2017 Orange Slovensko a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017193 flipchartový papier + fixky 69,20 s DPH 17011025 28.08.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017195 projektor Epson do prváckych tried 3 657,00 s DPH 1701026 28.08.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017197 vodné+stočné od 11.5-22.8.2017 735,54 s DPH 2171200109 28.08.2017 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 16.11.2017
Faktúra 2017192 asc rozvrhy na 2018 63,00 s DPH 9170003328 25.08.2017 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017191 zdravotná obuv+ náplne do lekárničiek 235,20 s DPH 24.08.2017 Lekáreň na Námestí Lučenec s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017190 podlahová krytrina PVC pre upratovačky 117,76 s DPH 17880167 18.08.2017 Interier Invest s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017189 telefon mobil-zborovňa 7/17 23,99 s DPH 3418656387 16.08.2017 Slovak Telecom a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017188 čistiace potreby prer upratovačky 261,00 s DPH 170493 16.08.2017 Briston s.r.o., 16.11.2017
Faktúra 2017187 farby, štetce,fólie na zakrývanie,penetrák 217,55 s DPH FV29/20172902142 16.08.2017 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 16.11.2017
Faktúra 2017186 revízia elektr.spotrebščov a VT 560,00 s DPH 29/2017 16.08.2017 Bc.Krajňák Kamil 16.11.2017
Faktúra 2017185 odbor.prehliadka a skúška elekriny multif.ihrisko 70,47 s DPH 28/2017 16.08.2017 Bc.Krajňák Kamil 16.11.2017
Faktúra 2017184 klimatizácia Whirpool nástenná 2 448,00 s DPH 4251700322 10.08.2017 PLAY Elektroniucs s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017182 kancelárske potreby-weorx,obálky,euroobaly 159,80 s DPH 1701022 09.08.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017179 tlačivá na škol. evidenciu(tr.knihy, katalogy, výk 232,57 s DPH 2172206071 09.08.2017 ŠEVT a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017180 výmena optického valca na mult.zariadení hosp. 79,00 s DPH 1701024 09.08.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017181 čistiace potreby pre upratovačky 365,27 s DPH 1701023 09.08.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017183 telefon pevná linka 7/2017 19,99 s DPH 1008696403 09.08.2017 Slovak Telecom a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017178 tabule interaktívne+ biela univerzálna 2 705,80 s DPH 1701021 07.08.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017177 počítačové služby 7/2017 490,00 s DPH 20170008 03.08.2017 Ing.Igor Skýpala-COMNSKY 16.11.2017
Faktúra 2017176 záloha na plyn 8/17 1 595,00 s DPH 7278859764 03.08.2017 SPP a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017175 záloha na elektrinu 8/17 331,00 s DPH 5201606700 03.08.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017174 záloha na elektrinu 8/17 142,00 s DPH 5201605700 03.08.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017173 telefon 7/2017 32,66 s DPH 0229934146 31.07.2017 Orange Slovensko a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017172 prenájom rohoží 7/2017 31,30 s DPH 1746659 31.07.2017 Lindstrom s .r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017171 telefon mobilný zborovňa 6/2017 23,99 s DPH 3417684264 31.07.2017 Slovak Telecom a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017170 služby proxiahostingu za 1-6/2017 504,00 s DPH 20170027VYF 12.07.2017 eSoft s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017169 odber kuchynských odpadov 4-6/17 57,60 s DPH 1700198 11.07.2017 ecol Trade s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017168 telefon pevná linka 6/17 19,99 s DPH 0797889345 11.07.2017 Slovak Telecom a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017165 prrevoz stravy 6/17 132,66 s DPH 06.07.2017 Základná škola M.R.Štefánika 16.11.2017
Faktúra 2017162 záloha na elektrinu 7/2017 331,00 s DPH 5201606700 06.07.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017161 záloha na elektrinu 7/2017 142,00 s DPH 5201605700 06.07.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017163 záloha na plyn 7/17 1 595,00 s DPH 7233952838 06.07.2017 SPP a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017164 počítačové služby 6/17 490,00 s DPH 20170007 06.07.2017 Ing.Igor Skýpala-COMNSKY 16.11.2017
Faktúra 2017166 hygienické potreby-utierky, toal.papier 103,26 s DPH 171200044 06.07.2017 Ecofix Cleaning s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017167 prenájom kinosály Appolo 55,40 s DPH 20170096 06.07.2017 Mesto Lučenec 16.11.2017
Faktúra 2017160 55% náklady na stravu 6/17 257,07 s DPH 51/17 29.06.2017 Školská jedáleň ZŠ LN 16.11.2017
Faktúra 2017159 režijné náklady na stravu 6/17 693,31 s DPH 50/2017 29.06.2017 Školská jedáleň ZŠ LN 16.11.2017
Faktúra 2017158 telefon mobilný + dsl za 6/2017 32,53 s DPH 0229934146 27.06.2017 Orange Slovensko a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017157 prenájom rohoží 6/2017 72,96 s DPH 1740023 26.06.2017 Lindstrom s .r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017156 poštové poukážky na stravu 41,27 s DPH 9001035429 26.06.2017 Slovenská Pošta a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017155 xerox A4 , A3, toner do mul.zariad., náplň do fixi 439,88 s DPH 20.06.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017153 telefon zborovňa od 8.5.-7.6.2017 24,19 s DPH 3416714046 20.06.2017 Slovak Telecom a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017154 cif -čistiace potreby pre uprat.- 22,00 s DPH 1701017 20.06.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017152 stravné lístky 1 233,40 s DPH 3017923296 15.06.2017 DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017151 počítačové služby 5/2017 490,00 s DPH 20170006 12.06.2017 Ing.Igor Skýpala-COMNSKY 16.11.2017
Faktúra 2017150 rozvoz stravy 5/2017 126,63 s DPH 13 09.06.2017 Základná škola M.R.Štefánika 16.11.2017
Faktúra 2017149 telefon pevná linka 5/2017 19,99 s DPH 2796907130 08.06.2017 Slovak Telecom a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017148 žiacke knižky 211,28 s DPH 2172203657 07.06.2017 ŠEVT a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017147 asc agenda na rok 2018 159,00 s DPH 9170002005 07.06.2017 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017146 drobný zámočnícky tovar 72,09 s DPH 170100086 05.06.2017 Majsterko , s r.o. Lučenec 16.11.2017
Faktúra 2017145 záloha za plyn jún 2017 1 595,00 s DPH 7238920159 05.06.2017 SPP a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017142 štartovanie na kosačku 60,00 s DPH 171026 01.06.2017 Hurtík s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017144 krovinorez HECHT 163 Profi 269,90 s DPH 20170133 01.06.2017 Ing. Roman Pátrovič - ROMERX 16.11.2017
Faktúra 2017143 ventil na pisoáre 78,79 s DPH 01.06.2017 AQUAuniverzal, s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017141 režijné náklady na straVU 5/2017 675,51 s DPH 402017 01.06.2017 Školská jedáleň ZŠ LN 16.11.2017
Faktúra 2017140 55% náklady na stravu 5/2017 250,47 s DPH 41/2017 01.06.2017 Školská jedáleň ZŠ LN 16.11.2017
Faktúra 2017139 záloha na elektrinu 6/2017 142,00 s DPH 5201605700 01.06.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017138 zíloha na elektrinu 6/2017 331,00 s DPH 5201606700 01.06.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017137 čistiace potreby pre upratovačky 361,80 s DPH 1701015 01.06.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017136 telefon 5/2016 orange 32,79 s DPH 0229934146 29.05.2017 Orange Slovensko a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017134 prenájom rohoží 5/2017 72,96 s DPH 1732671 26.05.2017 Lindstrom s .r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017135 plastové gule na svietidlá 165,00 s DPH 02-170725 26.05.2017 SYVA spol. s,r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017133 časopis Mladý záchranár 9,90 s DPH 170341 26.05.2017 Mladý záchranár , o.z 16.11.2017
Faktúra 2017132 tonery do kopírky -Ondrejková 54,00 s DPH 217150852 24.05.2017 Print Trade, s.r.o., Lučenec 16.11.2017
Faktúra 2017129 metly cirokové, sťahov.pásiky, žiarivky, kelna 113,28 s DPH 1700066 23.05.2017 Zachar Miroslav 16.11.2017
Faktúra 2017131 školenie zamest. v oblasti manažmentu stresu 700,00 s DPH 2017 23.05.2017 Prevencia zdravia s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017130 toal.papier, hyg.utierky,tek.mydlo 102,67 s DPH 171200033 23.05.2017 Ecofix Cleaning s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017128 ročné predp. časopisu Právny kurier od 9/17-do8/18 119,00 s DPH 21709945 18.05.2017 Raabe Dr.Jozef Raabe 16.11.2017
Faktúra 2017127 vodné+stočné od 22.2-10.5.2017 699,89 s DPH 2171106713 15.05.2017 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 16.11.2017
Faktúra 2017126 mobil zborovňový + internet 4/2017 23,99 s DPH 3415739906 15.05.2017 Slovak Telecom a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017125 čistiaca pena + gel na PC 92,00 s DPH 039/2017 15.05.2017 Mgr.Peter Moško 16.11.2017
Faktúra 2017124 zámočnícky materiál 124,08 s DPH 170100069 10.05.2017 Majsterko , s r.o. Lučenec 16.11.2017
Faktúra 2017120 záloha za plyn 5/2017 1 595,00 s DPH 09.05.2017 SPP a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017121 telefon pevná linka 4/2017 20,65 s DPH 0795930492 09.05.2017 Slovak Telecom a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017123 počítačové služby 4/2017 490,00 s DPH 20170005 09.05.2017 Ing.Igor Skýpala-COMNSKY 16.11.2017
Faktúra 2017122 poplatok za školenie -Aspergerov syndróm 30,00 s DPH 20170008 09.05.2017 A centrum OZ 16.11.2017
Faktúra 2017119 kancelársky tovar-fixky,náplne, xerox,euroobaly 197,44 s DPH 1701013 03.05.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017118 rozvoz stravy 4/2017 90,45 s DPH 03.05.2017 Základná škola M.R.Štefánika 16.11.2017
Faktúra 2017117 prenájom rohoží 4/2017 72,96 s DPH 1725387 02.05.2017 Lindstrom s .r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017116 záloha na elektrinu 5/2017 331,00 s DPH 5201606700 02.05.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017115 záloha na elektrinu 5/2017 142,00 s DPH 5201605700 02.05.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017114 doplatok zamestnávateľa 55 % na sravu 4/2017 187,77 s DPH 31/2017 02.05.2017 Školská jedáleň ZŠ LN 16.11.2017
Faktúra 2017113 režijné náklady NA STrAVU 4/2017 506,41 s DPH 30/2017 02.05.2017 Školská jedáleň ZŠ LN 16.11.2017
Faktúra 2017112 ol-line kniha Smernice a organizačné predpisy 111,00 s DPH 17951462 27.04.2017 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017111 telefon + dsl za 4/2017 32,53 s DPH 0229934146 27.04.2017 Orange Slovensko a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017108 kor.násternky, kriedy, tonery 148,80 s DPH 1701010 21.04.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017106 oplachovací prostriedok do umývačky riadu ŠJ 108,50 s DPH 1701011 21.04.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017107 štetce, riedidlo, páska lepiaca-maliarske potreby 63,94 s DPH FV29/2017290051 21.04.2017 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 16.11.2017
Faktúra 2017110 revízia komínov-stará budova 60,00 s DPH 28/2017 21.04.2017 Jozef Krnáč 16.11.2017
Faktúra 2017109 počítačové služby 4/2017 490,00 s DPH 20170004 21.04.2017 Ing.Igor Skýpala-COMNSKY 16.11.2017
Faktúra 2017105 telefon a dsl mobil zborovňa-3/2014 23,99 s DPH 3414764113 20.04.2017 Slovak Telecom a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017103 odber kuchynského odpadu 1-3/2017 57,60 s DPH 1700109 19.04.2017 ecol Trade s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017102 nájomné športová hala 3/2017 28,00 s DPH 920170263 19.04.2017 SPOOL, a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017101 vyučtovacia faktúra za plyn-nedoplatok 3 717,08 s DPH 74012468309 19.04.2017 SPP a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017104 bezpečnostné nálepky - schody, únikový východ 19,08 s DPH 2017/175 19.04.2017 Novhas 16.11.2017
Faktúra 2017100 drobný železiarsky tovar, baaterky , žiarovky, lep 111,30 s DPH 170100050 11.04.2017 Majsterko , s r.o. Lučenec 16.11.2017
Faktúra 2017099 montáž a demontáž elektr. sporáka elektric.prívod 65,00 s DPH 2017020 10.04.2017 Milan Folk 16.11.2017
Faktúra 2017098 rozvoz stravy za 3/2017 120,60 s DPH 7/2017 06.04.2017 Základná škola M.R.Štefánika 16.11.2017
Faktúra 2017097 tonery do multifunkčného zariadenia pre zástupkyne 66,80 s DPH 217150555 06.04.2017 Print Trade, s.r.o., Lučenec 16.11.2017
Faktúra 2017096 telefon pevná linka 3/2017 19,99 s DPH 6794954813 06.04.2017 Slovak Telecom a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017095 opravná FA doplatok za vodné+stočné1.1.-21.2.2017 4,31 s DPH 2172047024 06.04.2017 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 16.11.2017
Faktúra 2017094 záloha na plyn 4/2017 1 595,00 s DPH 7318620702 06.04.2017 SPP a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017093 predplatné časopisu Škola 2017 25,00 s DPH 20170389 05.04.2017 M.Medlen - Juris Dat 16.11.2017
Faktúra 2017090 doplatok za vytiahnutie kanaliziačnej žummpy 4,56 s DPH 177220046 04.04.2017 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 16.11.2017
Faktúra 2017089 záloha za elektrinu 4/2017 331,00 s DPH 5201606700 04.04.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017086 55% Náklady na stravu 3/2017 253,11 s DPH 04.04.2017 Školská jedáleň ZŠ LN 16.11.2017
Faktúra 2017087 režijné náklady za 3/2017 682,63 s DPH 04.04.2017 Školská jedáleň ZŠ LN 16.11.2017
Faktúra 2017088 záloha za elektrinu 4/2017 142,00 s DPH 5201605700 04.04.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017092 prenájom rohoží 5,18 s DPH 1717289 04.04.2017 Lindstrom s .r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017091 strava na deň učiteľov-Pelikán 719,65 s DPH 717/043 04.04.2017 Cosmos Trading s.r.o 16.11.2017
Faktúra 2017085 poplatok za Komparo modul ZŠ T-4 241,90 s DPH 217310134 03.04.2017 Exam testing spol. s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017084 knihy do školskej knižnice 499,09 s DPH 1192406231 29.03.2017 Martinus sk s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017083 čistenie kanalizácie 185,00 s DPH VF2017011 28.03.2017 A-MOLE s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017082 diplom,str.lísstky, obaly na triedne výkazy a kata 183,29 s DPH 2172202804 28.03.2017 ŠEVT a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017081 telefon a dsl za 3/2017 32,95 s DPH 0229934146 27.03.2017 Orange Slovensko a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017080 výmena vykurovacích telies a oprava rozvodov 5 184,00 s DPH 1700023 24.03.2017 Ing.Milan Podhora-Construct 16.11.2017
Faktúra 2017079 tonery do kopíriek a tlačiarní 853,10 s DPH 1701009 23.03.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017078 korkové tabule, mag..tabuľa a xerox 409,90 s DPH 1701008 23.03.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017076 riady a iné kuchynské potreby do ŠJ 269,52 s DPH 17250108 22.03.2017 Retro LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017077 revízia ručného náradia 116,45 s DPH 115/2017 22.03.2017 Roman Mesiarik-REVTECH 16.11.2017
Faktúra 2017067 počítačová sieť-komponenty 1 690,00 s DPH 20170064 21.03.2017 Filleck,s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017065 riad do kuchynka na TP -robot,chladnička,odsávač,s 1 050,00 s DPH 290301 21.03.2017 Elektro M.T. 16.11.2017
Faktúra 2017066 časopis mladý záchranár 9,90 s DPH 170121 21.03.2017 Mladý záchranár , o.z 16.11.2017
Faktúra 2017064 kuchynská linka+stoličky 684,00 s DPH 201700056 21.03.2017 D-nábytok 16.11.2017
Faktúra 2017070 doplnky k počítačovému vybaveniu - káble, switche 990,00 s DPH 20170065 21.03.2017 Filleck,s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017063 kosačka benzínová Fieldmann 229,00 s DPH 290313 21.03.2017 Elektro M.T. 16.11.2017
Faktúra 2017069 novohradské noviny 105,00 s DPH 1730200032 21.03.2017 Petit press,a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017068 príslušenstvo k PC, káble, adaptéry a iné 979,92 s DPH 2017002 21.03.2017 Vector Internacional, spol.s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017071 vrtačka HITACHI 123,82 s DPH 170100033 21.03.2017 Majsterko , s r.o. Lučenec 16.11.2017
Faktúra 2017072 motorový plotostrih HS 45 268,99 s DPH 20170020 21.03.2017 Lespo Ing. Ivan Teplan 16.11.2017
Faktúra 2017073 toal.papier a papier.utierky 72,00 s DPH 171200020 21.03.2017 Ecofix Cleaning s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017074 multifunkčné zariadenie - zástupkyne 195,36 s DPH 2017003 21.03.2017 Vector Internacional, spol.s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017075 čistenie upchatej kanalizácie v starej budove 210,00 s DPH VF2017010 21.03.2017 A-MOLE s.r.o. 16.11.2017
Zmluva 601042 Prenájom rohoží s DPH 20.03.2017 Lindstrom s .r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 21.03.2017
Faktúra 2017062 server Fujlitsu+ prísluš. 1 663,80 s DPH 2017001 17.03.2017 Vector Internacional, spol.s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017061 za počítačové služby 3/2017 775,00 s DPH 20170003 17.03.2017 Ing.Igor Skýpala-COMNSKY 16.11.2017
Faktúra 2017060 mobilne volania -zborovňa telefon 2/2017 23,99 s DPH 3413791428 16.03.2017 Slovak Telecom a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017059 farba, valček,vrecia na odpad, špachľa 58,43 s DPH FV29/2017290027 16.03.2017 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 16.11.2017
Faktúra 2017057 odvlhčovače vzduchu 626,00 s DPH 96359636 15.03.2017 Internet Mall Slovakia s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017058 obrusy do jedálne 201,60 s DPH 17/520 15.03.2017 KERA D.L.K. s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017056 prenájom haly za 2/2017 48,50 s DPH 920170165 14.03.2017 SPOOL, a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017055 taburetka - Kajbová 27,00 s DPH 1721400049 14.03.2017 Tempo Kondela, s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017054 hokejové prilby, vesty hokejjky- krúžok Krupa 600,00 s DPH 17009 13.03.2017 Pedro Šport s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017053 dlažba + obklad suterén chodba pred ŠJ+ dielňa 7 651,00 s DPH VF17/002 10.03.2017 Ladislav Bača 16.11.2017
Faktúra 2017052 stôl 1 m jednotkový žiacka lavica 520,00 s DPH Z170300049 10.03.2017 Daffer spol. s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017051 telefon pevná linka 2/2017 20,76 s DPH 5793985396 09.03.2017 Slovak Telecom a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017050 záloha na plyn 3/2017 1 595,00 s DPH 7248819525 07.03.2017 SPP a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017049 vodné stočné od 15.11-21.2.2017 790,54 s DPH 2171040416 07.03.2017 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 16.11.2017
Faktúra 2017048 rozvoz stravy za február 2017 102,51 s DPH 4/2017 07.03.2017 Základná škola M.R.Štefánika 16.11.2017
Faktúra 2017047 posypová soľ, lopaty, žiarovky, rezný kotúč, lišty 280,17 s DPH 170100030 07.03.2017 Majsterko , s r.o. Lučenec 16.11.2017
Faktúra 2017046 záloha na elektrinu 3/2017 142,00 s DPH 5201605700 07.03.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017045 záloha na elektrinu 3/2017 331,00 s DPH 5201606700 07.03.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017044 upratovací set VILEDA + utierky na prach 121,00 s DPH 1701006 07.03.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017043 školské pomôcky pre deti v HN 581,00 s DPH 1701007 07.03.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017042 dsl+mobil 2/2017 32,53 s DPH 0229934146 07.03.2017 Orange Slovensko a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017040 55% náklady strava 2/2017 197,34 s DPH 11/2017 24.02.2017 Školská jedáleň ZŠ LN 16.11.2017
Faktúra 2017041 režijné náklady na stravu 2/2017 532,22 s DPH 24.02.2017 Školská jedáleň ZŠ LN 16.11.2017
Faktúra 2017038 stravné lístky 251,00 s DPH 3017907973 23.02.2017 DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017037 valec odmerný tubový na výučbu fyziky 78,08 s DPH 1300171258 23.02.2017 KVANT spol.s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017039 zásobník na papierové utierky 18,07 s DPH 171200014 23.02.2017 Ecofix Cleaning s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017036 teplomeery do ŠJ 62,30 s DPH 3170260 22.02.2017 ADM s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017035 kancelárske potreby-xerox,výkresy, mag.tabuľa,popi 198,58 s DPH 1701004 22.02.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017034 hygienické potreby -čistiace pre upratovačky 75,00 s DPH 170099 22.02.2017 Briston s.r.o., 16.11.2017
Faktúra 2017033 čistiace potreby pre upratovačky 462,16 s DPH 1701005 22.02.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017032 rregál policový -zástupkyne 80,00 s DPH 20.02.2017 Tempo Kondela, s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017031 tlačivá- dovolenka, priepustka, príj.doklad, obálk 47,41 s DPH 2172201173 16.02.2017 ŠEVT a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017030 počítačové služby 1/2017 642,00 s DPH 20170002 16.02.2017 Ing.Igor Skýpala-COMNSKY 16.11.2017
Faktúra 2017029 mobil zborovňa - hovory 1/2017 23,99 s DPH 3412819360 15.02.2017 Slovak Telecom a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017028 masérske služby pre zamestnancov 929,00 s DPH 004/2017 14.02.2017 Štefan Belík-masérsky salón 16.11.2017
Faktúra 2017027 nábytok do zástupcovne riaditeľa 451,00 s DPH 1721400020 13.02.2017 Tempo Kondela, s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017026 športové potreby na krúžok-Krupa 799,37 s DPH 20170049 13.02.2017 DEMI šport plus s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017025 elektroinšt.práce pri montáži ohrievačov 176,50 s DPH 2017011 10.02.2017 Milan Folk 16.11.2017
Faktúra 2017023 hygienické potreby- toal.papier, mydlo tekuté a pa 85,75 s DPH 171200010 09.02.2017 Ecofix Cleaning s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017022 switschskrine+ káble -server 689,52 s DPH 217150139 09.02.2017 Print Trade, s.r.o., Lučenec 16.11.2017
Faktúra 2017024 telefon pevná linka 1/2017 20,98 s DPH 5793021308 09.02.2017 Slovak Telecom a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017021 prenájom športovej haly za 1/2017 44,00 s DPH 920170028 08.02.2017 SPOOL, a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017020 rozvoz stravy za 1/2017 102,51 s DPH 1/2017 08.02.2017 Základná škola M.R.Štefánika 16.11.2017
Faktúra 2017019 priet.ohrievače do WC muži a ženy star.budova 198,00 s DPH 18/2017 07.02.2017 Ing. Andrea Suleová 16.11.2017
Faktúra 2017018 záloha za plyn 2/2017 1 595,00 s DPH 7203892651 07.02.2017 SPP a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017016 servítky do ŠJ 16,80 s DPH 17250040 06.02.2017 Retro LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017015 záloha za elektrinu 2/2017 331,00 s DPH 5201606700 06.02.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017014 záloha za elektrinu 2/2017 142,00 s DPH 5201605700 06.02.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017017 poplatok za vzdelávanie-Klučiarovská 60,00 s DPH 2017002 06.02.2017 Adevec s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017013 doplatok 55% náklady na stravu 1/2017 213,84 s DPH 72017 01.02.2017 Školská jedáleň ZŠ LN 16.11.2017
Faktúra 2017012 režijné náklady na stravu 1/2017 576,72 s DPH 6/2017 01.02.2017 Školská jedáleň ZŠ LN 16.11.2017
Faktúra 2017011 dsl+ mobil 1/2017 32,59 s DPH 0229934146 26.01.2017 Orange Slovensko a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017010 registračný poplatok -Stroj na jednotky 5,50 s DPH 2017269 24.01.2017 Taktik vydacvateľstvo s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017009 ubytovanie,strava,skipasy LV(MŠ SR na lv) 4 475,80 s DPH 1770018 24.01.2017 JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. 16.11.2017
Faktúra 2017008 preprava žiakov na lyžiarsky výcvik(MŠ SR) 360,00 s DPH 2/2017 23.01.2017 Mikuláš Dora 16.11.2017
Faktúra 2017007 ohrievač drezový Dafi 89,00 s DPH 10/2017 20.01.2017 Ing. Andrea Suleová 16.11.2017
Faktúra 2017006 počítačové služby na škole-internet sieť 1 470,00 s DPH 20170001 20.01.2017 Ing.Igor Skýpala-COMNSKY 16.11.2017
Faktúra 2017004 záloha na plyn 1/2017 1 595,00 s DPH 7155629304 19.01.2017 SPP a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017005 servisné práce na Money S3-preklop. účt.roku2016 57,00 s DPH 171005 19.01.2017 RNDr. Ľubica Ostrihoňová - LIMES 16.11.2017
Faktúra 2017003 čistiace potreby pre upratovačky 186,20 s DPH 1701001 16.01.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017002 kancelárske potreby-xerox,toner, RZS,páska lepiaca 388,70 s DPH 1701002 16.01.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017001 oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo 169,50 s DPH 2017003 13.01.2017 Milan Folk 16.11.2017
Zmluva 2006/2006 Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou s DPH 20.06.2006 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 25.06.2006
zobrazené záznamy: 1-3965/3965