|
|
Faktúra |
2025510
|
učebnice nový SJ 1-8 roč.
|
1 546.90 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025494
|
nastavenie el.zabez.syst.
|
61,50 |
s DPH |
OB25256
|
|
15.10.2025 |
|
|
SPIN CHARLIE |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
Zmluva |
C20180501
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Komenský , s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2025499
|
prenájom mestskej plavárne 20-24.10.2025
|
1 150,00 |
s DPH |
OB25254
|
|
24.10.2025 |
|
|
Mesto Lučenec |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025498
|
školské lavice zostava CLASIC
|
370,28 |
s DPH |
OB25262
|
|
24.10.2025 |
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025497
|
kontrola pož.vodovodov a hadíc
|
86,10 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025496
|
prac.zošity BIO,CHE 6-7 roč.
|
162,00 |
s DPH |
OB25259
|
|
21.10.2025 |
|
|
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025495
|
porad.služby prípr.monit.správy
|
135,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
SMARTIM s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025493
|
online školenie zverej.fa a obj.na web
|
95,94 |
s DPH |
OB25255
|
|
14.10.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025501
|
dsl+ paušál 10/2025
|
98,95 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025492
|
lepiaca malta
|
17,79 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Parapetrol a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025491
|
publikácie účtovné súvzťažnosti od 1.1.2025
|
52,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RI |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025490
|
prac.zošity náboženstvo 2-5 roč.
|
172,50 |
s DPH |
OB25257
|
|
16.10.2025 |
|
|
Don Bosco |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025489
|
matematika prac.zošity 5-9 roč.
|
1 020,40 |
s DPH |
OB25253
|
|
16.10.2025 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025488
|
stravné október 1.10.-16.10.
|
8 976,70 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025487
|
zásobník na utierky
|
66,00 |
s DPH |
OB25252
|
|
15.10.2025 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025486
|
správa IT 9/25, cloud.záloha
|
424,79 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
|
FixIS s. r. o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025500
|
list bianco s podtlačou št.znaku SR
|
317,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025502
|
doplatok rež.nákladov zamestnanci 10/25
|
1 069,20 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025484
|
hyg. potreby- utierky, tek.mydlá
|
525,65 |
s DPH |
OB25250
|
|
13.10.2025 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |